Пословни програми
Основне поставке
Информације о изменама >

Верзија: 2.4.25231.3 - Датум: 19.08.2025

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20707

Отклоњена је грешка која се јављала прилико креирања налога за директно књижење када у обрачуну зарада постоје организационе јединице које у својој шифри садрже неки од специјалних карактера, нпр. &#!. Сада, када у шифри организационе јединице постоји специјалан карактер & #! може се прокњижити зарада преко опције Прокњижи/Директно књижење/ Направи аналитику трошкова по организационим јединицама/ Креирај налог за књижење у модулу Конто.

Идентификациони број: 22487

Исправљена је грешка која се јављала приликом групног извоза вирмана уколико није штиклиран основни текући рачун предузећа.

Дораде:

Идентификациони број: 22446

На картицу лица за остала физичка лица додато је екстра поље "тип запослења".

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 21011

Додато је подешавање за штампу бруто биланса на путањи Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања - Књиговодство - Бруто биланс - Штампа се синтетички


Дораде:

Идентификациони број: 22188

Направљен је нови извештај Преглед промета пословних партнера са могућношћу избора напредних аналитика.

Идентификациони број: 22324

У аналитичкој картици отворених ставки додата је колона са бројем налога за књижење.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 22107

Сторно интерног обрачуна се сада исказује на истој ПОПДВ позицији као и интерни обрачун по примљеном коначном рачуну.

Идентификациони број: 22285

Исправљена штампа признанице у КПР 5 (сада не меша ћирилицу и латиницу, ако је језик апликације ћирилица).

Дораде:

Идентификациони број: 22382

У примљене рачуне је додата могућност за избор магацина. Поље магацин је додато и у детаљ рачуна, као и у књигу примљених рачуна (по угледу на излазне рачуне). За сада је избор магацина само додат као информација на примљеном рачуну, без дубље логике са робно-материјалним књиговодством.

Приликом промене магацина у рачуну, програм само упозорава да би требало да артикли буду одговарајући, али не ради проверу.

Идентификациони број: 22385

Модул за е-размену (додатак за агенције): Приликом преузимања излазних исправки ПДВ основице (докумената о смањењу и докумената о повећању) са СЕФа , сада се аутоматски упарују повезани референтни документи на које се исправка односи, уколико буду пронађени у бази.

Ово је подржано и у појединачном и у групном увозу излазних рачуна са СЕФ-а.

Идентификациони број: 22387

Када је на путањи Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања - Финансијски документи - Фактурисање за сва предузећа - Аутоматски евидентирај у КЕПУ и преузми број из КЕПУ активирано подешавање, приликом креирања рачуна у програму или при увозу е-рачуна са СЕФа, програм не нуди да се изабере у коју КЕП ће бити евидентирани уколико није изабран магацин. 

Идентификациони број: 22396

Модул за е-размену (Додатак за агенције): Приликом увоза излазних фискалних рачуна из ЈСОН фајла када се користи опција Креирај збирни рачун, сада се у датум уплате аванса уписује датум авансне уплате (ЕСИР време, DateAndTimeOfPos) уколико постоји у фајлу.


Идентификациони број: 22451

Убрзан је обрачун евиденције предходног пореза.

Модул: Магацинско пословање

Исправке:

Идентификациони број: 22303

Исправљено је да се на магацинском документу Повраћај робе од купца када је језик апликације ћирилица да се види испис "Превозник" испод леве линије за потпис.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 22456

Нивелација креирана на основу рачуна-отпремнице не нуди више опцију да се промени цена у ценовнику, уколико је опција Аутоматски мења ценовник у Систем/ Подешавања и конфигурација/ Подешавања/ Робно-материјално/ Унос нивелације постављена на "Питај".

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 22481

Уколико корисник има подешавање у Платном промету да се вирмани из зарада формирају у модулу платног промета, штампе тако креираних вирмана имају исправну шифру плаћања на QR коду.

Верзија: 2.4.25204.3 - Датум: 23.07.2025

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 22358

Када се примљени коначни рачун проглашава важећим програм обавештава ако је аванс у њему већ искоришћен у потпуности.

Идентификациони број: 22410

Убрзано је књижење више излазних рачуна за одређени период у финансијско књиговодство.

Идентификациони број: 22415

Сада се приликом преузимања улазних рачуна преко Доклоопа (сервис Мој е-рачун) кориснику не нуди више истих рачуна у иницијалном приказу.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 22417

Креирање и отварање робних докумената  је убрзано у верзији 2.4.

Верзија: 2.4.25199.1 - Датум: 18.07.2025

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18284

У извештајима "Фактурисан промет по артиклима" и "Фактурисано по пословним партнерима" имплементиран је приказ више различитих аналитика по расподели прихода и трошкова у додатним колонама кликом на дугме Прикажи. У филтеру извештаја је додато чек поље "Користи и расподелу прихода и трошкова" које уколико се чекира приказује и све аналитике из Таба Књижење у детаљу рачуна, а уколико је за један артикал унето више различитих аналитика онда се то приказује у више редова.

Идентификациони број: 20713

Књиге примљених и издатих рачуна се сада отварају подразумевано по датуму издавања или датуму промета (у зависности од тога која је вредност изабрана у подешавању "Датум који дефинише годину документа" на путањи: Финансијски документи/Опције/Оцпије ПДВ.

Идентификациони број: 22077

Омогућено је да се приликом књижења примљеног коначног рачуна затвори и аванс са стопом ослобођено.

Идентификациони број: 22253

Модул за е-размену: Омогућено је аутоматско упаривање авансних и коначних рачуна/обрачуна за делимичне испоруке за излазне документе, приликом преузимања излазних рачуна кроз додатак за агенције. Опција је подржана и за појединачно и за групно преузимање рачуна.

Аутоматско повезивање је подржано само уколико су сви референтни рачуни (авансни рачуни) важећи. У супротном, увоз ће радити као и до сада, биће увезен документ (коначни рачун/испорука) у целокупном износу, и потребно је да корисник ручно повеже референтне документе.

Идентификациони број: 22254

Модул за е-размену - Омогућен је групни увоз издатих рачуна са СЕФ-а.

На путањи Финансијски документи - Електронска размена докумената - Преузимање излазних е-рачуна - након освежавања рачуна са СЕФа, потребно је означити рачуне које корисник жели да увезе у програм. Могуће је означити и све рачуне за увоз чекирањем квадратића изнад филтера. 

Нова опција за групни увоз рачуна се налази у горњем десном углу, притиском на плусић: Преузми е-рачуне групно након чега се отвара Чаробњак за групно преузимање е-рачуна у ком корисник подешава опције увоза (опције за начин преузимања ставки и за чување прилога на локацији, а може се и за изабрану групу рачуна доделити постојећа OЈ, магацин или шема књижења). 

Редослед преузимања рачуна: Прво се преузимају авансни рачуни, па редовни рачуни за промет добара и услуга, затим рачуни који су делимично наплаћени из аванса и на крају се преузимају Документи о смањењу и/ или повећању. Програм приликом увоза рачуна који су делимично наплаћени из аванса (коначни рачуни или обрачуни за делимичне испоруке), наведене рачуне аутоматски повезује са авансним рачунима (спрам информације коју има у ХМЛ-у рачуна са СЕФ-а). У случају да програм не успе да повеже рачун са авансним рачуном, увози такав рачун у припреми у целокупном износу (као и до сада) и биће потребно да га корисник ручно повеже.

Аутоматско повезивање докумената о повећању и смањењу са референтним документима ће бити омогућено у некој наредној верзији МПП.

Резултат групног преузимања е-рачуна: Приликом групног преузимања рачуна, рачуни се увозе у статусу у складу са подешавањем на путањи Финансијски документи - Опције - Модул за е-размену. Уколико је подешено да се рачуни увозе у статусу "у припреми", програм неће аутоматски повезати коначан рачун/ обрачун за делимичну испоруку са авансним рачуном, него корисник морам ручно да повеже документе. Уколико је подешено да се рачуни увозе у статусу "важећи", програм ће аутоматски повезати коначан рачун/ обрачун за делимичну испоруку са референтним авансним рачуном, осим у изузетним ситуацијама о чему ће бити исписана порука да је потребна акција од стране корисника. 

Након учитавања рачуна у програм кориснику се отвара посебна форма Резултат групног увоза е-рачуна где корисник за сваки рачун понаособ има информацију о увозу. Корисно је обратити пажњу на информацију Статус увоза, а у колони Порука је детаљније описан статус. Код појединих рачуна је потребна одређена акција од стране корисника након увоза (као у случају повезивања коначног рачуна или испоруке са авансним рачуном, уколико програм не успе сам да их упари). 

Корисник Резултат увоза е-рачуна може да извезе и сачува на рачунару локално ради провере књига након увоза рачуна и евентуалног предузимања одређених акција у складу са добијеном поруком. Резултат групног увоза е-рачуна се приказује само након иницијалног групног увоза те је исти могуће извести само у овом тренутку, не и касније.


Идентификациони број: 22298

Додатак за агенције: Приликом увоза рачуна из малопродаје, исправљено је да се сада у случају преузимања авансног рачуна у датум уплате преузима ЕСИР време, уколико се датум уплате разликује од датума издавања рачуна. Овај начин увоза за сада ради само уколико није обележена опција Креирај збирни рачун

Исправке:

Идентификациони број: 22353

Када се са СЕФ-а преузме документ о смањењу (исправка ПДВ основице) са ставкама, ставке имају исправну цену (није негативна).

Идентификациони број: 22373

Приликом групног слањa књижних одобрења на СЕФ не јавља се никаква грешка.

Идентификациони број: 22390

У ПОПДВ се основица за посебну стопу исказује правилно код коначних рачуна.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 21823

Онемогућено је брисање предузећа уколико се тренутно налазимо у њему.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 22192

Додата је опција Људски ресурси - Опције - Годишњи одмор - Датуми за поништавање годишњег одмора по годинама.

У овој опцији се може поставити датум на који се поништава одмор за претходну годину. Уноси се:

  • година
  • датум поништења. Мора да буде у наредној години у односу на унету годину. Нпр. за 2024. датум поништења мора да буде у 2025. години
  • напомена.
Ако није унет ред за годину, сматра се да се одмор поништава 30.6. наредне године.

Идентификациони број: 22249

На путањи Људски ресурси/Опције/Поља за праћење промена, додата је форма на којој се дефинише списак поља за праћење где се свака промена у датим пољима на картици лица приказује у табели "Измене личних података" (картица Лица/Лични подаци/Измене личних података). Све приказане промене су такође видљиве и у извештају "Промене у периоду" (Људски ресусрси/Извештаји/Основни извештаји/Промене у периоду).

Исправке:

Идентификациони број: 22383

Извештај "Истек уговора о раду - СВА предузећа" сада приказује и лица којима истиче стаж на текући датум.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 22284

У робном документу Откупни лист, додат је таб Место откупа. Предефинисана вредност за место откупа је адреса и место изабраног магацина, али корисник може уписати и другу вредност по потреби. Ова вредност се приказује и на штампи Откупног листа.

Верзија: 2.4.25176.3 - Датум: 25.06.2025

Модул: Деловодник

Исправке:

Идентификациони број: 22021

Када се у улазном / излазном деловоднику изабере одговарајућа година, и у филтеру за преузимање докумената промени период, приликом додавања докумената у деловодник не јавља се сувишно обавештење.

Дораде:

Идентификациони број: 22034

Приликом преузимања улазних и излазних рачуна у деловодник (дугме Преузми документе на форми деловодника), у колону "формат" аутоматски се уписује вредност "електронски" уколико рачуни имају везу са СЕФ-ом.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 22026

Не јавља се грешка при штампи рачуна ако није унет ПИБ или поштански број предузећа или комитента.

Идентификациони број: 22094

Сређен је филтер за преузимање примљених рачуна у неке документе/евиденције (додавање рачуна у исправку ПДВ основице, преузимање рачуна у појединачну евиденцију, ЕПП и сл), па се сада приликом  промене датума (временског периода) приказује резултат у складу са промењеним датумском опсегом.

Идентификациони број: 22234

Примљени коначни рачуни по којим имамо интерне обрачуне и користимо авансне рачуне сада исправно на штампи приказују износ искоришћених аванса.

Дораде:

Идентификациони број: 22256

Размена еРачуна: Извршене су измене у документима Документ о повећању и Документ о смањењу у складу са изменама на СЕФ-у које ступају на снагу од 1. јула 2025. године. Измене се највише тичу поља Настанак ПДВ обавезе које се налази у табу еФактура/Додатне рефернце.

Документ о смањењу: Као обавезно поље приликом слања књижног одобрења на СЕФ појављује се поље Датум смањења. За те сврхе у МПП треба користити датум промета рачуна (постоји у књизи, биће у неком моменту додато и у детаљ рачуна).

Документ о повећању: Сада постоје 2 вредности: Датум издавања - зарачунавања трошкова и Датум повећања -  уговор. За датум који се шаље као датум повећања - уговор, користи се такође Датум промета.

Дифолтно је означена опција "ПДВ се обрачунава", па избором било које од ове 2 опције, подразумева се да се ПДВ обрачунава.

Уколико је потребно да се не обрачунава ПДВ (не настаје обавеза), потребно је скинути квачицу са поља ПДВ се обрачунава.
Како тренутна продукциона верзија СЕФа подржава и нови и стари начин слања ових докумената, измене су пуштене и пре званичне промене верзије на продукцији (најављене за 1.јул).

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 22165

На основни шаблон лица и шаблон лица за јавна предузећа додата су поља:

  • датум издавања пасоша
  • место издавања пасоша


Идентификациони број: 22219

Додато је подешавање за обавештење за истек неплаћеног одсуства. Када је укључено ово подешавање, приликом подизања програма, излази обавештење којим лицима истиче неплаћено одсуство у наредних неколико дана. Број дана до истека се уноси у подешавањима. Подразумевана вредност је 5 дана.

Идентификациони број: 22221

Омогућено је чување изгледа xml табела: стечено образовање, стручно усвршавање, задужења...

Идентификациони број: 22276

Ако се неки члан породице понавља код истог запосленог и преклапају се периоди осигурања, редови се обојени жутом бојом.

Исправке:

Идентификациони број: 22271

Код доделе дана годишњег одмора сразмерно броју дана стажа изостављају се основи:

  • претходни годишњи одмор
  • закључак Владе РС
  • пренос прошлогодишњег ГО после 1.7. по одлуци
  • остало
  • допринос на раду
  • одмор пренет из претходног предузећа
  • прековремени сати

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 22201

Отклоњена је грешка која се јављала у модулу платног Промета где се приликом увоза девизног извода није приказивао податак о претходном стању по изводу. Сада се приликом увоза девизног извода правилно исписује претходно стање.

Дораде:

Идентификациони број: 22202

Постављено обавештење да је девизни извод под истим бројем већ увезен.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 22268

Исправљена је грешка где је шифарник одсустава остајао на ћирилици, иако је апликација на латиници.

Модул: Обрачун камате

Дораде:

Идентификациони број: 22272

Ако је на конту са кога се преузимају подаци о задужењима прокњижен негативан износ он се третира као уплата.

Ако је на конту са кога се преузимају подаци у потраживањима прокњижен негативан износ он се третира као задужење.

Верзија: 2.4.25157.1 - Датум: 06.06.2025

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 21040

Подешавања у делу Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања - Књиговодство - Аутоматско затварање ставки налога за књижење се примењују приликом штампања Аналитичке картице отворених ставки у екстра репорту. 

Идентификациони број: 22089

Не излази више грешка код отварања налога за књижење који се налази у другом контном плану а датумски припада тренутном контном плану.

Идентификациони број: 22103

Извештај Преглед промета пословних партнера - ако се за преглед ОД узима датум  после 1.1. колоне претходно стање садрже збирно  почетно стање и текући промет до датума прегледа као претходно стање. 

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 22171

Исправљена је грешка у рачунању коришћених и преосталих дана годишњег одмора када се исплаћени одмор унесе у периоду када лице нема стаж.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 22205

При преузимању рачуна из Књиге издатих рачуна 10 - Рачуни ино купцима, који су делимично или у целости наплаћени из аванса, у појединачну евиденцију се преузима укупан износ основице, а ПДВ се преузима само износ за доплату уколико постоји. 

Идентификациони број: 22233

Када у појединачну додамо примљени коначан рачун по ком имамо интерни обрачун, у ком користимо авансе, програм у повезане документе уноси само број интерних обрачуна за авансне рачуне. 

Исправке:

Идентификациони број: 22240

Исправљена је грешка у прерачунавању искоришћеног аванса приликом слања на СЕФ коначног рачуна са девизном клаузулом. 

Верзија: 2.4.25149.2 - Датум: 29.05.2025

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21745

Додато је ново подешавање за приказ обавештења о Приходу које приликом промене предузећа обавештава корисника о тренутно оставреном приходу у претходних 365/366 дана и приходу у текућој години.

Приказ обавештења већ постоји неко време, али ће сада моћи да се искључи, уколико није потребан.
Опција "Прикажи обавештење о промету за текућу годину" се налази на путањи: Ситем/Подешавања и конфигурација/Подешавања/Финансијски документи/Обавештења.

Идентификациони број: 22090

Усаглашен је ХМЛ за коначну фактуру у страној валути у складу са изменама на СЕФ-у, верзије 3.12.2 

Коначни рачуни ино купцима (Књига издатих рачуна 10) сада се шаљу на СЕФ са износима исказаним у валути РСД и у страној валути. 

Уколико је део потраживања по издатом рачуну наплаћен авансно, укупан износ потраживања у валути РСД се исказује по курсевима на дан аванса, а само остатак за доплату се исказује по курсу на дан фактуре коначног рачуна. 



Исправке:

Идентификациони број: 21868

Када се сторнира рачун из претходне године у текућој години, програм додељује редом редни број у књизи. 

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 22033

Приликом завођења документације у улазни/излазни деловодник, иницијално је постављен период из актуелног периода важења контног плана. Корисник по потреби може променити овај период.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 22092

Ако на путањи Људски ресурси-Опције-Копирање редова стажа није изабрана ниједна табела, када се кликне на "копирање редова стажа" у картици лица, програм јавља поруку да није изабрана ниједна табела.

Верзија: 2.4.25136.1 - Датум: 16.05.2025

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 22000

Додата је колона "преведени назив" у радна места и места трошка.

Идентификациони број: 22048

На извештају "промене у периоду" сада се виде све промене унете у табелу "измене личних података".

Идентификациони број: 22124

Додато је подешавање за обавештење за истек важења пасоша. Када је укључено ово подешавање, приликом подизања програма, излази обавештење којим лицима истиче пасош у наредних неколико дана. Број дана до истека се уноси у подешавањима. Подразумевана вредност је 5 дана.

Идентификациони број: 22125

Додато је подешавање за обавештење за истек плаћеног одсуства. Када је укључено ово подешавање, приликом подизања програма, излази обавештење којим лицима истиче плаћено одсуство у наредних неколико дана. Број дана до истека се уноси у подешавањима. Подразумевана вредност је 5 дана.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 22042

Размена еРачуна: У детаљу примљеног рачуна, у картици "Електронска фактура" додата су 2 нова таба: Атрибути заглавља и Атрибути ставки (по угледу на излазне рачуне). Овде се моу видети вредности, уколико постоје приликом преузимања улазне фактуре са СЕФ-а преко АПИ кључа или приликом учитавања ХМЛ фајла.

Исправке:

Идентификациони број: 22100

Размена ерачуна: Исправљена је грешка приликом увоза докуменaта о повећању са СЕФа, програм сада  приказује исправно износе и ПОПДВ таг.

Верзија: 2.4.25127.1 - Датум: 07.05.2025

Модул: Администрација

Дораде:

Идентификациони број: 20732

Сада се приказује СИД корисника у подешавањима приступа корисника модулима програма.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20742

Размена еРачуна: Омогућено је повезивање појединачне евденције у МПП2 са повезивањем те исте евиденције на СЕФу, уколико је иста ручно креирана на СЕФ-у (а не кроз програм). Напомена: Програм не води рачуна о вредностима унутар евиденције у МПП2 и на СЕФ-у, већ само прави везу уколико иста не постоји и повлачи статус евиденције са СЕФ-а.

До ове могућности се долази десним кликом на изабрану појединачну евденцију и избором опције Повежи евиденцију са евиденцијом на СЕФ-у.

Идентификациони број: 21788

Уклоњено је упозорење да рачун има статус "Није за слање" код преузимања фискалних рачуна у збрину евиденцију. Такође, сада више програм не упозорава да је рачун послат на СЕФ у случају преузимања исправки ПДВ основице (примљени и издати документи о повећању/ смањењу основице) у збирну евиденцију.

Идентификациони број: 21952

У извештају Доспела ненаплаћена потраживања на дан додата је опција "Прикажи износ без приказа авансног рачуна" која код делимичних испорука и коначних рачуна укључује износе искоришћених аванса и умањује укупан износ рачуна, а не приказује авансне рачуне у одвојеним редовима.

Уколико ова опција није означена, извештај ради као и пре. Делимичне испоруке се приказују у пуном износу, и одвојено се приказују и износи искоришћених авансних уплата по тој делимичној испоруци.  Код коначних рачуна се у овом случају приказују само износи преостали за уплату а авансни рачуни се приказују у одвојеним редовима.

Идентификациони број: 21992

Групно слање појединачних евиденција - Сада се приликом групног слања ПЕ на СЕФ након слања сваке евиденције уписује и њен ИД и статус у базу. Ово обезбеђује да уколико нешто "пукне" приликом слања, да остане информација о ИД и статусу евиденција које су до тада послате.

Идентификациони број: 22010

Размена еРачуна: Омогућено је повезивање збирне евденције у МПП2 са повезивањем те исте евиденције на СЕФу, уколико је иста већ ручно креирана на СЕФ-у (а не кроз програм). Напомена: Програм не води рачуна о вредностима унутар евиденције у МПП2 и на СЕФ-у, већ само прави везу уколико иста не постоји и повлачи статус евиденције са СЕФ-а.

До ове могућности се долази из детаља збирне евиденције, кликом на стрелицу поред дугмета Пошаљи када се појављује ново дугме Повежи са СЕФ-ом.

Идентификациони број: 22044

На основу информације ОТП банке од 6.5.2025. године у ставку извода се додаје податак датум валуте. Ми смо до сада у ставци извода уписивали датум књижења као једини датум који је постојао у спецификацији за ОТП банку. Сада ћемо га заменити датумом валуте. 

Додатак: Ако програм не пронађе нод <datumValute></datumValute>, тада се уписује датум књижења.  

Исправке:

Идентификациони број: 21779

Исправљена је грешка у КПР 6 где се није мењао курс са променом датума издавања уколико је као датум за период и штампу изабран датум за одбитак основице.

Идентификациони број: 21938

Исправљена је штампа авансног рачуна, у делу напомена: број ставке.

Модул: Магацинско пословање

Дораде:

Идентификациони број: 21880

Додато је подешавање у Магацинском пословању на путањи Систем-->Подешавања и конфигурација-->Подешавања-->Магацинско пословање-->Општа подешавања-->Дозвољено брисање важећих магацинских докумената. Уколико је ово подешавање постављено на Да, биће могуће брисање важећих магацинских докумената. 

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 21923

У оквиру софтверског модула Деловодник додата је могућност креирања шифарника предмета на путањи Деловодник/Предмет. Сада се неке најчешће вредности тог поља могу унети кроз шифарник како би се приликом уноса докумената у деловодник само изабрале из листе. И даље програм памти и последње унете вредности, па ће понудити и њихов избор приликом уноса податка у колону "предмет".

У оквиру софтверског модула Деловодник додата је могућност да се кроз опцију Избор колона која се добија десним кликом миша на назив колоне у табели, у табелу Деловодника дода и колона "враћен" у форми чек поља. Ова колона је намењена за праћење докумената који су враћени/потписани, уколико је кориснику потребна.

Идентификациони број: 22035

Приликом преузимања улазних и излазних рачуна у деловодник, усаглашен је филтер за период докумената са првобитно изабраним периодом за унос деловодника у претходном кораку.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 21969

Када у предузећу ниједан рачун није означен као основни и приликом креирања налога за плаћање и књижење се не изабере рачун, код извоза вирамана у формат за платни промет, програм сада јавља поруку која је јасна кориснику.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 21974

Сада је могуће пасивизирати чланове породице независно од запослених лица.

Идентификациони број: 21981

Извештај "преглед лица у периоду сва предузећа верзија 2.3" више не јавља грешку када лице има верски празник променљивог датума који не постоји у шифарнику за текућу годину.

Идентификациони број: 22020

Све табеле у левом филтеру генератора извештаја се исправно приказују.

Верзија: 2.4.25099.4 - Датум: 09.04.2025

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21973

Збирна евиденција - Исправљена је грешка приликом додавања издатих рачуна у збирну евиденцију. Сада се преузимају износи када се додаје издати рачун у збирну евиденцију. 

Верзија: 2.4.25097.1 - Датум: 07.04.2025

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21459

Омогућено је књижење примљених рачуна из КПР 13 на начин да се књижи и интерни обрачун.

Идентификациони број: 21546

Омогућено је групно додељивање поља "Тип документа ЕПП" за изабрану групу рачуна из књиге примљених рачуна. Опција се добија на десни клик и избором опције Додатне операције са документима / Постави Тип документа за ЕПП на... и избором одговарајуће вредности поља (Није дефинисано, Електронске фактуре, Фискални рачуни, Други рачуни).

Идентификациони број: 21551

У детаљу улазних рачуна, у оквиру таба Електронска фактура, додат је таб Додатне референце у коме је додато поље Настанак ПДВ обавезе. Овај податак се може унети ручно приликом ручног уноса фактура.

Идентификациони број: 21646

КИР 2. - Авансни рачуни и коначне уплате - На штампи СТОРНО авансног рачуна и коначног рачуна додато је "Обавештење о умањењу претходног ПДВ-а".

Идентификациони број: 21677

У филтеру за додавање докумената у Појединачну и Збирну евиденцију извршена су следећа подешавања: 

  • у филтеру за додавање докумената рачуни су сложени хронолошки по датуму опадајуће тако да се сада на врху листе налазе рачуни са најновијим датумом издавања.
  • опсег датума у филеру је подешен на месец или квартал за који је креирана појединачна евиденција. Корисник може да проширити опсег датума. 
  • тип књига из којих се додају издати рачуни је подразумевано подешен на "било који осим КИР11" јер се промет по ком имамо интерни обрачун не преузима из књига издатих рачуна него из књига примљених рачуна.

Идентификациони број: 21707

Појединачна евиденција - омогућено је групно додавање описа у појединачној евиденцији. Потребно је обележити ћелије у које се уноси исти опис и на десни клик одабрати опцију Додај опис у ћелију. У новом прозору који се отвори, у празно поље корисник може да унесе одговарајући опис и кликне на Додај опис. На овај начин, опис ће се уписати у све обележене ћелије. Када се сачува појединачна евиденција, унети опис ће бити сачуван као предефинисани опис и корисник ће приликом наредног уношења описа моћи само да изабере наведени опис из падајућег менија.


Описи који се налазе у претходним евиденцијама, појавиће се као предефинисане вредности.


Групно обележавање ћелија се ради тако што се на тастатури држи дугме ЦТРЛ, а левим кликом миша се обележавају ћелије у које је потребно унети опис. 


Корисник и даље има могућност да ручно упише промета без коришћења опције на десни клик. 

Идентификациони број: 21759

У колони напомена у табу Ставке код докумената примљене исправке ПДВ основице омогућен је унос напомене о пореском ослобођењу.

Идентификациони број: 21900

Додата је логика при додавању рачуна из Књига издатих рачуна у Збирну евиденцију - основица се додаје према датуму промета, а ПДВ се додаје по датуму за ПДВ обрачун. Ова логика је намештена због Књижних одобрења и рачуна са статусом сторно. 

Идентификациони број: 21901

Збирна евиденција - омогућена је претрага докумената у филтеру за додавање по Датуму за ПДВ обрачун. Такође, додата је колона Датум за ПДВ обрачун у прегледу рачуна који се исказују у збирној евиденцији. 

Идентификациони број: 21949

У извештају Доспела ненаплаћена потраживања на дан могуће је одвојено штриклирати коначне и авансне рачуне из КИР2.

Идентификациони број: 21959

Збирна евиденција - Колона Датум издавања/ промета је раздвојена на две колоне. У нову колону Датум издавања се преузима Датум издавања рачуна, а у нову колону Датум промета се преузима Датум промета из рачуна. 

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 21602

Када корисник има лиценцу за зараде, а нема модул за кадровску, пасивна лица у табели лица су засивљена.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 21782

Не излази грешка када се у извештају 8. Евиденција промета - Аналитички извештај не изабере магацин. У том случају излази порука: "Није изабран ни један магацин"

Идентификациони број: 21926

Исправљена је грешка у обрачуну цене артикла приликом преузимања примљеног рачуна који је издао ПДВ обвезник у калкулацију, у предузећу које није ПДВ обвезник.

Модул: Погон

Дораде:

Идентификациони број: 21882

Утрошак у oбрачуну у Радном налогу модул Погон,  повлачи цену на основу датума промене који је по документу требовање из модула Магацинско пословање без обзира који је  период књижења изабран.

Верзија: 2.4.25080.1 - Датум: 21.03.2025

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19252

На форму "креирана докумената по шаблонима" додато је дугме "прикажи лица без докумената".  Када се кликне, отвара се форма која приказује лица која су имала стаж у задатом периоду, а немају креиран документ за изабрани шаблон документа.

Идентификациони број: 21799

Сада је дозвољено брисање лица које има надређеног и додељене дане годишњег одмора.

Исправке:

Идентификациони број: 21861

Преко опције Затварање датума могуће је затворити датуме иако је већ унет ''датум до'', уколико је нови датум којим се затвара старији од већ унетог.

Идентификациони број: 21887

Исправљена је грешка код извештаја "одсуство по запосленом". Сада се приказује исти број дана код појединачног и кумулативног израчунавања.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 20992

Робни документ који је прокњижен у финансијском књиговодству се не може брисати без обзира на подешавање по ком је дозвољено брисање важећих робних докумената (Систем-->Подешавања и конфигурација-->Подешавања-->Робно материјално-->Општа подешавања-->Дозвољено брисање важећих робних докумената). У случају да је документ прокњижен у финансијско књиговодство, потребно је прво обрисати његов налог за књижење.

Идентификациони број: 21864

Сређен је футер у штампи докумената Повраћај материјала и Повраћај реверса. Сада се види податак о предузећу на који је програм лицениран.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21432

Када се креира коначни рачун у књизи примљених рачуна (КИР 1), за који су везане авансне уплате, тада се проглашењем таквог рачуна важећим креира и један сторно збирни авансни рачун (КПР 2) на укупну суму искоришћених аванса. Сада се у овом сторно авансном рачуну у пољу "спољни број" исписује број оригиналног коначног рачуна од кога је настао, а у пољу "напомена" се исписују сви авансни рачуни који су искоришћени у њему, као и њихови износи.

Идентификациони број: 21805

Извршено jе подешавање сортирања рачуна који се увозе кроз додатак за агенције из ЈСОН датотеке. Сада се рачуни приликом груписања увозе хронолошки без обзира да ли се групишу по датуму или по безбедносном елементу. 

Исправке:

Идентификациони број: 21603

У Евиденцији претходног пореза (ЕПП), када се користи опција Додај рачун, програм аутоматски ажурира листу рачуна који задовољавају изабрани критеријум приликом промене опсега дтума (датум од и датум до). 

Идентификациони број: 21867

Приликом сторнирања примљеног рачуна у Датум за ЕПП се уписује датум када је рачун сторниран. 

Идентификациони број: 21908

За фирме које издају рачуне по члану 33 , у самом рачуну у табу-у Електронска фактура таб Додатне референце постављено је дифолтно подешавање Настанак пдв обавезе - не настаје обавеза обрачуна пдв-а. 

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 21837

Откоњенe је грешкe која су се јављале на рекапитулацијама за обрачун службеног пута:

  1. На рекапитулацији за службени пут у земљи сада се сепаратно приказују трошкови дневница и неопорезиви трошкови пута,
  2. На рекапитулацији за службени пут у иностранству сада се одвојено приказују  неопорезиви трошкови у девизама и неопорезиви трошкови у локалној валути од трошкова дневница.

Верзија: 2.4.25070.3 - Датум: 11.03.2025

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21869

При увозу излазних рачуна из малопродаје из ЈСОН датотеке увозе се сви артикли који се налазе у датотеци било да се ради груписање по безбедносном елементу и/ или груписање по датуму. 

Артикли се приликом увоза групишу по три критеријума - називу, пореској стопи и јединичној цени. На овај начин је омогућен правилан увоз у случају када се у датотеци налазе артикли са истим називом, али разичитим начином опорезивања. Услед груписања по цени, може се догодити да се поједини артикли појаве више пута у креираном рачуном јер ће артикли бити исказани по продајним ценама по којима су продавани. 

У рачунима са статусом СТОРНО увозе се негативне количине. 

Идентификациони број: 21873

Не излази грешка приликом обрачуна ПДВ пријаве, када је укључено коришћење система наплате у излазним рачунима.

Верзија: 2.4.25064.7 - Датум: 05.03.2025

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20507

Исправљен је износ који се преузима на АОП9008 колона бруто - приказује се дуговна страна по почетном стању.

Идентификациони број: 21785

У "Извештају о доспелим обавезама и потраживањима" када се обележи опција "стари извештај", а отчекира "детаљно", извештај не пријављује грешку.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20629

Подешено је да приликом избора докумената који се додају у појединачну и збирну евиденцију подразумевани статус документа буде важећи, сторнирано или сторно уместо досадшњег важећи.

Идентификациони број: 20743

Приликом издавања рачуна, програм проверава се да ли је постављен исправан таг ПОПДВ за промете са правом и без права на одбитак, ПДВ, у случају када издајемо рачун који је ослобођен плаћања ПДВ.

Идентификациони број: 20843

Приликом увоза ЈСОН фајла са рачунима из малопродаје, када се креира збирни рачун (било да се групише по датуму и/ или по БЕ или само збирни рачун без груписања), програм ће рачуне промет рефундација исказати као посебну ставку у КИР1 чији је статус означен као сторно и исказати на позицији 3.6 Смањење основице, односно ПДВ.

Идентификациони број: 21260

Када се отвори Књига примљених рачуна или Књига издатих рачуна у називу таба/ прозора пише и број књиге која је отворена.

Идентификациони број: 21461

Убрзан је обрачун ПОПДВ евиденције у 2.4 верзији.

Идентификациони број: 21521

Подешено је да Књига примљених рачуна 2. Дати аванси и Књига издатих рачуна 2. Авансне уплате и коначни рачуни не приказују обавештење уколико је рок плаћања пре датума идавања рачуна.    

Идентификациони број: 21751

Када је активирано подешавање Систем - Подешавања - Финансијски документи - Књиге - Приказ девизних колона КИР 1 и 2 и КПР 1, 2 и 13 и када се подаци о документу унесу у књигу па се отвори детаљ документа, у табу Ставке је могуће унети девизни износ иако је валута изабрана у књизи.

Идентификациони број: 21780

Уклоњено је упозорење да је документ већ евидентиран на СЕФ-у када у појединачној евиденцији преузимамо улазне рачуне на основу којих је рађен интерни обрачун ПДВ-а.

Идентификациони број: 21822

Оптимизовано је чување и евидентирање ЕПП на СЕФ у случају када постоји велики број улазних рачуна.

Исправке:

Идентификациони број: 21338

При преузимању калкулације у откупни лист, исправно се преузима стопа за пољопривреднике од 8% .

Идентификациони број: 21741

У поруци при промени предузећа "Обавештење о промету" се у износу прихода не појављује износ аванса из КИР 2.

Идентификациони број: 21748

У штампи обавештења о умањењу предходног ПДВ-а, сада се уписује шифра документа у свим пољима која се односе на бројеве докумената, ако је тако подешено. У супротном, приказују се бројеви документа.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21611

На путањи Извештаји --> Извештаји за сва предузећа додат је извештај "Преглед лица у периоду - СВА предузећа верзија 2.3". То је извештај из верзије 2.3. за кориснике који су навикли на такав изглед извештаја. Овај извештај ради на другачији начин од извештаја за сва предузећа из верзије 2.4.

Исправке:

Идентификациони број: 21778

Регистар запослених се креира без грешке. На путањи: Људски ресурси -> Извештаји -> Наменски извештаји -> Образац 2 - запослени по уговору о делу, кликом на дугме Преузми могуће је креирати извештај за задати период.

Идентификациони број: 21803

Програм више не избацује грешку приликом креирања обрасца 1 регистра запослених.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 21729

Омогућено је да се у модулу Пословни процеси у табели креираних налога за плаћање, на основу рачуна преузетих из КПР-а,  види колона "Статус са  СЕФ-а" како би се пратио ажурирани статус примљених рачуна преyизетих са СЕФ-а. На овај начун корисници могу филтрирати рачуне по статусу који имају на СЕФ-у и креирати налоге за плаћање.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 21754

Приликом штампе пописне листе у робно материјалном књиговодству, сада се повлачи салдо, као и подаци о лиценцни у доњем делу извештаја.

Идентификациони број: 21791

Не излази грешка када се нови артикал креира из калкулације, а читање артикала из базе је подешено на "Увек" на путањи Систем/ Подешавања и конфигурација/ Подешавања/ Артикли/Магацини/ Артикли/ Шифарник артикала се чита из базе података.

Модул: Погон

Исправке:

Идентификациони број: 21777

Уколико смо имали требовања и повратнице у радном налогу и за њих формиран обрачун односно утрошак, програм у наредном обрачуну односно утрошку узима само она требовања и повратнице које су се десиле од претходног обрачуна односно утрошка до тог тренутка.

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 21798

У малопродаји је  коригован шифарник који је везан за евендентирање фискалних рачуна са индентификацијом купца за ознакама 10: и 11: . Префикс 10: повлачи и ПИБ везан за пословног партнера који је предузетник. До сада се та вредност повлачила са префиксом 11: .

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 21827

У ОА образац је додата просечна бруто зарада за децембар 2024. године и износи 148.428,00

Верзија: 2.4.25038.2 - Датум: 07.02.2025

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21772

Исправљен је начин обрачуна позиције 3.6 у ПОПДВ обрасцу. Књижна одобрења која су креирана на основу авансног рачуна у ПОПДВ обрасцу на позицији 3.6 приказују износ смањења ПДВ без смањења основице. Књижна одобрења која су креирана на основу рачуна и коначних рачуна приказују износ основице и износ ПДВ на позицији 3.6. 

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 21774

Исправљена је грешка у модулу Налог за службени пут где се код сваког новог налога за службени пут мењао број документа без неког утврђеног реда при свакој промени статуса "у припреми", "на путу", "важећи". Број налога се сада не мења приликом промене статуса документа.

Верзија: 2.4.25037.2 - Датум: 06.02.2025

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20630

Код извештавања у робно-материјалном књиговодству сада су сакривени пасивизирани магацини.


Верзија: 2.4.25036.1 - Датум: 05.02.2025

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18227

Ако је за неко лице унет текући рачун без броја рачуна, такав рачун се не преузима у обрачун зараде.

Идентификациони број: 21382

У табелу бонуси у обрачуну су додате следеће колоне:

  • Организациона јединица (ОЈ) за књижење
  • Место трошка (МТ) за књижење.

Поред табеле у обрачуни исти подаци у додати и у шифарник бонуса и шифарник врста бонуса, и одатле се могу аутоматски преузимати.

Ови подаци се користе само код књижења у Налог за плаћање и књижење. Ако су у овим колонама изабране ОЈ и/или МТ износ бонуса ће бити прокњижен на изабрану ОЈ/МТ.

У шифарнику врста бонуса додате су и колоне:

  • Конто - нето износ бонуса
  • Конто - порез бонуса
  • Конто - ПИО на терет запосленог бонуса
  • Конто - здравствено на терет запосленог бонуса
  • Конто - незапосленост на терет запосленог бонуса
  • Конто - ПИО на терет послодавца бонуса
  • Конто - здравствено на терет послодавца бонуса
  • Конто - незапосленост на терет послодавца бонуса
Уколико је бонус повезан са врстом бонуса која има задат конто, одговарајући износ бонуса ће бити пребачен на задати конто.

Уколико се на посебан конто књижи бруто на не нето износ бонуса треба ставити исти конто у колоне за нето, порез и доприносе на терет запосленог.

У опис ставке налога за плаћање и књижење за бонус ће се додати и назив бонуса.
На овај начин се књиже само трошкови. Овакво књижење је могуће код следећих шема за књижење у Налогу за плаћање и књижење:

  • Налог за књижење и плаћање у складу са МРС 2021
  • Налог за књижење и плаћање (књижење на конту 4500 нето са обуставама) - МРС 2021
  • Налог за књижење и плаћање у складу са МРС 2021 (детаљнија схема)
Обрачуни који се књиже на овај начин су:

  • Зараде
  • Зараде у иностранству
  • ПП послови
ВАЖНО: Овај начин књижења не фукционише код стандардног књижења. Такође, извештаји из програма који имају податке о ОЈ и/или МТ као што су "Збирни преглед примања" или "Картица запослених - збирна" не узимају ове податке у обзир.
Посебне схеме за књижење које су направљене за појединачне кориснике по дефиницији не подржавају овај начин књижења.

Исправке:

Идентификациони број: 21694

Исправљена је грешка која се јавља у малом броју случајева а која је доводила до тога да се код копирања обрачуна промени редослед израчунавања бонуса.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21115

Приликом издавања коначног рачуна за секундарне сировине који је делимично или у целости наплаћен из аванса, програм исправно приказује податак о износу искоришћеног аванса - приказује се износ аванса без умањења за износ анулирања. Слање рачун на СЕФ ради исправно уколико се за издавање коначних рачуна користи Књига издатих рачуна 18 која је намењена за секундарне сировине. 

Идентификациони број: 21500

Сада у ПОПДВ евиденцију, за умањење по авансном рачуну, на поље 3.6. у пореском периоду када је дошло до умањења, не улази основица, већ само износ ПДВ-а који је умањен.

Идентификациони број: 21565

Сада се не јавља грешка приликом штампе излазних рачуна и предрачуна уколико није унет поштански број предузећа.

Идентификациони број: 21742

Нивелација која је настала на основу рачуна , односно уколико се у рачуну продајна цена разликује у односу на цену у ценовнику, у том случају та нивелација не мења цену у ценовнику.

Идентификациони број: 21755

Штампа девизног рачуна на Енглеском језику је постављена и за КИР 10 (рачуни ино купцима).

Дораде:

Идентификациони број: 21259

Омогућено је чување појединачне и збирне ПДВ евиденције у ЈСОН фајл. Ова опција омогућава кориснику ручно учитавање ових ПДВ евиденција из сачуваних фајлова на портал (уколико из било ког разлога не желе или не могу да пошаљу евиденцију на СЕФ преко АПИ кључа). За сада није могуће повезати ПЕ и ЗЕ учитану на СЕФ путем ЈСОН фајла са оном из МПП. Опција ће бити омогућена у наредном периоду.

Идентификациони број: 21290

У књизи примљених рачуна број 13 - Исправке ПДВ основице додата је могућност уноса девизног износа за Документе о смањењу или повећању основице. Ова опција се активира уколико је укључено подешавање Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања - Финансијски документи - Књиге - Приказ девизних колона у КИР 1 и 2  и КПР 1, 2 и 13. На овај начин омогућено је праћење фактура са валутном клаузулом и у девизним износима, као и њихово књижење у страној валути, уколико је конто на који се књижи, у контном плану означен као "девизни", односно књижење докумената о смањењу или повећању основице чији су издаваоци страна лица (Credit note или Debit note).

Идентификациони број: 21491

Секундарне сировине - подешена је штампа рачуна за секундарне сировине када су рачуни у целости или делимично наплаћени из аванса. Приказ штампе рачуна је исправан уколико се користе рачуни из Књиге издатих рачуна број 18 - Секундарне сировине.

Идентификациони број: 21510

У детаљу примљених рачуна извучене су позиције Тип документа ЕПП и Датум за ЕПП. У самој књизи издатих рачуна, ова два поља могу да се мењају уколико рачун није у статусу "у припреми". Међутим, у детаљу рачуна ова два поља могу да се мењају само уколико је рачун у статусу "у припреми".

Идентификациони број: 21586

На форми Евиденције претходног пореза је додата секција "Сви рачуни", где се може видети комплетан списак свих примљених рачуна који су део евиденције. У ову секцију је додата колона "Позиција у ЕПП" где се може видети и у коју позицију ЕПП је обрачунат рачун.

Први ред у овој секцији је ред за филтерисање, па је могуће и претражити ЕПП по неким параметрима (Број документа, Спољни број, пословни партнер и сл...). Такође је могуће целу секцију (као и све остале) извести у ексел. 


Идентификациони број: 21637

Подешена је шифра плаћања када се скенира QR код - код скенирања предрачуна шифра плаћања је 220, а код скенирања рачуна/ коначног рачуна/ испоруке шифра плаћања је 221. 

Када се налог за плаћање скенира у модулу Пословни процеси - уколико је налог креиран на основу предрачуна, шифра плаћања је 220, а уколико је налог креиран на основу рачуна/ коначног рачуна/ испоруке шифра плаћања је 221.

Идентификациони број: 21649

Ставке рачуна којима је у напомени дефинисано да се ради о промету објеката ПДВ-РС-ОБЈ исказују се одговарајућим колонама појединачне евиденције у којима се исказује промет објеката.   

Идентификациони број: 21678

У ПОПДВ обрасцу откључане су позиције  8е.1, 8е.2, 8е.3 и 8е.4 чиме је кориснику омогућено да ручно мења износе на наведеним позицијама.

Идентификациони број: 21693

Омогућен је извоз у ексел урађене евиденције претходног пореза. Опција се зове Извоз ЕПП и подразумева извоз у ексел целе ЕПП са приказом у само једном табу, а приказ је са свим позицијама (и оним које имају врдност 0,00). Као додатна могућност додат је Извоз у ексел само позиција ЕПП са вредностима, која подрзаумева приказ ЕПП само са позицијама чије су вредности различите од 0,00. 

Идентификациони број: 21761

Промењене су акцизе од 1.2.2025.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 21296

У робно-материјалном књиговодству, у Евиденцији промета по документима сада су сакривени пасивизирани магацини.

Уколико је потребно да се прикажу и пасивни магацини, потребно је да се у подножју контроле у којој се излиставају магацини обрише филтер "пасиван = искључено"

Идентификациони број: 21298

У робно-материјалном књиговодству, 2а Евиденција промета (по артиклима) сада су сакривени пасивизирани магацини.

Уколико је потребно да се прикажу и пасивни магацини, потребно је да се у подножју контроле у којој се излиставају магацини обрише филтер "пасиван = искључено"

Идентификациони број: 21688

Штампани изглед докумената Повраћај материјала  и Повраћај реверса, пребачени са Crystal reports на XtraReport.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21381

Додата су поља за уметање приликом креирања шаблона за штампу докумената која се односе на табелу "хијерархија одобравања"

Идентификациони број: 21452

На основни и шаблон лица за јавна предузећа додато је ново екстра поље - хијерахија одобравања које приказује сва надређена лица из табеле "хијерархија одобравања".

Идентификациони број: 21573

Омогућен је избор године за коју се ради групна додела верских празника

Идентификациони број: 21635

Извештај "лица на замени" сада приказује тип запослења оба лица: лица које се мења и лица које га мења. Додате су и колоне "тип одсуства" и "датум истека одсуства".

Исправке:

Идентификациони број: 21608

Извештај "промене у периоду" више не приказује промене ван периода.

Идентификациони број: 21621

Исптављена је грешка на извештајима "преглед одсустава", "тип уговора о раду", "услов за пензију". Сада поново реагују на клик на контроле на форми.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 21624

На путањи Систем-Буџетски корисници-Подизвор финансирања додат је шифарник који корисник сам попуњава. Унети подизвори финансирања ће се видети у налогу за плаћање и књижење у оквиру модула Зараде и накнаде као и у оквиру модула Платни промет уколико се на кеирани вирман десним кликом изабере опција Креирај захтев који се даље користи за плаћање за Спири формат.

Идентификациони број: 21628

Омогућено је за буџетске кориснике да у модулу Платног промета у креираном захтеву за плаћање у колони Евиденциони рачун изаберу одговарајући рачун. Захтев се креира када се на изабрани вирман десним кликом изабере опција Направи захтев. 

Идентификациони број: 21749

У опцију Систем - Празници додата је табела "Празници који се рачунају само у текућем предузећу".  Ова табела се попуњава ручно и ако се у њу унесе неки датум он ће се третирати као државни празник само у текућем предузећу а не и у осталим предузећима за која се воде подаци. Ова функционалност је подршка за препоруке Владе да се неки дани третирају као празници.

Функционалност табеле "Државни празници" је остала непромењена. 

Модул: Компензација

Дораде:

Идентификациони број: 21631

Сређен је прозор за избор компензације. Додати су филтери за избор партнера, промењено је сортирање и ограничени су подразумевани датуми на датуме важње контног плана. Убрзано је отварање прозора за избор компензације.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 21671

Издавање фискалног исечка за делимичне испоруке ради нормално.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 21698

Омогућено је да се за буџетске кориснике у креираном захтеву за Спири појави црвено упозорење које исписује која све поља недостају да буду попуњена како би фајл могао да се извезе у формат за Спири са свим неопходним подацима.

Напомена: сама упозорења не ограничавају могућност извоза фајла у Спири формат, али дају потребна упозорења за корисника уколико неко од обавезних поља није попуњено.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 21699

У извештају  о доспелим обавезама и потраживањима је приликом приказа недоспелих обавеза додата и колона "салдо без недоспелих обавеза"

Верзија: 2.4.25006.2 - Датум: 06.01.2025

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21660

Исправљена је нумерација ЕПП, тако да се сада не гледа период књижења код додељивања године ЕПП. 

Такође, исправљенa je грешка када се у јануару 2025. године покушава обрачунати ЕПП за децембар 2024. Сада се повлаче сви подаци и успешно формира евиденција и за овај прелазни период.

Верзија: 2.4.24366.1 - Датум: 31.12.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 20487

Додато је обавештење о истеку лиценце лица.

Исправке:

Идентификациони број: 21574

Када постоји преклапање одсустава, извештај "преглед одсустава" приказује одсуства по приоритету.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21587

Омогућено је да приликом отварања постојеће Евиденције претходног пореза, програм приказује само ставке/секције које имају унете записе и да се позиционира на прву секцију у којој има унетих вредности.

Идентификациони број: 21597

Евиденција претходног пореза - Дорађена је логика за обрачун позиције 1.4 - уколико је рачун са правом на одбитак, преузимају се подаци о износима основице и ПДВ, а уколико је рачун без права на одбитак, преузимају се само подаци о износу основице.

Идентификациони број: 21619

Омогућено је слање Евиденције претходног пореза, њено евидентирање и кориговање преко информацијског посредника Docloop. Преузимање системских вредности није могуће, јер та опција није још увек подржана од стране Docloop-а.

Идентификациони број: 21638

Извршене су измене у Појединачној евиденцији у складу са изменама на СЕФ-у верзије 3.11.0: 

  • у ПЕ за тип промета Испорука су додате (откључане) колоне које се односе на Први промет права располагања... (ОБЈ)
  • онемогућен је унос у колонама које се односе на промет "осим ОБЈ" у истој ставци у којој је исказан промет у колонама које се односе  на промет "ОБЈ" 
  • нула се сматра износом и није исто уколико је износ у колони 0,00 дин. и уколико је колона празна. Када у колонама "осим ОБЈ" стоји 0,00 дин, а у колонама "ОБЈ" су унети износи, програм ће давати овашетење да су у истој ставци унети и подаци о промету "осим ОБЈ" и подаци о промету "ОБЈ". У том случају је  потребно избрисати вредности 0,00 из колона које не би требало да имају вредности, да би ПЕ могла да се пошаље на СЕФ.


Исправке:

Идентификациони број: 21627

Рачуне који су креирани увозом ЈСОН фајла из малопродаје, програм књижи као продају робе уколико је врста артикла роба.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 21632

Када дефинишемо одређени услов у контроли аналитика, сада се не јавља упозорење за сваку ставку налога која не испуњава тај услов, већ се јави прозор у коме се испишу све ставке које не задовољавају критеријуме.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 21639

Промењена су лица са субвенцијама за квалификована новозапослена лица тако да субвенције одговарају 2025 години (35 уместо 33 и 36 уместо 34).


Верзија: 2.4.24360.3 - Датум: 25.12.2024

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 21617

Исправљена је грешка код слања фискалних рачуна у верзији 2.4. када су у питању коначни рачуни/делимичне испоруке.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21620

Датум за ЕПП се попуњава аутоматски када се примљени рачун креира из детаља рачуна на путањи Финансијски документи - Нови примљени документ - Примљени рачун. Приликом попуњавања датума у детаљу рачуна, у поље Датум за ЕПП у књигама се уписује Датум промета за све књиге осим за КПР4 где се у Датум за ЕПП уписује Датум за одбитак ПДВ и КПР5 где се у Датум за ЕПП усписује Датум плаћања.

Идентификациони број: 21622

Када се рачун шаље на СЕФ са пдф прилогом који у називу садржи специјални карактер (/), сада не излази грешка. Ово се дешавало након измене СЕФ-а од 24.12.20224. и сада је уместо "/" у позадини приликом слања ПДФ прилога из програма постављена "-".

Верзија: 2.4.24359.1 - Датум: 24.12.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21234

Када предузеће нема унет поштански број, програм не приказује грешку приликом шрампања интерног рачуна. Појави се обавештење које упућује корисника да је потребно да унесе поштански број за изабрано предузеће.

Идентификациони број: 21555

Искључено је питање "Да ли желите да сачувате податке" када се затвара аутоматски креиран Интерни рачун чији је статус важећи или сторно. 

Идентификациони број: 21575

Исправљена је грешка која се јавља када се штампа примљени рачун по ком имамо урађен интерни обрачун ПДВ.

Дораде:

Идентификациони број: 21496

Омогућено је додавање појединачних рачуна (накнадно пристиглих или неких који нису ушли у постојећу ЕПП из одређених разлога) у већ обарчунату евиденцију претходног пореза. Додавањем оваквих рачуна се коригују износи у ЕПП само за део нових рачуна, остало све остаје како је до тада било обрачунато.

Идентификациони број: 21499

У књиге примљених рачуна, додат је нови датум "Датум за ЕПП" по коме улазни рачуни улазе у обрачун ЕПП. Овај датум може да се разликује од датума за ПОПДВ ("датум за одбитак основице" и "датум за одбитак ПДВ"). 

Приликом преузимања рачуна са СЕФа или ручног уношења рачуна у Књиге примљљених рачуна, Датум промета ће се аутоматски уписивати у Датум за ЕПП. Изузетак су Књига примљених рачуна 4. Увоз добара и услуга где би се Датум за одбитак ПДВ уписивао у Датум за ЕПП и Књига примљених рачуна 5. Набавке од пољопривредника где би се Датум плаћања преписивао у Датум за ЕПП. 

Идентификациони број: 21522

Евиденција претходног пореза  


Измењене су логике за обрачунавање ЕПП. 

Поред провере Тип документа ЕПП по основу ког програм расподељује да ли је у питању Електронска фактура, Фискални рачун или Други рачун, програм обрачунава ЕПП на основу додељених ознака за ПОПДВ евиденцију. Колона Тип документа ЕПП је значајан само и једино за Део 1. ЕПП јер су само у том прву делу фактуре подељене по изворима. Уколико за одређену фактуру није изабран Тип документа ЕПП у књизи примљених рачуна, а у истој је обрачунат и исказан ПДВ, програм ће свакако ту фактуру узети у обзир приликом обрачуна ЕПП само ће ова фактура бити исказана у делу ЕПП који се зове Документа која је потребно ручно распоредити. Корисник фактуре из овог дела може да премести у одговарајући део десним кликом или да се врати да у књизи промени Тип документа ЕПП и поново обрачуна ЕПП. 

За  делове 2. до 5. ЕПП, фактуре у књигама примљених рачуна могу имати статус Није дефинисано јер у овим деловима позиције нису подељене по изворима. У овом делу подаци се исказују само на основу ознаке за ПОПДВ евиденцију.  

У књигама примљених рачуна додата је нова колона Датум за ЕПП. По овом датуму програм исказује основицу и ПДВ на позицијама на којим се исказују подаци о примљеним фактурама без обзира на њихов статус на СЕФу или право обвезника да користи претходни ПДВ. 

У делу 3. подаци се исказују по Датуму за ЕПП у који се у КПР5 пресликава у Датум за одбитак ПДВ.

Код набавке добара од пољопривредника, датум плаћања из КПР5 се преписује у Датум за ЕПП, те се према овом датуму исказују подаци у делу 4. ЕПП. 

Према Датуму за одбитак ПДВ попуњавају се подаци и секцијама у којима се исказује ПДВ који се може одбити као претходни (1.1.5, 1.2.5 итд). Такође, према овом датуму се обрачунавају подаци на позицији 5.1.1 по основу електронских фактура које су накнадно одобрене или по основу којих је накнадно стечено право на одбитак, уколико је Датум за одбитак ПДВ у периоду који следи пореском периоду у односу на датум који је исказан у колони Датум за ЕПП.  

Идентификациони број: 21550

Сада се приликом преузимања рачуна у појединачну евиденцију аутоматски попуњава поље "Опис промета" са називом конта, ако је конто додељен рачуну у тренутку повлачења документа у појединачну евиденцију. Ово је подржано за све типове докумената, сем авансних рачуна и интерних обрачуна.

Идентификациони број: 21606

Приликом увоза рачуна са СЕФа или увоза рачуна скенираних путем апликације Златник, у Датум за ЕПП се уписује одговарајући Датум.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 21235

Сада је могуће креирати вирмане за резидентна лица у обрачуну превоза који не неопорезив а који садржи и резидентна и нерезидентна лица. 

Дораде:

Идентификациони број: 21596

Додате су субвенције за квалификована новозапослена лица које важе од 1.1.2025. године.

Продужено је важење рефундација из чланова 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и из чланова 45 и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање до 31.12.2025.


Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 21527

У документу Набавка могуће је прерачунавање стопе отписа ако је век трајања децимални број.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 21577

Промењен је ИОС тако да се исписује салдо 0 када су измирене обавезе и потраживања

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 21578

У извозу вирмана више не постоје опције за СПИРИ и ИСИБ. Ове опције сада постоје само у налогу за плаћање и књижење код обрачуна зарада и у опцији Буџетски корисници - Захтев за остале исплате.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 21584

Рефундација се правилно креира за сва предузећа на нивоу једне базе  приликом издавања фискалног рачуна на основу коначног рачуна и обрачуна.

Додате су и поруке за успешно и неуспешно издавање фискалних рачуна из финансијских докумената.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 21592

У менију систем је додат шифарник подекономских класификација, које корисник сам попуњава.

Верзија: 2.4.24344.2 - Датум: 09.12.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18748

Додато је филтрирање за период "од - до" на извештај "промене запосленог".

Идентификациони број: 19433

У шаблоне лица није могуће увести фајл који није у xml формату.

Идентификациони број: 20786

Забрањено је мењање податка у колони делимично радно време у картици Детаљан стаж.

Идентификациони број: 20806

Додато је подешавање у систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања -> Људски ресурси -> Годишњи одмор -> Када лице нема стаж, рачунај основно радно време. Ако је укључено ово подешавање, приликом израчунавања броја дана годишњег одмора, неће се узимати у обзир да ли лице има стаж у том периоду, већ ће се користити основно радно време (5*8 сати).

Идентификациони број: 20829

У табели Лица у модулу за Људске ресурсе додата је колона- Бенефити.

Идентификациони број: 21309

Шифарник верских празника је усклађен са календаром за 2025. годину.

Идентификациони број: 21385

Додата је колона "датум када треба да се јави на посао" у табелу одсуства.

Идентификациони број: 21395

Убрзано је филтрирања левог филтера и отварање поља за приказ генератора извештаја.

Идентификациони број: 21468

На извештају "промене у периоду" у оквиру промене радног места сада се приказује и почетак рада на неком радном месту као и престанак рада на радном месту.

Приликом израчунавања користи се број дана између 2 интервала радних места, стажа, орг. јединица итд. Тај број је увек био 1. Омогућено је да се мења тај број. Ако је распон између два датума мањи од тог броја, не сматра се да је дошло до прекида стажа.

Идентификациони број: 21482

Омогућена је штампа свих колона шифарника плаћеног одсуства, а међу њима и колоне назив.

Идентификациони број: 21535

Дугме за преузимање лица из другог предузећа се више не види на форми лица када корисник нема лиценцу за модул за људске ресурсе.

Исправке:

Идентификациони број: 21451

Исправљена је грешка код уноса података у прилагођене шифарнике када су прилагођени за више предузећа, а разликују се.

Идентификациони број: 21564

Исправљена је грешка тако да се сада у картици лица у табу Одсуства, у делу Евиденција одсуства -  приказује број календарских дана.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20817

Проширено је поље Средње име у картици лица у модулима за обрачун зарада и накнада, и у људским ресурсима на 100 карактера.

Идентификациони број: 21384

Код штампе А4 вирмана из програма за обрачун зарада сада се штампа и QR код за електронско плаћање.

Идентификациони број: 21501

У налог за плаћање и књижење је додата опција "Извези захтев за плаћање - плата - СПИРИ". Датотека коју креира ова опција се увози у систем СПИРИ ради исплате зараде (плате).

Идентификациони број: 21502

У увоз "Увоз података за радну листу" и у извоз "Пример за креирање датотеке са подацима за радну листу" у табели бонуси додате су колоне:

  • Организациона јединица за књижење
  • Место трошка за књижење

Исправке:

Идентификациони број: 21297

Сада се у креираној ПД пријави не губе подаци о унетој камати уколико се пријава са подацима о камати сачува и потом затвори и поново отвори.

Идентификациони број: 21300

Сада се у обрачуну превоза, у случају да дође до промене износа по дану у току текућег месеца, рачуна пропорционално у односу на унети број дана превоза. 

Идентификациони број: 21360

Омогућен је несметан увоз просека кроз опцију Зараде и накнаде- просек.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 21133

Извештај о доспелим обавезама и потраживањима има могућност да се на форми укључе/искључе недоспеле обавезе.

Идентификациони број: 21490

Онемогућено је чување налога за књижење уколико нека од ставки нема датум промене.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21261

Подешена је штампа Интерни рачун - страно лице и Интерни рачун - обвезник ПДВ када се исти односи на коначан рачун. Сада се на штампи интерног рачуна приказује авансно плаћени износ рачуна. 

Идентификациони број: 21443

Искључено је обавештење да је рачун евидентиран на СЕФу, приликом преузимања примљеног рачуна у појединачну или збирну евиденцију. 

Идентификациони број: 21511

Додата је опција раздвајања конта прихода у књизи 6 издатих докумената, као што постоји у осталим књигама. 

Исправке:

Идентификациони број: 21448

Не излази грешка када се сторнира рачун из КПР 13 који има посебну стопу и интерни обрачун.

Идентификациони број: 21473

Исправљена је грешка која се јављала у обрачуну за делимичне испоруке, када се из ставки обрачуна брисала ставка из предрачуна, па програм није лепо обрачунавао износ искоришћеног аванса спрам те измене.

Идентификациони број: 21544

Решена је неправилност која се јављала приликом књижења коначног рачуна са интерним обрачуном када програм у шеми књижења није затварао рачун из аванса. 

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 21516

Исправљена је грешка која се јављала приликом извоза докумената из програма помоћу опције Увоз и извоз/Документи.

Дораде:

Идентификациони број: 21519

Приликом ажурирања података о пословном партнеру преко сервиса НБС сада се не уписује ознака валуте на почетку назива пословнох партнера.

Верзија: 2.4.24325.1 - Датум: 20.11.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21266

Додатак за агенције: Подешен је увеоз издатих рачун преко додатка за агенције  који је ослобођен по Члану 25 Закона о ПДВ, износ се увози у колону ослобођен без права на одбитак. 

Идентификациони број: 21354

Решено је одступање од неколико парица у неким специфичним ситуацијама (нпр. велика количина и мала цена) приликом слања рачуна на СЕФ у односу на штампу добијену у програму.

Идентификациони број: 21436

У документу Евиденција претходног пореза су извршене следеће корекције:

  • Исправно се приказују износи по примљеним коначним рачунима/ делимичним испорукама које су у целости или делимично наплаћени из датог аванса.
  • Збирне позиције у делу 1. и 2. у Евиденцији претходног пореза аутоматски ажурирају износе уколико се ручно измени податак у листи рачуна које је програм аутоматски преузео (електронске фактуре, фискални рачуни или други рачуни) или уколико се ручно унесу подаци о рачуну. Збирне позиције су закључане и кориснику је онемогућено да врши измене у збирним позицијама. 
  • Позиције 3.3, односно 3.4 приказују збир ПДВ-а опште и посебне стопе са позиција 3.1, односно 3.2. Позиција 3.2 је онемогућена кориснику за измену јер се подаци на овој позицији формирају на основу података са позиције 3.1. Позиције 3.3 и 3.4 које представљају збирна поља, такође су онемогућена за измену. Податке на позицији 3.1 корисник може да уноси и мења ручно. 
  • Позиција 4.2 се креира на основу података са позиције 4.1. Позиција 4.2 је закључана и кориснику је онемогућено да ручно мења податке. На позицији 4.1 корисник може да уноси и мења ручно податке.
  • У делу форме где се приказују Подаци преузети са СЕФ-а, приказују се само она поља која у одређеној позицији постоје на СЕФу.  
  • Када се на позицији 1.4.4 Друга документација ручно унесу подаци, програм ће их аутоматски ажурирати у збирној позицији 1.4.5. Укупно. Уколико корисник након уноса података на позицији 1.4.4 поново обрачуна Евиденцију претходног пореза, подаци са ове позиције неће бити обрисани (јер се претпоставља да су свесно ручно пренети у ту позицију). Уколико је ипак потребно преместити рачун из ове позиције, на другу позицију, то је могуће извршити ручним премештањем путем десног клика на изабрани рачун. 
  • Када се први пут креира Евиденција претходног пореза, подешено је да се иста увек односи на претходни порески период, а у зависности од тога како је у Финансијски документи - Опције - Опције ПДВ подешен Тип пореског обвезника (месечни или квартални). Овај период се, по потреби, може ручно променити. 
  • Уколико није подешена секундарна УРЛ адреса која се односи на адресу Евиденције претходног пореза, корисник може да пошаље фактуру, појединачну и збирну евиденцију нас СЕФ. У случају када није подешена секундарна УРЛ адреса, уколико корисник проба да евидентира Евиденцију претходног пореза или да преузме податке са СЕФа, појавиће се упозорење да није подешена секундатна УРЛ адреса са наведеном путањом где је потребно унети УРЛ адресу. 

Идентификациони број: 21442

У прегледу евиденције претходног пореза (Финансијски документи - Електронска ПДВ евиденција - Отвори евиденцију претходног пореза), додате су колоне са подацима на који период се односи ЕПП.

Исправке:

Идентификациони број: 21460

Исправљена је грешка која се дешавала приликом увоза сторно рачуна кроз опцију Увоз и извоз/Документи/Увоз докумената, када сторно рачун није могао да се отвори нити прокњижи. Сада такав рачун може и да се отвори и да се прокњижи у финанијском књиговодству.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 21295

У робно-материјалном књиговодству, у Стању залиха сада су сакривени пасивизирани магацини.

Уколико је потребно да се прикажу и пасивни магацини, потребно је да се у подножју контроле у којој се излиставају магацини обрише филтер "пасиван = искључено"

Модул: Налог за службени пут

Исправке:

Идентификациони број: 21306

  1. Исправљено је да се у штампи налога за службени пут у иностранство правилно приказују износи у пољима Свега девизно (збир свих девизних износа), Свега РСД (збир свих динарских износа), Остаје за исплату девизно, Остаје за исплату РСД.
  2. Текст "Потврђујем да је путовање извршено према овом налогу..." је уклоњен
  3. Износи се приказују са две децимале
  4. Када се ради обрачун за службени пут у иностранство у валути РСД а  остали трошкови у ЕУР - цео обрачун ће бити претворен у РСД валуту.
  5. У рути путовања промењени су називи, тако да је "сопствено возило" преименовано у "сопствено возило - амортизација", а "службено возило" је преименовано у "службено возило - трошкови горива".
  6. На таб "рута путовања" је премештен податак о цени горива, а додат је податак "коефицијент амортизације за сопствено возило". Ако је изабрана врста превоза "сопствено возило - амортизација" износ у динарима се аутоматски рачуна на основу ових параметара. Овај износ се увек исплаћује у динарима.
  7. Ако је изабрана врста превоза "службено возило - трошкови горива" онда се  сумарни износ из Руте путовања приказује у картици Опште информације у одељку "Трошкови горива", тако што се избором за рефундацију да/не износ приказује у одговарајућим пољима.
  8. Више није могуће унети директно трошкове горива у делу за трошкове горива, пошто је тај податак редудантан. Овај износ ће се само исписивати и штампати код старих обрачуна. Код копирања старог обрачуна податак се неће преузети.

Модул: Магацинско пословање

Дораде:

Идентификациони број: 21404

Додата је могућност избора више артикала који се уписују у редове магацинског документа. Треба притиснути дугме "Преузми" и изабрати опцију "Шифарник артикала"

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21437

На извештају преглед одсустава враћен је приказ РК за "рад од куће".

Верзија: 2.4.24313.1 - Датум: 08.11.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21106

Размена еРачуна: Додато је уписивање ставке напомене са рачуна који се преузима са СЕФ-а, у ставку рачуна у МПП. Ово може бити значајно због чланова ослобађања који се уписују у ставку рачуна у пољу напомена. Подршка је додата и за преузимање улазних и излазних рачуна са СЕФа.

Идентификациони број: 21446

СЕФ: Омогућено је слање Евиденције претходног пореза на СЕФ, као и преузимање системских вредности одређених позиција са СЕФ-а.

Да би Евиденција претходног пореза могла да функционише, додато је ново подешавање за њену УРЛ адресу (јер се налази на другој у односу на све остало на СЕФ-у). УРЛ адреса је додата као секундарна адреса сервера у део где су и подешавања за електронску размену (Систем/Подешавања и конфигурација/Подешавања за електронску размену докумената).

Напомена: на СЕФ-у може да постоји само једна Евиденција претходног пореза за један порески период. Тренутно не постоји опција брисања евидентиране евиденције, већ је евиденцију могуће обрисати са СЕФ-а само уколико је у статусу „У припреми“. (статус „У припреми“ могу имати само евиденције ручно креиране на СЕФ-у, док слањем исте кроз програм она аутоматски добија статус „Евидентирано“, па је више није могуће избрисати, већ само кориговати).

Креирана и сачувана Евиденција претходног пореза из МПП се шаље на СЕФ кликом на дугме Евидентирај. Прво слање креира евиденцију на СЕФ-у и попуњава је вредностима из МПП. Системске вредности са СЕФ-а је могуће преузети тек после креирања евиденције на СЕФ-у (ово је тренутно ограничење СЕФ-а) и то кликом на дугме Преузми податке са СЕФ-а. Уколико програм пронађе одговарајућу евидентирану евиденцију на СЕФ-у, покупиће последње валидне вредности из свих секција (не само из системских које СЕФ рачуна, већ и из свих осталих које су уписане у одговарајућу евиденцију на СЕФ-у).

У десном делу где је списак рачуна за сваку секцију, у дну секције се налази приказ вредности преузетих са СЕФ-а, ради лакшег поређења вредности.

СЕФ сва системска поља игнорише до 10-ог у месецу, и без обзира на то шта је послато у тим пољима, приказује њихове израчунате вредности. Тек 10-ог у месецу се „откључавају“ та системска поља за корекцију, па корисник може из МПП да их коригује, уколико је у међувремену нешто промењено (касније пристигао рачун и сл..)

Ако је из неког разлога потребно променити евидентирану евиденцију (или због усаглашавања са овим СЕФ-овим вредностима, или из било ког другог разлога), само је потребно након свих измена поново кликнути на дугме Евидентирај. Све промене које су у истом дану извршене, тренутно на СЕФ-у само ажурирају постојећу евидентирану евиденцију и она ће и даље имати статус „Евидентирана“. Тек уколико се измене врше наредни дан или касније, на СЕФ-у постојећа евиденција добија статус „Коригована“, а креира се нова евиденција са истим бројем и последњим послатим вредностима која добија статус „Евидентирана“.

Напомена: Приликом слања евиденције на СЕФ, број евиденције добија наставак „/година“, тако да ће у овом случају све евиденције у 2024. години имати наставак „/24“ (нпр. 1/24, 2/24…)

Важна напомена: Уколико се ручно коригују вредности у неким позицијама евиденције у МПП, потребно је ручно кориговати и вредности у секцијама које се односе на укупне вредности, јер тренутно промена вредности у одређеним позицијама, не освежава аутоматски промене у израчунљивим пољима! Ова функционалност ће накнадно бити дорађена.

Исправке:

Идентификациони број: 21449

Активне су опције "Одобри" и "Одбаци" у табу Е-фактура код примљених авансних рачуна када су у статусу "Важећи".

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 21447

Након преласка са верзијe 2.3 на верзију 2.4 несметано се кеирају групни вирмани из обрачуна у складу са подешавањима постављеним у делу Зараде и накнаде- Банке- Подешавање за исплате нерезидентима.

Верзија: 2.4.24310.2 - Датум: 05.11.2024

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 16799

Додат је преглед по месту трошка у извештају Збирни преглед примања.

Идентификациони број: 20987

Додата је шема књижења за подзакуп непокретности.

Идентификациони број: 21314

Направљен је нови алгоритам за обрачун зараде у Црној Гори у складу са законским изменама које ће се примењивати почев од обрачуна зараде за октобар 2024. године.

Идентификациони број: 21343

Извештаји који се налазе у Зараде и накнаде - Извештаји - ППП су подешени да исправно приказују податке. 

Идентификациони број: 21350

На извештају "картица запосленог - пивот табела" сада могу да се прикажу и привремено-повремени послови.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 19557

По издавању малопродајног рачуна у коме је промењена цена у односу на цену из ценовника, креира се нивелација која одлази у Кеп књигу.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20009

Додата је штампа отпремнице са испоручним местом.

Идентификациони број: 21256

У табели Повезани документи у детаљу Интерног рачуна, сада се може видети веза са његовим повезаним интерним рачунима. 

Идентификациони број: 21269

У издтaтим и примљеним рачунима, преименовани су називи књижног одобрења, односно задужења у Документ о смањењу, односно повећању. Измене су извршене и на форми и на штампи ових докумената.

Идентификациони број: 21310

Размена еРачуна: Додата је  подршка за израду Евиденције претходног пореза (ЕПП) на путањи Финансијски документи --> Електронска ПДВ евиденција --> Нова евиденција --> Евиденција претходног пореза.

Евиденција претходног пореза је урађена по угледу на ПОПДВ евидецнију и изгледом подсећа на њу. 

У горњем делу форме се налазе неопходни подаци: број евидецније, порески период, период и уколико је евиденција послата на СЕФ, ту се могу видети подаци о њеном статусу и датуму евидентирања на СЕФ.

У левом делу форме налазе се секције саме евиденције ЕПП (секције од 1 до 5), док је са десне стране списак свих докумената који су ушли у одговарајућу секцију са могућносшћу директног отварања документа из прве колоне Детаљ или кликом на Ф10

Додата је и једна помоћна секција у којој ће се са десне стране налазити списак докумената које програм не буде успео сам да прераспореди и које ће бити потребно ручно "послати" у одговарајућу секцију.

У горњем десном делу форме се налазе дугимићи за одређене акције: Сачувај, Обрачунај, Избриши и Закључај.

Кликом на дугме Обрачунај, програм сам попуњава Евиденцију претходног пореза спрам оних примљених рачуна који задовољавају критеријуме за одговарајуће позиције.

Све рачуне које програм није успео да распореди, смешта у помоћну секцију Документа која је потребно ручно сортирати.

Селектовањем једног или више редова (рачуна) из ове секције и десним кликом миша на опцију Пренеси документ и избором одговарајуће позиције, сви селектовани документи се преносе у изабрану позицију. Ова секција на крају израде евидецније ЕПП, а пре слања евиденције на СЕФ, треба да буде празна (што значи да су сви рачуни прераспоређени где треба).

Опција преноса докумената на друге позиције је могућа и из других секција. Уколико су документи из неког разлога погрешно завршили у некој секцији, могуће их је пренети у исправну секцију (десни клик миша и избор опције Пренеси документ...).

Дугме Сачувај чува сачуване податке како би били спремни за слање на СЕФ. 

НАПОМЕНА: Уколико корисник у међувремену добије још неке рачуне које жели да укључи у саму евиденцију ЕПП, мора да поновно кликне на дугме Обрачунај, чиме ће се избрисати сви подаци и програм ће опет обрачунати шта може спрам рачуна које има у КПР. Овим ће се изгубити ручно прераспоређени рачуни и мораће опет да се ручно прераспоређују рачуни које програм није успео да расподели.

Дугме Избриши - брише краирану Евидецнију претходног пореза, а дугме Закључај закључава сва поља евиденције како се не би могла накнадно мењати.

Слање евиденције на СЕФ и могуће корекције, као и преузимање системских вредности са СЕФ-а ће бити омогућено у наредним данима.

Исправке:

Идентификациони број: 21341

Исправљена je шема за књижење интерног обрачуна из кпр 6 - Увоз без царине. Сада се уместо конта 4700 обавеза за ПДВ (по општој стопи пореског дужника – примаоца добара и услуга ако страно лице нема пореског пуномоћника) књижи на 4702.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21318

На основни шаблон лица и шаблон за јавна предузећа додата је колона напомена у табелу стечено образовање.

Идентификациони број: 21344

На шаблону за тип лица "закуподавац" додата је табела која садржи следеће колоне:

  • назив објекта
  • ПД број
  • катастарски број
  • површина
  • датум од - до трајања закупа

Додато је и обавештење о истеку закупа на основу да тума од - до трајања закупа, а у случају да не постоји тај датум, и даље се узима из уговорене зараде (као што и сада ради).


Идентификациони број: 21345

Додата су на картицу лица, у оквиру картице запослења, следећа поља: 

  • број дозволе за боравак
  • истек дозволе за боравак

Додато је и обавештење о истеку дозволе за боравак.


Идентификациони број: 21358

Додата је колона "разлог престанка радног односа" на извештај "истек уговора о раду за сва предузећа".

Идентификациони број: 21379

У табелу надређени додате су колоне:

  • име и презиме надређеног
  • радно место надређеног

Прва колона ће се видети у генератору извештајa и штампи докумената, а друга и на картици лица и у групном уносу. Ове колоне служе само за приказ. Не може да им се мења вредност.

Идентификациони број: 21386

Додата је колона "шифра лиценце" у табелу лиценце.

Исправке:

Идентификациони број: 21371

Исправљена је гешка код извештаја "структура запослених по месту трошка". Сада се приказују сва лица која имају стаж на дан извештаја.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 21327

Исправљена је грешка где се у датум за пдв повлачи датум издавања рачуна у ситуацији када се отпремница преузима у рачун.

Датум за обрачун пдв је датум промета.

Модул: Магацинско пословање

Дораде:

Идентификациони број: 21342

У модулу "Магацинско пословање" је додата опција закључавање пословних књига.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 21409

Уклоњена је грешка која се јављала код појединих корисника приликом преузимања текућих рачуна пословних партнера преко сервиса НБС.

Верзија: 2.4.24297.5 - Датум: 23.10.2024

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 18630

Додата је падајућа листа за избор рачуна платиоца, код прављења вирмана.

Исправке:

Идентификациони број: 21336

Исправљена је грешка која се тиче спорог разрешавања извода.

Идентификациони број: 21337

Исправљена је грешка приликом разрешавања извода где програм не препознаје текуће рачуне партнера.

Модул: Уговори

Дораде:

Идентификациони број: 20469

У шаблону уговора је додата могућност уписа укупне вредности уговора и количине из ставке уговора. 

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21051

Додата је табела менаџери места трошка.

Исправке:

Идентификациони број: 21232

Исправљена је грешка где се лице које има више од 2 реда стажа у истом периоду са делимичним радним временом није приказивало на извештају "услов за пензију".

Модул: Евиденција производње

Исправке:

Идентификациони број: 21224

У предаји производа цена коштања треба да одговара вредностима у обрачуну.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 21322

Увоз налога за књижење преко застареле опције ради када дође до ситуације да се увози нови пословни партнер.

Верзија: 2.4.24293.1 - Датум: 19.10.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18971

Повећано је поље назив артикла у бази на 2000 карактера због усаглашавања са максималном дужином тог поља на СЕФ-у.

Идентификациони број: 19446

Обрачун сразмерног одбитка ПДВ се покреће на путањи Финансијски документи → Евиденција ПДВ (после 1.7.18) → Сразмерни одбитак ПДВ → Нови обрачун сразмерног одбитка ПДВ. 

Промењен је начин означавања рачуна који подлежу обрачуну сразмерног одбитка пдв-а у моменту уноса рачуна у КПР, означавањем чек поља у колони сразмерни одбитак. 

Промењена је и форма за обрачун сразмерног обрачуна, додата је могућност ручних корекција и избора рачуна. Додат је и извештај за преглед месечног и годишњег обрачунатог и примењеног коефицијента. 

Идентификациони број: 21080

Када у појединачну евиденцију преузимамо рачун по ком имамо урађен интерни рачун за ПДВ, програм у број документа уписује број интерног рачуна (а не број оригиналног рачуна од добављча из спољњег броја као до сада). 

Уколико у појединачну евиденцију преузимамо коначан рачун који је делимично или у целости затворен из аванса и по ком имамо интерни обрачун ПДВ, у број повезаног документа се уписује број интерног рачуна за аванс. 

Уколико у појединачну евиденцију преузимамо Документ о смањењу или Документ о повећању на основу ког имамо урађен интерни рачун за ПДВ, у број повезаног документа се уписује број интерног рачуна за документ на основу ког је издат Документ о смањењу или Документ о повећању. 

Идентификациони број: 21172

Додата је логика за предлагање одговарајуће секције нове збирне ПДВ евиденције, приликом повлачења докумената у њу, и то:

Посебни поступци опорезивања Туристичке агенције: Препознаје се по попдв тагу 4.1

Посебни поступци опорезивања Половна добра: Препознаје се по попдв тагу 4.2

Повећање /смањење основице кад је порески дужник испоручилац: Препознају се по попдв тагу 3.5 (за повећање) и 3.6 (смањење) за све важеће излазне документе. Углавном су овде у питању издата Књижна задужења и одобрења.

Поља која се односе на смањење по авансу ће бити исправно попуњена само уколико је у књижно одобрење додат одговарајући Авансни рачун.

Повећање /смањење основице кад је порески дужник прималац: Препознаје се по попдв тагу 8б4 или 8г3 (за повећање) и 8б5 или 8г4 (смањење) за све примљене важеће документе. Углавном су овде у питању примљена Књижна задужења и одобрења.

Поља која се односе на смањење по авансу ће бити исправно попуњена само уколико је у књижно одобрење додат одговарајући Авансни рачун или је унет негативан износ на таговима 8б7 или 8г6, а статус документа важећи.

Сторнирање (смањење основице) кад је порески дужник испоручилац: Препознаје се по попдв тагу 3.5. (за повећање) и 3.6 (за смањење) само за излазне сторно документе.

Поља која се односе на смањење по авансу ће бити исправно попуњена у случају да је сторниран излазни авансни рачун са поменутим таговима.

Сторнирање (смањење основице) кад је порески дужник прималац: Препознаје се по попдв тагу 8б4 и 8г3 (за повећање) и 8б5 и 8г4 (за смањење) само за примљене сторно документе.

Поља која се односе на смањење по авансу ће бити исправно попуњена у случају да је попдв таг на сторно авансном рачуну 8б7 и 8г6.


Идентификациони број: 21243

У ХМЛ за увоз/извоз рачуна на путањи Увоз и извоз/ Документи / Увоз докумената, додата је колона "Тип документа ЕПП".

Идентификациони број: 21246

Подешено је упозорење када се у појединачну или збирну евиденцију преузима рачун чији је статус Није за слање (статус који добијају рачуни приликом преузимања фискалних рачуна из додатка за агенције).

Идентификациони број: 21249

Додата је подршка за Docloop, за кориговање и поништавање ПДВ евиденција на СЕФ-у.

Идентификациони број: 21255

Штампа интерног рачуна је дорађена у складу са законским изменама. Програм нуди два нова избора штампе: Интерни рачун - страно лице и Интерни рачун - обвеник ПДВ. Омогућен је приказ повезаног интерног рачуна уколико постоји.  У ситуацији када се штампа интерни рачун креиран по основу коначог рачуна у ком је повезан аванс, у штампи интерног рачуна ће се приказати број повезаног интерног рачуна, односно број интерног рачуна који је креиран по основу примљеног авансног рачуна. У ситуацији када се штампа интерни рачун креиран по основу књижног одобрења или задужења у интерном рачуну у делу који се односи на број повезаног интерног рачуна уписује се интерни рачун који је креиран на основу рачуна или авансног рачуна по ком је издато књижно одобрење или задужење.

Идентификациони број: 21257

Приликом додавања примљеног рачуна по коме је интерно обрачунат ПДВ (члан 10 и сл), у Појединачну евиденцију се сада уписује број интерног рачуна, а не спољни број примљеног рачуна (оригинални број са фактуре добављача) по коме је сачињен интерни рачун.

Обратити пажњу на следећу ситуацију: Уколико су претходно на СЕФ у Појединачну евиденцију послати интерни рачуни (нпр. по основу примљеног аванса) са бројем фактуре добављача а не бројем интерног рачуна, а сада се шаље интерни рачун (по примљеној коначној фактури или књ. одобрењу/задужењу) који је повезан са тим рачуном, вероватно неће бити добро направљена веза на СЕФ-у. У овом случају, потребно је кориговати појединачну евиденцију која се односи на интерни рачун по авансном рачуну и у њој уписати исправно број интерног рачуна у пољу број документа, па тек онда послати појединачну евиденцију за тај интерни рачун по основу примљене коначне фактуре.

Исправке:

Идентификациони број: 21253

Када се креира Књижно одобрење или Књижно задужење у које се не преузима рачун на основу ког се креира документ и када се унесе ставка, у самој књизи издатих рачуна се уписује ознака за ПОПДВ и ПОПДВ обрачун је исправан.

Идентификациони број: 21267

Исправљен је начин евидентирања авансних рачуна и коначних рачуна/испорука у новој појединачној евиденцији, приликом повлачења докумената у евидецнију.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 19590

Написан је нови пројекат за слање обавештења корисницма, за верзију 2.4. Сада је могуће и преузети непреузета обавештења кликом на дугме Преузми са путање Помоћ/Преглед обавештења.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 20975

Исправљена је грешка код штампања извештаја Промет у магацину по категоријама артикла и извештај се штампа без бирања параметара у међукораку.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 21082

Исправљена је грешка код шаблона лица тако да се, након спајања са корисничким шаблоном, види поље тип лица.

Идентификациони број: 21205

Исправљена је грешка која не дозвољава отварање картице лица када корисник има xml рестрикције на модул за људске ресурсе у коме стоји да је дозвољено отварање лица.

Идентификациони број: 21282

Исправљена је грешка код штампе докумената. Код свих табела са шаблона лица исправно се штампају активни и претходни ред у документима.

Идентификациони број: 21283

Исправљена је грешка код штампе докумената. Код свих табела са шаблона лица исправно се штампају активни и претходни ред у документима.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 21116

Када се документ процена прогласи важећим, а мењала се резидуална вредност, у картицу ОС се упишу такве вредности корекција набавне и садашње вредности да нова основица, садашња и отписана вредност буду као у документу процени.

Идентификациони број: 21120

Исправљена је грешка код штампе картице основног средства коме је промењена само резидуална вредност. Промена само резидуалне вредности код неког основног средства преко документа Процена коригује и садашњу вредност и картица основног средства се штампа исправно. 

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 21148

Лице ће бити повучено у обрачун зараде ако има у току месеца на исти дан и промену стажа и повратак/одлазак у иностранство.

Верзија: 2.4.24279.1 - Датум: 05.10.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20993

Када се у излазни рачун преузима отпремница, датум отпремнице се уписује као датум промета у рачуну. Датум отпремнице се уписује у датум промета и када у робно - материјалном кликнемо десни клик на отпремницу и изаберемо опцију Креирај рачун у КИР1. Датум издавања се уписује спрам одговора корисника на постављено питање.

Идентификациони број: 21179

Омогућено креирање испоруке након сторнирања погрешно издатог коначног рачуна уместо испоруке. 

Идентификациони број: 21188

Уколико се у Новој појединачној евиденцији промени Основ одабира документа, не поништавају се унети износи. 

Идентификациони број: 21216

Када се примљено књижно одобрење унесе само кроз књигу у КПР 13 и повуче у појединачну евиденцију, сада се у евиденцију преносе позитивни износи. 

Дораде:

Идентификациони број: 21173

Размена е-Рачуна: Омогућено је да један исти документ може да се убаци и у појединачну и у збирну евиденцију, као и да исти документ може да се убаци у различите збирне евиденције за различит порески период. Такође, дозвољено је да се у збирну евиденцију може повући документ који је већ послат на СЕФ (највише због сторнираних докумената и књ. одобрења/задужења). У овим ситуацијама, корисник ће само добити поруку обавештења да се документ већ налази у некој од евиденција или да је послат на СЕФ. Порука је само информативна, и корисник може да одабере да настави даље или да одустане од започете акције.

Идентификациони број: 21174

Омогућено је разврставање рачуна у књизи примљених рачуна по врстама: електронске фактуре, фискални рачуни и други рачуни.
У књизи примљених рачуна је у те сврхе додата нова колона Тип документа ЕПП, и одавде ће се вући подаци за Евиденцију претходног пореза (ЕПП). За све примљене фактуре које су преузете са СЕФ-а или учитане путем ХМЛ-а (значи имају везу са СЕФ-ом), програм ће сам поставити вредност ове колоне на "Електронске фактуре". У свим осталим случајевима, потребно је да корисник у књизи примљених рачуна определи одговарајућу вредност. Ова колона се може променити и за фактуре које су у статусу важећи и за сада се налази само у књизи, а не и у детаљу фактуре.

Идентификациони број: 21190

Додата је опција штампе вирмана са QR кодом у складу са спецификацијом НБС за инстант плаћања (IPS). Назив опције је "A4 sa НБС ИПС QR кодом".

Идентификациони број: 21222

Нова појединачна евиденција - Када се у нову појединачну евиденцију преузима документ из књиге примљених рачуна по основу ког је урађен интерни обрачун, подаци у појединачној евиденцији се попуњавају према следећем: 

• уколико се рачун у ПОПДВ евиденцији исказује на пољу 8Г1, у појединачној евиденцији Промет ће бити Набавка, Тип ће бити Интерни рачун - страно лице, а Основ одабира документа ће да буде Промет.  

• уколико се рачун у ПОПДВ евиденцији исказује на пољу 8Б2, у појединачној евиденцији Промет ће бити Набавка, Тип ће бити Интерни рачун - обвезник ПДВ, а Основ одабира документа ће да буде Промет.

Модул: Налог за службени пут

Исправке:

Идентификациони број: 21197

Додавање динарског износа у осталим трошковима у Налогу за службени пут у иностранство се лепо обрачунава.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 21207

Дорађен је драјвер за увоз Раиффеисен картица, тако да подржи податак за рекламацију. 

Промењено је: 

  1. у поље сврха дознаке се уписује после описа податак напомена, 
  2. поље шифра плаћања остаје празно, 
  3. у поље корисник уписује се налог корисника.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 21208

Исправљена је грешка која се јављала код аутоматског књижења рачуна у КЕП књигу.

Верзија: 2.4.24274.4 - Датум: 30.09.2024

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20772

Код обрачуна службеног пута више се не јавља грешка ако није унет девизни рачун, а исплата се врши у девизама. Такав ред се сматра да се исплаћује у готовини и не штампа/извози се.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 21045

Сада се приликом штампања калкулације корисницима више не појављује порука да неке маргине излазе изван оквира за штампу. 

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21055

Приликом штампе аванцног рачуна са валутом, корисник има могућност да изабере да ли жели штампу авансног рачуна са девизном клаузулом или штампу девизног авансног рачуна.

Идентификациони број: 21159

Размена еРачуна: Додата је  логика када се у појединачну евиденцију преузима документ Књижно одобрење или Књижно задужење са повезаним рачуном или авансним рачуном да  уписује број повезаног рачуна у поље повезани рачуни у Појединачној евиденцији.

Идентификациони број: 21182

Додата је подршка за слање нових појединачних и збирнх евиденција преко информационог посредника Docloop (сервис Мој еРачун).

Исправке:

Идентификациони број: 21153

Исправљена је неправилност када се кликне на Додај Документа у појединачној евиденцији након 1. 9. 2024. године. Сада је могуће отворити само један прозор за избор књиге из које се преузима рачун. Такође, сваким кликом на Додај евиденцију креира се нови ред евиденције где корисници сами могу унети податке у креиране редове.

Идентификациони број: 21169

Не излази грешка када се рачун шаље на СЕФ без пдф прилога штампе. 

Идентификациони број: 21170

Групно слање рачуна на СЕФ пошаље све изабране рачуне.

Верзија: 2.4.24268.1 - Датум: 24.09.2024

Модул: Администрација

Исправке:

Идентификациони број: 19576

Исправљена је грешка која се јавља приликом преузимања старих обавештења на дугме Преузми, на путањи Помоћ/Преглед обавештења.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21132

Дорађена је штампа авансног рачуна са ставкама (опција када се поред дугмета Штампај отчекира поље "без ставки"). Сада се приказују само ставке које су различите од 0,00 са називима из поља Текст у ставци авансног рачуна које се може променити у детаљу рачуна у табу еФактура/Додатне референце. сада је овакакв приказ на штампи авансног рачуна усклађен са изгледом на СЕФ-у.

Исправке:

Идентификациони број: 21152

Креирање девизне испоруке КИР 10 види аутоматски износ искоришћеног аванса, ако је креиран из девизног предрачуна. 

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 21176

Не излази више грешка када се у робни документ преузима излазни рачун.

Верзија: 2.4.24264.1 - Датум: 20.09.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 15073

Приликом штампе варијанти рачуна по којима је остало нешто за плаћање (предрачун, рачун, делимична испорука, коначни рачун) опционо се штампа QR код за плаћање. 

Прво ограничење: ако по рачуну није остало ништа за плаћање, не треба приказати ни QR код.

Друго ограничење: ако постоји подешавање које за дато предузеће дефинише да се QR код не штампа, он се не приказује.


Идентификациони број: 18496

Информација о томе ко је одговорно лице, ко је обрачунао и издао документ се чува за сваки документ у историји документа, па се приликом накнадне штампе документа види како је документ изгледао у тренутку штампе када је урађен.

Идентификациони број: 20071

Размена еРачуна: Приликом преузимања књижних одбрења/задужења са СЕФ-а у КПР 13, ставке књ. одобрења се у ставке у таб Ставке, па је после могуће преузети тај документ у робно-материјално књиговодство.

Идентификациони број: 20994

Додата је нова функционалност - могућност наплате дигиталним факторингом. Опција је видљива у детаљу издатог рачуна (КИР 1 и КИР 4) који је у статусу "важећи". У овом тренутку опција Наплата факторингом само води директно на платформу фирме Финспот за дигитални факторинг, а даљи развој ове опције ће зависити од интересовања корисника МПП2. Ова опција је додата у заглављу важећег рачуна и утабу Наплата.

Идентификациони број: 21012

Размена еФактура: Извршене су измене у Појединачној евиденцији ПДВ у складу са изменама СЕФ-а верзије 3.9.

Задржана је могућност креирања појединачних евиденција по старом начину, као и вршење њихових корекција. Стара појединачна евиденција је само преименована у Појединачна ПДВ евиденција до 1.септембра 2024, а задржала је све своје функционалности.

Направљена је скроз нова Појединачна евиденција ПДВ која се зове Појединачна ПДВ евиденција - ново. Ова нова евиденција има много више колона од старе, и мало је робуснија за ручни унос. Из тог разлога смо се потрудили да закључамо одређене колоне које нису од значаја за одређену врсту промета и тип документа који се уноси, а да буду откључане само колоне које у датом контексту имају смисла.

Нова појединачна ПДВ евиденција изгледа исто као стара, уз додате нове колоне које су прописане Правилником и које су додате и на СЕФ-у. Логика повлачења докумената у ову нову евиденцију је задржана за колоне за које је то имало смисла, и проширена је за колоне које су ново додате (као што су нпр све колоне које се тичу набавки за промет без накнаде). 

Ситуације које за сада нису подржане аутоматизмом приликом повлачења докумената и за који је потребан ручни унос су све набавке које се тичу промета које се односе на Први пренос права располагања на грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката.

За ове ситуације тренутно немамо информацију у примљеним рачунама да се односе баш на ту врсту промета. Ово је решено за излазне рачуне додавањем одговарајућег члана напомене у ставци излазног рачуна, али за сада није подржано у улазним рачунима.

Оно што је ново је да је сада колона ОПИС, која постоји за сваку врсту промета и одговарајућу пореску стопу која се уноси у појединачну евидецнију, ОБАВЕЗНА. Ово је податак који се нема одакле повећи из рачуна, па се мора унети ручно, а није био обавезан у старој појединачној ПДВ евиденцији.

Поред нових колона које се односе на износе основица и ПДВ по одгварајућим категоријама, додате су и колоне: повезани рачун (описано у доради под идентификационим бројем 21146), као и колоне датум од и датум до које су откључане само у случајевима када се повезани документ за тип рачуна Документ о повећању или Документ о смањењу, односи на временски период.

Све функционалности које је имала и стара појединачна евидецнија су задржане: слање, корекција и поништавање се врше кликом на дугмиће који се налазе изнад или испод главне табеле. 

Неопходно је да се  након повлачења докумената у појединачну евиденцију, а пре слања, подаци провере и исти евентуално препишу у друге колоне уколико програм није исправно препознао о којој категорији промета се ради.

Идентификациони број: 21013

Размена еФактура: Извршене су измене у Збирној евиденцији ПДВ у складу са изменама СЕФ-а верзије 3.9.

Задржана је могућност креирања збирних евиденција по старом начину, као и вршење њихових корекција. Стара збирна евиденција је само преименована у Збирна ПДВ евиденција до 1.септембра 2024а задржала је све своје функционалности.

Направљена је скроз нова Збирна евиденција ПДВ која се зове Збирна ПДВ евиденција - ново. Због превеликог броја нових колона и ради прегледности, поља нове збирне евиденције су пребачена у табове (картице) које одговарају секцијама које су направљене на СЕФ-у. Логика приликом повлачења докумената у њу за секције "Аванс за промет", "Промет уз накнаду" и "Промет без накнаде" су задржали логику коју су имали и до сада и приликом повлачења докумената који се односе на ове секције, програм ће и даље предлагати одговарајући тип позиције/секције.
За нове секције, које нису до сада постојале у старој збирној евиденцији као што су "Посебни поступци опорезивања", "Поваћање/смањење основице, односно ПДВ - порески дужник испоручилац", "Поваћање/смањење основице, односно ПДВ - порески дужник прималац", "Сторнирање - порески дужник испоручилац" и "Сторнирање - порески дужник прималац", накнадно ће у некој верзији МПП бити додата логика предлагања одговарајућег типа позиције (који се односи на исправну секцију збирне ПДВ евиденције). До тада, корисник мора након повлачења докумената ручно определити о ком типу позиције се ради.

Када све ставке буду спремне, са опредељеним позицијама, потребно је кликнути на дугме Израчунај како би се извршила калкулација свих износа и упис у одговарајућа поља изабраних позиција. Након сваке измене у ставкама/рачунима који улазе у збирну ПДВ евиденцију, увек је изнова потребно кликнути на дугме Израчунај како се би се све накнадне измене пренеле у крајњу калкулацију.

Све остало у новој збирној евиденцији је остало исто: слање на СЕФ, као и кориговање и поништавање, врши се кликом на одговарајуће дугмиће у горњем делу форме.

Неопходно је да корисник након повлачења докумената и израчунавања, а пре слања на СЕФ провери да ли су све ставке/рачуни које су ушле у збирни прорачун исправно опредељене на одговарајућим позицијама.

Идентификациони број: 21113

Због законских измена које ступају на снагу 1. септембра, свим корисницима је искључена опција коришћења система за издавање помоћних докумената (помоћних књига 91), јер законске измене ступају на снагу од 1. септембра.

Корисници који у овом прелазном периоду ипак имају потребу да креирају коначни рачун/испоруку по старом механизму (промет се десио пре 1.септембра), ову опцију могу накнадно укључити за ту намену, па је поново искључити. Опција се налази у  Финансијски документи/Опције/Опције ПДВ.

Идентификациони број: 21119

Размена е-фактура: Подржан је увоз невалидних фактура са СЕФ-а са пореском категоријом С10 и С20, уместо пореске категорије С која треба да буде уписана у ХМЛ-у. Иако овакве фактуре нису исправно креиране, решили смо да омогућимо корисницима да могу да их преузму, јер се проблем јавио код већег броја корисника. 

Идентификациони број: 21146

Приликом уношења издате фактуре у нову појединачну евиденцију која има повезани документ авансна фактура, омогућено је уношење броја повезаног документа у поља Број повезане фактуре СЕФ и/ или Број повезане фактуре ван СЕФа

Број повезане фактуре СЕФ се односи на број повезане авансне фактуре која је послата у некој претходној појединачној евиденцији, али новој (од 1. септембра 2024).

Број повезане фактуре ван СЕФ-а се односи на број авансне фактуре која је послата у некој појединачној евиденцији, али старој до 1. септембра или није уопште била слата преко СЕФ-а.

Напомена: У старту се подрзумева да се број повезаног документа који се уноси односи на број документа који је већ регистрован у некој појединачној евидецнији на СЕФ-у (по последњем тумачењу ово се односи само на послате евиденције по новом). Уколико је потребно послати број повезаног документа као документа који је већ послат у неку претходну евиденцију, али по старом или није ни био ни послат до сада у појединачну ПДВ евиденцију на СЕФ-у, потребно је пре слања обележити чек поље "Додај повезани рачун ван СЕФ-а". Овим ће у списку повезаних докумената испред таквог документа пре броја документа стајати назнака ВАН СЕФ-а, само као информација кориснику. Приликом слања на СЕФ одговарајуће појединачне евиденције, овај текст се не шаље уз број повезаног документа.

Идентификациони број: 21147

Подешене су логике приликом преузимања рачуна у нову појединачну евиденцију: 

  1. Када је у Документу о повећању или Документу о смањењу у табу еФактуре - Додатне референце обележено да се односи на одређени временски период, приликом преузимања наведеног документа у поједначну евиденцију, податак у колони повезани рачун аутоматски уноси временски период и попуњава колоне датум од и датум до.  
  2. Када се у појединачну евиденцију преузима Документ о повећању у ком је изабран рачун на који се документ односи, у колони повезани рачун се аутоматски уноси ФАКТУРА.
  3. Када се у појединачну евиденцију преузима Документ о смањењу у ком је изабран рачун на који се документ односи,  у колони повезани рачун се аутоматски уноси ФАКТУРА или АВАНСНА ФАКТУРА у зависности од тода која врста документа је додат у Документ о смањењу.

Идентификациони број: 21157

Подешене су логике за попуњавање података у појединачној евиденцији када се у појединачну евиденцију преузимају рачуни из књига примљених рачуна. 

На основу података о пољу ПОПДВ евиденције, програм опредељује да ли је реч о набавци од страног лица или обвезника ПДВ, те да ли се ради о промету, авансу или документу о повећању/ смањењу. 

Уколико се рачун у ПОПДВ евиденцији исказује као промет без накнаде, програм попуњава износе у одговарајућим колонама појединачне евиденције које се односе на промет без накнаде по одговарајућим стопама. 

Исправке:

Идентификациони број: 20428

Приликом израде рачуна за инокупца (КИР10), ако је исти направљен из девизног предрачуна, а имао је претходно једну или више авансних уплата, сада се износи авансних уплата који се могу искористити на рачуну за инокупца, аутоматски везују за њега.

Тренутно постоји проблем да, уколико се промене износи на самом рачуну за инокупца, некад се ресетују и износи искоришћених аванса (али на цео износ аванса, а не само на део који се може искористити), па је потребно поново повезати авансни рачун (кликом на дугме Аутоматски додај авансне документе). 
Док не утврдимо тачно где је проблем, приликом израде девизних испорука проверавајте износе искоришћених аванса и износа преосталог за уплату.

Идентификациони број: 21018

Ако није изабран информациони посредник не избацује више грешку при додавању артикала у ставкама исправке пдв основице и не дуплира ставке на штампи.

Идентификациони број: 21150

Код увоза малопродајних рачуна преко додатка за агенције је исправљена грешка у ПОПДВ евиденцији да се не исписују износи у пољу 1.4

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 20590

Промењен је извештај о доспелим обавезама у финансијском књиговодству. Извештај се сада зове "Извештај о доспелим обавезама и потраживањима". Промењени су називи колона и додате су колоне да се сада могу приказати и недоспеле обавезе као и број дана кашњења. Стара форма извештаја је задржана и може се добити чекирањем поља "Стари извештај".

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20895

Пребачени су извештаји Попис, Пописна листа, Пописни вишак, Пописни мањак  из Crystal report-a у Extra report. Визуелно за корисника је све остало исто.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 20966

Додата је опција "Шифарник хијерархија одобравања" у оквиру опције "шифарници" у људским ресурсима.

Овде се могу дефинисати различите хијерархије одобравања. По покретању ће програм увек имати "основну" хијерархију одобравања.

За свако лице се може дефинисати хијерархија одобравања у апликацији One Team. Хијерархија одобравања се налази у картици "Запослење" у делу "Хијерархија одобравања".

Треба се дефинисати која је хијерархија у питању (може их имати више ако различити захтеви (годишњи одмор, потврде за банке) у апликацији One Team имају различите хијерархије одлучивања.

Треба се дефинисати датуми од када до када важи хијерарихија.

Дефинише се и које је лице задужено за одобравање на ком нивоу хијерархије.

Уграђен је и алгоритам за аутоматско креирање хијерархије одобравања на основу хијерархије надређености. Алгоритам се може покренути за појединчано лице на картици лица из картице "Запослење - Хијерархија одобравања" или за више лица одједном из опције "Опције - Креирање хијерархије за групу лица".

Идентификациони број: 21008

Додато је чек поље "прерачунај екстра поља". Када је штиклирано ектра поља (жуте колоне) ће приказати вредност на "датум до" задатог периода уместо на текући датум.

Идентификациони број: 21077

Надређени у хијерархији одлучивања могу да се додељују на основу хијерархије радних места. Притом се узима у обзир број позиције радних места.

Идентификациони број: 21090

У основне извештаје додат је извештај структура запослених по хијерархији радних места.

Промењен је распоред извештаја. Додате су категорије: организационе структуре, радни стаж и одсуства. Ту су пребачени неки од извештаја који су раније били у категорији "основни извештаји".

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 21065

Приликом сторнирања рачуна кроз Малопродаја-Дневни промет, рачун који се формира у финансијским документима у начину плаћања повлачи онај начин плаћања који је додељен у оргиналном рачуну у модулу малопродаја.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 21156

У приказу налога за књижење и табели из обрачуна зарада је додато:

  • назив пословног партнера
  • назив организационе јединице
  • ако постоји аналитика места трошка додата је и шифра и назив места трошка

Верзија: 2.4.24243.2 - Датум: 30.08.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20880

Размена еРачуна (СЕФ, Доклуп): Онемогућено је слање истог рачуна на СЕФ са 2 различите инстанце (рачунара), уколико је приликом слања на оба места отворен исти рачун. Сада се пре слања рачуна врши провера да ли је рачун у међувремену послат.

Идентификациони број: 20907

Када сторнирамо документ испорука, књижно одобрење или књижно задужење програм не затвори сторнирани документ. Након сторнирања, отвори се и документ са статусом сторно.

Идентификациони број: 20908

Не појављује се више грешка приликом штампања интерног обрачуна чији је статус сторно.

Идентификациони број: 21054

 Додатак за агенције: Приликом преузимања излазних рачуна са СЕФ-а који имају везане авансе, уколико је постављено подешавање да се не преузимају ставке, појавиће се упозорење које саветује да се одабере опција са преузимањем ставки како би повезивање са авансом у детаљу било могуће.

Идентификациони број: 21097

Не јавља се грешка приликом брисања примљених књижних одобрења/задужења.

Дораде:

Идентификациони број: 21014

Размена еФактура: Извршене су измене у МПП у складу са изменама на СЕФ-у (верзија 3.9).

  1. Подржано је слање на СЕФ рачуна са новим пореским категоријама АЕ 10 и АЕ 20. Рад са овим пореским категоријама остаје исти у МПП као и до сада. Члан напомене изабран у напомени ставке рачуна одређује да се ради о пореској категорији АЕ. Пореска стопа артикла/ставке рачуна одређује да ли је у питању АЕ10 или АЕ20.
  2. Додате су нове шифре ослобађања за ове пореске категорије које се односе на први пренос права располагања... (у називу имају додатак АЕ-ПДВ-РС-ОБЈ). У овим случајевима, потребно је изабрати неку од чланова ослобађања: Члан 10. 2.05.3 или Члан 10. 1.03.
  3. Додата је подршка за слање на СЕФ рачуна са пореским категоријама С10 и С20. Рад са овим пореским категоријама остаје исти у МПП као и до сада. Пореска стопа (општа или посебна) у ставци артикла одређује да ли се ради о категорији С20 или С10.
  4. У случају првог преноса права располагања за пореске категорије С10 и С20 (посебну и општу стопу), додат је фиктивни члан напомене у шифарник напомена, слично као за пореску категорију АЕ10 и АЕ 20. Напомена коју је у овом случају неопходно изабрати из шифарника је ПДВ-РС-ОБЈ. Ово је еквивалент параметру на СЕФ-у у ставци рачуна који говори да је у питању први пренос права располагања.
  5. Све отале измене дешавају се у позадини приликом слања рачуна на СЕФ и преузимања рачуна са СЕФ-а.
  6. Подршка за све ово је додата и за информационог посредника Доклуп (сервис Мој еРачун)

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21043

У шифарнику радних места сада се у табели могу видети повезане организационе јединице.

Идентификациони број: 21068

Омогућено је да хијерархија радних места може да се рашири до изабраног нивоа. Додат је извоз у Excel.

Верзија: 2.4.24229.3 - Датум: 16.08.2024

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 19851

Када је на извештају Аналитичка картица отворених ставки чекирана опција Прелом по страни, у екстра репорту се сваки пословни партнер приказује на почетку нове стране.

Идентификациони број: 19885

Штампа аналитичке картице отворених ставки када је чекирана опција Девизна конта приказује у екстра репорту девизне износе.

Идентификациони број: 19960

Штампа аналитичке картице отворених ставки када је изабрана организациона јединица, приказује само конта којима је додељена изабрана организациона јединица.

Модул: Магацинско пословање

Исправке:

Идентификациони број: 20850

Исправљено је приказивање података о пословним пертнерима - пољопривредним газдинствима на документима Отремница и Повраћај робе од купца у магацинском пословању.

Идентификациони број: 21035

Излазни документ може да се прогласи важећим када није дозвољено да магацин буде негативан и када артикла има довољно на стању.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20871

Додат је тип одсуства "недокументовано одсуство". Овај тип одсуства би требао да се користи за боловања за која нису достављене дознаке. У обрачуну се овај тип одсуства понаша исто као и "изостанак са посла". Сати недокументованог изостанка се у бруто и нето обрачунима, са и без бенефиција, обрачунавају на исти начин као и сати изостанка са посла. Такође, ови сати се исписују на свим прегледима картице запосленог, извештају искоришћених одсустава као и извештају за апсентизам.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20920

Када сторнирамо примљени или издати рачун, у СТОРНО документ се уписује редни број рачуна који је сторниран из књиге и спољни број оригиналног рачуна који је сторниран уколико је унет спољни број.

Дораде:

Идентификациони број: 21001

Размена еРачуна: Извршене су измене у МПП да буду у складу са 3.8 изменама на СЕФ-у.

  • Преименована је опција Датум обрачуна ПДВ у Датум настанка обавезе ПДВ
  • Преименоване су постојеће вредности датума настанка ПДВ обавезе у складу са изменама на СЕФ-у, а додате су и нове
  • Новe опцијe за датум настанка ПДВ обавезе су: Не настаје обавеза ПДВ и Датум повећања уговор (за књижна задужења)
  • Направљено је мапирање нових јединица мере у складу са новододатим на СЕФ-у (М, kW, kWh, l, sec..). Сада уколико корисник има једну од нових ЈМ, приликом слања рачуна на СЕФ, иста ће се проследити у одговарајућем формату.
  • Преименован је статус фактура са СЕФ-а из Одобрен у Прихваћено.

Напомена: Поље Датум настанка обавезе ПДВ има исте дифолтне вредности, као и пре (само преименоване). Потребно је да корисник обрати пажњу приликом слања рачуна уколико има посебне случајеве где треба изабрати неку другу опцију за датум настанка обавезе ПДВ. Опција се и даље налази на детаљу фактуре у табу еФактура/Додатне референце.

У случају књижног задужења, уколико је потребно изабрати нову опцију Датум повећања - угвор, поред избора одговарајуће опције у пољу Датум настанка ПДВ обавезе, потребно је у КЊИЗИ у колони датум промета изабрати одговарајући датум настанка нове обавезе! Ово поље се тренутно не налази у детаљу фактуре, већ само у књизи у одговарајућој колони.

Идентификациони број: 21049

Размена еРачуна: У складу са изменом на СЕФ-у (верзија 3.8) омогућено је слање авансних рачуна на СЕФ са пореском категоријом Н (анулирање). Потребно је само у одговарајућу колону (не обрачунава се) унети потребан износ са предзнаком минус, а у колони Напомена изабрати одговарајући члан за категорију анулирања. Ово ће омогућити да се у позадини приликом слања ХМЛ-а на СЕФ пошаље негативна јединична количина за ставку анулирања, а позитивна јединична цена како СЕФ очекује.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20929

Не излази грешка када се у робно-материјални промет преузима издати рачун чији спољни број има велики број карактераа (повећан је број карактера 200 у табели mk_promet, колона dokument).

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 21038

На извештају "Апсентизам - рачун" омогућено је да се поједини типови одсуства повлаче из обрачуна зараде.

Идентификациони број: 21063

Код отварања форме хијерархија радних места аутоматски се додају радна места која су у међувремену додата у шифарник радних места. Такође се бришу радна места којих више нема у шифарнику радних места.

Верзија: 2.4.24207.4 - Датум: 25.07.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18915

Размена ерачуна: Омогућено је корисницима да могу да виде кад ради АПИ сервис за размену еФактура, а када не. У те сврхе, у доњем десном углу прозора, налази се "лампица" (кружић) која може бити зелене (АПИ активан) или црвене боје (АПИ неактиван).

Провере активности АПИ-ја се раде приликом сваке акције корисника кад је потребно да се пошаљу или преузму одређени подаци са СЕФ-а, као и при покретању програма и промени предузећа. У десном делу прозора искочиће порука уколико је АПИ неактиван и лампица ће бити црвене боје.

Од тог момента, у позадини се раде повремене провере све док АПИ не постане доступан, када ће корисник добити обавештење и лампица ће "засијати" зеленом бојом. 

Идентификациони број: 20624

Подешено је да се кликом на преглед ПДФ рачуна преузетих са СЕФа приказује цео документ. 

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20855

У табели "рад у иностранству" додате су следеће колоне:

  • користи зараду у обрачунима
  • валута (подразумевана врдност је основна девизна валута у шифарнику валута)
  • девизни износ
Уколико је означена колона "користи зараду у обрачунима" унета валута и девизни износ зараде ће се користити у обрачуну зараде у иностранству. Ако постоје две уговорене зараде у периосу користиће се последња.

Верзија: 2.4.24201.1 - Датум: 19.07.2024

Модул: Уговори

Дораде:

Идентификациони број: 17258

Омогућено је брисање ставке уговора и решен је проблем са рабатом уговора када је износ у страној валути.

Идентификациони број: 19605

Скинута је порука "Позив на број сте уписали са неким од знакова који нису допуштени!" која се јавља при формирању рачуна из модула Уговори.

Идентификациони број: 20927

У модулу Уговори преименовано је поље Нова цена у Нова јединична цена, у чаробњаку за формирање анекса уговора. 

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19248

Додат је нови статистички извештај "апсентизам".

Идентификациони број: 20805

Додат је хоризонтални приказ извештаја "Услов за пензију". Отвара се на дугме из форме извештаја.

Идентификациони број: 20831

На шаблон лица додата је колона "да ли је бенефит" у све табеле задужења.

Идентификациони број: 20934

Извршени сати увећања зараде (прековремени, рад на празник) сада се могу унети и у картици лица у делу "Подаци о зарадама" - "Сати увећања зараде". Такође се могу унети у оквиру опције "групни унос" у кадровској евиденцији.

Идентификациони број: 20942

Проширен је шифарник основа за годишњи одмор. Додата је нова ставка: пребацивање прошлогодишњег годишњег одмора после 01.07. по одлуци.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 19421

Направљен је нови драјвер у Платном промету за увоз извода од Еуробанк Директне банке. Овај драјвер не проверава валидност извода јер нема податак о претходном стању извода.  Да би се фајл правилно увезао потребно је да отворите фајл у Нотепад-у и сачувате га (Save as) у формату УТФ16-ЛЕ или  УТФ16-БЕ (формат се бира у прозору Save as у пољу Encoding). Xml фајл се увози преко опције Еуробанк Директна банка - inhouse.

Идентификациони број: 20756

У типове разрешења је додата контрола оргаизационих јединица. Приликом проглашења извода или дневника благајне важећим врши се провера да ли је у разрешењима са овим типом разрешења попуњена организациона јединица.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 19517

Додата је организациона јединица на штампу калкулације. 

Приликом креирања динарске или девизне калкулације изабрана организациона јединица је видљива у свим извештајима штампе, детаљне штампе, као и штампе са опцијама. Такође, уколико нема изабране организационе јединице, иста се не исписује на свим извештајима штампе. 

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20070

Додате су ставке у примљени рачун Исправка ПДВ основице (КПР 13) у картици Ставке (по угледу на излазну исправку ПДВ основице у КИР 6).

Идентификациони број: 20900

Додатак за агенције: Подешено је израчунавање колона за начине плаћања када се увози ЈСОН фајл у књиге издатих рачуна. Исправно се попуњавају колоне готовина, картица итд.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 20746

Када се креира нови артикал у шифарнику артикала и кликне на Сачувај,  може се одмах доделити  категорија артиклу. Када се кликне на детаљ артикла у табу Категоризација видљиве су све дефинисане категоризације и као и категорије кликом на три тачке у пољу категорија.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20891

У табели "бонуси" у обрачуну промењен је начин израчунавања, тако да се бонуси рачунају по редоследу којим су унети.

Ради лакше контроле у табели "бонуси" и у табели "учинак" у обрачуну су додате колоне:

  • нето пре бонуса (учинка)
  • нето после бонуса (учинка)
  • бруто пре бонуса (учинка)
  • бруто после бонуса (учинка)
Такође у табелама "остала примања" и "добровољно ПИО" су додате колоне:

  • бруто пре осталих примања (добровољног ПИО послодавац)
  • бруто после осталих примања (добровољног ПИО послодавац)

Верзија: 2.4.24186.1 - Датум: 04.07.2024

Модул: Администрација

Дораде:

Идентификациони број: 17358

Омогућено је додељивање корисничких привелегија/рестрикција по групама корисника, из администрације МПП2.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20431

Програм приказује обавештење уколико се у Књизи примљених рачуна број 5 унесо подаци о основици и ПДВ надокнади која се исплаћује, а добављач је у картици пословних партнера обележен као ПДВ обвезник. 

Идентификациони број: 20777

Модул за електронску размену: Приликом преузимања малопродајних рачуна, додате су следеће опције:

  1. Додата је у табелу "Рачуни за преузимање" колона LocationName која ће бити попуњена након учитавања ЈСОН фајла 
  2. Приликом опције груписања по безбедносnом елементу, у спољни број креираних збирних рачуна ће се уписивати поље LocaitonName
  3. Ако је опција "Креирај збирни рачун" чекирана, појављује се додатна опција "Издвој засебне рачуне за упарена правна лица". Ова опција омогућава да се из збирног рачуна изузму рачуни за правна лица која су у табели упарена и да се за њих креирају засебни (појединачни) рачуни.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20643

Сада је могуће робни документ Откупни лист додати у КПР, десним кликом на опцију Евидентирај у КПР. 

  1. Уколико се у откупном листу изабере као тип пореске стопе Не обрачунава се, Општа стопа и Посебна стопа, креирани рачун на основу откупног листа ће се налазити у КПР-у, књига 1. Износи основице и пдв-а по општој и посебној стопи биће приказани у колонама "Не може се одбити" по општој (20%) и посебној стопи (10%).,док се износи за тип стопе Не обрачунава бити у колонама Неопорезиво.

     2.   Уколико се у откупном листу изабере као тип пореске стопе Стопа за пољопривреднике, креирани рачун на на основу откупног листа ће се налазити у КПР-у, књига 5. Износи основице и пдв-а по стопи за     пољоприведнике биће приказани у колонама "Не може се одбити" по стопи за пољопреивреду (8%).

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20906

Сада се, након претходно унетих података по месецима за дванестомесечне просеке на путањи Зараде и накнаде-Просек-Увоз/Извоз просека за накнаде на терет послодавца, у самом обрачуну узимају у обзир унети подаци за израчунавање цене накнаде по часу на терет послодавца. Такође, у калкулатору просека за накнаде се сада у пољима Просечна месечна зарада за период и просечна месечна зарада по сату за период исписују просеци.

Верзија: 2.4.24177.1 - Датум: 25.06.2024

Модул: Погон

Дораде:

Идентификациони број: 20527

У радном  налог у производњи омогућено да у утрошку из обрачуна  приликом његовог креирања  аутоматски зажути ред уколико на датум промене не постоји та количина у робно материјалном

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20694

Приликом увоза рачуна из малопродаје - ЈСОН фајл, програм повезује пословне партнере који су корисници јавних средстава са подацима који се увозе из ЈСОН фајла.

Идентификациони број: 20770

У делу искоришћени аванси за рачун за добра и услуге у грађевинарству по члану 10 Закона о пдв-у, не уписује више износ пдв-а, кад се у колону основица 20 % упише мањи износ аванса који се користи од оригиналног износа у случају делимичног коришћења аванса. 

Идентификациони број: 20834

Приликом увоза ЈСОН фајла из малопродаје, рачуни се у књиге излазних рачуна увезу хронолошки уколико се определимо за груписање рачуна по датуму и/ или груписање по безбедносном елементу. 

Модул: Деловодник

Исправке:

Идентификациони број: 20711

На путањи Деловодник/ Листа категорија/ колона Садржај-врста документа - у колони су проширени карактери за унос дужег назива категорије документарног материјала. Сада се не јавља грешка када се унесе дужи опис врсте документа кликом на дугме Сачувај.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 20737

Рад у иностранству се сада може видети и у картици лица, у делу "стаж" постоји таб страна "рад у иностранству".

Идентификациони број: 20883

Читач личне карте у картици лица ради са новим личним картама.

Исправке:

Идентификациони број: 20875

Исправљена је грешка код извештаја "одсуство по запосленом". Сада се види годишњи одмор без потребе да се штиклира "прикажи кумулативно".

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 20816

Цена на картици артикла за први робни документ у одређеном магацину по основу ког имамо улаз се приказује исправно. 

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20839

У табели "бонуси" у обрачуну зараде у земљи се виде износи пореза и доприноса за тај бонус. Овај податак је информативног карактера.

Идентификациони број: 20840

У табели "остала примања" у обрачуну зараде у земљи се виде износи пореза и доприноса за то примање. Овај податак је информативног карактера.

У табели "добровољно ПИО" у обрачуну зараде у земљи се виде износи пореза и доприноса за то ПИО који уплаћује послодавац (ако је опорезив). Овај податак је информативног карактера.

Идентификациони број: 20847

У табели "учинак" у обрачуну зараде у земљи се виде износи нето, бруто, укупна сума, пореза и доприноса за тај учинак. Овај податак је информативног карактера.

Већ постојећа колона "износ" у табели "учинак" одговара колони "бруто" у обрачуну бруто радне листе, а колони "нето" у обрачуну нето радне листе.

Идентификациони број: 20887

ПД пријава која се креира из обрачуна пореза за нерезиденте упућенике је исправно попуњена.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 20841

Омогућено је да се сада у падајућем менију за избор штампе рачуна појави претходно дефинисани прилагођени тип штампе са убаченим логоом за КИР 1  - рачуни са девизном клаузулом и КИР 19 - промет добара и услуга извршен ван републике РС. Након избора  дефинисаног типа штампе са логом, лого се појављује на рачунима КИР - 1 са девизном клаузулом и КИР - 19.

Верзија: 2.4.24165.1 - Датум: 13.06.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20448

Додатак за агенције: Приликом креирања пословног партнера кроз чаробњак за увоз излазних рачуна са СЕФа кроз Додатак за агенције, пословни партнери су обележени као ПДВ обвезници.

Исправке:

Идентификациони број: 20844

Решен је проблем који се јављао приликом слања авансног рачуна и коначног авансног рачуна са девизном клаузулом на портал СЕФ.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 20832

Исправљена је грешка на извештају "активна/пасивна лица". Сада ради филтер по типу запослења.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20852

Ако лице ради у иностранству и на почетку и на крају месеца, а има "рупу" у раду у иностранству током месеца, код избора опције "додај лица у обрачун" програм сада правилно повлачи то лице и у обрачун зараде у земљи.

Верзија: 2.4.24162.1 - Датум: 10.06.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19533

Додато је ново подешаање у Систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања - Људски ресурси - Обавештења - Приказуј обавештења - Упорозење за престанак пробног рада. Ако је укључено подешавање, приликом подизања програма излази обавештење којим лицима истиче пробни рад.

Идентификациони број: 20252

У свим извештајима, који имају филтер по типу запослења, уместо да подразумевано буду штиклирани сви типови, сада је штиклирано: стални радни однос и рад на одређено време.


Идентификациони број: 20576

На извештај "услов за пензију" кроз опцију "избор колона" може се додати колона "призната стручна спрема".

Идентификациони број: 20799

На извештају "структура запослених по раднм местима" кроз опцију "избор колона" могу се додати колоне:

  • валута
  • коефицијент
  • број уговора
  • редни број уговора/анекса


Исправке:

Идентификациони број: 20796

Исправљена је грешка код додавања ново правно лица тако да сада може да се унесе у обрачун правних лица.

Верзија: 2.4.24156.2 - Датум: 04.06.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19974

Промењена је логика како се додељују подразумеване књиге код преузимања улазних рачуна са СЕФ-а. Сада се више неће понудити КПР 8 као подразумевана књига када се појави рачун са ставком која нема вредност.

Идентификациони број: 20388

Извршено је подешање начина попуњавања појединачне евиденције када се документ преузима из КПР 13, тако да се у колони Тип документа уписује Интерни обрачун за промет страног лица или Други интерни обрачун у зависности од тога да ли се примљени документ у КПР13 односи на повећање основице по основу увоза услуга без царине или на повећање основице по основу услуга из области грађевинарства или откупа секундарних сировина.

Идентификациони број: 20722

Модул за електронску размену (преузимање МП рачуна): Финансијски документи/Електронска размена докумената/Преузимање малопродајних рачуна - Додата је опција груписања по безбедносном елементу, само уколико је обележена опција "Креирај збирни рачун". Могуће је груписати фајлове само по безбедносном елемнету, само по датуму, али и по оба критеријума.


Исправке:

Идентификациони број: 20729

Модул за електронску размену (преузимање рачуна са СЕФ-а): Омогућено је преузимање сторнираних рачуна са СЕФ-а.  Уколико у бази МПП2 већ постоји такав важећи рачун (а који нема у себи повезане авансе), програм ће му приликом преузимања променити статус у "сторниран", али ће креирати и његов сторно рачун на датум преузимања рачуна.

Идентификациони број: 20733

Када из предрачуна издамо испоруку, програм ће сачувати податке о искоришћеном авансу и у ситуацији када документ прогласимо важећим, а да претходно није сачуван.

Идентификациони број: 20752

Исправљен је начин коришћења аванса у испорукама у ситуацији када је предрачун креиран у верзији програма 2.3, а испорука креирана након преласка на верзију 2.4.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20325

Подешено је да нумерисање налога у финансијском књиговодству ради према одабраном подешавању на путањи Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања - Књиговодство - Налог за књижење.

Идентификациони број: 20376

Конторла аналитика је дефинисана по предузећу и не би требало да се виде конта која су унета за контролу у другим предузећима.

Идентификациони број: 20708

Када се налог за књижење у припреми прогласи важећим аутоматски се промени број налога за књижење без затварања форме налога.

Модул: Погон

Исправке:

Идентификациони број: 20584

Онемогућено је брисање радног налог за који постоје везана документа.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 20726

Сада се у левом филтеру генратора извештаја виде екстра поља која су шифарници: тип запослења, организациона јединица, радно место...

Идентификациони број: 20789

За лица са делимичним радним временом се уписује исправан податак у пољу делимично радно време у картици Детаљан стаж.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20775

У локализацију за ЦГ враћен је параметар Месечни износ превоза .

Ако је у табели "износ превоза" у обрачуну унет податак о превозу лица онда се у обрачуну користи тај податак.

Ако у табели "износ превоза" није унет податак о превозу лица онда се у обрачуну користи податак из параметара нивелисан са збиром бројем сати редовног рада и празника.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 20794

Исправљена је грешка тако да се сада извештај "преглед промета по типовима разрешења" може филтрирати по типу разрешења.

Верзија: 2.4.24142.1 - Датум: 21.05.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20693

Модул за размену е-докумената (преузимање МП рачуна): Када се увозе малопродајни рачуни (ЈСОН фајл) приликом груписања рачуна у један збирни рачун по датуму или на месечном нивоу, програм износ промета умањује за износ рефундација.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20699

Додат је тип запослења "упућеници из иностранства".

Ово запослени се могу убацити у обрачун "Обрачун пореза нза нерезиденте упућенике". На основу овог обрачуна се врши уплата пореза и креира се ПД пријава са шифром 199. Овај обрачун се може прокњижити.

Верзија: 2.4.24139.1 - Датум: 18.05.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19258

ПДВ евиденција - Приликом Извоза у Excel или Штампе опште евиденције свих ставки рачуна из ПОПДВ обрасца не приказује се колона рок плаћања. Колоне са износима су проширене ради прегледности. 

Идентификациони број: 20370

Додатак за агенције: Омогућено је преузимање сторнираних рачуна са СЕФ-а. 

Уколико у бази уопште нема важећег рачуна који је сада стигао са статусом "сторниран", програм ће креирати и сторниран и сторно рачун приликом преузимања (уколико у себи нема повезаних аванса).

Уколико треба преузети сторнирани рачун који у себи има повезане авансе, програм ће преузети рачун у припреми и обавестити да је потребно повезати га са одговарајућим авансима, па тек онда сторнирати из детаља рачун како би се креирали у позадини сви неопходни документи и како би рачуница била исправна.

Идентификациони број: 20395

Прилагођен је начин попуњавања појединачне евиденције када имамо авансе и коначне рачуне у истом или различитим пореским периодима, а у складу са најновијим инструкцијама. Било да су авансни или коначан рачун издати у истом или различитим пореским периодима, у појединачну евиденцију увек се уносе и подаци из авансног рачуна и подаци из коначног рачуна. По коначном рачуну се уноси укупан износ основице, у ПДВ се исказује само износ ПДВ за доплату у односу на авансни рачун, а у колону укупно се уноси укупна вредност промета добара и услуга из коначног рачуна (без умањења за део који је наплаћен по авансу).

Идентификациони број: 20412

Додатак за агенције: Приликом преузимања излазних рачуна са СЕФ-а, сада се преузимају и додатни атрибути (атрибути ставки и заглавља) уколико их има у излазном рачуну.

Идентификациони број: 20686

Додатак за агенције:

Преименован је назив  таба у Финансијски документи/Опције:

  • уместо назива Додатак за агенције, таб се зове Модул за е-размену.

Преименовани су називи опција преузимања ставки у Финансијски документи/Електронска размена докумената/Преузимање малопродајних рачуна, тако да сада одговарају називима преузимања ставки приликом преузмања рачуна са СЕФ-а:

  • Ставке се не увозе
  • Ставке се увозе са упареним артиклима, а неупарене ставке се увозе као услуге
  • Ставке се увозе са упареним артиклима, а неупарене ставке се увозе као нови артикли

Логика у позадини је остала иста.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 19332

У приказу аналитичке картице отворених ставки додата је колона са бројем (спољним бројем) налога и описом налога.

Исправке:

Идентификациони број: 20623

У обрасцу 10, датум од узима последњи датум почетка одсуства које је боловање на терет фонда, а који се односи за месец за који се креира образац или први датум у месецу, уколико је датум почетка одсуства пре периода обрасца тј  није у питању прва исплата.

Идентификациони број: 20698

Не излази грешка приликом креирања извештаја о извршењу буџета и извештај се исправно креира.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 20481

Приликом штампања извештаја Евиденција промета по артиклима не појављује се додатни прозор за избор периода за селекцију података.

Идентификациони број: 20523

Исправљена је грешка која се јављала приликом отварања листе ангажовања након креирања обрачуна у радном налогу у производњи.

Идентификациони број: 20660

Када се у робни документ преузимају ставке из рачуна из књиге примљених рачуна као датум документа преузима се датум промета из КПР.

Дораде:

Идентификациони број: 20528

У робно материјалном у извештајима Евиденција промета (по документима), Евиденција промета (по артиклима), Преглед докумената, Преглед докумената по пословним партнерима омогућено да се види спољни број по документу као засебна колона на дугме Прикажи.


У Картици артикла омогућено да се види спољни број по документу као засебна колона на дугме Прикажи.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 20484

Статистички извештај "апсентизам збирно" се рачуна за период уместо за месец.

Идентификациони број: 20508

Ажурирана је апликација за очитавање личних карти.

Идентификациони број: 20559

Приликом рачунања дана годишњих одмора узима се у обзир стаж и радно време. Ако радно време има више или мање од 5 радних дана, годишњи одмор се рачуна према основном радном времену.

Идентификациони број: 20691

Људски ресурси -> Шифарници -> Верски празници - подаци се преводе на језик апликације.

У картици лица, у табу "лични подаци", када се бира верски празник, у колони "мења датум" стоји чек поље уместо 0 или 1.


Идентификациони број: 20712

Омогућена је групна измена додатних колона табела: радна места, организационе јединице, радни стаж... Код групног додавања ставки у табелу сада се виде и додатне колоне.

Исправке:

Идентификациони број: 20578

Исправљена је грешка тако да опција "затвори датуме" у детаљу Лица сада затвара и место трошка и превоз.

Идентификациони број: 20595

Исправљена је грешка код регистра запослених - не приказује се тип запослења који је унет у будућности.

Идентификациони број: 20661

Код преузимања лица из другог предузећа сада се преузима и годишњи одмор ако је тако штиклирано.

Идентификациони број: 20665

Исправљена је грешка код доделе надређених лица. Сада је могуће изабрати лице из другог предузећа као надређено лице.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20728

Исправљена је грешка која се јаваља код креирања ПД пријаве када је отворена форма за избор почетног стања у робно - материјалном књиговодству.

Верзија: 2.4.24115.2 - Датум: 24.04.2024

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 20301

Робно-материјално/ Извештаји/ Преглед докумената и Преглед докумената по пословним партнерима - приказују се подаци за робне документе на дугме Штампај и Прикажи. 

Верзија: 2.4.24113.1 - Датум: 22.04.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 15878

Додат је извештај "Преглед лица у периоду - СВА предузећа". Приказује лица из изабраних предузећа која су имала стаж у изабраном периоду. Израчунљива поља ће имати вредност на "датум до" изабраног периода.

Исправке:

Идентификациони број: 20656

Код поновне доделе дана годишњег одмора након затварања стажа, претходни годишњи одмор остаје исти.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 17862

Додат је извештај Учинци у периоду који враћа податке о учинцима у задатом периоду за појединачно лице или за сва лица.

Идентификациони број: 20637

У додатним табелама обрачуна (бонуси, обуставе, кредити, уговорена зарада и сл.) сада се може видети и податак којој организационој јединици припада лице. Обај податак се узима из ставке обрачуна и не може се мењати.

Исправке:

Идентификациони број: 20239

У форматима за извоз налога 70 за нерезиденте постоји податак који се односи на БОП.

Идентификациони број: 20642

Отклоњена је грешка која се јављала приликом отварања картице лица, за лица која имају уговорену зараду у коефицијенту.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 18416

У менију "Увоз и извоз / Шифарници В2 / Извоз излазних рачуна" успешно извезени излазни рачуни у датотеку, и "Увоз и извоз / Шифарници В2 / Увоз излазних рачуна" успешно увезени излазни рачуни или детектован проблем са невалидним подацима.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20426

Када се кроз налог за књижење креира нова Организациона јединица програм успешно креира и сачува нову организациону јединицу.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20599

Размена еРачуна (СЕФ, Доклуп Мој еРачун): Омогућено је преузимање рачуна за период који може обухватити и текући (данашњи) датум!

Идентификациони број: 20646

У примљеним и излазним рачунима на картици Књижење додате су иконице Почетни изглед, Закључај колоне у табели, Сумирај колону, Два пута кликни мишем за измене у ћелији, Нови ред прикажи на почетку табеле, Прикажи ред за филтрирање, Прикажи панел за претрагу,  Прикажи навигатор, Прикажи област за груписање за табелу где се уносе конта и износи или проценти. Такође, додате су и иконице за извоз у RTF, Excel и PDF.

Верзија: 2.4.24096.3 - Датум: 05.04.2024

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18431

Приказан је бруто приход на рекапитулацији

Идентификациони број: 20585

Додато је упозорење на ППП ПД пријави, уколико збир броја дана у пољу 3.7 за једно лице, буде већи од броја дана у месецу. Ово може да се догоди у ситуацији када се лице појављује у више редова у једној пореској пријави (када има различите шифре врсте прихода у пољу 3.6), на пример када лице које има бенефицирани радни стаж, има у истом обрачуну сате рада и сата боловања.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20317

Додата је колона Салдо у извештају Евиденција промета по документима у робно материјалном књиговодству када се кликне на Прикажи.

Исправке:

Идентификациони број: 20514

Извештај сада ако је у филтеру извештаја чекирано детаљно приказује документе по магацинима и артикле по документима са пратећим количинама и вредностима.

Идентификациони број: 20520

Приликом преузимања више предатница из магацинског пословања у предатницу у робно материјалном књиговодству,  преносе се сви артикли са количинама и вредностима из предатница из магацинског пословања.

Идентификациони број: 20561

Сада извештај када се чекира детаљно има исказане колоне износ и износ са ПДВ.

Идентификациони број: 20562

На путањи Робно-материјално/Извештаји/Преглед докумената по пословним партнерима у пољу пословни партнер могуће је кликом на три тачке изабрати пословног партнера.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 20423

Исправљене су грешке код шаблона докумената. За поља, која су шифарници, више се на појављује таг "словима". Општина и степен стручне спреме могу да се штампају појединачно, а не морају увек са шифром и називом.

За екстра поља, која се односе на годишње одморе, се појављује таг "словима".

Превоз је додат у тагове докумената.

Идентификациони број: 20470

Исправљена је грешка код освежавања БОП-ова у радним местима лица. Више се не појављује порука "БОП не одговара изабраном радном месту" када се изабере БОП.

Идентификациони број: 20491

Исправљена је грешка код филтрирања радних места при избору радног места у картици лица.

Идентификациони број: 20504

Исправљена је грешка код додавања новог лица. Сада се чува поштански број кроз табелу лица.

Дораде:

Идентификациони број: 20499

Додат је таг за штампу верског празника у одсуствима.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20447

Исправљен је приказ документа Исправка пдв основице (КИР 6) при поновном уласку у већ формиран документ, уколико се не додаје документ већ се само уноси износ за доплату у основном приказу.  

Идентификациони број: 20457

У финансијским документима, у књигама примљених рачуна када се рачун уноси као ставка у КПР и када се отвори Форма за унос цене са ПДВом на опцију Одустани, форма може да се затвори. 

Идентификациони број: 20540

Сада се у финансијским документима код креирања извештаја Салдо купаца кликом на уплате у пољу детаљ на три тачке приказује извод банке са прегледом ставки на који се дата уплата односи.

Идентификациони број: 20582

Размена еРачуна (Docloop) - Омогућено је преузимање улазних рачуна преко сервиса Мој е-Рачун само за изабране статусе.

Модул: Магацинско пословање

Исправке:

Идентификациони број: 20490

Зависно од језика који је изабран у апликацији, извештај Преглед артикала испод лимита (Магацинско пословање) се приказује на изабраном писму.

Идентификациони број: 20493

Назив  документа кроз опцију Отвори документ се приказује на писму  које је изабрано  у апликацији.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 20511

Убрзан је рад са разрешењима у изводима

Идентификациони број: 20513

Типови разрешења за тип контног плана МРС2021 се могу преузети кликом на дугме Преузми из другог типа контног плана у оквиру форме са списком свих типова разрешења

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20538

У штампи Напомена за финансијске извештаје сада се лепо приказују девизни курсеви за текућу и претходну годину.

Верзија: 2.4.24083.1 - Датум: 23.03.2024

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 20024

Додата је опција преузимања примљених и излазних рачуна из одговарајућих књига КИР и КПР у Деловодник. Кликом на дугме Преузми документе, отвара се форма за избор улазних/излазних ралчуна већ креираних у КПР/КИР.

Означавањем једног или више рачуна и кликом на дугме Изабери, рачуни се преносе у активну деловодну књигу. Том приликом се у деловодној књизи попуњавају подаци који се могу преузети са рачуна, а остале је потребно допунити по потреби.


Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20524

Исправљена је грешка где је аутоматски био изабран куповни курс у Финансијски документи - Опције - Рок плаћања/тип курса. Сада је дифолтно постављен тип курса на "средњи".

Верзија: 2.4.24080.2 - Датум: 20.03.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 17952

Шифарник Tип лица може да се мења, али не може да се бира листа предузећа за која важи та промена. Измена овог шифарника важи за сва предузећа.

Исправке:

Идентификациони број: 20077

Обавештења за славе приказују и датум славе.

Идентификациони број: 20407

Исправљена је грешка код избора верских празника. Више се не приказује датум за 2022. него за текућу годину.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18389

Додато је ново подешавање у Финансијски документи - Опције - Рок плаћања/Тип курса. Mоже се изабрати врста курса (продајни, средњи или куповни) по ком се прерачунава износ у рсд. у  девизним рачунима и рачунима са девизном клаузулом.

Идентификациони број: 20175

Размена еРачуна: Приликом преузимања примљених рачуна са СЕФ-а чувају се у бази корисника додатни атрибути/информације (број уговора, број наруџбенице, интерни број за рутирање...). За сада не постоји кориснички интерфејс који приказује те информације.

Исправке:

Идентификациони број: 20482

На приказу штампе рачуна за Место и датум издавања повлаче се исправни подаци из Финансијски документи/ Опције уколико је тако постављено у подешавањима.

Идентификациони број: 20496

Додатак за агенције: Исправљена је грешка тако да се сада приликом преузимања рачуна из .ЈСОН фајла када је подешено да се артикли увозе као услуге и да се ради груписање рачуна по датуму, више не креирају нови артикли.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19274

Приликом увоза девизног извода Raiffeisen банке не пореди претходно стање из базе у динарима и претходно стање са извода у девизама.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 19821

У обрачуну зараде додата је додатна опција Освежи податке у евиденцији лица које освежава податке о одсуствима који су унети на другој инстанци (на другом рачунару). Ова акција не врши никакве измене на обрачуну, да би се евентуалне измене у лицима или одсуствима примениле на лице, након клика на дугме Освежи податке у евиденцији лица, неопходно је избрисати лице из обрачуна, па поново додати лице у обрачун.

Исправке:

Идентификациони број: 20402

Омогућено је штампање М обрасца у верзији 2.4 и уколико корисник не користи модул за кадровску евиденцију. 

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20350

Робно-материјално/ Извештаји/ Преглед докумената и Преглед докумената по пословним партнерима се сада добијају из исте форме и приказују се подаци за робне документе на дугме Штампај. 

Исправке:

Идентификациони број: 20480

Отклоњена је грешка која се приказивала приликом преузимања излазног рачуна у отпремницу.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 20355

Направљен је извештај са упоредним приказом цена артикала из изабраних додатних ценовника. Извештај се налази на путањи: Чиниоци пословања/ Артикли/ Додатни ценовници/ Упореди ценовнике.

Исправке:

Идентификациони број: 20441

Више се не јавља грешка код преузимања ценовника у додатни ценовник.

Верзија: 2.4.24067.3 - Датум: 07.03.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19123

На извештај "Промене текуће/претходно" додат је податак о разреду зараде (grade) радног места.

Идентификациони број: 20308

Повезане су колоне тип радног времена и број радних сати у шифарнику радних места тако да промена једне утиче на другу.

Идентификациони број: 20360

У шифарнику занимања спојена су 2 занимања са истом шифром у једно - 40.05.00:

  • Прехрамбени техничар
  • Техничар за биотехнологију.


Идентификациони број: 20361

Убрзано је покретање модула за људске ресурсе.

Исправке:

Идентификациони број: 20425

Ако лицу није унет ЈМБГ, више се не проверава да ли постоји исти такав ЈМБГ код осталих лица.

Идентификациони број: 20435

Исправљена је грешка код рачунања годишњих одмора када се уносе дани унапред тј. након текућег датума.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 19957

У опцији "основ за обрачун боловања после 11.4.19" сада се може бирати да ли се код рачунања просека узима или не узима у обзир максимална основица.

Ако се изабере Врста просека - "Боловање на терет фонда после 11.4.2019 без лимита максималне основице" неће се зарада лимитирати на максималну основицу.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20030

Омогућено је слање 1 или више важећих отпремница из робно-материјалног књиговодства у излазне рачуне (КИР 1). Опција се добија на десни клик миша, селектовањем једне или више важећих отпремница и покретањем опције Креирај излазни рачун (КИР 1).

Идентификациони број: 20344

Приликом примене додатног ценовника у ставци отпремнице, омогућено је да се изабрани додатни ценовник примени на све ставке отпремнице.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20295

Омогућено је преузимање из других модула у документима Коначан рачун или Обрачун за делимичне испоруке. Када креирамо документ Коначан рачун или Испорука из Предрачуна, омогућено да је се преузму документи из других модула (нпр. документ Отпремница из модула Робно - материјално). 

Идентификациони број: 20342

Размена еРачуна: У Чаробњак за преузимање улазних/излазних рачуна са СЕФ-а , додата су поља: магацин (само за излазне рачуне), органзациона јединица, сврха и конто за књижење. Сада је могуће већ предефинисати ове податке и они ће се пренети у преузети улазни/излазни рачун.

Идентификациони број: 20368

Додатак за агенције: Приликом преузимања рачуна из малопродаје (.ЈСОН фајла), могуће је одабрати опцију груписања рачуна по датуму, када ће програм за сваки датум из учитаног фајла креирати по 1 рачун (или 2 уколико постоје и авансни рачуни).

Идентификациони број: 20418

Додатак за агецније: Приликом преузимања фискалних рачуна из .ЈСОН фајла, допуњена је логика за препознавање купаца који на фискалном рачуну у идентификатору купца имају ИД 14, 15 или 16.

Исправке:

Идентификациони број: 20378

У излазним документима кроз форму рачуна на дугме Преузми у падајућем менију за избор модула је додата опција Финансијски документи (као што је било у верзији 2.3).

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 20389

У извештају Пореска амортизација за период - за порески биланс додата је колона напомена из документа ОА, ОАН, ПОА.

Идентификациони број: 20424

У ОА образац је додата просечна бруто зарада за 2023. годину и износи 130.405,00

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20417

Решена је грешка која се појављивала приликом групне штампе налога из финансијског књиговодства. Групно штампање налога из финансијског књиговодства не приказује грешку. 

Идентификациони број: 20420

Омогућена видљивост ставки у већ креираним билансима.

Модул: Погон

Дораде:

Идентификациони број: 20440

Утрошак у модулу производња се може извести у ексел кликом на сличице изнад табеле са ставкама утрошка

Верзија: 2.4.24054.1 - Датум: 23.02.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18972

Размена еРачуна: Промењена је претрага за отварање групних појединачних евиденција ПДВ. Сада је олакшана претрага већ урађених појединачних евиденција. 
Додата је и колона за процентуално праћење послатих појединачних докумената у оквиру задатог периода унутар те евиденције.

Идентификациони број: 20321

Додатак за агенције: Омогућено је преузимање излазних рачуна преко сервиса Мој е-Рачун (фирме Docloop) у додатку за агенције.

Идентификациони број: 20383

Размена еРачуна: Промењена је претрага за отварање збирних евиденција ПДВ. Сада је олакшана претрага већ урађених збирних евиденција.

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 19468

Додата је колона са приказом аналитике у извештају "преглед по типу промене" модула основна средства.

Идентификациони број: 20261

Приликом копирања основног средства копира се и историја локација и историја процена и сервиси и напредне аналитике

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19999

На форму за приказ појединачних радних места додата је претрага организационих јединица. Када се штиклирају повезане организационе јединице, приказују се њихови називи изнад чек листе.

Идентификациони број: 20048

Додато је подешавање Људски ресурси ->Запослење -> Додела шифара радним местима:

  • по предузећима
  • на нивоу базе

Ако је изабрано "на нивоу базе", шифра радног места мора да буде јединствена на нивоу базе података.

Додата је опција за аутоматску доделу шифре радном месту. Да би ова опција могла да се користи, потребно је да буде укључено подешавање "Радна места - аутоматски додели шифру".

Исправке:

Идентификациони број: 20313

Исправљена је грешка у одсуствима тако да се одмах израчунава број дана када се унесу датум од и датум до.

Идентификациони број: 20318

Ако су у подешавањима искључени поједини типови лица, тај тип лица се неће видети на извештајима.

Идентификациони број: 20382

Исправљена је грешка која се јављала код групне измене редова у групном уносу стажа.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 20203

Рачуни на основу ауторских уговора или уговора о делу се у књизи 15. примљених рачуна креирају са датумима који одговарају датуму исплате обрачуна.

Идентификациони број: 20212

Исправљена је грешка која се јављала код извоза или штампања налога из пријаве за приходе правних лица.

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 20371

Омогућено је да корисник може да унесе ручно класификациону ознаку у Листи категорија у облику у ком жели.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 20385

Може да се штампа Откупни лист у модулу Робно-материјално.

Верзија: 2.4.24033.1 - Датум: 02.02.2024

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19561

Из менија "људски ресурси" може да се отвори шифарник маркица. Додато је и екстра поље "износ маркице за обрачун зараде" које приказује вредност из табеле "превоз".

Идентификациони број: 20091

Извештај "промене у периоду" гледа грејд из табеле "лице радно место", а не из шифарника радних места као до сада.

Исправке:

Идентификациони број: 20205

Онемогућено је чување редова без почетног датума у табелама:

  • бенефицирани стаж
  • уговорене зараде
  • превоз
  • одсуства
  • годишњи одмори.

Идентификациони број: 20290

Исправљена је грешка тако да се сада види занимање стечено школовањем које је унето у верзији 2.3.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 19928

МПП исправно ради.

Идентификациони број: 20207

Подешено је да се код зарада које имају и обуставе у обрачуну укупан износ зараде књижи на конто 4500 потражно, а у следећем ставу 4500 дугује за износ обустава у корист конта 46900.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19975

Додатак за агенције: Креирани су системски атрибути артикала, који ће се користити за упаривање артикала између шифарника у агенцији и шифарника код клијента, уколико се разликују.

Идентификациони број: 19998

Додатак за агенције: Омогућено је иницијално упаривање артикала из агенције са артиклима из предузећа, као и креирање новиh артикала спрам ексел фајла уколико их нема у шифарнику артикала агецније.

Идентификациони број: 20005

Омогућено је упаривање артикала између шифарника артикала агенције и предузећа, приликом увоза излазних рачуна предузећа у апликацију агенције (под претпоставком да предузеће и агенција различито шифрирају артикле).

Идентификациони број: 20006

Када се помоћу додатка за агенције увозе излазни рачуни са СЕФа, омогућено је креирање новог артикла приликом самог увоза излазних рачуна.


Исправке:

Идентификациони број: 20234

Извршена је исправка обрачуна ПДВ на позицији 1.4 ПОПДВ обрасца када имамо авансни и коначан рачун.

Модул: Магацинско пословање

Дораде:

Идентификациони број: 20173

У извештајима лагер листа и стање залиха у магацинском пословању је омогућено да се кроз подешавање прикажу додатни атрибути артикла

Идентификациони број: 20230

Додато је подешавање које омогућава да се у извештајима у магацинском пословању прикажу додатни атрибути артикла.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20218

У извештајима у робно материјалном је омогућено да се кроз подешавање прикажу додатни атрибути артикла

Модул: Погон

Дораде:

Идентификациони број: 20258

У обрачуну је код осталих директних трошкова додата могућност прерачуна трошкова на основу директних трошкова материјала. Изабраним процентом се множе директни трошкови материјала и они се могу додати на вредност осталих директних трошкова или преписати преко њих.   

Верзија: 2.4.24008.3 - Датум: 08.01.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20170

Исправљена је грешка која се појављивала приликом попуњавања датума за одбитак основице у детаљу примљеног авансног рачуна који је креиран из примљеног предрачуна. 

Верзија: 2.4.23365.1 - Датум: 31.12.2023

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 12203

На шаблон лица за јавна предузећа додато је приказ поље "Занимање - јавна предузећа".

Све колоне шифарника се лепо виде.

Идентификациони број: 18219

Када корисник покуша да унесе ново лице, а већ има максималан број активних запослених, програм не а дозвољава чување

Идентификациони број: 18267

Промењен је начин бројања лица која се рачунају за лиценцу. Сада се не броје само запослени већ сва лица која се отварају под истим шаблоном као запослени.

Идентификациони број: 18433

На основни шаблон лица и шаблон за јавна предузећа додата је табела "бенефити". Ту се уносе вредности из променљивог (корисник може да га мења) шифарника бенефита.

Идентификациони број: 18953

На извештај "структура запослених по месту трошка" могуће је додати колону "проценат радног времена" преко опције "избор колона". Колона приказује проценат ангажовања лица у текућем предузећу (из табеле "радни стаж").

Идентификациони број: 19965

Када се у табелу "санитарна књижица" унесе нови ред, а у претходном реду је отворен датум, аутоматски се затвара тај датум.

Идентификациони број: 20075

Колона "разред зараде" у табели "лица - радна места"није више "само за читање". Вредност се копира из шифарника радних места приликом доделе радног места лицу. Та вредност може да се мења и чува.

Исправке:

Идентификациони број: 20157

Исправљена је грешка која се дешавала код доделе дана годишњег одмора када се у параметрима штиклира "примени услов деце".

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 19273

Уколико је у питању напредни ниво и укључено је подешавање "Укључено праћење промена на документима" у програму ће постојати опција Зараде и накнаде - Преглед корисника који су мењали обрачун. У овој опцији се може видети информација који је коринсик мењао који обрачун и када. Сам садржај промена се не може видети.

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 19704

Додата је могућност креирања Архивске књиге за изабрани период (годину/е) на путањи: Деловодник/ Архивска књига.


У Архивску књигу је могуће унети ручне уносе за одговарајуће класификационе ознаке, али може се архивска књига креирати и аутоматски спрам уноса у деловодне књиге који упадају у опсег изабраног периода.


Да би се преузели подаци у Архивску књигу потребно је притиснути дугме Преузми, чиме се отвара нови прозор где могу да се групишу подаци на 3 начина:

- по класификационој ознаци - ово је подразумевано и обавезно

- по врсти документа - за случајеве где има више врста докумената које припадају истој класификационој ознаци

- по формату (електронски/папирни) - уколико је део документације једне исте класификационе ознаке у електронском, а део у папирном облику.


Притиском на дугме Формирај добију се резултати груписања у овој форми у табели. У табели су приказане све класификационе ознаке које су креиране у листи категорија, али су осенчене и обележене само оне за које постоје уноси у деловодној књизи за задати период.


Пошто једна класификациона ознака може бити везана за различите врсте докумената из Врсте докумената и различите начине размене из Начина размене, у том случају програм групише документе и по начину размене (формату) и по врсти документа (уколико је тако обележено) и креира за исту класификациону ознаку један ред за електронски формат и други ред за папирни формат, а исто тако и одвојене редове за различите врсте докумената у оквиру исте класификационе ознаке.   


Уколико корисник не жели да групише ставке архивске књиге по овим критеријумима, може само приликом формирања архивске књиге да склони ознаку са опција: врста документа или формат.


Дугме Пребаци у архивску књигу аутоматски се попуњавају колоне:

- Редни број у књизи (континуирано) - хронолошки унос по години настанка

- Редни број у књизи (по години уноса) - којим редом су унети у деловодник

- Редни број у књизи (по класификационој ознаци) 

- Датум уписа - када су преузети у архивску књигу

- Година настанка од 

- Година настанка до

- Класификациона ознака - класификациону ознаку из Листе категорија

- Садржај - повлачи опис из Врсте документа

- Рок чувања - уписује рок чувања из Листе категорија за одређену класификациону ознаку

- Број сагласности - уписује Број сагласности из Листе категорија коју је одобрио Архив. Уколико се измени Листа категорија потребно је нову листу послати Архиву на одобрење и нови Број сагласности унети у Листу ктегорија/ Број сагласности одакле се аутоматски повлачи нови број у Архивску књигу приликом следећем уноса.

- Количина материјала - уколико је формат "електронски" аутоматски се уписује "Е", ако је формат "папирни" корисник ручно уноси колико материјала има (регистратори, фасцикле, кутије и сл.) у којима је смештена архивска грађа.


Остале колоне корисник ручно попуњава. На дугме Штампај може се одштампати образац Архивска књига који се доставља Историјском архиву.

Упис архивске грађе и документарног материјала врши се хронолошки, по годинама и класификационим ознакама, по називу категорија документарног материјала према важећој Листи категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.


 




Идентификациони број: 20122

Додато је поље за унос Броја сагласноти на листу категорија, које се повлачи  у Архивску књигу приликом (полу)аутоматског формирања архивске књиге.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19842

Додатак за агенције (МП): Приликом увоза рачуна из ЈСОН фајла омогућен је увоз једног збирног рачуна за све рачуне из фајла. Уколико се у фајлу налазе и авансни рачуни, авансни рачуни ће у том случају бити увежени као 1 збирни рачун у књигу КИР 2, а остали рачуни ће бити увежени у књигу КИР 1.


И за креирање рачуна у КИР 1, као  и за КИР 2, програм ће понудити опцију избора партнера који ће бити везан за те рачуне (то може бити неки фиктивни партнер креиран у МПП за потребе приказивања фискалних рачуна од физичких лица)


Опција креирања збирног рачуна од свих рачуна учитаних из фајла, налази се на главној форми поред опција за увоз ставки рачуна: "Креирај збирни рачун" коју је потребно обележити уколико је потребно груписање рачуна. У супротном, биће креирано онолико рачуна колико се налази у учитаном фајлу.


Напомена: Када се једном увезе збирни рачун, у бази се памте фискални рачуни од којих је настао  збирни рачун како би се избегла могућност поновног учитавања фајла. Након брисања увезених рачуна, бришу се и подаци о фискалним рачунима из базе, па је исте могуће поново учитати.


Идентификациони број: 20014

Размена еРачуна: Приликом слања рачуна на СЕФ не шаље се редни број ставке артикла у шифру артикла, уколико шифра није унета. Такође, за све врсте рачуна у којима је унета шифра артикла у ставкама, иста се шаље у шифру артикла на СЕФ.

Идентификациони број: 20045

Код примљених рачуна приликом додавања аванса укинуто је дугме сачувај, сада ће се приликом затварања прозора аутоматски чувати промене.

Исправке:

Идентификациони број: 20026

Програм не пита да ли треба сачувати измене када се не уради никаква измена.

Идентификациони број: 20028

Исправљена је грешка где се приликом проглашвања важећим из детаља примљеног авансног рачуна који је креиран на основу предрачуна, у поље Датум за одбитак ПДВ уписивао данашњи датум. Подешено је да се у Датум за одбитак ПДВ уписује Датум за одбитак основице.

Идентификациони број: 20032

Увезене излазне ефактуре преко додатка за агенције се чувају на путањи која је подешена у финансијским документима у опција и након промене предузећа.

Идентификациони број: 20134

Исправљена је грешка приликом креирања интерног обрачуна из КПР6., КПР 7 и КПР8.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 19955

Додато је подешавање Чиниоци пословања ->Општа подешавања организационих јединица -> Додела шифре организационе јединице:

  • по предузећима
  • на нивоу базе

Ако је изабрано "на нивоу базе", шифра организационе јединице мора да буде јединствена на нивоу базе података.

Идентификациони број: 20037

Приликом избора организационе јединице за лице сада се види и хијерархија организационих јединица.

Идентификациони број: 20049

Додата је опција за аутоматско додељивање шифара организационим јединицама.

Исправке:

Идентификациони број: 20053

Функционише креирање рестрикција преко .xml фајла у МПП 2.4 верзији 

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 20146

Омогућено је књижење рачуна као рачуна отпремнице у буџетском контном плану.

Верзија: 2.4.23352.1 - Датум: 18.12.2023

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 12060

Извештај салдо пословних партнера може да прикаже и девизне износе.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19354

*** СРЕДИТИ *** 

Опција 1: Подешено је да се рачуни код предузећа која нису ПДВ обвезници рачуни увозе без права на одбитак. 


Опција 2: Подешено је да се рачуни код предузећа која нису ПДВ обвезници рачуни увозе у колону неопорезиво. 

Идентификациони број: 19994

Исправљена је грешка у којој се артикал увозио као тип услуга.

Дораде:

Идентификациони број: 19534

Код књижења излазних рачуна ако постоји износ у неком од начина плаћања (кеш, картица,чек...) а није задат конто за тај начин плаћања укупан износ рачуна ће се књижити на 2040.

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 19403


Додата је могућност креирања листе категорија (са роковима чувања) карактеристичних за одређено предузеће, у делу Класификација архивског материјала. Могуће је креирати више категорија, као и више нивоа поткатегорија.


У делу Архивски материјал - за сада је предвиђен ручни унос архивске књиге за одређену годину (или период). Након уноса потребних података, могуће је одштампати архивску књигу или је извести у ексел ради даљег манипулисања.


Накнадно ће бити додата веза између заведених елемената у деловодној књизи и архивске књиге, као и извоз у потребан облик за предавање еАрхиву.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 19917

У документу Међумагацински пренос на дугме Штампај додат је нови избор штампе за приказ Укупно без пдв-а.

Исправке:

Идентификациони број: 19978

Робни документи се креирају са датумом промета из преузетог рачуна.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 20055

Исправљена је грешка која се јавља приликом увоза докумената у МПП преко модула увоз и извоз.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 20109

Исправљена је грешка која се јављала приликом штампе Пријемнице односно премештаја основних средстава.

Верзија: 2.4.23338.2 - Датум: 04.12.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 10213

Омогућено је да у КИР2 рачун који је означан као коначан кроз детаљ може да се повеже са авансним рачуном који је претходно унет ручно кроз заглавље или увезен у програм преко додатка за ефактуре. 

Идентификациони број: 18812

У финансијским документима у извештају Отворени авасни додато је филтрирање по датуму промета.

Идентификациони број: 19134

----- допунити  ---------------


У детаљу рачуна у картици Књижење, додата су 4 нова начина плаћања:

 ***** пописати која и допунити опис на крјау



Идентификациони број: 19940

Размена еРачуна: Додати су атрибути ставки за документ Исправка ПДВ основице (књижно одобрење/задужење). Поља за унос атрибута ставки ће се појавити након уноса ставки у таб Ставке.


Да би био олакшан унос атрибута, позиционирање на ред који се односи на неку ставку/артикал - омогућава унос атрибута за ту ставку /артикал, а у назив таба "Атрибути ставки" додат је редни број ставке за коју се попуњавају подаци (нпр: Атрибути ставке 2).



Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 17744

Омогућена је аутоматска додела шифре лица по типу лица.

Да би се то користило треба у подешавањима:

Систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања -> Људски ресурси -> Општа подешавања лица -> Додела шифара лицима

изабрати опцију "По предузећу и типу лица" и "По типу лица на нивоу базе".

Идентификациони број: 19489

Статистички извештај "одсуства на дан" постао је "одсуства у периоду". Приказује број одсутних по типу одсуства за сваки датум из изабраног периода.

Идентификациони број: 19620

На свим извештајима, који приказују име и презиме лица, сада се може видети и колона "средње име".

Исправке:

Идентификациони број: 19866

Исправљена је грешка у групном уносу превоза. Сада се ажурира ид пословног партнера, па не доалзи до грешке приликом учитавања лица.

Идентификациони број: 19990

Исправљена је грешка код додавања редова у табелу "износ трошкова превоза" када корисник нема модул за људске ресурсе.

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 19295

Малопроја има подршку креирања ФД књижног одобрења/задужења.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 19511

Уколико креирамо коначни рачун са девизном клаузулом у промет у робно материјалном се уписују врености које су у самом рачуну тако и у Кеп књизи.

Модул: Магацинско пословање

Исправке:

Идентификациони број: 19977

Испављена је грешка у приказивању картице артикла на путањи Магацинско пословање - Извештаји - Картица артикла.

Модул: MPP2

Исправке:

Идентификациони број: 20015

Исправљена је грешка у програму која се јављала приликом аутоматског разрешавања извода.

Верзија: 2.4.23325.2 - Датум: 21.11.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19884

Исправљена је грешка у шеми књижења код Коначних рачуна у РСД. 

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 19926

Исправљена је грешка код израчунавања обрасца 4 регистра запослених.

Верзија: 2.4.23321.1 - Датум: 17.11.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 15218

Додата је групна штампа примљених рачуна из књиге примљених рачуна. Означавањем више примљених рачуна десним кликом миша и избором опције Штампај отвара се један извештај где се приказују сви изабрани документи, сваки на засебној страни.


Идентификациони број: 18973

Размена еРачуна: Омогућено је да се и приликом групног слања фактура на СЕФ онемогући слање фактуре у ПДФ формату у позадини ХМЛ-а. 

Уколико се након приказа за избор врсте штампе, кликне на Одустани или х, наставља се слање фактуре, али се не шаље ПДФ рачуна. Експлицитно закачени прилози се шаљу регуларно, ово се односи само на ПДФ рачун који се аутоматски слао у позадини након избора врте штампе. 

Идентификациони број: 19840

Додатак за агенције: Додато је подешавање за одабир статуса докумената након увоза излазних рачуна са СЕФ-а или са портала ПУ (из малопродаје, кроз ЈСОН фајл). 

Подешавање се налази на путањи: Финансијски документи --> Опције, таб Додатак за агенције. Могуће вредности статуса рачуна након увоза су "у припреми" и "важећи".

Напомена: Ко прати и робно-материјално у МПП2, препорука је да се рачуни увозе у статусу "у припреми", како би се након увоза додао одговарајући магацин или сл. Ко има било какву потребу за едитовањем рачуна (додавањем ОЈ, аналитике и сл.) након увоза, такође треба да изабере опцију "у припреми".


Идентификациони број: 19849

Додатак за агенције (МП): Омогућено је да програм приликом првог везивања партнера који је физичко лице за рачун који има префикс 11: (ЈМБГ) или 20: (лична карта) понуди да и свима осталима са истим префиском (односе се на физичка лица којима је унет на фискалном рачуну или ЈМБГ или лична карта) додали изабраног пословног партнера кога корисник одабере из шифарника партнера.

Такође, ако на фискалном рачуну није уопште унет овај податак, прептоставка је да се ради о физичком лицу, па се може пре увоза додати пословни партнер (физичко лице). Програм ће тада питати да ли корисник жели да свим таквим рачунима из фајла (где није унет партнер) додели истог пословног партнера ког је корисник изабрао на првом таквом рачуну.

Исту логику програм примењује када наиђе на партнера (правно лице са унетим ПИБ-ом, префикс 10: ) ког корисник нема у бази, па га креира из листе учитаних рачуна - након креирања новог партнера, програм ради проверу свих рачуна у фајлу, и ако се у њима појављује партнер са тим ПИБ-ом, он га сам повеже.

Идентификациони број: 19951

Износ ПДВ на позицији 8а.5 је нула у случају када имамо исказано смањење без права на одбитак.

Исправке:

Идентификациони број: 19850

Додатак за агенције (СЕФ): Приликом преузимања излазних рачуна са СЕФ-а адекватно раде опције упаривања ставки (артикала), и могуће је увежени рачун пренети у робно-материјално књиговодство без накнадног едитовања.

Идентификациони број: 19913

Исправљена је грешка која се јављала у ПОПДВ када имамо примљени аванс и коначан рачун у истом пореском периоду. 

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 17555

Додато је екстра поље "хијерархија радних места" на картицу лица на основни и шаблон лица за јавна предузећа,као и колона у табели Радна места на картици лица

Идентификациони број: 19239

Проширен је шифарник "тип сродства" и додата је колона "тип ближег сродства" у табелу "породица". Шифарници су повезани тако да више вредности из шифарника "тип ближег сродства" одговара једној вредности шифарника "тип сродства".

Идентификациони број: 19887

На основни извештај "одсуство по запосленом" кроз опцију "избор колона" могуће је додати колону документ.

Верзија: 2.4.23314.1 - Датум: 10.11.2023

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 15694

Исправљена је грешка код израчунавања "датума до" приликом уноса броја дана у одсуства.

Идентификациони број: 19651

Када је за неко лице слика погрешно сачувана у бази, може да се отвори картица лица.

Идентификациони број: 19916

Исправљена је грешка у регистру запослених. Сада се преузимају подаци о лцима без проблема.

Дораде:

Идентификациони број: 17822

На основни шаблон лица додата је картица "ослобађања" у део "Подаци о зарадама".

Идентификациони број: 19025

Промењен је начин рада табеле која повезује лица и места трошка. Препорука је да се пре инсталације верзије 2.4, извезе Групни унос -> Запослење -> Место трошка.

Идентификациони број: 19235

Ако је укључено подешавање Евиденција лица- Општа подешавања лица - Памти корисника и датум промене код чувања у картици лица се приказује податак ко је последњи и када мењао неки податак о лицу. У то не спада само неки основни податак о лицу већ и одсутва, годишњи одмор и слично.

У мени опцији "Преглед корисника који су чували податке о лицима" се може видети листа корисника који су мењали податке заједно са временом промене. Не постоји опција да се види шта је промењено.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18799

Када имамо авансе и коначне рачуне са више стопа, аванс би требало да затвара само оне стопе које се налазе у авансном рачуну који затварамо.

Идентификациони број: 19918

Попуњавање искоришћености аванса код примљених рачуна ради исправно. 

Модул: Администрација

Исправке:

Идентификациони број: 19334

Код:

  1. Ресетовања подешавања
  2. приступу плагину
  3. приступу шифарнику
  4. приступу корисника предузећу
Ако се додаје windows корисник више нема потребе да се бира предузеће јер та опција ничему није служила. Такође склоњено је дугме сачувај јер и то није служило ничему.

Верзија: 2.4.23311.1 - Датум: 07.11.2023

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 12753

У оквиру кадровске евиденције се може радити са шаблонима превоза

Идентификациони број: 18515

Ако корисник има инсталиран модул за људске ресурсе и нема рестрикције на тај модул, детаљ за лице се отвара кроз модул за људске ресурсе.

Идентификациони број: 19220

У табели надређени могуће је изабрати лице из било ког предузећа које корисник има право да види.

Идентификациони број: 19684

У шифраник радних места треба додати колону "валута".

У табелу "лице радна места" треба додати колону "валута".


Идентификациони број: 19712

На извштају "стручно усавршавање" могуће је додати колону "пол" кроз опцију "избор колона.

Идентификациони број: 19837

Додатни атрибути шифарника радних места могу да се штампају у документима.

Исправке:

Идентификациони број: 19593

Исправљена је грешка код штампе докумената. Израчунљива поља, која су шифарници - тип запослења, радно место, организациона јединица, радно време, зарада се рачуна преко, приказују вредност уместо броја.

Идентификациони број: 19705

Исправљена је грешка на картици лица. Сада се виде називи израчунљивих поља уместо да пише "Prikaz polje".

Идентификациони број: 19882

Исправљена је грешка на извештајима тако да се сада приказују пасивна радна места:

  • промене у периоду
  • хоризонтална одсуства
  • јубиларна награда
  • промене текуће/претходно стање
  • промене запосленог
  • рођендани
  • пријављена/одјављена лица

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 16074

Додавањем аконтације у коначни обрачун на коме се иницијално не налазе лица која се налазе на аконтационом обрачуну, свако лице у коначном обрачуну добије јединствен редни број.

Идентификациони број: 19110

У обрачуну Дуалног образовања основица доприноса се исправно приказује на обрачунском листићу и рекапитулацији.

Дораде:

Идентификациони број: 18304

Уколико постоји кадровска евиденција, а у подешавањима је изабрано да се картица лица из зарада отвара у кадрвоској, треба приказати изглед картице из кадровске евиденције.

Идентификациони број: 19208

У опцији Зараде и накнаде - Банке - Групни вирман се сада може унети рачун банке за уплату и када се у питању групни вирман за једну банку. До сада је то могло само када је у питању био групни вирман за целокупну нето зараду.

Модул: Погон

Исправке:

Идентификациони број: 19690

Исправљена је грешка која се јавља када покушамо да отворимо захтев за производњу

Верзија: 2.4.23307.2 - Датум: 03.11.2023

Модул: Налог за службени пут

Исправке:

Идентификациони број: 18198

У налогу за службени пут у иностранству исправно се приказују износи у пољима- Укупно за уплату- исплату у складу са избором оције да ли се трошкови рефундирају или не.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19521

Обавештење о измени ПДВ основице се појављује само у рачунима са статусом Сторно.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 19883

Размена еРачуна: Исправљена је грешка која се јављала приликом слања фактуре без прилога на СЕФ.

Верзија: 2.4.23305.1 - Датум: 01.11.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 16093

За КИР 1, 2, 3, 4, 5, 10 и15 датум за пдв обрачун преноси се у налогу за књижење на конту за пдв у датум промене

Идентификациони број: 19526

У штампи рачуна за секундарне сировине сада се уписује рок плаћања ако је тако подешено.

Дораде:

Идентификациони број: 18992

Размена еРачуна: Омогућено је памћење одређених подешавања значајних за преузимање еРачуна са СЕФ-а, по предузећу. Ово подешавање је пребачено на путању: Финансијски документи/Опције, таб Електронска фактура.

За сада је омогућено подешавање и памћење подразумеване путање за чување улазних рачуна са СЕФ-а, као и начин увоза ставки. Потребно је у сваком предузећу подесити одговарајуће вредности ових подешавања, које ће се користити приликом преузимања еРачуна у то предузеће.

Напомена: Корисници који имају додатак за агенције, такође могу подесити ове параметре за увоз излазних рачуна, на истој путањи.

Идентификациони број: 19833

Приликом креирања коначног рачуна/испоруке програм одмах израчуна и упише (веже) само део аванса који је искоришћен том испоруком/коначним рачуном. Уколико је потребно, износи искоришћеног дела аванса се могу исправити у табели Искоришћени аванси (где је могуће повући и повезати и друге авансне рачуне уколико је потребно).

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 19819

Подаци из шаблона: обуставе- износ, обуставе проценат, бонуси, учинак, добровољно пио, неновчана примања, додатни доприноси на терет послодавца који су унети на другој инстанци се могу преузети директно у обрачун преко опције- Преузми из шаблона.

Верзија: 2.4.23292.2 - Датум: 19.10.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18789

На путањи Финансијски документи - Издати документи -Нови документ - Прерачун девизни - креира се девизни предрачун за купца у иностранству. кликом на опцију Нова уплата креира се авансни рачун на основу предрачуна.  У самом рачуну потребно је подесити датум уплате на основу ког се попуњава податак о средњем курсу те изабрати пореско ослобођење уколико ПДВ није обрачунат. Даље, из предрачуна се креирају Делимичне испоруке (горњи десни угао). Када се креира испорука која може да буде коначна или да се након ње издају и додатне испоруке, потребно је кликнутина Искоришћени авансни да би се попунио податак о искоришћеним аванснима. 

Код девизних аванса и испорука, курс се обрачунава тако што се износ из аванса увек рачуна по курсу на дан аванса, а остатак за уплату по обрачуну (уколико постоји) се рачуна по курсу на дан обрачуна. Уколико нема износа за доплату, цео износ обрчуна се рачуна по курсу на дан аванса.

Идентификациони број: 19680

Размена еРачуна: Сада се у ХМЛ-у приликом слања исправке ПДВ основице која има ставке са рабатом, информација о попусту шаље у само једном делу ХМЛ-а, а не на 2 места како је било грешком у претходној верзији.

Дораде:

Идентификациони број: 19277

Приликом увоза излазних авансних и коначних рачуна са СЕФа или ручног уноса у КИР2, омогућено је да се изврши повезивање коначног рачуна са авансом. Напомена: код увоза коначног рачуна са СЕФа, потребно је ручно дабрати да рачун иде у КИР2 - у суротном, рачун ће бити увезен у КИР1. 


Исти принцип увоза и повезивања је за обрачуне (делимичне испоруке) које се увозе у КИР5.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 19504

Тастер Освежи цене поставља исправну цену на дан у документу мађумагацински пренос за магацине који се воде по фифо методи.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 19543

Када је истовремено отворена картица ос и документ набавке у коме се налази то основно средство и ако се обрише документ набавке не долази до брисања ставки повећања набавне вредности из картице које нису везане за тај документ.

Верзија: 2.4.23283.1 - Датум: 10.10.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18652

Не јавља се грешка код брисања фактура које су послате на СЕФ. (евентуално дописати овде нешто паметније у зависности од решења које изаберемо).

Идентификациони број: 19645

У КИР10 се не приказује износ курсних разлика у колони неопорезиво. Када се испорука прокњижи, износи у налогу буду исказани у складу са правилима обрачуна аванса и коначних испорука у страној валути. 

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19159

Додато је обавештење о истеку важења личне карте. Да би се приликом подизања програма приказало обавештење, треба укључити подешавање "Приказуј обавештења - истек личне карте".

Идентификациони број: 19160

Додато је обавештење о истеку закупа. Приказује се приликом подизања програма ако за лица типа "закуподавци" истиче уговорена зарада. Да би се обавештење приказало треба укључити подешавање "Приказуј обавештења - истек закупа".

Верзија: 2.4.23281.1 - Датум: 08.10.2023

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 15273

Приликом извоза одређених докумената и извештаја генерише се назив наведеног фајла који се извози.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 15824

У групни унос додате су колоне:

  • средње име
  • организациона јединица
  • радно место.
  • текући тип запослења 
Ове колоне служе само за приказ. Вредност тих колона не може да се мења.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 18958

Креирање документа амортизација оставља запис у ставци картице који је документ повезан са том ставком

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 19585

У свим улазиним и излазним робним документима (осим калкулације и пописа) додат је податак о стању артикла са укљученим документима у припреми. Овај податак се налази у продужетку података о стању на шифри и серији (ако су укључени серијски бројеви).

Верзија: 2.4.23274.1 - Датум: 01.10.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19658

Размена еРачуна: Приликом израде коначног рачуна који има претходну авансну уплату, сада се на СЕФ шаље исправан датум авансног рачуна.

Верзија: 2.4.23270.4 - Датум: 27.09.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19519

Исправљена је грешка која је онемогућавала да се приказује ПДФ преглед рачуна преузетих са ефактура. 

Освежавање статуса е-рачуна у КИР и КПР сада преузима сататус документа са ефактура.

Идентификациони број: 19597

Размена еРачуна: Исправљена је грешка код слања књижних одобрења/задужења на СЕФ који имају ставке (артикле) на које је одобрен попуст. У тим ситуацијама, сада се за такве артикле приказује на СЕФ-у исправна јединична цена (а не умањена за јединични износ рабата). 

Верзија: 2.4.23268.1 - Датум: 25.09.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19218

Исправљена је грешка која се јавља приликом уноса новог артикла директно у фактуру.

Идентификациони број: 19552

Сторно и сторнирано се приказује у наслову на приказу штампе докумената код књижних одобрења/задужења.

Верзија: 2.4.23254.1 - Датум: 11.09.2023

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 19244

Исправљена је грешка у Налогу за службени пут у земљи где се остали тошкови не приказују у пољу укупни трошкови.

Верзија: 2.4.23241.1 - Датум: 29.08.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19497

Размена еРачуна: Сређена је форма Чаробњака за преузимање улазних/излазних рачуна, па се приликом смањења величине прозора виде сва поља којолико је могуће.

Верзија: 2.4.23229.1 - Датум: 17.08.2023

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18471

Додат је нови статистички извештај "Структура запослених по данима". За изабрани период се приказује број запослених за сваки дан из тог периода.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18908

Помоћне књиге дају исправне податке када су рачуни са пореском стопом ослобођено.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 19396

На АОП 9073 у Статистичком извештају приказује се текући промет без почетног стања групе 43. 

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 19420

Извшрено је форматирање износ уговорене зараде који се приказује на обрачуну зараде.