Пословни програми
Основне поставке
Информације о изменама >

Верзија: 2.3.24290.1 - Датум: 16.10.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21253

Када се креира Књижно одобрење или Књижно задужење у које се не преузима рачун на основу ког се креира документ и када се унесе ставка, у самој књизи издатих рачуна се уписује ознака за ПОПДВ и ПОПДВ обрачун је исправан.

Верзија: 2.3.24289.1 - Датум: 15.10.2024

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 21120

Промена само резидуалне вредности код неког основног средства преко документа процене ради добро. 

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 21283

Исправљена је грешка код штампе докумената. Код свих табела са шаблона лица исправно се штампају активни и претходни ред у документима.

Верзија: 2.3.24288.1 - Датум: 14.10.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21243

У ХМЛ за увоз/извоз рачуна додата је колона "Тип документа ЕПП".

Верзија: 2.3.24284.1 - Датум: 10.10.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21080

Када у појединачну евиденцију преузимамо рачун по ком имамо урађен интерни рачун за ПДВ, програм у број документа уписује број интерног рачуна. 


Уколико у појединачну евиденцију преузимамо коначан рачун који је делимично или у целости затворен из аванса и по ком имамо интерни обрачун ПДВ, у број повезаног документа се уписује број интерни рачуна за аванс. 


Уколико у појединачну евиденцију преузимам Документ о смањењу или документ о повећању на основу ког имамо урађен интерни рачун за ПДВ, у број повезаног документа се уписује број интерног рачуна за документ на основу ког је издат Документ о смањењу или Документ о повећању. 

Идентификациони број: 21257

Приликом додавања примљеног рачуна по коме је интерно обрачунат ПДВ (члан 10 и сл), у Појединачну евиденцију се сада уписује број интерног рачуна, а не спољни број примљеног рачуна (оригинални број са фактуре добављача) по коме је сачињен интерни рачун.

Обратити пажњу на следећу ситуацију: Уколико су претходно на СЕФ у Појединачну евиденцију послати интерни рачуни (нпр. по основу примљеног аванса) са бројем фактуре добављача а не бројем интерног рачуна, а сада се шаље интерни рачун (по примљеној коначној фактури или књ. одобрењу/задужењу) који је повезан са тим рачуном, вероватно неће бити добро направљена веза на СЕФ-у. У овом случају, потребно је кориговати појединачну евиденцију која се односи на нпр. авансни рачун и у њој уписати исправно број интерног рачуна у пољу број документа, па тек онда послати појединачну евиденцију за тај интерни рачун по основу примљене коначне фактуре.

Верзија: 2.3.24283.1 - Датум: 09.10.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21246

Подешено је упозорење када се у појединачну или збирну евиденцију преузима рачун чији је статус Није за слање.

Верзија: 2.3.24278.1 - Датум: 04.10.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21173

Размена е-Рачуна: Омогућено је да један исти документ може да се убаци и у појединачну и у збирну евиденцију, као и да исти документ може да се убаци у различите збирне евиденције за различит порески период. Такође, дозвољено је да се у збирну евиденцију може повући документ који је већ послат на СЕФ (највише због сторнираних докумената и књ. одобрења/задужења). У овим ситуацијама, корисник ће само добити поруку обавештења да се документ већ налази у некој од евиденција или да је послат на СЕФ. Порука је само информативна, и корисник може да одабере да настави даље или да одустане од започете акције.

Идентификациони број: 21222

Нова појединачна евиденција - Када се у нову појединачну евиденцију преузима документ из књиге примљених рачуна по основу ког је урађен интерни обрачун, подаци у појединачној евиденцији се попуњавају према следећем: 

• уколико се рачун у ПОПДВ евиденцији исказује на пољу 8Г1, у појединачној евиденцији Промет ће бити Набавка, Тип ће бити Интерни рачун - страно лице, а Основ одабира документа ће да буде Промет.  

• уколико се рачун у ПОПДВ евиденцији исказује на пољу 8Б2, у појединачној евиденцији Промет ће бити Набавка, Тип ће бити Интерни рачун - обвезник ПДВ, а Основ одабира документа ће да буде Промет.  



Исправке:

Идентификациони број: 21216

Када се примљено књижно одобрење унесе само кроз књигу у КПР 13 и повуче у појединачну евиденцију, сада се у евиденцију преносе позитивни износи. 

Верзија: 2.3.24277.2 - Датум: 03.10.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21174

Омогућено је разврставање рачуна у књизи примљених рачуна по врстама: електронске фактуре, фискални рачуни и други рачуни.
У књизи примљених рачуна је у те сврхе додата нова колона Тип документа ЕПП, и одавде ће се вући подаци за Евиденцију претходног пореза (ЕПП). За све примљене фактуре које су преузете са СЕФ-а или учитане путем ХМЛ-а (значи имају везу са СЕФ-ом), програм ће сам поставити вредност ове колоне на "Електронске фактуре". У свим осталим случајевима, потребно је да корисник у књизи примљених рачуна определи одговарајућу вредност. Ова колона се може променити и за фактуре које су у статусу важећи и за сада се налази само у књизи, а не и у детаљу фактуре.

Исправке:

Идентификациони број: 21179

Омогућено креирање испоруке након сторнирања погрешно издатог коначног рачуна уместо испоруке. 

Идентификациони број: 21188

Уколико се у Новој појединачној евиденцији промени Основ одабира документа, не поништавају се унети износи. 

Верзија: 2.3.24274.2 - Датум: 30.09.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 21153

Исправљена је неправилност када се кликне на Додај Документа у појединачној евиденцији након 1. 9. 2024. године. Сада је могуће отворити само један прозор за избор књиге из које се преузима рачун. Такође, сваким кликом на Додај евиденцију креира се нови ред евиденције где корисници сами могу унети податке у креиране редове.

Дораде:

Идентификациони број: 21159

Размена еРачуна: Додата је  логика када се у појединачну евиденцију преузима документ Књижно одобрење или Књижно задужење са повезаним рачуном или авансним рачуном да  уписује број повезаног рачуна у поље повезани рачуни у Појединачној евиденцији.

Идентификациони број: 21182

Додата је подршка за слање нових појединачних и збирнх евиденција преко информационог посредника Docloop (сервис Мој еРачун).

Верзија: 2.3.24263.1 - Датум: 19.09.2024

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 20590

Промењен је извештај о доспелим обавезама у финансијском књиговодству. Извештај се сада зове "Извештај о доспелим обавезама и потраживањима". Промењени су називи колона и додате су колоне да се сада могу приказати и недоспеле обавезе као и број дана кашњења. Стара форма извештаја је задржана и може се добити чекирањем поља "Стари извештај".

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21012

Размена еФактура: Извршене су измене у Појединачној евиденцији ПДВ у складу са изменама СЕФ-а верзије 3.9.

Задржана је могућност креирања појединачних евиденција по старом начину, као и вршење њихових корекција. Стара појединачна евиденција је само преименована у Појединачна ПДВ евиденција до 1.септембра 2024, а задржала је све своје функционалности.

Направљена је скроз нова Појединачна евиденција ПДВ која се зове Појединачна ПДВ евиденција - ново. Ова нова евиденција има много више колона од старе, и мало је робуснија за ручни унос. Из тог разлога смо се потрудили да закључамо одређене колоне које нису од значаја за одређену врсту промета и тип документа који се уноси, а да буду откључане само колоне које у датом контексту имају смисла.

Нова појединачна ПДВ евиденција изгледа исто као стара, уз додате нове колоне које су прописане Правилником и које су додате и на СЕФ-у. Логика повлачења докумената у ову нову евиденцију је задржана за колоне за које је то имало смисла, и проширена је за колоне које су ново додате (као што су нпр све колоне које се тичу набавки за промет без накнаде). 

Ситуације које за сада нису подржане аутоматизмом приликом повлачења докумената и за који је потребан ручни унос су све набавке које се тичу промета које се односе на Први пренос права располагања на грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката.

За ове ситуације тренутно немамо информацију у примљеним рачунама да се односе баш на ту врсту промета. Ово је решено за излазне рачуне додавањем одговарајућег члана напомене у ставци излазног рачуна, али за сада није подржано у улазним рачунима.

Оно што је ново је да је сада колона ОПИС, која постоји за сваку врсту промета и одговарајућу пореску стопу која се уноси у појединачну евидецнију, ОБАВЕЗНА. Ово је податак који се нема одакле повећи из рачуна, па се мора унети ручно, а није био обавезан у старој појединачној ПДВ евиденцији.

Поред нових колона које се односе на износе основица и ПДВ по одгварајућим категоријама, додате су и колоне: повезани рачун (описано у доради под идентификационим бројем 21146), као и колоне датум од и датум до које су откључане само у случајевима када се повезани документ за тип рачуна Документ о повећању или Документ о смањењу, односи на временски период.

Све функционалности које је имала и стара појединачна евидецнија су задржане: слање, корекција и поништавање се врше кликом на дугмиће који се налазе изнад или испод главне табеле. 

Неопходно је да се  након повлачења докумената у појединачну евиденцију, а пре слања, подаци провере и исти евентуално препишу у друге колоне уколико програм није исправно препознао о којој категорији промета се ради.

Идентификациони број: 21013

Размена еФактура: Извршене су измене у Збирној евиденцији ПДВ у складу са изменама СЕФ-а верзије 3.9.

Задржана је могућност креирања збирних евиденција по старом начину, као и вршење њихових корекција. Стара збирна евиденција је само преименована у Збирна ПДВ евиденција до 1.септембра 2024а задржала је све своје функционалности.

Направљена је скроз нова Збирна евиденција ПДВ која се зове Збирна ПДВ евиденција - ново. Због превеликог броја нових колона и ради прегледности, поља нове збирне евиденције су пребачена у табове (картице) које одговарају секцијама које су направљене на СЕФ-у. Логика приликом повлачења докумената у њу за секције "Аванс за промет", "Промет уз накнаду" и "Промет без накнаде" су задржали логику коју су имали и до сада и приликом повлачења докумената који се односе на ове секције, програм ће и даље предлагати одговарајући тип позиције/секције.
За нове секције, које нису до сада постојале у старој збирној евиденцији као што су "Посебни поступци опорезивања", "Поваћање/смањење основице, односно ПДВ - порески дужник испоручилац", "Поваћање/смањење основице, односно ПДВ - порески дужник прималац", "Сторнирање - порески дужник испоручилац" и "Сторнирање - порески дужник прималац", накнадно ће у некој верзији МПП бити додата логика предлагања одговарајућег типа позиције (који се односи на исправну секцију збирне ПДВ евиденције). До тада, корисник мора након повлачења докумената ручно определити о ком типу позиције се ради.

Када све ставке буду спремне, са опредељеним позицијама, потребно је кликнути на дугме Израчунај како би се извршила калкулација свих износа и упис у одговарајућа поља изабраних позиција. Након сваке измене у ставкама/рачунима који улазе у збирну ПДВ евиденцију, увек је изнова потребно кликнути на дугме Израчунај како се би се све накнадне измене пренеле у крајњу калкулацију.

Све остало у новој збирној евиденцији је остало исто: слање на СЕФ, као и кориговање и поништавање, врши се кликом на одговарајуће дугмиће у горњем делу форме.

Неопходно је да корисник након повлачења докумената и израчунавања, а пре слања на СЕФ провери да ли су све ставке/рачуни које су ушле у збирни прорачун исправно опредељене на одговарајућим позицијама.

Идентификациони број: 21146

Приликом уношења издате фактуре у нову појединачну евиденцију која има повезани документ авансна фактура, омогућено је уношење броја повезаног документа у поља Број повезане фактуре СЕФ и/ или Број повезане фактуре ван СЕФа

Број повезане фактуре СЕФ се односи на број повезане авансне фактуре која је послата у некој претходној појединачној евиденцији, али новој (од 1. септембра 2024).

Број повезане фактуре ван СЕФ-а се односи на број авансне фактуре која је послата у некој појединачној евиденцији, али старој до 1. септембра или није уопште била слата преко СЕФ-а.

Напомена: У старту се подрзумева да се број повезаног документа који се уноси односи на број документа који је већ регистрован у некој појединачној евидецнији на СЕФ-у (по последњем тумачењу ово се односи само на послате евиденције по новом). Уколико је потребно послати број повезаног документа као документа који је већ послат у неку претходну евиденцију, али по старом или није ни био ни послат до сада у појединачну ПДВ евиденцију на СЕФ-у, потребно је пре слања обележити чек поље "Додај повезани рачун ван СЕФ-а". Овим ће у списку повезаних докумената испред таквог документа пре броја документа стајати назнака ВАН СЕФ-а, само као информација кориснику. Приликом слања на СЕФ одговарајуће појединачне евиденције, овај текст се не шаље уз број повезаног документа.

Идентификациони број: 21147

Подешене су логике приликом преузимања рачуна у нову појединачну евиденцију: 

  1. Када је у Документу о повећању или Документу о смањењу у табу еФактуре - Додатне референце обележено да се односи на одређени временски период, приликом преузимања наведеног документа у поједначну евиденцију, податак у колони повезани рачун аутоматски уноси временски период и попуњава колоне датум од и датум до.  
  2. Када се у појединачну евиденцију преузима Документ о повећању у ком је изабран рачун на који се документ односи, у колони повезани рачун се аутоматски уноси ФАКТУРА.
  3. Када се у појединачну евиденцију преузима Документ о смањењу у ком је изабран рачун на који се документ односи,  у колони повезани рачун се аутоматски уноси ФАКТУРА или АВАНСНА ФАКТУРА у зависности од тода која врста документа је додат у Документ о смањењу.

Идентификациони број: 21157

Подешене су логике за попуњавање података у појединачној евиденцији када се у појединачну евиденцију преузимају рачуни из књига примљених рачуна. 

На основу података о пољу ПОПДВ евиденције, програм опредељује да ли је реч о набавци од страног лица или обвезника ПДВ, те да ли се ради о промету, авансу или документу о повећању/ смањењу. 

Уколико се рачун у ПОПДВ евиденцији исказује као промет без накнаде, програм попуњава износе у одговарајућим колонама појединачне евиденције које се односе на промет без накнаде по одговарајућим стопама. 

Исправке:

Идентификациони број: 21150

Код увоза малопродајних рачуна преко додатка за агенције је исправљена грешка у ПОПДВ евиденцији да се не исписују износи у пољу 1.4

Верзија: 2.3.24249.2 - Датум: 05.09.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21113

Због законских измена које ступају на снагу 1. септембра, свим корисницима је искључена опција коришћења система за издавање помоћних докумената (помоћних књига 91), јер законске измене ступају на снагу од 1. септембра.

Корисници који у овом прелазном периоду ипак имају потребу да креирају коначни рачун/испоруку по старом механизму (промет се десио пре 1.септембра), ову опцију могу накнадно укључити за ту намену, па је поново искључити. Опција се налази у  Финансијски документи/Опције/Опције ПДВ.

Идентификациони број: 21119

Размена е-фактура: Подржан је увоз невалидних фактура са СЕФ-а са пореском категоријом С10 и С20, уместо пореске категорије С која треба да буде уписана у ХМЛ-у. Иако овакве фактуре нису исправно креиране, решили смо да омогућимо корисницима да могу да их преузму, јер се проблем јавио код већег броја корисника. 

Верзија: 2.3.24243.1 - Датум: 30.08.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 21001

Размена еРачуна: Извршене су измене у МПП да буду у складу са 3.8 изменама на СЕФ-у.

  • Преименована је опција Датум обрачуна ПДВ у Датум настанка обавезе ПДВ
  • Преименоване су постојеће вредности датума настанка ПДВ обавезе у складу са изменама на СЕФ-у, а додате су и нове
  • Новe опцијe за датум настанка ПДВ обавезе су: Не настаје обавеза ПДВ и Датум повећања уговор (за књижна задужења)
  • Направљено је мапирање нових јединица мере у складу са новододатим на СЕФ-у (М, kW, kWh, l, sec..). Сада уколико корисник има једну од нових ЈМ, приликом слања рачуна на СЕФ, иста ће се проследити у одговарајућем формату.
  • Преименован је статус фактура са СЕФ-а из Одобрен у Прихваћено.

Напомена: Поље Датум настанка обавезе ПДВ има исте дифолтне вредности, као и пре (само преименоване). Потребно је да корисник обрати пажњу приликом слања рачуна уколико има посебне случајеве где треба изабрати неку другу опцију за датум настанка обавезе ПДВ. Опција се и даље налази на детаљу фактуре у табу еФактура/Додатне референце.

У случају књижног задужења, уколико је потребно изабрати нову опцију Датум повећања - угвор, поред избора одговарајуће опције у пољу Датум настанка ПДВ обавезе, потребно је у КЊИЗИ у колони датум промета изабрати одговарајући датум настанка нове обавезе! Ово поље се тренутно не налази у детаљу фактуре, већ само у књизи у одговарајућој колони.

Идентификациони број: 21014

Размена еФактура: Извршене су измене у МПП у складу са изменама на СЕФ-у (верзија 3.9).

  1. Подржано је слање на СЕФ рачуна са новим пореским категоријама АЕ 10 и АЕ 20. Рад са овим пореским категоријама остаје исти у МПП као и до сада. Члан напомене изабран у напомени ставке рачуна одређује да се ради о пореској категорији АЕ. Пореска стопа артикла/ставке рачуна одређује да ли је у питању АЕ10 или АЕ20.
  2. Додате су нове шифре ослобађања за ове пореске категорије које се односе на први пренос права располагања... (у називу имају додатак АЕ-ПДВ-РС-ОБЈ). У овим случајевима, потребно је изабрати неку од чланова ослобађања: Члан 10. 2.05.3 или Члан 10. 1.03.
  3. Додата је подршка за слање на СЕФ рачуна са пореским категоријама С10 и С20. Рад са овим пореским категоријама остаје исти у МПП као и до сада. Пореска стопа (општа или посебна) у ставци артикла одређује да ли се ради о категорији С20 или С10.
  4. У случају првог преноса права располагања за пореске категорије С10 и С20 (посебну и општу стопу), додат је фиктивни члан напомене у шифарник напомена, слично као за пореску категорију АЕ10 и АЕ 20. Напомена коју је у овом случају неопходно изабрати из шифарника је ПДВ-РС-ОБЈ. Ово је еквивалент параметру на СЕФ-у у ставци рачуна који говори да је у питању први пренос права располагања.
  5. Све отале измене дешавају се у позадини приликом слања рачуна на СЕФ и преузимања рачуна са СЕФ-а.
  6. Подршка за све ово је додата и за информационог посредника Доклуп (сервис Мој еРачун)

Идентификациони број: 21049

Размена еРачуна: У складу са изменом на СЕФ-у (верзија 3.8) омогућено је слање авансних рачуна на СЕФ са пореском категоријом Н (анулирање). Потребно је само у одговарајућу колону (не обрачунава се) унети потребан износ са предзнаком минус, а у колони Напомена изабрати одговарајући члан за категорију анулирања. Ово ће омогућити да се у позадини приликом слања ХМЛ-а на СЕФ пошаље негативна јединична количина за ставку анулирања, а позитивна јединична цена како СЕФ очекује.

Верзија: 2.3.24228.1 - Датум: 15.08.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19556

Када се сторнира малопродајни рачун, сторно рачун иде у Кеп књигу.

Модул: Магацинско пословање

Исправке:

Идентификациони број: 20876

Подешен је прелом по страни приликом групног штампања Откупних листова у модулу Робно - материјално.


Исправљено је приказивање износа Укупно и Укупно ПДВ приликом групног штампања Пријемница у модулу Робно - материјално

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 20929

Не излази грешка када се у робно-материјални промет преузима издати рачун чији спољни број има велики број карактераа (повећан је број карактера 200 у табели mk_promet, колона dokument).

Верзија: 2.3.24176.1 - Датум: 24.06.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20628

Сада је дозвољено да се примљени аванси и књижна одобрења/задужења могу одобрити и када су у статусу "важећи".

Исправке:

Идентификациони број: 20674

У напомени књижног одобрења додат је најновији број Службеног гласника 138/2022

Идентификациони број: 20858

Решен је проблем са износима код извоза авансног рачуна са девизном клаузулом на СЕФ.

Идентификациони број: 20863

Решен је проблем када постоји различита валута приликом слања авансног рачуна и коначног рачуна са девизном клаузулом на СЕФ.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 20879

Убрзано је покретање програма код корисника који имају постављене рестрикције над предузећима или модулима програма

Верзија: 2.3.24164.1 - Датум: 12.06.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20838

Исправљено је исказивање података у ПОПДВ обрасцу на позицији 3.6 по основу књижних одобрења и када је на путањи Систем - подешавања и конфигурација - подешавања - финансијски документи - обрачун ПДВ изабрано да се посматра само заглавље.

Идентификациони број: 20844

Решен је проблем који се јављао приликом слања авансног рачуна и коначног авансног рачуна са девизном клаузулом на портал СЕФ.

Верзија: 2.3.24161.1 - Датум: 09.06.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20827

Размена еРачуна: Исправљена је грешка која се јављала приликом слања рачуна на СЕФ, када не постоји износ ПДВ на рачуну (нпр. ситуације у грађевини и сл.)

Верзија: 2.3.24156.2 - Датум: 04.06.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20696

Додат је таб Документа у КПР 2 и КПР 13. У њему се додаје адреса ка физичком фајлу тог документа, доделом датотеке или директоријума. Сада је могуће отворити сачувани документ или дикреторијум или уколонити уколико се кликне на Уклони путању.

Исправке:

Идентификациони број: 20735

Коначни рачуни/обрачуни са девизном клаузулом. Усклађени су износи на штампи рачуна и у ХМЛ-у који се шаље на СЕФ, у случају да се курсеви на авансним и коначним рачунима разликују.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 20771

Стандардни ниво: Додавање рачунополагача у картицу основног средства ради добро. Сада се рачунополагач може променити без пријаве грешке. Такође, могуће је променити рачунополагача десним кликом на основно средство у филтеру основних средстава.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 20776

Уколико имамо делимичну испоруку по којој имамо доплату на рефундацији је исказана она вредност аванса који се користи а на самој промет продаји  у делу авансно плаћено исказана је висина аванса који се користи.

Верзија: 2.3.24138.1 - Датум: 17.05.2024

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20399

Онемогућено је издавање Обрачуна након што је из предрачуне креиран Коначан рачун.

Идентификациони број: 20671

Подешено је да се сада у Модулу Финансијски документи у извештају Примљени рачуни по пословним партнерима приказују и авансни рачуни од добављача (КПР2) који није у систему пдв-а износ из колоне неопорезиво. 

Идентификациони број: 20685

Промењене су акцизе од 1.5.2024.

Верзија: 2.3.24112.1 - Датум: 21.04.2024

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20007

Додата је валидација у налогу у Финансијском књиговодству уколико није унет Датум промене у ставкама налога. Програм ће дозволити да се налог сачува уз обавештење да није попуњен датум промене. Налог у ком није унет датум промене се не може прогласити важећим.

Верзија: 2.3.24096.3 - Датум: 05.04.2024

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 20404

Финансијско књиговодство - Извештај о доспелим обавезама враћен је стари изглед извештаја

Идентификациони број: 20494

Када се отвори табеларни приказ Аналитичке картице на опцију Прикажи, у избору колона додата је могућност да се дода колона Назив типа налога.

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 20450

Додата је идентификација купаца за нерезиденте у модулу Малопродаја

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20471

Размена еРачуна: Уколико је на рачуну изабрана општа или посебна стопа, а сви остали износи су 0, више се на СЕФ не шаље за те ставке пореска категорија АЕ, већ пореска категорија С (општа или посебна стопа, како је у рачуну изабрано).

Исправке:

Идентификациони број: 20475

У КИР 6. Исправка ПДВ основице на дугме Додај филтер за преузимање рачуна филтрира рачуне на основу изабраног типа књиге.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 20548

Не јавља се грешка приликом књижења девизних извода код опције на десни клик Прокњижи/ Књижење девизног извода.

Верзија: 2.3.24080.1 - Датум: 20.03.2024

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 20140

Додат је извештај Преглед ОС за књиговодство - извештај који приказује све промене на основним средствима у току године и који је помоћ приликом упоређивања стања на картицама основних средстава и књиговодственим књигама. Извештај се налази на путањи Основна средства - Извештаји - Додатак основна средства за књиговодство. Извештај је подељен по номенклатурним групама. Садржи податке о почетном стању за годину прегледа, променама у току године и текућем стању на крају године.

  1. Почетно стање има колоне основица амортизације, исправка вредности и садашња вредности и вуче се из документа Почетно стање за извештавање. 
  2. Набавке су подаци из типа промене набавка и повећање набавне вредности 
  3. Расходи имају више колона, овде су подаци из типа промене отпис и отуђење.
  4. У колонама корекција садашње вредности(+/-), корекција набавне вредности (+/-)  Подаци се скупљају из типа промене reval. - korekcija sad. vred. и корекција набавне вредности и смањење набавне вредности. 
  5. Тренутно стање има колоне основица амортизације, исправка вредности и садашња вредности

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20462

У филтеру КПР 13. на дугме Додај приказују се документа за преузимање. 

Верзија: 2.3.24066.2 - Датум: 06.03.2024

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 20323

Ако у отпису или отуђењу има више основних средстава која немају пореску амортизацију на дан отписа, приликом пороглашавања документа важећим аутоматски се креира  пореска амортизација за сва средства заједно.

Дораде:

Идентификациони број: 20424

У ОА образац је додата просечна бруто зарада за 2023. годину и износи 130.405,00

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 20384

Исправљена је грешка и сада се приликом избора у филтеру књиге 13. из КПР-а појављују документа за преузимање у појединачну и збирну евиденцију.

Дораде:

Идентификациони број: 20411

Подешена је шема књижења Рачун отпремница роба на велико (Продајна цена са укалкулисаном разликом у цени) МРС2014/2021 када на рачуну постоји одобрен рабат тако да се котно робе раздужује по новој (нивелисаној) вредности. Износ одобреног рабата се књижи као умањење вредности робе и умањење разлике у цени. 

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 20419

Извршено је подешавање за извоз налога у формат који може да се увезе за плаћање путем ebiz.addiko.rs сервиса Аддико банке за електронско плаћање. За извоз налога за плаћање путем ebiz.addiko.rs сервиса Аддико банке користи се формат налога Halcom/ Erste eBiz/ Addiko biz.

Верзија: 2.3.24051.1 - Датум: 20.02.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18752

Размена е-Рачуна (СЕФ, Docloop): Укинута је могућност отказивања издате фактуре. Остављена је могућност отказивања фактура које су у статусу Слање, Грешка приликом слања и Нова, уколико портал дозволи. У супротном, пријавиће грешку.

Идентификациони број: 20185

Подешено је да се у појединачној евиденцији у пољу Укупно када је у колони Промет врста промета набавка уписује износ основице, док у ситуацији када је у колони Промета испорука уписује износ основица плус ПДВ.

Идентификациони број: 20204

Намештено је да рачун-отпремница за ИЗВОЗ буде постављена за подразумевану шему код свих девизних књига, ако је територија иностранство.

Идентификациони број: 20320

Промењенаје логика по којој се излазни сторно рачуни приказују у ПО ПДВ евиденцији. Садасе основица код излазних сторно рачуна приказује по датуму промета, а износпдв-а по датуму за пдв обрачун.



Идентификациони број: 20338

Када се у Појединачну евиденцију преузима примљени рачун из КПР6, 7 или 8 који је делимично плаћен из аванса, подешено је да се преузима укупан износ основице, а у колону ПДВ се преузима само разлика ПДВ у односу на авансни рачун уколико постоји. 

Исправке:

Идентификациони број: 20219

Исправљен је начин додељивања броја документа за авансне рачуне и књижна одобрења/задужења у случају када се документ односи на претходну годину. У зависности од подешавања, број и година документа ће се додељивати на основу датума издавања или датума промета документа.

Идентификациони број: 20324

Размена еФактура: Исправљена је грешка код слања авансних рачуна на СЕФ, па се више не шаље том приликом податак о позиву на број.

Идентификациони број: 20336

Уклоњено упозорење из књиге да постоји исти спољни број документа уколико се аванс креира из предрачуна и унесе у форму аванса спољни број из предрачуна. 

Идентификациони број: 20339

Приликом преузимања откупног листа (из робно-материјалног књиговодства) у примљени рачун, приказује се исправна пореска стопа за пољопривреднике (8%).


Идентификациони број: 20369

Исправљена је грешка која се јављала приликом отварања КПР, када се са СЕФ-а увезе рачун који има курс 0

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 20138

Формиран је вирутелни документ Почетно стање за извештавање који се користи при изради извештаја Преглед ОС за годину који ће корисницима помагати да лакше провере књижења основних средстава у финансијском књиговодству. Извештај се креира на путањи Основна средства - Извештаји - Додатак основна средства за књиговодство - Креирај почетно стање за извештаје. Овако креирано почетно стање налази се на путањи Основна средства - Отвори документ - Отвори почетно стање и одмах је у статусу Важећи.

 

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 20319

Када се издаје малопродајни рачун купцу који је пољопривредно газдинство, након клика на дугме Штампај рачун отвара се додатни прозор у коме је потребно изабрати који од података (ПБИ, ЈМБГ, БПГ) се жели приказати на фискалном исечку. Фискални рачуни након тога излазе са одговарајућим ознакама ИД бројева за индетификацију купаца (ИД 11,14,15,16).

ИД 11 је везан за издавање рачуна за купца који је тип пословног партнера предузетник.


Идентификациони број: 20367

У додатку уз фискални исечак исказани су Назив купца, Адреса, ЈМБГ , БПГ и број фискланог исечка.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 20337

Када се у појединачну евиденцију преузима примљени авансни рачун из КПР 2, правилно одређује Тип документа у појединачној евиденцији. Уколико се дати аванс односи на аванс за услуге по основу којих се ради интерни обрачун у колону Тип документа аутоматски ће бити изабран Интерни обрачун за промет страног лица, а у колони Основ одабраног документа писаће Аванс. Уколико се дати аванс односи на услуге из области грађевине или откупа секундарних сировина по основу којих се ради интерни обрачун, у колону Тип документа аутоматски ће бити изабран Други интерни обрачун, а у колони Основ одабраног документа писаће Аванс

Верзија: 2.3.24033.1 - Датум: 02.02.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18561

У модулу Финансијски документи у делу Извештаји омогућена је додатна штампа извештаја Обавештење о промету пољопривредних производа и секундарних сировина ОППСС - Члан 51a. Додата је штампа која прати структуру xml фајла са 13 колона за извоз на портал Е порези. На дугмету Прикажи налази се избор штампе извештаја. 

Идентификациони број: 20303

Подешена је шема књижења Рачун отпремница роба на велико (Продајна цена са укалкулисаном разликом у цени) МРС2014/2021 када на рачуну постоји одобрен рабат тако да се износ одобреног рабата књижи ставом као нивелација.

Исправке:

Идентификациони број: 19972

Исправљен је извоз извештаја ОППСС у ХМЛ, у случају да је партнер физичко лице.

Идентификациони број: 20197

Исправљена је словна грешка у ХМЛ фајлу извезеном из извештаја ОППСС спрам инструкција са е-порези, па се сада извештај исправно учитава на портал.

Идентификациони број: 20217

Уколико је у Систем/Подешавања и конфигурација/Подешавања/Финансијски документи обележено да документи имају шифру,  у Финансијски документи - Опције, видљиво је дугме за подешавање шифре.  

Идентификациони број: 20285

Када се рачун креира директно из књиге излазних рачуна, па онда отвори на детаљ, атрибути еФактуре који су попуњени у шифарнику предузећа се преносе у рачун.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 20145

У шифарнику артикала се приказују колоне за додатне атрибуте када је укључено подешавање да се у артиклима приказују додатни атрибути

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 20256

Исправљена је грешка где није било могуће обрисати основно средство уколико се налази у ПОА обрасцу. Сада је могуће обрисати картицу основног средства које је било у ПОА обрасцу, Средство ће остати излистано у ПОА обрасцу 

Верзија: 2.3.24005.3 - Датум: 05.01.2024

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20141

Омогућено је да се на путањи Финансијски документи - Опције - Опције ПДВ подеси да ли се број документа дефинише према датуму издавања или према датуму промета. У зависности од наведеног подешавања, програм ће одређивати број документа према изабраном датуму. 


Корисници који уносе рачуне ручно у књигу примљених или издатих рачуна у заглавље, морају отворити рачун на Детаљ и у детаљу рачуна променити датум промета да би се број документа дефинисано према том датуму (уколико је та опција изабрана у подешавању).  


Приликом креирања издатих рачуна у програму или код преузимања издатих рачуна са СЕФ-а (помоћу додатка за агенције), нумерација докумената ради у складу са изабраним подешавањем. 


Уколико се примљени рачуни учитавају са СЕФ-а, програм додељује број документа у складу са изабраним подешавањем.


Корисници који користе шифру уместо броја документа, мораће ручно да прилагоде шифру уколико им не одговара. 

Идентификациони број: 20150

У штампи књижног одобрења/задужења промењено је да уместо текста "место и датум важења" пише "место и датум издавања"

Верзија: 2.3.23363.1 - Датум: 29.12.2023

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 19710

Документ Набавка се копира исправно када се користи опција Копирај и обриши постојећи, односно уколико је оригинал био повећање набавне вредности, и копирани документ треба да буде чекиран као повећање набавне вредности.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 20120

У филтеру за извештај Разлика у цени додата је опција избора врсте датума по ком се филтрирају документи. Може се филтрирати по датуму издавања или по датуму промета.

Исправке:

Идентификациони број: 20128

Размена еРачуна: У додатку за агенције, приликом провере рачуна за одређени период (дугме Освежи), сада се не учитавају рачуни који су већ увежени у МПП. Не приказују се након учитавања у листи, као ни до сада, само се сада ни не учитавају, како се не би беспотребно повећавало време преузимања рачуна.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 20127

Поштански број се види на штампи ИОСа

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 20151

У већ сачуваном разрешењу извода које није имало повезан документ се  може додати документ са аналитикама и сачувати

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 20158

Додате су субвенције за квалификована новозапослена лица које важе од 1.1.2024. године.

Идентификациони број: 20159

Продужено је важење рефундација из чланова 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и из чланова 45 и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање до 31.12.2024.

Верзија: 2.3.23351.1 - Датум: 17.12.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19088

Код књижења улазних рачуна датум дпо сада повлачи датум промета невезано за подешавања

Идентификациони број: 20022

Размена еРачуна: Додата је могућност да корисник може да едитује део текста који се шаље у опис ставке авансног рачуна. Исти део текста се шаље за све стопе којих има, само што се поред сваке додаје текст на коју се стопу односи.


Едитовање овог текста се може урадити у пољу: ххххх, у табу еФактура / Додатне референце.

Идентификациони број: 20035

Промењена је логика по којој се рачуни из књиге КИР6 приказују у ПОПДВ евиденцији. Сада се износ ПДВ-а код књижних одобрења/задужења приказује под датумом важења из детаља или датумом за ПДВ обрачун из књиге, а износ основице по датуму промета.

Исправке:

Идентификациони број: 20067

У извештају Разлика у цени се виде набавне вредности за артикле који се налазе у рачунима.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19818

Исправљена је грешка која се јављала приликом књижења извода у припреми. Када се књижи извод који је у припреми не бришу се разрешења која нису сачувана пре тога. 

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 19917

У документу Међумагацински пренос на дугме Штампај додат је нови избор штампе за приказ Укупно без пдв-а.

Верзија: 2.3.23340.1 - Датум: 06.12.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19973

Решен је буг када се изгуби прилог приликом проглашавања рачуна важећим

Идентификациони број: 20063

Решена је грешка која се јављала код слања авансних рачуна на СЕФ.

Верзија: 2.3.23337.1 - Датум: 03.12.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19622

Онемогућена је опција за слање књижног обавештења на СЕФ.

Идентификациони број: 19979

Размена ефактура: Омогућено је и даље преузимање фактура са СЕФ-а за период који је већи од 31 дан, иако је СЕФ ограничио временски опсег на 31 дан за АПИ позиве. Визуелно, корисник неће имати никакву промену, али је могуће да ће сада овај процес дуже трајати.

Исправке:

Идентификациони број: 19962

Уколико се артикал појављује више пута у излазном рачуну, извештај Разлика у цени (Финансијски документи/ Извештаји) га приказује у једном раду са сумираном количином.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19981

Додато је ново подешавање у модулу за платни промет "Назив резрешења упиши на почетак напомене ставке налога за књижење", на основу код ће се дефинисати да ли се у опис ставке налога за књижење преноси назив разрешења.

Верзија: 2.3.23320.2 - Датум: 16.11.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19343

Поправљена је штампа рачуна из књиге број 17

Идентификациони број: 19699

Не јавља се упозорење у КПР да је рачун са истим партнером и спољним бројем већ унет ако се такав рачун налази у помоћним књигама.

Идентификациони број: 19832

Када се у финансијским документима креира рачун на основу отпремнице из робно-материјалног, преузимају се и подаци о превознику који су унети у отпремници.

Идентификациони број: 19908

У појединачној евиденцији се код интерних обрачуна који немају право на одбитак ПДВ-а  сада прикаже и износ ПДВ-а.

Идентификациони број: 19914

Књижно одобрење не брише атрибуте заглавља фактуре (за СЕФ) у ситуацији када се прогласи важећим без да се кликне сачувај. 

Идентификациони број: 19915

Могуће је скроловати у књижном одобрењу које је проглашено важећим.

Идентификациони број: 19946

Додатак за агенције: Исправљена је грешка која се јављала приликом увоза малопродајних рачуна учитавањем ЈСОН фајла, уколико се у њему налазе рачуни - рефундације. Сада се рефундације увозе у програм у статусу "сторно"

Дораде:

Идентификациони број: 19939

Размена еРачуна: Додата је могућност повезивања рачуна у МПП са рачуном на СЕФ-у, уписивањем ИД рачуна са СЕФ-а. ИД рачуна на СЕФ-у се може видети само директно на порталу, отварањем детаља рачуна у путањи у претраживачу. Последњи део путање представља ИД рачуна и изгледа овако: 
https://efaktura.mfin.gov.rs/sales/edit/2584556


Опција за повезивање рачуна у МПП са ИД рачуна на СЕФ-у се налази у детаљу рачуна, у картици Електронска фактура/Подаци са портала: "Повежи рачун са рачуном на СЕФ-у". Опција је доступна само за важеће рачуне који немају везу ка СЕФ-у (нису већ послати на СЕФ из МПП2). Сторно рачуни немају ову могућност, док сторнирани и важећи имају.


Кликом на поменуто дугме, нуди се кориснику прозор где је потребно да корисник унесе (или ископира на горе описани начин) ИД рачуна са СЕФ-а. 


Напомена: Опција је препоручена само за ситуације када из неког разлога рачун у МПП нема везу са СЕФ-ом (ручно је регистрован на СЕФ-у, а одвојено унет у МПП или је из неког разлога изгубио везу са СЕФ-ом), али је регистрован на СЕФ-у као такав, са идентичним бројем. Једном направљена веза рачуна у МПП са СЕФ-ом не може се избрисати, па треба унети ИД рачуна само ако сте сигурни да је он исправан и да се односи баш на тај рачун.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 19466

Исправљена је грешка код сразмерне доделе дана годишњег одмора у случају када се дани годишњег одмора додељују на основу стажа у текућем и повезаном предузећу, гледа се стаж на крају године, а у детаљном стажу постоје 2 реда истовремено: у текућем предузећу је затворен интервал, а у повезаном није.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 19865

Додата је нова варијанта штампе отпремнице са приказаном јединичном ценом, али без приказаног износа ПДВ-а.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 19897

Исправљена је грешка у налогу за књижење зараде са олакшицом особе са инвалидитетом по члану 45б, тако да се сада приликом књижења не врши признавање прихода по основу пореске олакшице.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19920

Увоз извода из тхт фајла за Поштанску штедионицу добро исписује наша слова ш,ћ,ч...

Верзија: 2.3.23311.1 - Датум: 07.11.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19655

Приликом издавања фискалног исечка из финансијских докумената начин плаћања се бележи се у књизи издатих рачуна.

Идентификациони број: 19862

Размена еРачуна: Исправљена је грешка која је доводила до слања на СЕФ погрешног износа рабата само у неким специјалним случајевима када је количина артикла много велика, а цена мала.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 19886

Омогућено је копирање девизне отпремнице када у пољу Број постоји више карактера.

Верзија: 2.3.23309.1 - Датум: 05.11.2023

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 18192

Опција извоза у  XML у Извештају о исплаћеним зарадама- државна управа повлачи лепо податке о свим степенима стручне спреме.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19422

Размена е-Рачуна: Додата је логика приликом додавања коначних рачуна или обрачуна за делимичне испоруке у појединачну евидецију ПДВ.


Приликом додавања коначних рачуна/испорука, сада програм проверава да ли у групној појединачној евиденцији за тај порески период постоји већ додат авансни рачун/и који је/су искоришћен/и на том рачуну, па врши корекцију авансног/их рачуна уколико је потребно и то:


- уколико је авансни рачун који се налази у евиденцији, већ послат кроз појединачну евиденцју на СЕФ, програм ће урадити потребну корекцију износа и спрам преосталог дела износа (0,00 у случају да је искоришћен целокупан аванс или део износа који је остао неискоришћен), поставиће додатне акције у новој колони "додатна акција" које треба да се ураде за авансни рачун: поништење (у случају да је ав. рачун послат, а 100% је покривен коначним рачуном) или корекција (у случају да је аванс делимично искоришћен). 


- уколико авансни рачун постоји у тој листи појединачних евиденција, али није послат на СЕФ, у том случају ће колона "додатна акција" остати празна након корекције износа уколико има преосталог износа који није искоришћен. У случају да је искоришћен целокупни износ аванса на коначном рачуну, програм ће извршити корекцију авансног рачуна (сви износи ће бити 0,00), али ће у колону "додатна акција" уписати вредост није за слање


Напомена: У оба случаја (када су авансни рачуни и коначни рачун/испорука у истој евиденцији/пореском периоду), програм ће уписати целокупан износ основице и ПДВ по коначном рачуну. Износи основице и ПДВ по авансним рачунима ће бити адекватно кориговани у складу са тим.


- уколико се авансни рачун не налази у листи појединачних евиденција за одговарајући порески период, програм ће приликом убацивања коначног рачуна/испоруке претпоставити да је авансни рачун био у некој појединачној евиденцији за претходне периоде, па ће унети целокупну основицу и разлику ПДВ која је остала по том коначном рачуну. Ово је случај када су авансни рачуни и коначни рачуни/ипоруке у различитим пореским периодима.


Новододата колона "додатна акција" и вредност која се у њој налази се сада узима у обзир приликом слања ових појединачних евиденција на СЕФ (било групно, било појединачно) и то:


- уколико је вредност ове колоне "поништење", послата појединачна евиденција ће бити поништена приликом слања на СЕФ

- уколико је вредност ове колоне "корекција", биће извршена корекција ове појединачне евиденције приликом слања на СЕФ

- уколико је вредност ове колоне "није за слање", унета појединачна евиденција се неће послати на СЕФ приликом слања.


Напомена: Новододату колону није могуће попунити од стране корисника, већ њу програм аутоматски попуњава уколико је потребно, приликом уноса коначних рачуна/испорука у појединану евиденцију, а код авансних рачуна на којима је потребно радити корекције.


Верзија: 2.3.23290.2 - Датум: 17.10.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19619

Када се сторнира књижно одобрење у МПП које је послато на СЕФ, у КИР 6. се преузима тренутни статус са СЕФ-а.  

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 19647

Aжурирање рачуна у дневном промету малопродаје ради нормално.

Модул: Евиденција производње

Исправке:

Идентификациони број: 19654

Исправљена је рачуница цене коштања производа у документу Предаја производа када у радном налогу постоји више производа са истим материјалом.

Верзија: 2.3.23271.1 - Датум: 28.09.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18129

У форми Исправка ПДВ основице додато је поље врста документа.


Ова опција за избор врсте документа има улогу само на документима који се креирају после инсталиране нове верзије.  На свим докумнетима урађеним пре нових измена, ово поље ће имати вредност - није изабрана - и понашаће се исто као и пре инсталираних измена. 


Поље "врста документа" има вредности Динарска, Динарска са девизном клаузулом и Девизна, како би програм лакше прерачунавао износе у РСД и валути, и како би понудиуо одговарајућу штампу документа.


Поред овога, у доњем делу форме где се приказује или уписује износ корекције (За доплату и ПДВ евиденција), у случају девизних исправки и динарских исправки са девизном клаузулом, приказују се и нова поља која се односе на износе у валути. 


У картици Ставке, такође су додата поља девизна јединична цена, девозна основица и девизни износ рабата, у случају да је исправка ПДВ основице дианрска са девизном клаузулом или девизна. 

Овиме је олакшан унос цена , јер се сада износи могу унети и у валути.



Верзија: 2.3.23269.1 - Датум: 26.09.2023

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 19609

Одрађене су измене везане за промену акцизе за млевену и пржену кафу чија примена ступа на снагу 01.10.2023. године.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19626

Исправљена је грешка у штампи динарског излазног рачуна (КИР1) и више се не појављује напомена: "Прерачунато по курсу 1,0000 на дан ..."

Верзија: 2.3.23265.2 - Датум: 22.09.2023

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18954

Избачен је филтер "тип уговора о раду" изнад табеле на извештају "стручно усавршавање". Извештај и даље може да се филтрира по том критеријуму преко колоне "тип уговора о раду".

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19013

Размена еРачуна. Додата је логика за попуњавање поља Збирне евиденције ПДВ на основу преузетих рачуна из књига.


Потребно је да корисник на дугме Додај док. дода документе који треба да уђу у збирну евиденцију и сви додати рачуни ће се приказати у табели испод. Поред колона о броју додатог документа, датуму издавања, статусу, износима и тагу ПДВ евиденције за сваки рачун, појављује се ново поље: тип позиције.


Ово поље је кључно приликом израчунавања износа на одговарајућим позицијама збирне ПДВ евиденције и има вредности: Промет са накнадом, Промет без накнаде, Аванси за будући промет, Повећање ПДВ, Смањење ПДВ и Није дефинисано.


Програм ће приликом додавања рачуна да предложи позицију уколико је могуће, а уколико није - остаће вредност није дефинисано. За предложене позиције, препорука је да корисник провери да ли је програм добро предодредио шта је потребно, а за ставке за које програм није имао довољно информација да их предложи, потребно је да корисник самостално изабере одговарајућу позицију збирне евиденције на коју тај рачун треба да уђе.


Приликом аутоматског предлагања позиција, програм користи следећу логику:


•             Ако је ПДВ таг у рачуну 3.1 или 3.2 програм предлаже позицију „промет са накнадом“ , а износи (и основица и ПДВ) се приликом обрачуна уписују у одговарајућа поља за одговарајућу стопу из рачуна.

•             Ако је ПДВ таг у рачуну 3.7. програм предлаже позицију „промет без накнаде“ , а износи (и основица и ПДВ) се приликом обрачуна уписују у одговарајућа поља за одговарајућу стопу из рачуна. 

•             Ако је таг у рачуну 3.9. програм предлаже позицију „аванси за будући промет“ и уписује у одговарајућа поља и основицу и ПДВ за одговарајућу стопу.

•             Ако је таг у рачуну 3.5. програм предлаже позицију „повећање ПДВ“ и уписује ту само укупан износ ПДВ (ПДВ 10% + ПДВ 20%). Износи се уписују у апсолутним износима.

•             Ако је таг у рачуну 3.6. или 3а.5 (сторно рачуни или књ. одобрења) програм предлаже позицију „смањење ПДВ“ и уписује ту само укупан износ ПДВ (ПДВ 10% + ПДВ 20%). Износи се уписују у апсолутним износима.

Важно: Уколико у збирну евиденцију треба да уђу сторно рачуни или књ. одобрења по основу примљених рачуна/интерних обрачуна по књигама КПР 6, 7, 8, 10 и 18, потребно је у збирну евиденцију повући излазни интерни обрачун (важећи или сторно).

Напомена: У филтеру за преузимање излазних докумената у збирној евиденцији, се сада могу видети и статуси рачуна са СЕФ-а (да ли су послати на СЕФ и у ком су статусу или нису - статус Непознато). Такође, филтер у старту претражује само "важеће" рачуне из књига, али уколико је потребно да се прикажу и сторно рачуни, потребно је проширити листу статуса у филтеру.


Након припремљених рачуна и позиција у које треба да уђу износи из рачуна, потребно је кликнути на дугме Израчунај. Овом акцијом ће бити попуњена поља збирне евиденције спрам унетих рачуна у њој.


Уколико сте све исконтролисали и припремили евиденцију за слање на СЕФ, то је омогућено уз помоћ дугмета Пошаљи.


Уколико након слања приметите да сте нешто погрешили, могуће је урадити корекцију на послатој ПДВ евиденцији, кликом на дугме Коригуј. Потребно је отворити послату евиденцију, кориговати шта је потребно (избрисати неки рачун из листе ако не треба да се налази у њој, или додати други, евентуално кориговати износе..) и кликнути поново на дугме Израчунај, па тек онда на Коригуј.


У случају да је потребно послату збирну евиденцију поништити, потребно је кликнути на дугме Поништи и иста ће бити поништена и на СЕФ-у.

 






Идентификациони број: 19441

Размена еРачуна: Приликом слања рачуна на СЕФ, поље "јединична цена" се шаље са највише 4 децимале (више се не скраћује на 2, како је било до сада) - усклађивање са верзијом СЕФ-а 3.4.4.

Исправке:

Идентификациони број: 19453

Приликом сторнирања у сторно фактури се преносе аналитике са оргиналне фактуре.

Идентификациони број: 19471

За магацине чији је начин вођења по просечној набавној цени или по цени коштања у извештају Разлика у цени (Финансијски документи/ Извештаји) набавна цена се рачуна хронолошки а не на нивоу дана.

Идентификациони број: 19498

Уколико је у Финансијски документи/ Опције/ Напомена о курсу чекирано, код предрачуна са девизном клаузулом се на штампи приказују подаци о курсу.

Идентификациони број: 19547

Када се приликом сторнирања књижног одобрења формира документ СТОРНО у књизи КИР 6. се прикаже добар таг 3.5 за ПОПДВ евиденцију.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 19135

Не излази порука да ће артикал прећи у негативу ако артикла по сеиријском броју има довољно на стању.

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 19260

Омогућено  је издавање књижног одобрења и задужења кроз модул за малопродају.

Додата је опција у Малопродаја/Дневни промет на десни клик миша - опција умањења рачуна и увећања рачуна.

Попуњава се проценат или вредност умањења или увећања.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 19367

Преузимање података кроз Системски мени - Помоћ ради без приказивања грешака.

Модул: Евиденција производње

Исправке:

Идентификациони број: 19434

Приликом формирања предаје производа вредност количине направљених производа се повлачи из обрачуна.



Модул: Уговори

Исправке:

Идентификациони број: 19550

Исправљена је порука "Предрачун није креиран" која се јавља у модулу уговори приликом креирања рачуна (односи се само ако је датум потписивања у предходној годиниу односу на датум важења уговора).

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 19579

Стандардни ниво: Приказује се извештај Бруто биланс коме су чекиране додатне аналитике.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 19616

Kњижење обрачуна амортизације функционише када организациона јединица у шифри има неку од ознака &, <, >, " или ' 

Верзија: 2.3.23242.1 - Датум: 30.08.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18128

На свим штампама рачуна, померена је информација о укупном рабату испод информације о укупном изноу рачуна. На девизним рачунима и рачунима са девизном клаузулом, поред информације о укупној вредности динарског рабата, сада се приказује и укупна вредност девизног рабата.

Идентификациони број: 18753

На форми рачуна за ино купца (КИР 10) је додата картица каса сконто и детаљни рабат.

Идентификациони број: 18754

На форми рачуна за ино купца (КИР 10) је додата картица књижење са истим опцијама које постоје и у обичном излазном рачуну.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19324

Увоз девизних извода за Уникредит банку не јавља грешку да је изабран погрешан извод за увоз и да треба проверити да ли је из Халкома извезен проширен извод.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 19538

Исправљена је грешка у аутоматском прерачунавању редних бројева ставки обрачуна након брисања ставки.

Верзија: 2.3.23234.1 - Датум: 22.08.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 19326

Када се мења купац приликом креирања фактуре  (без претходног чувања на дугме Сачувај) и одмах притисне на Важећи, на приказу штампе се повлаче исправни подаци о купцу.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 19495

Исправљен приказ износа са  девизних конта на штампи бруто биланса када није чекирано поље девизна конта. 

Верзија: 2.3.23230.1 - Датум: 18.08.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19249

Омогућено је књижење примљених рачуна из КПР 12 по контном плану за друга правна лица.

Идентификациони број: 19285

На штампи сторно рачуна додато је обавештење о смањењу ПДВ основице које прималац рачуна доставља издаваоцу за потребе исправке обрачунатог ПДВ. 


Идентификациони број: 19320

У штампи књижног одобрења/задужења се приказује и рабат у делу Спицификација добара и услуга у случају да се уносе ставке у књижно одобрење/задужење.

Идентификациони број: 19355

Забрањена је опција да се из предрачуна прави коначан рачун ако је у неком тренутку издата испорука из истог предрачуна. Сада није могуће из истог предрачуна издавати и обрачуне за делимичне испоруке и коначни рачун.

Исправке:

Идентификациони број: 19263

При повлачењу књижног одобрења са сеф-а, у књизи примљених рачуна (КПР 13) додељује се таг 8а5.

Идентификациони број: 19305

Подешен је додатак за агенције тако да се за увезена издата књижна одобрења и задужења додељује исправан таг - Књижна одобрења се увозе на таг 3.6, а књижна задужења на таг 3.5.

Идентификациони број: 19373

Исправљен је буг да се аналитике из оригиналног рачуна не преносе у сторно документ приликом сторнирања рачуна.

Идентификациони број: 19452

Размена еРачуна: Исправљена је грешка да се XML документи у неким случајевима чувају у бази приликом преузимања рачуна са СЕФ-а, иако је та опција у подешавањима за електронску размену докумената била искључена. Сада се XML документи са СЕФ-а чувају у бази корисника само уколико је ова опција укључена.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 19293

Измењен је назив за Републику Македонију тако да сада пише Република Северна Македонија

Исправке:

Идентификациони број: 19345

Исправљена је грешка да се у ценовнику за магацин који се води по планској цени не приказује колона Планска цена.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 19317

Програм приказује девизна конта у страној валути када се обележи опција девизна конта приликом штампе бруто биланса.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19359

На групним уносима табела, којих нема у модулу за зараде, кроз опцију "избор колона" могуће је додати колону "пол".

Идентификациони број: 19416

Додата је најновија верзија CelikAPI у људским ресурсима како би се омогућило учитавање података са личних карата издатих у 2023. години.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 19372

Додат је нови формат за извоз из обрачуна зарада и накнада за Еуробанк а.д. - "Eurobank банка после 24.07.2023"

Верзија: 2.3.23198.1 - Датум: 17.07.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18117

Извештај салдо купца у финансијским документима када имамо сторно коначног рачуна сада исправно показује салдо.

Идентификациони број: 18980

Ако је у Финасијски документи / Опције / Опције пдв изабран квартални период - у евиденцији ПДВ и ПДВ пријави исписује датуме за квартал. 

Идентификациони број: 19098

На штампи коначног рачуна или обрачуна з аделимичне испоруке, у делу спецификација авансних уплата у коначном рачуну/обрачуну се приказује шифра авансног рачуна, а не број рачуна, када се користи шифра документа. 

Идентификациони број: 19183

Размена еРачуна: Не јавља се грешка приликом извоза фактуре на СЕФ са прилогом који има предугачак назив.

Идентификациони број: 19233

У статусној линији девизног предрачуна исписује се број предрачуна само једном.

Идентификациони број: 19288

Приликом креирања рачуна за инокупца (КИР 10), аутоматски се повлаче уписани атрибути о партнеру (регистровани број места испоруке и регистровани број места испоруке тип) и артиклима (регистровани баркод артикла и регистровани баркод артикла тип) из одговарајућих шифарника. Ова опција је доступна само у напредном нивоу програма МПП2.

Идентификациони број: 19339

Размена е-Рачуна: Исправљена је грешка која је у неким ситуацијама приликом преузимања рачуна који има рабат 0,00 на нивоу документа, умањивала рачун за износ основице.

Идентификациони број: 19348

Приликом штампе рачуна из КИР17, уколико је иста настала као испорука (постоји и предрачун и авансни рачуни за ову испоруку), приказује се исправно износ аванса и износ за наплату. 

Дораде:

Идентификациони број: 18900

Додата је подршка за групну промену датума издавања из књиге издатих рачуна избором једног или више рачуна и кликом на (опције на десни клик): Опште операције са документима/Измени заглавље.

Отвара се нова формица у којој се мења датум издавања на жељени, и постоји могућност (уколико је потребно), да се овом приликом промени и рок плаћања по изабраном критеријуму.

За то је потребно обележити поље "рок плаћања", и изабрати једну од 2 понуђене опције:

  • унета вредност - где је потребно уписати жељени рок плаћања за све изабране рачуне
  • прерачуната вредност на основу опција из подешавања (прерачун спрам броја дана у односу на датум издавања)

Након овога, да би задате измене у рачунима биле извршене, потребно је кликнути на дугме Измени.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 18831

Додато је поље "датум до" у аналитичкој картици отворених ставки.

Модул: Компензација

Дораде:

Идентификациони број: 19276

Додат је нови начин књижења компензације. Када се кликне на дугме Прокњижи аналитички, компензација се књижи аналитички и затвара конта са којих су скупљени подаци за формирање компензације.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 19303

Код групног уноса надређених више се не проверава циркуларна референца код већ унетих података. Провера се ради приликом чувања података.

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19351

Обрачун код кога је остао неки износ за плаћање (неразрешено) се у изводу разрешава са износом који је остао неразрешен, а не у пуном износу.

Верзија: 2.3.23179.2 - Датум: 28.06.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18437

Филтери за избор магацина и организационих јединица у рачунима за ино купца (КИР 10) су измењени и сада су исти као и исти филтери у рачунима из КИР 1.

Идентификациони број: 18952

Урађена штампа за задати тип извештаја.

Идентификациони број: 18978

У Финансијским документима - Извештаји - Разлика у цени, додато је поље Статус како би се могли филтрирати документи на основу статуса.         

Идентификациони број: 19213

На излазним документима који имају таб за е-фактуре није могуће изменити податке уколико документ није у статусу "у припреми".

Идентификациони број: 19237

Додата је подршка да се рок плаћања у данима у излазним рачунима рачуна и на основу датума промета.


Подешавање да ли ће се као полазни датум користити датум издавања или датум промета се налати на путањи: Систем/ Подешавања и конфигурација/ Подешавања/ Финансијски документи/ Фактурисање за сва предузећа/ Датум по ком се прерачунава рок плаћања.




Идентификациони број: 19238

Омогућено је да се на штампи предрачуна могу видети милионске цифре за поље "количина".

Идентификациони број: 19282

Размена еРачуна: Усклађена је појединачна и збирна евиденција са последњим изменама СЕФ-а (СЕФ 3.4).

Исправке:

Идентификациони број: 19212

Девизни предрачун је закључан кад је проглашен важећим

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 18735

У документу Попис на штампи извештаја Пописна листа по организационој јединици приказује сва основна средства којима су додељене организационе јединице.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 18821

У ценовнику када се обележи ред и кликне на Ф10 отвара се историја цена.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 18822

Не јавља се грешка код израде калкулације ако смо у некој од предходних у броју калкулације унели тачку и зарез.

Идентификациони број: 19245

Додата је шема књижења за Улаз робе малопродаја (увоз) за девизну калкулацију. 


Из шема књижења за динарску калкулацију уклоњене су шеме које се односе на увоз робе. 


Дорађене су шеме књижења увоза робе, тако да се на конто 43600 исказује обавеза према инодобављачу, а на ПДВ који је плаћен царини посебно на конту 4829. 


Шема за књижење материјала из девизне калкулације је преименована у Улаз материјала (увоз) - калкулација ПНЦ.


Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 19242

Разрешени извод се књижи на један налог,  а не на више.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 19280

Исправљена је грешка у шифарнику занимања - за занимање "Санитарно-еколошка сестра" у шифри је сада тачка уместо зареза.

Верзија: 2.3.23159.2 - Датум: 08.06.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18202

Размена еРачуна: Направљен је додатак за књиговодствене агенције, за преузимање излазних рачуна од њихових клијената преко АПИ-ја диреткно са СЕФ-а у књигу излазних рачуна у МПП2. Корисници који желе да користе овај додатак, морају се обратити нашој служби продаје, како би им у лиценцни кључ додали овај модул и послали нови лиценцни кључ натраг.


Опција за преузимање се налази на путањи: Финансијски документи --> Електронска размена докумената --> Преузимање излазних е-рачуна.


Табела за преузимање е-рачуна изгледа идентично као за преузимање улазних рачуна. Бира се период издавања излазних рачуна за који се желе преузети рачуни, а могу се подесити и само одређени статуси за које је потребно да се прикажу издати рачуни. Након покретања дугмета Освежи, учитавају се пристигли излазни рачуни са СЕФ-а.


Преузимање у КИР се ради одабиром рачуна који се желе преузети, када се отвара Чаробњак за преузимање рачуна. Начин рада преузимања излазних рачуна је исти као и начин преузимања улазних рачуна са СЕФ-а:

  • проверава се књига у коју треба да уђу излазни рачуни
  • подешава се начин преузимања ставки (артикала): да ли се преузимају ставке, и уколико се преузимају - да ли се преузимају уз креирање артикала у шифарнику или само као услуге (без креирања артикала)
  • проверава се партнер и евентуално повезује са партнером из шифарника партнера или се креира на лицу места нови пословни партнер.
  • обележава се да ли се чува ПДФ рачуна на некој путањи и којој

Кликом на дугме Увези, пребацују се изабрани излазни рачуни у одговарајуће књиге КИР у статусу важећи. 


Напомена: Уколико се са СЕФ-а преузимају излазни рачуни којима је статус на СЕФ-у "Сторнирано", у том случају програм пре увоза проверава да ли постоји такав важећи рачун у КИР. Уколико постоји, креира се сторно рачуна са минусним износима, а важећи рачун  у МПП2 добија статус сторниран.

Уколико програм не пронађе одговарајући важећи рачун, тај сторниран рачун неће бити увежен и програм ће обавестити корисника о томе.

Идентификациони број: 18523

Уколико су укључене девизне колоне у подешавањима за КПР 1 преко калкулатора за обрачун курса рачуни у валути се курсирају  а за рачуне у РСД отвара се калкулатор за прерачун вредности са пдв-ом прерачунатом стопом. Уколико у подешавању нису укључене девизне колоне, отвара се калкулатор за прерачун вредности са пдв-ом прерачунатом стопом. 

Идентификациони број: 18575

Направљен је додатак за преузимање издатих малопродајних (фискалних) рачуна из ЈСОН фајла креираног на порталу Пореске управе. Опција за преузимање рачуна се налази на путањи Финансијски документи --> Електронска размена докумената --> Преузимање малопродајних рачуна. 


Овај додатак је намењен књиговодственим агенцијама и потребно је имати га у лиценцном кључу, да би се опција за преузимање видела. Коришћење овог додатка је до краја године бесплатно, али је потребно да нам се корисници који желе да га имају, јаве са захтевом да им га додамо у лиценцни кључ и пошаљемо.


Учитавање снимљеног ЈСОН фајла са портала Пореске управе се врши кликом на дугме Учитај фајл, чиме се прво поуњава приказана табела са подацима из фајла. Након провере података и евентуалне допуне података о партнерима, потребно је кликнути на дугме Увези рачуне како би се исти пренели у одговарајућу књигу издатих рачуна. Авансни рачуни се увозе у КИР 2 (Авансне уплате и коначни рачуни), а сви остали рачуни се увозе у КИР 1 (Промета добара и услуга у Републици)


Уз помоћ овог додатка, могуће је преузимати малопродајне рачуне:

- без ставки, 

- са ставкама као услугама (без креирања артикала у шифарнику артикала) и 

- са ставкама уз креирање артикала у шифарнику артикала


Приликом увоза, а пре креирања нових артикала, прво се проверава да ли се артикал већ налази у бази у МПП2. Провера се ради по називу, јер шифре нема у ЈСОН фајлу са портала. Уколико се у бази артикала не пронађе артикал са датим називом, креира се нови артикал. 


Новом артиклу се пореска стопа додељује у складу са пореском стопом из ЈСОН фајла, а врста артикла се поставља на изабрану дифолтну врсту артикла (опција у Систем/ -->Подешавања и конфигурација -->Подешавања/Артикли/Магацини --> Артикли: опција Подразумевана врста артикла.)


Такође, уколико је подешено да се шифра артиклу додељује аутоматски, иста логика ће се користити и приликом креирања артикала из овог додатка. У супротном, шифра ће бити креирана скраћивањем назива на дозвољену дужину за шифру артикла.


Провера партнера се врши или по ПИБ-у или по БПГ-а. У ЈСОН фајлу је одговарајућим префиксом означено да ли се ради о правном лицу које има ПИБ (префикс 10:), или о пољопривредном газдинству које има БПГ (префикс 11:). Физичка лица у пољу за идентификацију у ЈСОН фајлу немају ништа унето, па је то сигнал да се ради о физичком лицу.


Спрам ових података, програм након учитавања фајла покушава прво да упари пословне партнере из ЈСОН фајла са партнерима из МПП2 и уколико их нађе, приказује их. Уколико их не пронађе, у поље Партнер: ПИБ/БПГ уписује податак, а поље назив остаје празно како би корисник могао или да изабере постојећег пословног партнера уколико га има креираног  (да га упари), или да креира новог директно из ове форме  кликом на ... одговарајућег поља и избором опције Додај новог пословног партнера.


Након ове припреме података заувоз, потребно је кликнути на дугме Увези рачуне како би сви рачуни билипребачени у одговарајаћу књигу. У књизи ови рачунидобијају статус „Није за слање“ у колони Послат дигитални документ, а у спољниброј рачуна се уписује број преузетог издатог фискалног рачуна.


Напомена: Није могуће увозити само део података селекцијом одређених рачуна. Увек се преузимају сви рачуни из фајла.

Идентификациони број: 18803

Размена е-Рачуна: Додата је подршка за исправно слање Исправки ПДВ основице (књижних одобрења/задужења) које се односе на фактуре у периоду. 


За ове потребе, додато је у картици еФактура/Додатне референце ново поље "Исправка за фактуре у периоду" које је потребно обележити и сачувати пре слања на СЕФ. Обележавањем овог поља, отварају се 2 нова поља за датумски опсег која је неопходно попунити, јер се тај временски период прослеђује на СЕФ. 


Уколико ова опција није обележена, подразумева се да се Исправка ПДВ основице односи на појединачне фактуре и на СЕФ се прослеђује списак фактура додатих у документ Исправка ПДв основице.


Идентификациони број: 18934

Додат је извештај у Финансијски документи/Извештаји/Искоришћени аванси - књига издатих рачуна и Искоришћени аванси - књига примљених рачуна

Извештај даје податке који су авансни рачуни и коначни рачуни(испоруке) искоришћени за одређени порески период ( месечни, квартални). Извештај може послужити као контрола за одређене чланове у ПО ПДВ евиденцији када су у једном пореском периоду издати авансни рачун и коначни (испорука).

Идентификациони број: 19117

Размена е-Рачуна: У листу дифолтнх, иницијалних статуса за преузимање рачуна са СЕФ-а додат је статус "Нов". У сваком тренутку, корисник може одабрати сам статусе рачуна које жели да види.

Идентификациони број: 19211

У девизном предрачуну, у табу сумарно, су проширена поља за износе. 

Исправке:

Идентификациони број: 18802

Размена е-Рачуна: Уколико се књижно одобрење/задужење односи на више појединачних фактура, сада се исправно шаљу на СЕФ све изворне фактуре.

Идентификациони број: 18970

------------ проверити на крају па написати ----------------------


Исправљена је штампа признанице (КПР 5). Сада се на штампи повлачи наслов документа уколико је исти ручно промењен кроз додатне опције поред дугмета Штампај. Такође, податак о начину плаћања се вуче.....   

Идентификациони број: 19105

Када се са СЕФ преузима авансни рачун у поље Датум за одбитак основице се уписује датум када је уплаћен аванс.

Идентификациони број: 19162

Исправљена је штампа признанице (КПР 5). Сада се на штампи повлачи наслов документа, уколико је исти ручно промењен кроз додатне опције поред дугмета Штампај. 

Идентификациони број: 19201

Враћена је колона "баркод" у приказу колона у картици Ставке код документа Књижно одобрење/задужење.

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 18728

Напредни ниво: Направљен је извештај који приказује историју ревалоризационих резерви и стања на трошковима

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 19093

На картицу правног лица додата су поља:

  • ЈБКЈС
  • тип КЈС
  • тип партнера

Идентификациони број: 19120

Додат је извоз девизних налога за Unicredit банку.

Идентификациони број: 19155

За Erste банку је урађена промена основне спецификације по новим инструкцијама банке и додатa је опција раскњижавања зарада за сва лица.

Модул: Евиденција производње

Исправке:

Идентификациони број: 19170

Исправљен приказ спецификације у табу материјал ако има више од 30 редова има могућност скроловања.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 19171

Омогућено је да се увози девизни извод који мејлом шаље НЛБ Комерцијална банка. Увоз треба вршити преко опције увоза извода  Asseco девизни.

Пошто банка уписује вишак података у поље које служи за идентификацију документа, ако желите да имате назив корисника у ставци извода, потребно је да пре увоза средите фајл. Треба да пронађете све делове текста у фајлу који почињу са <documentid> из завршавају са </documentid> нпр. <documentid>0743357128353</documentid> и да проверите да је овде наведен само број. Ако постоји вишак текста, као <documentid>0743357128353 / ref: 0743-3724362/SP</documentid> онда треба да обришете све иза броја и оставите само 0743357128353 без размака. Овакав фајл треба да сачувате и увезете.


Верзија: 2.3.23130.2 - Датум: 10.05.2023

Модул: Евиденција производње

Исправке:

Идентификациони број: 19156

Не излази грешка/ порука када се креира нова спецификација.

Верзија: 2.3.23129.3 - Датум: 09.05.2023

Модул: Евиденција производње

Дораде:

Идентификациони број: 19000

У модулу Евиденцијa производње је додата подршка за обрачун индиректних трошкова производње по кључу који је везан за директан трошак материјала.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 19100

Размена еФактура: Усаглашене су појединачна и збирна евиденција ПДВ у МПП 2 са изменама на СЕФ-у (верзија 3.3).

Поље "година" које је сада обавезно поље се не види на форми у табели, већ се шаље у позадини на СЕФ (година се додељује спрам године изабраног периода за који се ради појединачна/збирна евиденција). 

Исправке:

Идентификациони број: 19116

Размена е-рачуна: Исправљена је грешка да се приликом групног слања е-рачуна из књиге, шаље увек једна иста фактура у прилогу еРачуна. Сада се приликом групног слања кроз књигу, шаљу исправни прилози на СЕФ.

Верзија: 2.3.23123.2 - Датум: 03.05.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18770

Омогућен је преглед књиге КИР и по датуму промета. Корисник може да изабере по ком датуму отвара књигу за преглед и унос (по датуму издавања или датуму промета).

Идентификациони број: 18884

На штампи коначних рачуна у делу спецификација авансних рачуна додата је колона датум уплате

Верзија: 2.3.23116.1 - Датум: 26.04.2023

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 18384

У штампи извештаја преглед салда аналитика је додат назив предузећа и назив контног плана.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18540

Додата је опција да се приликом увоза фактура са портала СЕФ једним кликом одчекира поље "може се одбити" већем броју селектованих ставки фактуре.

Идентификациони број: 18811

Додата је подршка да аванс и коначни рачун/испорука у истом периоду уместо по датуму издавања рачуна сада ради по датуму промета.

Идентификациони број: 18920

Размена е-Фактура: За кориснике напредног нивоа, додата је подршка да се у поље ГЛН испоручног места (Регистровани број места испоруке), преписују подаци из ГЛН места испорике партнера који је изабран у аналитици испоручног места.

Идентификациони број: 18922

Размена е-Рачуна: Сређена је форма за преузимање е-Рачуна и уједињен је изглед колона у табели за преузимање и за СЕФ и за Docloop.

Идентификациони број: 18933

Размена еРачуна: Приликом слања еРачуна на СЕФ, уколико се на рачуну не налази шифра артикла, артикал ће се третирати као услуга и неће се слати шифра артикла у ставку рачуна у ХМЛ-у (остаће празна, а само ће бити послат назив артикла).

Идентификациони број: 18976

Размена еРачуна: Оптимизовано је преузимање улазних рачуна са СЕФ-а. Листа рачуна се више не приказује аутоматски за претходна 2 дана, већ је остављено кориснику да изабере период за који жели да преузме рачуне и кликне на дугме Освежи.

Такође, омогућено је преузимање рачуна са СЕФ-а само за изабране статусе у пољу Статуси докумената.

Идентификациони број: 19022

Када истекне рок плаћања на предрачуну који резервише робу, а постоји авансни рачун везан за предрачун, предрачун и даље резервише робу све док се не изда рачун или коначни рачун или делимична испорука везана за предрачун. 

Идентификациони број: 19083

Приликом креирања налога за плаћање кроз бизнис процесе не узимају се у обзир рачуни из књиге 6 примљених рачуна.

Исправке:

Идентификациони број: 19033

Када је ниво програма основни (ниво 2.) у КИР и КПР може се отворити пдф генерисане штампе са портала СЕФ.

Идентификациони број: 19067

Приликом креирања налога за плаћање кроз бизнис процесе не узимају се у обзир рачуни из књиге примљених рачуна 91.

Идентификациони број: 19080

Приликом израде штампе за прилагођавање (Систем \ Подешавања и конфигурација \ Подешавања-кориснички прилагођени изгледи извештаја) постављени су називи извештаја у падајућем менију за избор типа извештаја који се мења.

  • За КИР 1, 2 и 11  назив је - Књига издатих рачуна (КИР1), коначних, авансних рачуна (КИР2) и предрачуна (КИР11) 
  • За КИР 1 са дев.клаузулом, 4, 10 и 19 назив је - Књига издатих рачуна са дев. клаузулом (КИР1), девизни рачуни (КИР4, КИР19), рачун за ино купца (КИР10)
  • За КИР 2 са спецификацијама  назив је - Књига коначних рачуна са спецификацијама авансних уплата (КИР2)
  • За КИР 5 са спецификацијама  назив је - Књига обрачуна са спецификацијама (КИР5)


Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 18729

 Извештај Преглед ОС има додату колону стање на трошковима

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18906

У параметре за доделу дана годишњег одмора, критеријум "радни стаж", додата је опција "стаж за јубиларну награду".

Исправке:

Идентификациони број: 19017

Регистар запослених - образац 1, сачуван на ћирилици, сада може да се отвори и на латиници.

Идентификациони број: 19019

Извештај "Истек уговора о раду - СВА предузећа" више не приказује лица из предузећа на која корисник има рестрикције

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 18981

Ажурирање рачуна из дневног промета малопродаје функционише.

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 18987

Рачунима креираним у помоћним књигама КИР 91 и КПР 91 биће означено поље "не улази у задуживање (салдо, извештаје)".

Верзија: 2.3.23079.1 - Датум: 20.03.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18830

Промењен је распоред датума примљених рачуна (у књизи и детаљу), такође сада променом датума промета мења се и датум за ПДВ обрачун.

Идентификациони број: 18917

Просечна набавна цена у извештају Разлика у цени има исту вредност као у картици артикла.

Идентификациони број: 18925

Датум издавања у излазним рачунима више не мења датум за ПДВ обрачун. Датум за ПДВ обрачун се преписује из датума промета.

Када се уносе подаци директно кроз књигу КИР, рок плаћања се рачуна спрам датума издавања, уколико је у Финансијски документи/Опције подешено аутоматско рачунање. У супротном, у рок плаћања преписује се датум издавања.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18877

Ако слање докумената на мејл не буде успешно, а било је штиклирано да се датум слања упише у напомену, у лог ће бити уписано да тум слања није уписан у напомену.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 18887

Исправљен је извоз налога 70 за нерезиденте за Raiffeisen банку, у складу са инструкцијама банке.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 18940

Сторнирају се све ставке из малопродајног рачуна ако су артикли из различитих магацина

Верзија: 2.3.23071.1 - Датум: 12.03.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18187

Размена е-Фактура: Додата је подршка за рад са појединачном и збирном ПДВ евиденцијом и слање истих на СЕФ.


Поменуте евиденције се налазе на путањи Финансијски документи/ Електронска ПДВ евиденција / Нова евиденција.


Појединачна ПДВ евиденција је замишљена као једна евиденција у МПП за порески период у који се смештају све појединачне ставке (одговарајући рачуни за изабрани период). Може се попуњавати ручно или преузимањем већ креираних рачуна у одговарајућим књигама КИР и КПР. 


Додавање већ креираних рачуна из књига КИР и КПР се врши помоћу опције Додај... / документа  и избора да ли се документ преузима из књиге излазних или књиге улазних рачуна.


Ручно додавање докумената у евиденцију се врши помоћу опције Додај... / евиденцију. Овом приликом се креира у евиденцији нови ред и уносе се подаци везани за конкретну појединачну ПДВ евиденцију.


Слање појединачне ПДВ евиденције на СЕФ се може урадити групно кликом на дугме Пошаљи све, или појединачно кликом на дугме Пошаљи означени.


Групна ПДВ евиденција тренутно изгледа као на СЕФ-у. За сада је препоручљив само ручни унос података. Додавање већ креираних докумената из књига КИР и КПР ће бити накнадно имплементирано. Тренутно, дугме Додај... само попуњава списак докумената који улазе у састав групне ПДВ евиденције (из списка одабраних докумената и нема никакву логику у прерачунавању).


Слање групне ПДВ евиденције на СЕФ се врши помоћу дугмета Пошаљи.


Обе евиденције  ће у наредном периоду бити проширене додатним функционалностима и побољшаном логиком и контролом.




Идентификациони број: 18880

Ако је укључено да документ има шифру на штампи коначног рачуна који има повезан авансни рачун приказује шифру авансног рачуна а не број.

Исправке:

Идентификациони број: 18895

Размена еРачуна: Приликом преузимања еРачуна кроз Чаробњак за преузимање, програм опет памти последње коришћене опције за избор локације за чување ПДФ рачуна, као и за начин преузимања ставки рачуна.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18885

Обрачуни:

  1. Пут земља
  2. Јубиларна награда
  3. Поклон деци
  4. Солидарна помоћ
  5. Остали трошкови
се сада могу извести у СПИРИ из налога за плаћање и књижење.

Верзија: 2.3.23062.2 - Датум: 03.03.2023

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 17274

У номенклатурним групама је додата колона конто трошка. Додата  је нова шема за књижење која користи овај конто. Могуће је додати ову колону у приказ извештаја Преглед ОС и у ставке докумената.

Идентификациони број: 18792

Могуће је додати колону конто трошка у приказ извештаја Преглед ОС и у ставке докумената.

Идентификациони број: 18793

Додата  је нова шема за књижење која користи конто трошка

Идентификациони број: 18856

У ОА образац је додата просечна бруто зарада за 2022. годину

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 18687

Исправљена је грешка приликом формирања корака 4 затварања пословних књига, уколико није изабрано затварање по документима.

Идентификациони број: 18816

Напомене из књиговодства креиране у основном нивоу се могу сада штампати. Не постоји могућност да се у основном нивоу чува изглед извештаја или да се дигитално потпише исти. Корисници основног нивоа морају да добијени извештај опцијом "сачувај као" извезу из програма и даље мењају.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18742

Приликом увоза фактуре са СЕФ исправно се упарују артикли са фактуре са артиклима из базе података.

Идентификациони број: 18767

Када се са е фактура увезе рачун у КПР, програм пресликава датум промета у датум за одбитак основице и датум за одбитак пдв

Дораде:

Идентификациони број: 18751

Размена е-Рачуна: Омогућено је накнадно одобравање/прихватање фактуре која је претходно одбијена.

Идентификациони број: 18797

Омогућено је кориснику да изабере да ли жели да сачува ПДФ улазног рачуна или не, на нивоу свих предузећа. Опција је подразумевано понашање, могуће је мењати на Чаробњаку за преузимање докумената.

Такође је омогућена опција подешавања путање прилога ефактура, на нивоу свих предузећа.

Идентификациони број: 18798

Дозвољено је сторнирање (на дугме "Сторнирај") послатог, а још неприхваћеног рачуна, на Сеф. Приликом сторнирања статус теба да је измењен на "Сторнирај".

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 18769

Додата је аналитика за испоручно место на форми Отпремнице у делу Аналитике. У складу са овим, додата је и нова врста штампе која приказује испоручно место уколико је потребно. Да бисте имали нову врсту штампе отпремнице са приказом испоручног места, потребно је да нам се обратите да Вам је публикујемо (бесплатно је).

Верзија: 2.3.23044.4 - Датум: 13.02.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18795

Приликом копирања и сторнирања докумената, не јавља се више грешка.

Идентификациони број: 18796

Чување измена авансног рачуна, уколико није изабран ни један инормациони посредник (ни СЕФ ни Доклуп) више не пријављује грешку.

Верзија: 2.3.23041.3 - Датум: 10.02.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 13056

Омогућено је правилно исказивање у евиденцији ПО ПДВ уколико су авансни рачун и коначни рачун/испорука издати у истом периоду. Потребно је да се у Финансијским документима/Опције/Опције пдв /укључи Тип обвезника : месечни/квартални  и укључи: Омогући коришћење система за издавање помоћних докумената за правилно израчунавање  обрачуна ПДВ (књига бр 91) у случају да је авансни рачун у истом периоду као коначни рачун или обрачун за делимичну испоруку.


Од тренутка када укључите ову опцију,  програм ће креирати системске рачуне у помоћним књигама КПР 91 и КИР 91 који служе како би се правилно исказали подаци у ПОПДВ када су авансни рачун и коначни рачун/испорука у истом периоду.


НАПОМЕНА: Овај механизам не утиче на старе рачуне већ само на новокреиране рачуне од момента постављања нове верзије програма.



Идентификациони број: 18021

Размена еРачуна: Омогућена је размена е-фактура у страној валути. Опција је додата за књиге:

КИР 4, КИР 10, КИР 19.

Идентификациони број: 18481

Размена еРачуна:  Омогућено је слање еРачуна на СЕФ без ПДФ рачуна из МПП који је ишао аутоматски као прилог фактуре.

Уколико корисник не жели да пошаље штампану форму фактуре из МПП као прилог рачуна, потребно је да приликом избора за врсту штампе кликне на "Одустани" и тада ће рачун бити послат на СЕФ без аутоматског прилога у позадини. У овом случају биће послати само прилози које је корисник експлицитно додао у картици Прилози у детаљу е -фактуре.

Напомена: Ова опција је за сада подржана само за слање рачуна из детаља. Ова моућност ће накнадно бити додата и за групно слање.


Идентификациони број: 18513

Размена еРачуна: Омогућено је кориснику да изабере да ли жели да сачува ПДФ улазног рачуна или не, приликом преузимања рачуна из Чаробњака за преузимање. До сада, аутоматски су се чували фајлови на изабраној путањи.

Сада је додата опција ("чек поље") Чување прилога на локацији која је у старту обележена и подразумева чување прилога на дефинисаној локацији. Уколико корисник не жели да чува прилоге са СЕФ-а приликом преузимања рачуна, потребно је да скине ознаку са ове опције.

Идентификациони број: 18566

Размена еРачуна: У табели Пословни партнери за кориснике напредног нивоа програма МПП2, у детаљу на картици партнера додат је нови таб - ЕФактура атрибути. Овај таб се појављује само уколико је у подешавањима за електронску размену докумената изабрано да се корсити провајдер (или СЕФ или Docloop).


Тренутно се од атрибута налазе поља Регистровани број места испоруке и Регистробвани број места испоруке тип, и оба атриута се односе на БТ-71, тј ГЛН број. Да би се могло вршити слање ових поља приликом слања е-Рачуна, потребно је да оба поља буду попуњена, јер званична техничка спецификација захтева оба поља.


Напомена: Приликом креирања рачуна, након додавања партнера, аутоматски се преносе ова поља из детаља партнера на детаљ фактуре у део за додатне атрибуте заглавља (документа) и даље се прослеђују у самом ХМЛ-у приликом слања на СЕФ.

Идентификациони број: 18567

Размена еРачуна: У табели Артикли за кориснике напредног нивоа програма МПП2, у детаљу на картици артикла додат је нови таб - ЕФактура атрибути. Овај таб се појављује само уколико је у подешавањима за електронску размену докумената изабрано да се корсити провајдер (или СЕФ или Docloop).


Тренутно се од атрибута на нивоу артикла налазе поља Регистровани бар код и Регистробвани баркод тип, и оба атриута се односе на БТ-157, тј ГТИН број. Да би се могло вршити слање ових поља приликом слања е-Рачуна, потребно је да оба поља буду попуњена, јер званична техничка спецификација захтева оба поља.


Напомена: Приликом креирања рачуна, након додавања артикала у ставке рачуна, аутоматски се преносе ова поља из детаља артикла на детаљ фактуре у део за додатне атрибуте ставки и даље се прослеђују у самом ХМЛ-у приликом слања на СЕФ.

Идентификациони број: 18576

Размена еРачуна: За авансне рачуне и исправке ПДВ основице (књижна одобрења и задужења) који се издају ка корисницима јавних средстава,  аутоматски је постављена опција да се такве фактуре не шаљу у ЦРФ, без могућности промене.

Идентификациони број: 18774

Размена е-Рачуна: За кориснике свих нивоа, додата је табела са додатним атрибутима е-Рачуна који нису обавезни на СЕФ-у, али их траже поједине велике компаније од својих добављача. Значи, напомињемо да попуњавање ових података није обавезно за све, већ да ове податке уносе само корисници од којих су то њихови купци експлицитно захтевали.


У детаљу Електронске фактуре, за поједине врсте докумената, додате су 2 нове картице: Атрибути заглавља и Атрибути ставки.


Атрибути заглавља се односе на додатне атрибуте везане за сам документ, и то су за сада БТ-15, БТ-16, БТ-41,  БТ-70, БТ-71, БТ-75, БТ-77, БТ-78, БТ-80. Овде се налазе и атрибути који су до сад постојали у картици Додатне референце (број уговора БТ-12, број поруџбенице БТ-13, шифра објекта БТ-18, број оквирног споразума БТ-17 и интерни број за рутирање БТ-10), само су пребачени у ову нову картицу где се налазе и сви остали атрибути документа. Њихово попуњавање врши се као и до сада.


Атрибути ставки се односе на додатне атрибуте везане за артикле фактуре и за сада се ту налазе БТ-156 и БТ-157. 

Да би се уносили атрибути за сваку ставку, потребно је прво позиционирати се на ставку фактуре (или селектовањем реда ставке или само позиционирањем у неко поље те ставке), а потом уносом података у одговарајуће атрибуте ставки у доњем делу форме.


Након овако попуњених података и чувања документа, а пре слања, препоручујемо да проверите још једном да ли је све лепо унето. Након тога ће се приликом слања еФактуре на СЕФ, уписати и ови унети подаци у ХМЛ који се шаље у позадини. Прималац ће на свој страни моћи да види ове податке преузимањем ХМЛ-а.

Идентификациони број: 18777

Размена еРачуна: Приликом слања авансних рачуна на СЕФ, у опису стваки рачуна, додата је информација о основу плаћања, тј предрачуну по ком је извршена авансна уплата.

Сада у опису ставки авансног рачуна стоји нпр: "Аванс по предрачуну 123/23  (општа стопа)", а уколико има више ставки, за сваку ставку се исписује одговарајућа информација.

Исправке:

Идентификациони број: 16842

Приликом сторнирања рачуна из КПР 6,7,8, 10 и 18 (које у себи имају интерни обрачун), програм сада правилно попуни поља ПО ПДВ евиденције

Идентификациони број: 18497

Размена е-Рачуна (Docloop): Сада је могуће сторнирати фактуру директно из детаља фактуре, за кориснике који користе информацијског посредника Docloop. 


Неопходно је прво фактуру регуларно сторнирти у МПП. На фактури која је добила у МПП статус "сторнирана",  појавиће се у табу Електронска фактура дугме "СТОРНИРАЈ" чијим активирањем се прослеђује на СЕФ одговарајући статус, као и уписани разлог сторнирања.


Напомена: Ова опција није подржана директно из МПП за авансне рачуне и рачуне исправке ПДВ основице (књижна одобрења/задужења).

Идентификациони број: 18512

На улазном и излазном рачуну, на табу Документ, омогућено је доделити директоријум, доделити датотеку или уклонити постојећу запамћену путању до сачуваног фајла.


Идентификациони број: 18790

Уколико је укључено подешавање да се приликом фактурисања користи шифра документа (а не број документа), онда се у Авансном рачуну у пољу Опис уписује шифра предрачуна, а не број и тако се повлачи на штампи у делу Основ за аванс (по шифри предрачуна, а не броју). Такође, шифра предрачуна се уписује и у спољни број авансног рачуна.

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 18627

Напредни ниво: У документ процена се повлаче подаци о основном средству на датум документа процена

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 18650

Исправљена је грешка која се јављала код извештаја " Преглед лица у периоду - СВА предузећа" на базама корисника који користили модула за људске ресурсе пре верзије 2.1.

Дораде:

Идентификациони број: 18688

На  извештај "промене у периоду" додато је чек поље "прикажи само последњу промену" које оставља само последњи ред за свако лице и сваку промену.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 18713

Исправљен број службеног гласника на штампи образаца финансијских извештаја.

Верзија: 2.3.23034.3 - Датум: 03.02.2023

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18346

Додат је нови извештај који хоризонтално приказује промене лице. Приказано је текуће у претходно стање, у по једном реду за свако лице, за:

  • тип запослења
  • организациону јединицу
  • радно место
  • коефицијент/износ зараде
  • место трошка


Исправке:

Идентификациони број: 18671

Исправљена је грешка код израчунавања броја дана годишњег одмора за поништавање. Узимају се у обзир дани пребачени као нови одмор за текућу годину по основу "Закључак Владе РС".

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18359

Када се у излазним рачунима одабере пореска категорија "Н" анулирање програм аутоматски повлачи за пдв евиденцију члан по пдв " не иде у по пдв". Такав исти рачун, уколико се увезе у КПР добиће ознаке за пореску категорију "Н" члан по пдв евиденције " не иде у по пдв".

Идентификациони број: 18537

Исправљена штампа на рачуну за секундарне сировине уклоњена колона стопа пдв 20 %

Идентификациони број: 18546

Додат је калкулатор за прерачунавање цене без пдв-а и у колонама не може се одбити 20 % и 10 %  у кпр 1 и 12.

Идентификациони број: 18726

Када се креира књижно одобрење које у ставкама има унете вредности са више децималних места може да се извезе на СЕФ.

Идентификациони број: 18744

Омогућен је увоз е-фактура у КПР бр. 1. које у напомени имају члан 6. 

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 18643

Напредни ниво: Проширен је извештај картица основног средства пољем стање на трошковима

Идентификациони број: 18644

У документ Процена је додат нови извештај Детаљни преглед са стањем на трошковима 

Идентификациони број: 18698

Напредни ниво: У документ процена је додато дугме Освежи/Прерачунај  које освежава податке о основним средствима у ставкама документа на датум процене.

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 18686

Исправљени су датум дпо и рок плаћања у 4. кораку затварања пословних књига.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18689

Додата су следећа унапређења у исплату зарада нерезидентима:

  1. Код креирања Налога за плаћање и књижење се може посебно изабрати рачун са кога се врши плаћање нерезидентима. Ово омогућава да се исплате резидентима и нерезидентима врше са различитих рачуна у оквиру једног налога.
  2. Додата је опција за креирање групног вирмана за нерезидента у Налогу за плаћање и књижење. Ако је ова опција означена за нерезиденте се креира један збирни динарски вирман, а појединачно се могу штампати Налози 70. Које су банке подешене за групне вирмане нерезидената и који је уплатни рачун се може подесити у новој опцији Банке - Подешавања за исплате нерезидентима.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 18710

Исправљена грешка која је онемогћавала да се отвори апликација за конкретно предузеће уколико се из подешавања обрише адреса сервера за размену електронских докумената  https://efaktura.mfin.gov.rs

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 18722

На штампи отпремнице се не дуплирају више редови.

Идентификациони број: 18734

Програм не дозвољава да магацин пређе у негативу када је то подешавањем ("Магацин сме да буде негативан") забрањено и када се ради излаз пре евидентираног улаза.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 18764

Буџетски корисници сада могу увести изводе из СПИРИ система.

Верзија: 2.3.23019.2 - Датум: 19.01.2023

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18071

Када је укључена девизна клаузула код авансног рачуна, на приказу генерисане штампе на порталу е-фактура повлачи исправно укупан износ фактуре и напомену о курсу.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 18681

Исправљена је грешка која се јавља код избора БОП-а у табели "лице - радна места". Више се не преводи шифра радног места на језик апликације.

Идентификациони број: 18701

Исправљена је грешка код основног извештаја "одсуство по запосленом". Сада се исправно рачуна број дана када је штиклирано "кумулативно" и изабрани само поједини типови одсуства.

Верзија: 2.3.23017.1 - Датум: 17.01.2023

Модул: Основна средства

Исправке:

Идентификациони број: 18684

Пописна листа по рачунополагачима раздваја податке за два рачунополагача са истим именом. Уз рачунополагача је додата и шифра лица

Верзија: 2.3.23012.1 - Датум: 12.01.2023

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 16864

Промењен је систем провере обрачуна ПОПДВ евиденције, сада је дозвољено да поља 3а.1 - 3а.3 имају негативне ставке, докле год им је збир већи од 0,00

Идентификациони број: 17785

Направљен је драјвер за комуникацију са деловодником и писарницом

Идентификациони број: 18078

Извештај Динарски рачун је промењен тако да корисници могу сами  да га мењају

Идентификациони број: 18305

Размена е-Рачуна: Поред сваког члана закона по којима постоји основ за ослобађање или необрачунавање пореза, у опису одговарајућег члана приликом избора у ставци рачуна, додата је и ознака пореске категорије како је дефинисана на СЕФ-у.

Идентификациони број: 18571

Размена еРачуна: Напомена у излазном рачуну се приликом слања на СЕФ скраћује на 2000 карактера, колико је ограничење на СЕФ-у. 

Идентификациони број: 18572

Размена е-Рачуна: Додата подршка за слање фактуре на СЕФ уколико иста има више ставки које се односе на различите пореске категорије, и/или има ставке са више различитих основа ослобађања (чланова) за исту пореску категорију.

Идентификациони број: 18656

Размена е-Рачуна: Онемогућено је слање рачуна на СЕФ, који у себи имају више ставки са различитим основама ослобађања (изабраних напомена, чланова) за исту пореску категорију. С обзиром на то да СЕФ има ово ограничење, програм даје упозорење на ову ситуацију како се не би јављале грешке приликом слања.

Идентификациони број: 18659

Омогућено је књижење из КИР-а и КПР-а у финансијско књиговодство по датуму промета рачуна.

Када је датум издавања рачуна у 2023. години а датум промета у 2022. години, могуће је прокњижити рачун у финансијско књиговодство у контни план за 2022. годину уколико је подешавањима изабрано Систем/Подешавања и конфигурација/подешавања/Финансијски документи/Финансијко књиговодство/ Изабери датум који ће се користити као датум промене - Датум промета

Подешавање се односи и на КИР И КПР

Идентификациони број: 18664

Размена еФактура: Додата је картица Електронска фактура у детаљу примљене фактуре за књигу КПР 12 - Рачуни благајне и накнаде банака. Сада је могуће одобравање/отказивање ових примљених фактура.

Идентификациони број: 18683

Размена е-Фактура: Промењен је назив статуса примљеног рачуна који је отказан из "Укинут" у "Отказан".

Исправке:

Идентификациони број: 18531

Када откажемо фактуру која је послата на СЕФ и покушамо да је изменимо, сада су поља са додатним референцама и уносом прилога активна. 

Идентификациони број: 18559

Исправљена и откључана колона за подразумевану територију у КПР. 

Идентификациони број: 18660

КПР датум издавања рачуна се пресликава на датум за одбитак основице, датум промета и датум за одбитак пдв-а. 

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 17707

У локализацији за Црну Гору је додата опција да се М4 образац извезе у текстуални формат. Код штампе М4 сада постоје опције "извези све" која извози цео М4 и "извези видљиве" која извози само редове М4 који су изабрани у филтеру табеле.

У ставку М4 је додат податак о општини запосленог који се рачуна на исти начин као и општина приреза.

Код штампе/извоза М4 додата је опција да се подаци о истом лицу које има два реда у ставкама (нпр. јер је мењао проценат радног времена током године) штампају збирно.

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 18374

Документ Процена  је проширен да садржи податке о стању на трошковима пре и после процене и податке о разлици у процени у корист прихода

Идентификациони број: 18426

У напредном нивоу је проширена картица основног средства.  Додато је ново поље Стање на трошковима поред поља Ревалоризационе резерве и додат је нови нови таб – Историја процена, где ће се чувати и пратити ревалоризационе резерве и трошкови.

Идентификациони број: 18491

Проширен је  извештај за порески биланс обрачунима рачуноводствене амортизације која имају ОАН

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 18633

Када се књижно одобрење/задужење штампа на другом писму у односу на језик апликације који је постављен у Систем/Подешавања и конфигурација/Подешавања/Основна подешавања/Језик апликације, на приказу штампе се преводе све речи исправно.

Дораде:

Идентификациони број: 18634

У подешавањима је додата опција у делу: финансијско књиговодство-налози за књижење- укључи преглед ( докумената е фактуре)-да/не

Верзија: 2.3.23004.4 - Датум: 04.01.2023

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18325

У динарским текућим рачунима лица додата је опција да се рачун може означити као "рачун нерезидента". Ова ознака се преноси и у обрачун.

Ако је рачун означен као рачун нерезидента за њега се не креира вирман већ се може креирати Налог 70:

  • Уколико се не користи налог за плаћање и књижење у опцијама за штампу постоји "Налог 70 - динарски нерезидентни рачуни". На основу изабраног динарског рачуна фирме креира се налог 70 у штампаном облику. За неке банке постоји и опција извоза у формат за платни промет. Формати који су за сада подржани су: ОТП, Халком, Рајфајзен.
  • Уколико се користи налог за плаћање и књижење овакве ставке обавеза ће бити означене као "динарски рачун нерезидента" На основу њега се у оквиру опције "вирман" могу одштампати или извести налози. 
Напомена: због интерних процедура не примају све банке Налог 70 у електронском формату. Проверите са банком пре слања.

Верзија: 2.3.22365.1 - Датум: 31.12.2022

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 17452

Чланом 10. Закона о порезу на добит правних лица, прописано је прелазно решење по којем се као расход амортизације признаје целокупан салдо групе уколико је крајњи салдо на 31.12.2028. тј. последњи дан пореског периода који почиње у 2028. години буде преостао салдо по групама у ОА обрасцу, целокупан преостали салдо групе ће се признати као расход амортизације, тј. све амортизационе групе се своде на нулу и завршава се потреба израчунавања пореске амортизације преко ОА обрасца. 


Идентификациони број: 18180

У основним средствима је додато подешавање којим се одређује колико дана пре очекиваног следећег сервиса треба да излази обавештење о следећем сервису  

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18151

На основни шаблон лица и шаблон за јавна предузећа додато је поље "занимање стечено школовањем".  Вредности се уносе из шифарника квалификација по НОКС-у. Постојеће поље "занимање" преименовано је у "занимање према радном месту".

Идентификациони број: 18182

На извештају "одсуство по запосленом" могуће је додати колоне "надређено лице" и "место трошка" кроз опцију "избор колона".

Идентификациони број: 18362

Додато је екстра поље "стаж за последњи уговор" на основни и шаблон лица за јавна предузећа

Идентификациони број: 18522

На извештај "промене у периоду" додато је место трошка и надређени.

Модул: Деловодник

Дораде:

Идентификациони број: 18177

У Деловоднику у делу архивске грађе (Архива) преименоване су опције за додавање података у структури архивске грађе у Додај категорију и Додај подкатегорија.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 18293

У менију "Увоз и извоз / Шифарници В2 / Извоз артикала" успешно извезени артикли у датотеку, и "Увоз и извоз / Шифарници В2 / Увоз артикала" успешно увезени артикли или детектован проблем са невалидним подацима.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18368

Размена еРачуна: Уколико у примљеном рачуну који се преузима са СЕФ-а постоји артикал чији је назив дужи од 500 карактера, и у случају да се преузимају ставке рачуна, тај назив ће бити скраћен на 500 карактера приликом уписивања у примљени рачун у МПП.

Идентификациони број: 18427

Код примљеног рачуна, када се кликне на повезане документе, у називу колона ове  табеле стоје вредности за општу стопу 20% а за посебну 10%.

Дораде:

Идентификациони број: 18387

Размена еРачуна: Омогућено је групно освежавање статуса послатих/примљених рачуна. Опција се налази у књигама КИР и КПР, у менију десног клика са леве стране табеле и треба да освежи е-рачун статусе изабраних документа, уколико су у међувремену промењени. 


Кликом на опцију "Освежи е-рачун статусе", отвара се нова формица у којој су излистани сви изабрани рачуни. Да би с епокренуло освежавање, потребно је кликнути на дугме Покрени освежавање.

Идентификациони број: 18388

Омогућен је избор датума по ком се врши прерачун свих износа спрам курса у валути, за рачуне са девизном клаузулом и девизне рачуне.

До сада је дифолтни датум по коме се гледа курс био "датум издавања", али је сада додат и "датум промета", па корисник може да спрам ситуације изабере потребну опцију.

Подешавање датума за прерачунавање курса се налази у Систем-Подешавања и конфигурација-Подешавања-Финансијски документи-Фактурисање за сва предузећа-Датум по ком се прерачунава курс

Идентификациони број: 18395

---------------------- дописати након тестирања -----------------

Додата је опција локалног чувања електронских фактура...........

Идентификациони број: 18404

Размена е-Рачуна: У књизи примљених рачуна, у колони "Примљен дигитални документ", сада се виде статуси фактура са СЕФ-а (Послат, Одобрен, Прегледан, Одбијен..). Статус "Непознат" се углавном односи на фактуре коју су ручно унете и нису преузете са СЕФ-а, или се из неког разлога не може прочитати њихов статус.

Идентификациони број: 18406

Више се не повлачи подразумевана напомена ставке рачуна која је ослобођена плаћања ПДВ-а, јер портал еФактуре захтева унос конкретног члана, става и тачке ослобађања.

Идентификациони број: 18480

Омогућено је слање фактура на СЕФ ако документ има више основа ослобађања за исту пореску категорију.

Идентификациони број: 18585

Приликом слања е-фактуре не јавља се грешка када корисници нису корисници буджетских средстава, а имају унет ЈБКЈС број.

Идентификациони број: 18621

Размена е-Рачуна (Docloop): Приликом слања рачуна јавним корисницима којима треба фактура да буде пријављена у ЦРФ, усклађено је слање те информације за СЕФ према инструкцијама Docloop-а.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 18434

Ако лице ради делимично радно време и лице престане да ради током месеца и стоји му затворен "датум до" у уговореним зарадама податак "зарада се умањује у случају делимичног радног времена" се коректно преноси у обрачун.

Дораде:

Идентификациони број: 18588

Додате су субвенције за квалификована новозапослена лица која важе од 1.1.2023. године.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 18601

У издатим рачунима се не мења датум промета уколико се промени датум издавања рачуна на данашњи дан. 

Исправке:

Идентификациони број: 18610

На штампи ИОС-а приказује се ПИБ предузећа за које се ради ИОС.

Верзија: 2.3.22354.5 - Датум: 20.12.2022

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18421

На штампи Рачун шифра  виде се свих 13 карактера бар кода.

Идентификациони број: 18563

Приликом преузимања робно-материјалног документа у издати рачун поље спољни број се не попуњава у складу са подешавањем на путањи: Систем/ Подешавања и конфигурација/ Подешавања/ Финансијски документи/ Робно-материјално књиговодство/ Уписивање у спољни број приликом преузимања робног документа у рачун.

Идентификациони број: 18581

Не јавља се грешка код слања на сеф код буџетских корисника за које рачуни не иду на ЦРФ. 

Дораде:

Идентификациони број: 18528

Извештај "8. Евиденција промета - Аналитички извештај" може узети у обзир рачуне из књиге 3 издатих рачуна (Сопствена потрошња и расходи).

Верзија: 2.3.22349.2 - Датум: 15.12.2022

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18367

Приликом сторнирања књижног писма не јавља се грешка.

Идентификациони број: 18385

Исправљене су грешке са погрешним износима код копирања рачуна са девизном клаузулом

Идентификациони број: 18422

 На приказу штампе кроз књигу на десни клик за Исправку ПДВ основице не мешају се латиница и ћирилица.

Идентификациони број: 18447

Када се Књижно задужење шаље на СЕФ на приказу штампе у пдф-у који се извози приказује се Рок плаћања и потписана лица на линијама Обрачунао и Одговорно лице.

Идентификациони број: 18455

Омогућена је измена територије у КПР 4 на падајућем менију. 

Идентификациони број: 18490

Размена еРачуна преко Docloop-a: Успешно се враћа статус Одбијена за фактуре које су послате преко Docloop-а, а одбијене на СЕФ-у. Напомена: Docloop тренутно освежава статусе једном дневно, у току ноћи, па се промењени статус фактуре може видети тек сутрадан.

Идентификациони број: 18525

Размена еРачуна (Мој еРачун): Због рестриктивнијих контрола сервиса Мој еРачун у односу на СЕФ, слање рачуна са пореком категоријом АЕ (Члан 10) је избацивало грешку. Сада је верзија усаглашена са верзијом  која је на сервису Мој еРачун, па је слање ових рачуна омогућено.

Идентификациони број: 18558

Када књижимо рачун у КПР 6 где је износ без права на одбитак, и територија иностранство добијамо налог у равнотежи.

Дораде:

Идентификациони број: 18375

Мејл адреса више није обавезно поље за слање рачуна на СЕФ

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 18381

Допуњени су податци који се повлаче у налогу 70

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 18383

У ИОС извештај су додате следеће опције:

  • Могуће је групно послати ИОС партнерима
  • Могуће је групно послати дигитално потписан ИОС партнерима
  • Могућа је корисничка промена изгледа ИОС извештаја.

У опцији  Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавање кориснички дефинисаних изгледа извештаја се може креирати кориснички прилагођен изглед ИОС-а.

Треба унети:

  • Назив извештаја по коме ће се после моћи вршити избор између оригиналног или прилагођеног извештаја.
  • Поље "Сва предузећа" означава да ли се прилагођени извештај види у свим или само у текућем предузећу.
  • Тип извештаја дефинише који се од доступних извештаја прилагођава.
  • Кликом на "детаљ" улази се у едитор прилагођеног изгледа. ПС.ИТ не сноси одговорност за изглед и функционалност овако прилагођеног извештаја, молимо да се направљени изглед извештаја темељно проба пре него што почне да се користи.
Ако корисник дефинише прилагођени изглед он ће се појавити у избору код штампе или слања извештаја на маил.


Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 18435

Више не излази грешка приликом брисања предузећа.

Идентификациони број: 18487

Ако лице на ПП пословима ради делимично РВ, одлази током месеца и уговорена зарада му се не смањује у складу са сатима,  нето зарада му се тачно рачуна

Идентификациони број: 18507

Ако се у ПП пословима унесе маркица која се не исплаћује њен износ на страни обавеза нема плаћања тако да је налог балансиран.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 18460

Исправљена је грешка код штампе докумената. Сада се исправно приказују колоне шифарника организационих јединица.

Идентификациони број: 18461

Чување промена на картици једног лица не откључава дугме "Сачувај" на картици другог лица.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 18543

Када се изда фискални рачун кроз опцију Малопродаја -Нови рачун а у рачуну имамо и робу и услугу сразмерно изноу цене се расподели у колони кеш када је изабран начин плаћања кеш.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 18547

У робни документ је могуће преузети магацински документ који у напомени садржи карактер "&".

Верзија: 2.3.22322.2 - Датум: 18.11.2022

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 17960

Зависно од тога да ли је у табу Штампа чекирана опција обе валуте или не, на штампи рачуна се појављују обе валуте или само динарска уколико није чекирана.

Идентификациони број: 18116

Књиге за секундарне сировине и грађевину код избора артикала увек дају општу пореску стопу. 

Идентификациони број: 18161

У Књизи излазних рачуна бр. 1. када се креира рачун са девизном клаузулом, на приказу штампе када се изабере Рачун не приказује се шифра валуте испод назива Свега.

Идентификациони број: 18163

У издатом документу исправка ПДВ основице се приказује целокупан текст напомене која је дефинисана тако да се увек приказује.

Идентификациони број: 18191

Додата је опција ... да се у КПР 12 унесе укупан износ (са ПДВ-ом) у колонама посебно за сваку пореску стопу а да се на основу тога прерачуна основица и ПДВ.

Идентификациони број: 18229

На штампи исправке ПДВ основице са девизном клаузулом не долази до мешања ћирилице и латинице

Идентификациони број: 18266

У КИР бр. 2. код авансних рачуна који имају пдв по посебној стопи 10% приказује се стопа 10% на прегледу штампе.

Идентификациони број: 18285

Исправљена је грешка са чувањем рачуна збирни промет. 

Идентификациони број: 18319

Приликом преузимања информација из сервиса НБС повлачи се добар ПИБ пословног партнера без додатних карактера из броја ПИБ-а.

Идентификациони број: 18401

Приказ штампе кроз књигу на десни клик мишем и одабиром опције Штампај приказује Рок плаћања и потписана лица на линијама Обрачунао и Одговорно лице.

Дораде:

Идентификациони број: 18131

Размена е-Фактура: Омогућено је поновно слање на СЕФ фактуре под истим бројем, која је у статусу "отказана".

Идентификациони број: 18132

Размена е-фактура: Додата је подршка за сторнирање рачуна који је послат на СЕФ, како би се статус тог рачуна на СЕФ-у променио у "сторниран" директно из МПП2. Ово је могуће само за фактуре чији је статус на СЕФ-у "одобрена" или "одбијена".


Да би се из МПП излазни рачун који је послат на СЕФ сторнирао и како би се СЕФ-у проследио статус "сторниран", потребно је прво регуларно сторнирати рачун у МПП на дугме Сторнирај у горњем делу рачуна. Овом приликом, у МПП се креира и сторно рачун са негативним износима.


Након овога ће се у доњем делу у табу еФактура оригиналног рачуна који је прешао у статус "сторниран", активирати дугме "СТОРНИРАЈ" . Пре покретања ове опције, потребно је у поље Напомена унети разлог сторнирања.  Ова акција преноси статус сторнираног рачуна на СЕФ. СЕФ-у се у позадини прослеђује и број сторно рачуна, а уколико програм не буде имао информације о овом броју, тражиће да се упише број сторно рачуна  у тренутку слања.


Напомена: Подршка за сторнирање авансних рачуна и исправки ПДВ основица ће бити накнадно убачена.




Идентификациони број: 18166

Размена е-Рачуна: Омогућено је преузимање свих прситиглих ПДФ фајлова са СЕФ-а приликом преузимања рачуна кроз чаробњак за преузимање. Овом приликом се за сваки рачун на изабраној путањи креира фолдер са називом броја рачуна у који се смештају сви пристигли фајлови.

Идентификациони број: 18179

Размена еРачуна: Уколико је документ послат на портал са грешком у позадини, а ипак је дошао до СЕФ-а са статусом "Нацрт", програм ће дозволити поновно слање исте фактуре на СЕФ и том приликом ће прво обрисати рачун са СЕФ-а који је остао у статусу Нацрт и послати поново постојећи рачун из МПП.


Идентификациони број: 18209

На форми рачуна за ино купца (КИР 10)  и девизном предрачуну је додата картица Превозник.

Идентификациони број: 18210

На форми рачуна за ино купца (КИР 10) је додата картица Штампа.

Идентификациони број: 18334

Размена е-Рачуна: Приликом слања рачуна на СЕФ, више се не скраћује назив артикла, јер је и на СЕФ-у повећана дужина овог поља.

Модул: Налог за службени пут

Исправке:

Идентификациони број: 18010

Када се креира обрачун службеног пута у земљи из Налога за службени пут, у самом обрачуну се преузму одговарајући трошкови који су означени у налогу да су за рефундацију.

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 18140

Када променимо магацин у међумагацинском преносу, а већ смо унели артикле само једном се јави прозор са поруком да ли желимо да обришемо артикле

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 18314

Додат је посебан биланс за напомене за контни план за предузећа и задруге 2021.

Тај документ се може штампати. Штампа напомена отвара прозор за мењање, чување и извоз ("сачувај као") документа. Промене у штампи документа се чувају на "сачувај".
Поновно израчунавање биланса ће обрисати евентуалну штампу документа.

Штампа документа напомена се може дигитално потписати позивом на одговарајућу команду. Тако потписана штампа се не може мењати, може се само обрисати.

Бројеви напомена се уписују у биланс стања и биланс успеха.

Исправке:

Идентификациони број: 18369

Извештај Преглед салда конта даје добар збир почетног стања.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18343

На извештај "промене у периоду" додата је промена грејда (grade) радних места.

Исправке:

Идентификациони број: 18392

На извештају за сва предузећа се више не виде колоне које се односе на стаж и годишње одморе.

Модул: Курсна листа

Дораде:

Идентификациони број: 18372

Не јавља се грешка код преузимања курсних листа

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18420

Хонг Конг и Сан Марино се код креирања ПДПОС пријаве више не третирају као порески рај.

Верзија: 2.3.22291.4 - Датум: 18.10.2022

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 18133

Размена е-Рачуна: Додата је подршка за пореску категорију  N - "анулирање", и приликом преузимања и приликом слања е-фактура.


Ова пореска категорија (N) се углавном користи за анулирање или смањење обавезе за плаћање, а чланови Закона на које се анулирање односи су: 4-4-2, 5-4-2, 6-1-1 (БН) и 3-ДЗ.


Рачун се, према препорукама СЕФ-а уноси регуларно,  с тим да је за део износа (или цео износ) за који се врши анлуриање, потребно у количину уписати "-1" , а у ЈЦ унети позитиван бруто износ за који се ради анулирање. Пореска стопа у овом случају треба да буде 0% - "не обрачунава се", а у напомени везаној за ову ставку треба изабрати неки од чланова за коју је прописано анулирање.


Напомена:  Обратити пажњу на ознаке за ПОПДВ у овим ситуацијама у ставкама рачуна, и уколико је потребно, кориговати их.

Идентификациони број: 18178

Омогућено је чување података из детаља рачуна у оквиру картице еФактура на дугме Сачувај. До сада су се ови подаци чували само након слања фактуре на портал или приликом локалног чувања ХМЛ-а.

Идентификациони број: 18295

Направљена опција да се приликом увоза са Сеф-а књижног одобрења/задужења бира да се не увозе ставке у КПР 13. 

Исправке:

Идентификациони број: 18194

Исправљен приказ повезаних девизних аванса на извештају Отворени аванс у модулу Финансијски документи. 

Идентификациони број: 18286

Размена е-Рачуна: Приликом преузимања е-фактура са портала СЕФ у МПП, не приказује се грешка приликом покретања опције Електронска размена докумената/Преузимање е рачуна у ситуацијама када се међу пристиглим рачунима са СЕФ-а налази и рачун који у прилогу има .пдф фајл без назива. 

Идентификациони број: 18288

Исправљен је распоред лабела на детаљу примљеног књижног одобрења/задужења.

Идентификациони број: 18306

Омогућено преузимање књижног одобрења са Сеф-а са предзнаком минус у КПР 13 ако се означи да се не увозе ставке. 

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18137

Додат је приказ колоне "разред зараде (grade)" у табелу "радна места" на картицу лица и у групни унос. Колона приказује вредност из шифарника радних места и не може да се мења.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 18207

Промењен је начин обрачуна у случају новонастањеног обвезника из члана 15в Закона о порезу на доходак. У складу са новим упутством пореске управе, умањење од 70% се више не врши на стопу пореза/доприноса већ на саму основицу доприноса. Последица је да лица која имају зараду између 1 и 3,33 максималних основица доприноса више не плаћају доприносе на 30% максималне основице већ је основица доприноса 30% од зараде што повећава износ доприноса за уплату.

У обрачун су додате нове колоне:

  • новонастањени обвезник
  • умањење пореске основице
  • умањење основице доприноса
Оне се попуњавају на основу података о субвенцији и на основу њих се врши обрачун зараде и попуњавање ПД пријаве.

Исправке:

Идентификациони број: 18235

На обрачунском листићу се лепо исписује податак о датуму исплате у једном реду и на одговарајућем писму.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 18287

У Систем - подешавања и конфигурација - подешавања је додата опција за упоређивање и копирање подешавања другог корисника система.

Када се кликне на команду "упореди подешавања" екран се дели на два дела. Са леве стране остану подешавања текућег корисника. Са десне стране се појављују подешавања другог корисника.
Корисник чија се подешавања прегледају се може бирати у падајућој листи. Опција "основно подешавање" су администраторска подешавања програма.

Могуће је копирати сва подешавања другог корисника избором опције "Копирај сва подешавања".
Могуће је копирати само појединачно подешавање кликом у десну листу и избором опције "Копирај активно подешавање". Ако се изабере опција  "Копирај активно подешавање" на групи сва подешавања која припадају групи ће бити промењена.

Идентификациони број: 18316

Враћено је да корисник који је наведен у конекционом фајлу (ако се не користе Windows овлашћења) се сада гледа локални корисник а не као SQL корисник.

Модул: Администрација

Дораде:

Идентификациони број: 18291

У следећим опцијама администрације се сада могу независно додавати sql а независно windows корисници.

  1. Приступ корисника предузећима
  2. Приступ корисника модулима програма
  3. Поништавање подешавања - појединачни корисници
  4. Приступ корисника ставкама шифарника

Ова опција олакшава администрацију а не утиче на функционалност програма. Нпр. ако је подешено да предузећу може да приступи само један sql корисник и даље ни један windows аутентификован корисник неће можи да приступи већ само тај sql корисник.

Верзија: 2.3.22277.2 - Датум: 04.10.2022

Модул: Финансијско књиговодство

Исправке:

Идентификациони број: 18233

Исправљено сторнирање књиговодственог налога. Сторниран налог има ставке у минусу. 

Модул: Робно материјално

Исправке:

Идентификациони број: 18234

Исправљено преузимње рачуна из књиге примљених рачуна у калкулацију.

Верзија: 2.3.22273.2 - Датум: 30.09.2022

Модул: Основна средства

Дораде:

Идентификациони број: 2432

У картици основног средства су додате информације о сервису 

Идентификациони број: 17905

У документе Почетно стање и Набавка је додат серијски број 

Идентификациони број: 17910

Приликом копирања основног средства копира се и серијски број.

Идентификациони број: 17911

У документе Oтуђење и Отпис је додат серијски број 

Идентификациони број: 17912

У документ Процена је додат серијски број 

Идентификациони број: 17918

У документ Попис је додат серијски број 

Исправке:

Идентификациони број: 18114

У извештају Процена основних средстава називи колона се приказују на свакој страни

Модул: Евиденција производње

Дораде:

Идентификациони број: 8656

Омогућен је одабир серијског броја у радном налогу за кориснике напредног нивоа. Материјал се скида са лагера по серијском броју. Ако је укључено подешавање "Аутоматски додели серијски број", програм ће аутоматски доделити серијски број коме најпре истиче рок трајања.

За производе је омогућено креирање новог серијског броја у самом налогу.

Идентификациони број: 17880

Ограничен је унос броја карактера у спољни број код свих докумената у модулу евиденција производње.

Модул: Изводи и благајне

Дораде:

Идентификациони број: 10546

Избором више ставки извода и кликом на десни тастер миша бира се опција Генериши разрешења извода и омогућава избор филтера и листе докумената којим ће се разрешити разрешења.Корисници који не желе изаберу документ већ само да упишу текст у број документа треба да попуне поље опис документа. 

Идентификациони број: 18113

Омогућено је креирање појединачног девизног налога за плаћање на основу улазног документа и штампање налога 70

Модул: Робно материјално

Дораде:

Идентификациони број: 11664

Почетна количина у отпремници при отварању је 1, ако има артикала на стању. Иначе ће количина бити 0.

Модул: Финансијско књиговодство

Дораде:

Идентификациони број: 14787

У девизном калкулатору налога за књижење сада постоји опција да се изабере да ли се користи средњи, продајни или куповни курс девизних валута.

Идентификациони број: 14858

У налозима са књижење сада није дозвољен унос тачке и зареза

Идентификациони број: 14910

Враћена је опција да салдо у налогу за књижење приказује збир селектованих редова

Идентификациони број: 17365

Приликом затварања пословних књига преноси се и датум дпо из налога за књижење ако је у подешавањима начина затварања књига изабрано да се преноси број документа. 

Исправке:

Идентификациони број: 17340

Приказује се шифра пословног партнера на групној штампи ИОС-а.

Идентификациони број: 17958

Када се аутомтски књижи из неког другог модула или креира ручно налог, број налога који се додељује је први следећи у односу на највећи по  том типу налога.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 14814

Омогућено је дефинисање додатних атрибута за организационе јединице.

Додато је подешавање "Прикажи додатне атрибуте у шифарнику организационих јединица". Када је укључено ово подешавање, додатни атрибути се приказују као колоне у шифарнику организационих јединица.


Исправке:

Идентификациони број: 17335

Исправљено је време чекања код слања докумената на маил ако је период чекања дужи од 60 секунди.

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 14863

У подешавањима малопродаје додате су опције за избор иницијалне организационе јединице и додатног ценовника

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 15093

Додата је подршка за увоз и извоз фактура у XML формату, по међунардном стандарду UBL 2.1.

Идентификациони број: 15232

Додата је подршка за увоз и извоз фактура у XML формату, по међунардном стандарду UBL 2.1.

Идентификациони број: 16251

Направљена је опција приказа и штампе бруто биланса по девизним контима, али је још увек са динарским износима.

Идентификациони број: 17938

Размена еРачуна: Након слања издатог рачуна на портал, омогућено је преузимање ПДФ изгледа рачуна који генерише портал, директно из детаља рачуна.

Опција се налази у доњем делу форме рачуна у картици еФактура / Подаци са портала.

Идентификациони број: 18013

Размена е-Рачуна: Додата је могућност избора датума за обрачун ПДВ пре слања фактуре на портал (СЕФ). Подразумевано подешавање је "Датум промета", осим за авансне рачуне где је подрзумевани датум за обрачун ПДВ - "датум плаћања".

Опција за избор датума се налази у доњој форми детаља рачуна у картици еФактура / Додатне референце.

Идентификациони број: 18067

Позив на број одобрења се сада генерише у свим књигама издатих рачуна ако је тако подешено.

Исправке:

Идентификациони број: 17824

Прерачунава се податак о проценту када се ручно упишу износи у књижно одобрење.

Идентификациони број: 18126

Приликом увоза xml. фајла са портала СЕФ за књижна одобрења фајл се увози у КПР бр. 13 у негативном износу пошто је исказан попуст.

Идентификациони број: 18173

Приликом штампе сторно рачуна/коначног/испоруке и рачуна за ино купца појављује се у наслову префикс [СТОРНО].

Идентификациони број: 18183

Приликом преузимања е-рачуна са СЕФ-а смештају се у МПП 2 у одговарајуће књиге примљених рачуна.

Идентификациони број: 18201

Размена еФактура: Исправно се у примљени рачун приликом преузимања информација из ХМЛ фајла уписује податак о рабату и јединичној цени. У неким ситуацијама програм је у ЈЦ уписивао већ умањен износ, а информација о рабату је изостајала. Крајња рачуница је била добра. Сада је све сређено.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 15563

Приликом извоза фајлова за раскњижавање зарада и накнада за банку BANCA INTESA AD, аутоматски се генерише назив фајла за извоз по спецификацији банке. Назив фирме се уписује у поље Шифра предузећа код банке у форми за извоз. Поља Контакт особа, Контакт телефон и Редни број исплате су активни само за банке које захтевају ове податке.

Идентификациони број: 16250

Додата је опција штампе обрачунских листића без колоне - нето у у делу- делови зараде/накнаде. Не овај начин се неће видети ни податак о корекцији нето износа. 

Идентификациони број: 17115

Раздојени су сви типови накнада трошкова запосленима у посебне обрачуне.

Сада постоје и обрачуни:

  • Поклон деци запослених
  • Накнада осталих трошкова запосленима
Стари кровни обрачун "Накнада тропкова запосленима" се више не може креирати.

Модул: Налог за службени пут

Дораде:

Идентификациони број: 16816

Додата је могућност евиденције трошкова који су плаћени картицом фирме.

Исправке:

Идентификациони број: 18012

У налогу за службени пут у иностранству се приказују динарски износи укупних трошкова и укупног износа за уплату- исплату.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 16838

Када постоје рестрикције на зараде у радним местима за било који тип лица, из шифарника радних места се скривају зараде радних места која нису никоме додељена.

Ако не постоје рестрикције за зараде у радним местима, ништа се не скрива.

Идентификациони број: 18142

Могуће је додати колоне:

  • датум почетка непрекидног рада
  • датум истека последњег ангажовања
на извештај "задужења на дан" кроз опцију "избор колона".

Исправке:

Идентификациони број: 18162

Исправљена је грешка која је онемогућавала филтрирање у генератору извештаја по колонама табеле "радни стаж":

  • предузеће и
  • напомена.

Идентификациони број: 18222

Исправљена је грешка код извештаја за сва предузећа. Сада се лепо приказују "да/не" колоне.

Верзија: 2.3.22250.1 - Датум: 07.09.2022

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 17653

Исправљена је грешка која се јављала код примене измена на бази.

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 18047

Размена СЕФ: Исправљена је грешка у штампном изгледу књижног одобрења које се шаље на СЕФ (послати .пдф рачун). Уместо текста За доплату , сада се појављује текст Попуст.

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 18095

Додато је аутоматско сумирање нумеричких колона на извештај за сва предузећа.

Модул: Малопродаја

Исправке:

Идентификациони број: 18097

МПП2 се несметано покреће када постоје модули за малопродају и превођење апликације.

Верзија: 2.3.22241.1 - Датум: 29.08.2022

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 18062

Исправљена је грешка која се јављала код чувања лица када постоје рестрикције на уговорене зараде.

Верзија: 2.3.22237.3 - Датум: 25.08.2022

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 17902

Када је код Правног лица које се финансира из буџета изабран тип КЈС под шифром 7 или 8, у рачуну је дифолтно додавањем корисника неознечено и онемогућено поље- Регистровати фактуру на ЦРФ и такви рачуни су и учитавањем на СЕФ означени да не иду у ЦРФ.

Идентификациони број: 17984

Размена е-Рачуна: Када обришемо преузет рачун са СЕФ-а из КПР-а, исти се појављује поново у прегледу е-рачуна како би могао да се увезе опет.

Идентификациони број: 18056

Приликом штампе рачуна из малопродаје који има ставке са количином већом од 1 јединична цена приказује цену са порезом

Модул: Изводи и благајне

Исправке:

Идентификациони број: 17951

Аутоматски вирмани креирани из бизнис процеса који имају исплату, могу се аутоматски разрешити када је у сврху унет текст са размаком.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 18017

Исправљена је грешка која се дешавала код освежавања података када постоје рестрикције на организационе јединице.

Идентификациони број: 18019

Исправљене су грешке везане за рестрикције типа "сакривено" у људским ресурсима:


  • ако постоје рестрикције на документе, већ креирани документи за лица се не виде
  • ако постоје рестрикције на текуће рачуне, не приказју се банка и број текућег рачуна у табели лица
  • ако постоје рестрикције на више поља, измене за лице сада могу да се сачувају.

Модул: Магацинско пословање

Дораде:

Идентификациони број: 18020

 У магацинским документима, (Пријемница,Отпремница,Интерна пријемница,Интерна отпремниц)
артикли се могу поавлачити на основу бар код читача.

Верзија: 2.3.22206.2 - Датум: 25.07.2022

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 17726

Промењен је начин на који се додељује пореска стопа на порталу еФактуре, сада се стопа додељује у односу на напомену ослобађања која је изабрана у ставци рачуна ако ПДВ није исказан по неком од основа.

Идентификациони број: 17919

Размена е-Рачуна: Приликом преузимања е-Рачуна из табеле за преузимање, омогућено је преузимање и ПДФ фајла који портал аутоматски генерише.

Идентификациони број: 17946

Када се у издати рачун преузима магацински документ отпремница преузима се и напомена из тог документа.

Модул: Основни део програма

Дораде:

Идентификациони број: 17741

Код покретања програма, ако постоје нерегуларни подаци у приступу корисника предузећу појављује се одговарајућа порука. Корисник би требало да контактира техничку подршку ПС.ИТ да се ти подаци избришу јер у некој од наредних верзија програм више неће толерисати такве податке и неће дозволити приступ.

Модул: Магацинско пословање

Дораде:

Идентификациони број: 17945

Када се у магацински документ отпремница преузме магацински документ требовање, преузима се и напомена из тог документа.

Верзија: 2.3.22195.3 - Датум: 14.07.2022

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 17883

На штампи готовинског рачуна сада се приказује цена по јединици са пдв-ом

Идентификациони број: 17890

Размена е-Фактура: Омогућено је слање на СЕФ оних рачуна који имају прилагођену штампу са напоменом у РТФ формату.

Дораде:

Идентификациони број: 17895

Приликом пеузимања магацинског документа отпремница у издати рачун преузимају се и напомене из ставки документа који се преузима.

Верзија: 2.3.22193.3 - Датум: 12.07.2022

Модул: Финансијски документи

Исправке:

Идентификациони број: 15839

Сређена је групна штампа коначних рачуна и обрачуна за делимичне испоруке, са девизном клаузулом.

Идентификациони број: 17870

На штампи обрачуна у ком је у ставци документа постојала напомена која је накнадно обрисана се не појављује зведица уз ту ставку.

Дораде:

Идентификациони број: 17852

Омогућено је преузимање робно-материјалног документа Предаја производа у издати рачун.

Идентификациони број: 17886

Уколико у подешавањима за електронску размену докумената није унет "Аpi Кey", приликом покушаја директног слања рачуна преко опције- Пошаљи на портал е-Фактура излази порука: Параметри за повезивање са сервисом за дигиталну размену докумената нису подешени.

Верзија: 2.3.22186.1 - Датум: 05.07.2022

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 17767

Додата је контрола преузетости докумената када се у финансијски документ преузимају магацински и робно-материјални документ, као и када се у магацински документ преузима робно-материјални документ.

Исправке:

Идентификациони број: 17828

На штампаној форми Коначног рачуна са спецификацијом авансних уплата и Коначног рачуна са раздвојеним задужењима лепо се приказује проценат рабата.

Идентификациони број: 17850

Штампа рачуна из књиге 3 (сопствена потрошња и расоди) са називом "Рачун са партнером" приказује пословног партнера.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 17849

Подаци се могу мењати у табели лица без да излази грешка за партнера.

Верзија: 2.3.22173.3 - Датум: 22.06.2022

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 17600

Омогућено у фискалном рачуну   унос личне карте или другог документа у складу са шифарником за индентификацијом купца.

Идентификациони број: 17732

Омогућено је штампање дневног и периодичног извештаја из модула Малопродаје по новом систему еФискализације

Идентификациони број: 17747

Омогућена је штампа фискалних исечака из девизних књига у финансијским документима.

Идентификациони број: 17779

У дневном промоту су додате колоне за додатне начине плаћања.

Исправке:

Идентификациони број: 17756

У штампи фискалног исечка количина артикла се сада заокружује на три децимале.

Модул: Основни део програма

Исправке:

Идентификациони број: 17610

Приликом извоза и увоза рачуна из МПП2, постоји подршка за тип пословног партнера.

Дораде:

Идентификациони број: 17674

Омогућено је претраживање партнера по ПИБ у пословним процесима.

Идентификациони број: 17770

Опција за доделу приступа корисника предузећима у административној конзоли има више информација:

  1. Приказује да ли се приступа преко Windows (LDAP) или SQL аутентификације.
  2. Код додељеног корисника приказује да ли је у питању SQL корисник.
  3. Код додељеног корисника приказује да ли је се он не може аутентификовати код коришћеног начина приступа програму (Windows корисник а SQL аутентификација или обрнуто, Windows аутентификација а корисник је SQL ).
  4. Иако се корисник не може аутентификовати програм ће, ако је то могуће, детектовати његов назив и приказати у табели.

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 17636

Девизни рачун је подржан на енглеском језику.

Идентификациони број: 17740

Измењено је да се број пољопривредног газдинства у штампи докумената повлачи из новог поља "Број пољопривредног газдинства" у шифарнику пословних партнера, а да се идентификациони број у том случају користи за ЈМБГ

Идентификациони број: 17810

Размена е-Рачуна: Приликом преузимања е-Рачуна у МПП2, додата је могућност чувања и преузимања изабраног прилога на подешену локацију. Сада се поред прилога које шаље партнер, може преузети и ПДФ фајл изгледа рачуна који генерише портал. 

Напомена: Уколико има више прилога приликом преузимања рачуна, они се распоређују у табове на десној страни чаробњака. Приликом увоза рачуна, на изабрану локацију сачуваће се само онај ПДФ који је активан (отворен).

Идентификациони број: 17811

Размена е-Рачуна: Када је изабран информацијски посредник Docloop, сада је поред слања рачуна, омогућено и чување ХМЛ фајла локално на изабрану путању,.

Идентификациони број: 17814

У складу са изменама на СЕФ-у од 17. јуна, приликом слања рачуна, омогућено је слање информације о потреби регистровања фактуре на портал ЦРФ за кориснике јавних средстава. 

Уколико је у картици пословног партнера унет одговарајући тип партнера и унет његов ЈБКЈС и тип КЈС (за кориснике јавних средстава), приликом креирања рачуна за тог партнера, програм ће у детаљу рачуна (еФактура / Додатне референце) да обележи да је ту фактуру потребно регистровати и на ЦРФ. 

По потреби, уколико корисник сматра да фактуру није потребно регистровати у ЦРФ, та ознака се може скинути.

Ово је потребно подесити пре слања фактуре на портал СЕФ.

Напомена: Тренутно нема начина да се ово исто омогући и за ручно учитавање ХМЛ-а на портал, па је препорука у овим ситуацијама користити директно слање рачуна преко АПИ кључа.

Идентификациони број: 17816

Размена е-Рачуна: Код слања рачуна са девизном клаузулом, сада се у напомену на порталу СЕФ уписује и напомена о курсу.

Исправке:

Идентификациони број: 17727

У исправци пдв основице се добро приказују износи у пољима када се ручно унесу вредности са децималним износом.

Идентификациони број: 17750

У Комерцијалним уговорима омогућено је да се уговори филтрирају по статусу и по напомени и филтер за пословног партнера увек приказује партнере 

Идентификациони број: 17774

Могу се послати фактуре које издаје предузетник који није у систему ПДВ-а (члан 33. ).

Идентификациони број: 17817

На штампи рачуна сада лепо исписује Место и датум промета.

Модул: Зараде и накнаде

Исправке:

Идентификациони број: 17690

Када се прави ПО пријава за лице са субвенцијом шифра субвенције се види на ПО пријави. Уписују су обрачунати (а не уплаћени) износи пореза и доприноса.

Модул: Људски Ресурси

Исправке:

Идентификациони број: 17743

Више није могуће да се при паралелном раду 2 или више особа унесе 2 пута лице са истом шифром.

Идентификациони број: 17783

Када се бира радно место за лице, а унета је само организациона јединица у будућности, радна места ће бити филтрирана према тој организационој јединици.

Верзија: 2.3.22161.2 - Датум: 10.06.2022

Модул: Малопродаја

Дораде:

Идентификациони број: 17500

Постављено је подешавање у малопродаји да ли ће се форма за штаму фискалног рачуна из финансијских докумената аутоматски појављивати при проглашавању рачуна важећим.

Идентификациони број: 17580

На фискалном исечку се сада исписује ЈМБГ за купце који су пољопривредна газдинства

Модул: Финансијски документи

Дораде:

Идентификациони број: 17532

Направљена је подршка за рад са шифрама рачуна уместо бројева, приликом размене рачуна преко сервиса Мој е-Рачун (Docloop ).


Уколико су у Систем / Подешавања и конфигурација / Подешавања / Финансијски документи - Фактурисање за сва предузећа обележене опције 

  • документи имају шифру и
  • шифра се штампа уместо броја,

онда ће се приликом слања документа уместо броја прослеђивати ова шифра.


Идентификациони број: 17717

Размена е-Рачуна: Омогућено је чување података у рачуну о додатним рефернцама (број уговора, број понуде, шифра окв. споразума...) који су потребни приликом слања рачуна буџетским корисницима. Чување се дешава само у тренутку слања рачуна на портал или чувања ХМЛ-а локално и ови подаци се могу додати и у важећи документ. Налазе се у оквиру таба Додатне референце на картици еФактура у детаљу рачуна. Чување ових података није могуће на дугме Сачувај.

Идентификациони број: 17720

Размена е-Рачуна: Одобравање преузете примљене фактуре директно из МПП више не захтева обавезан коментар.

Идентификациони број: 17742

Омогућено је да се артикли не групишу приликом преузимања докумената. Додато је подешавање "Сабирај количину приликом сабирања". Путања до подешавања је Систем/ Подешавња и конфигурација/ Подешавња/ Финансијски документи/ Фактурисање за сва предузећа. Подешавање је подразумевано постављено на "Да".

Идентификациони број: 17752

Размена е-Рачуна: Усаглашена је структура ХМЛ фајла са најновијим изменама на порталу СЕФ од 8. јуна 2022. Сада се у ХМЛ рачуна приликом слања или чувања, у поље CompanyID уписује префикс РС испред ПИБ-а.

Корисници не треба ништа да мењају у подацима о партнеру, и даље се у поље ПИБ у картици пословног партнера уписује само број ПИБ-а без префикса.



Идентификациони број: 17759

Додата нова листа грешака.

Исправке:

Идентификациони број: 17645

Решена је грешка која се јавља код сторнирања излазног рачуна ако је у спољном броју унет текст са великим бројем карактера.

Идентификациони број: 17715

Размена е-Рачуна: Исправљена је грешка која се јављала код слања књижних одобрења ка буџетским корисницима. Сада се подаци о додатним рефернецама повлаче из одговарајуће картице. Спољни број се више не користи у ове сврхе.

Идентификациони број: 17755

Размена е-Рачуна: Слање коначног рачуна на СЕФ више не пријављује грешку која је настала због саме измене у структури ХМЛ фајла од стране СЕФ-а.

Модул: Зараде и накнаде

Дораде:

Идентификациони број: 17637

Код отварања или креирања обрачуна освежавају се шаблони везани за обрачун зараде, тако да се преузимају и подаци у шаблонима који су до тог тренутка унети на другом рачунару.

Верзија: 2.3.22152.2 - Датум: 01.06.2022

Модул: Људски Ресурси

Дораде:

Идентификациони број: 17325

Убрзано је филтрирање података у групном уносу у кадровској евиденцији

Идентификациони број: 17618

  • На извештај "преглед лица у периоду за сва предузећа":
    • додат је филтер на форму за тип лица
    • приказаују се додатна поља за кориснике који имају прилагођени шаблон лица
    • додата је колона "датум истека одсуства"
    • додата је колона "разлог престанка радног односа"

    Идентификациони број: 17619

    Додато је ново израчунљиво поље "датум истека одсуства" на основни шаблон и шаблон лица за јавна предузећа.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17658

    Убрзано је израчунавање вредности колоне "датум до" у годишњим одморима када се унесе "датум од" и "број реализованих дана".

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 17582

     Усаглашавање конта са шаблоном попуњава списак конта са оним контима која се налазе у контном плану а фале у списку конта.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 17614

    Размена МПП и СЕФ: Додата је подршка за усклађивање јединица мере из МПП са јединицама мере које постоје у шифарнику на порталу СЕФ. Подршка се ради по сличности спрам унетог текста, а уколико се не пронађе одговарајућа, у том случају се прослеђује дифолтна јединица мере комад (ком).


    Препорука за кориснике: Да би пренос информације о ЈМ био адекватан, уколико се користи шифарник артикала, пожељно је ускладити га са ЈМ које постоје на порталу (да буду унете онако како их портал СЕФ препознаје).

    Уколико се не користе артикли из шифарника, већ се ручно уносе ставке у рачуну у МПП, пожељно је у поље ЈМ унети назив ЈМ какав је у шифарнику СЕФ на порталу.


    Називи јединица мере на СЕФ-у:


    "ком" - комад

    "кг" - килограм

    "км" - километар

    "г" - грам

    "м" - метар

    "л" - литар

    "т"- тона

    "м2" - метар квадратни

    "м3" - метар кубни

    "мин" - минут

    "h" - сат, час

    "д" - дан

    "М" - месец

    "год" - година

    "kWh" - киловатчас

    Идентификациони број: 17648

    Када се на десни клик из књиге 5  одабере опција Статус документа / У важећи са додатним операцијама креирају се добре вредности у документу  Сторно аванс.

    Идентификациони број: 17659

    Када се одштампа девизни аванс приказује добре вредности у валути и исписује ознаку валуте.

    Идентификациони број: 17660

    На портал еФактура је могуће послати, из програма или путем xml фајла, коначни рачун који има опорезивање "ослобођено" са или без права на одбитак.

    Идентификациони број: 17668

    Када се отварају фактуре увежене са портала еФактура или послате на портал еФактура не излази грешка до које је долазило услед пормена на самом порталу.

    Дораде:

    Идентификациони број: 17657

    Размена е-Рачуна - У картици еФактура на детаљу излазног рачуна, сада су разврстани подаци у 3 картице (таба):

    • Подаци са портала - налазе се подаци који су и до сада постојали (провера статуса и могућност одобрења, отказа или одбијања фактуре)
    • Прилози - картица кроз коју се могу додати прилози рачуна. Један прилог је увек ПДФ рачуна, и могуће је додати још 2 додатна прилога, поштујући ограничење задато на СЕФ-у
    • Додатне референце: 
                 - Број уговора

                   - Број наруџбенице/фактуре/понуде
                   - Број оквирног споразума
                   - Шифра објекта
                   - Интерни број за рутирање


    Уколико су попуњена, ова додатна поља се преносе у одговарајућа поља на СЕФ-у.

    Напомена: Више се подаци о броју уговора за буџетске кориснике не уносе у поље спољни број, већ у одговарајуће поље на оваој картици (Додатне референце).


    Идентификациони број: 17716

    Размена е-Рачуна - У картици еФактура на детаљу излазног рачуна, сада су разврстани подаци у 3 картице (таба):

    • Подаци са портала - налазе се подаци који су и до сада постојали (провера статуса и могућност одобрења, отказа или одбијања фактуре)
    • Прилози - картица кроз коју се могу додати прилози рачуна. Један прилог је увек ПДФ рачуна, и могуће је додати још 2 додатна прилога, поштујући ограничење задато на СЕФ-у
    • Додатне референце: 
                 - Број уговора

                   - Број наруџбенице/фактуре/понуде
                   - Број оквирног споразума
                   - Шифра објекта
                   - Интерни број за рутирање


    Уколико су попуњена, ова додатна поља се преносе у одговарајућа поља на СЕФ-у.

    Напомена: Више се подаци о броју уговора за буџетске кориснике не уносе у поље спољни број, већ у одговарајуће поље на оваој картици (Додатне референце).


    Модул: Малопродаја

    Исправке:

    Идентификациони број: 17643

    Омогућити да се види шта је авасно плаћено. За уплату туписује разлика између авасно плаћеног  и коначног рачуна.Разлика за плаћање се уписује у  начин плаћанња.

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 17667

    Програм се брже отвара у ситуацији када ради на рачунару који је прикачен на Windows security domain са пуно група и корисника.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 17698

    На рекапитулацији обрачуна накнаде инвалидима 2. и 3. категорије, проценат за здравствено се исправно приказује.

    Верзија: 2.3.22142.1 - Датум: 22.05.2022

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 17330

    Код преузимања лица из другог предузећа омогућено је преузимање годишњих одмора. Ако се на форми штиклира "Преузми годишњи одмор", биће преузети преостали дани годишњег одмора из другог предузећа. Преостали стари годишњи одмор се преузима као "претходни годишњи одмор". Преостали нови годишњи одмор се преузима као "одмор пренет из претходног предузећа".

    Идентификациони број: 17615

    На извештај "преглед лица у периоду за сва предузећа" додате су колоне:

    • преведени назив организационе јединице
    • напомена из табеле лица и организационе јединице.


    Исправке:

    Идентификациони број: 17554

    Исправљена је грешка која се дешава приликом примене измена на бази за старије верзије  SQL Servera.


    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 17487

    Додати су драјвери за извоз налога 70 за ОТП банку и Раиффеисен банку. Налози се извозе као пакети налога.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 17497

    Размена е-Рачуна: Омогућено је да корисник приликом преузимања рачуна кроз Чаробњак за преузимање е-Рачуна у табели са ставкама обележи уколико нема права на обитак по некој ставци рачуна.

    Идентификациони број: 17498

    Ажуриран је списак могућих основа ослобађања приликом издавања рачуна који подлежу неком од ових основа. Корисници који овакве фактуре шаљу на СЕФ морају изабрати један од основа ослобађања из листе који је у складу са основама на СЕФ-у. Ручни унос основа ослобађања у овом случају неће бити препознат.

    Идентификациони број: 17569

    Сређени су бројеви докумената за буџетске кориснике приликом учитавања на портал. Више се не појављују слова ч, ћ и сл које портал није прихватао, а уместо празнине у броју се појављује "_" (доња црта).

    Идентификациони број: 17605

    Додата је опција за додавање прилога у фактуре. Опција се налази на картици еФактуре у самом рачуну и могуће је додати две датотеке појединачне величине до 25MB.

    НАПОМЕНА: Портал еФактура подржава три датотеке али се из програма МПП2 аутоматски шаље фактура у PDF формату па је самим тим могуће додати још две датотеке.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17504

    Исправљена је грешка која се јављала приликом слања рачуна уз помоћ сервиса Мој е Рачун фирме Docloop. Усклађен је формат XML-a који се шаље из МПП са форматом који захтева Docloop.

    Идентификациони број: 17588

    Књига издатих рачуна бр. 1 уколико је додељен конто попуњава име конта у колону Назив конта. 

    Идентификациони број: 17607

    Када се извози .xml фајл na портал е-фактура преноси се таг за ослобађање пдв-а. 

    Идентификациони број: 17609

    Усклађени су чланови ослобађања у МПП са члановима на порталу СЕФ. У складу са овим, усклађено је и слање рачуна који садрже ове основе ослобађања са захтевима портала СЕФ.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 17509

    Исправљена је грешка у ППП ПД пријави у пољу 3.7, у ситуацији када је лице са бенефицираним радним стажом на боловању (шифра 202). Сада се у овом пољу уписује број дана.

    Модул: Малопродаја

    Дораде:

    Идентификациони број: 17558

    Рачуни креирани кроз модул малопродаја сада улазе у ПОПДВ евиденцију.

    Евидентирати рачуне из малопродаје у књигу 1, а статус за ефактуре треба да буде "Није за слање".

    Идентификациони број: 17572

    Издавање фискалних рачуна по новом систему фискализације је сада подржано за предузећа која нису у систему ПДВ-а.

    Идентификациони број: 17599

    Омогућити  ЕСИР Време је обавезан услучају да је обвезник фискализације евидентирао уплату аванса раније. ЕСИРможе преименовати пвп поље у Уплаћено надан или слично.

    Модул: Налог за службени пут

    Исправке:

    Идентификациони број: 17623

    Извештај по лицима приказује сва лица за која постоји креиран налог за службени пут, по задатим критеријумима.

    Верзија: 2.3.22131.1 - Датум: 11.05.2022

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 17329

    Додато је подешавање: Људски ресурси ->Општа подешавања лица -> Додела шифара лицима.

    Подразумевано је изабрано "По предузећима". У том случају за изабрано лице се додељује шифра увећана за један у односу на највећу шифру лица у том предузећу.

    Ако је изабрано "За сва предузећа", тражи се највећа шифра у целој бази података, увећава за један и додељује изабраном лицу.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17560

    Исправљена је грешка тако да се код креирања докумената сада види назив активног радног места.

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 17553

    Може се извршити увоз извода АИК банке где је износ у облику .86 тј. изостављена је нула

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 17563

    Исправљена је грешка која је излазила када се за рачун који је дигитално потписан у оквиру еФактура изабере опција- Сачувај xмл локално.


    Модул: Малопродаја

    Исправке:

    Идентификациони број: 17574

    Исправно се креира рачун у финансијским документима на основу малопродајног рачуна.

    Верзија: 2.3.22120.1 - Датум: 30.04.2022

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16933

    Додата је хијерархија радних места. Превлачењем елемената могуће је мењање хијерархије. Десни клик на радно место из хијерархије нуди:

    • пуно проширивање
    • пуно скупљање
    • изабери надређено радно место
    Ако радно место има надређено радно место, постоји и опција "Пребаци на 1. ниво". На овај начин радно место би се нашло на 1. нивоу тј. не би имало надређено радно место.


    Идентификациони број: 17407

    Додат је извештај "Преглед лица у периоду - СВА предузећа". Приказује лица из изабраних предузећа која су имала стаж у изабраном периоду.

    Идентификациони број: 17460

    Додато је ново израчунљиво поље "тип одсуства". Приказује тип одсуства лица актуелан на текући датум. Ако лице није на одсуству, биће празно.
    "Тип одсуства" се може додати на извештаје кроз опцију "избор колона":

    • Структура запослених по полу
    • Структура запослених по старости
    • Структура запослених по образовању
    • Стечено образовање
    • Структура запослених по организационим јединицама
    • Структура запослених по хијерархији организационих јединица
    • Структура запослених по радним местима
    • Структура запослених по месту трошка
    • Укупан радни стаж
    • Годишњи одмор на дан
    • Активна/пасивна лица


    Модул: Деловодник

    Дораде:

    Идентификациони број: 17390

    Исправљене су и дорађене неке функционалности за Деловодник.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 17503

    Извештај Преглед промета пословних партнера приказује податке и када се не филтрира неки одређени пословни партнер.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 17530

    Додата је подршка за рад са е-фактурама. Омогућена су 2 начина размене:

    • уз помоћ XML фајлова. Омогућен је извоз излазних рачуна у XML фајл који је потом могуће учитати на СЕФ, као и увоз примљених рачуна из XML фајла преузетог са СЕФ-а у примљени рачун у МПП.
    • уз помоћ АПИ кључа (директна веза са порталом СЕФ). Једном подешени параметри за овај вид размене остају запамћени, и рачуни се убудуће могу слати директно на СЕФ из детаља рачуна, и примати са СЕФ-а у одговарајућу књигу примљених рачуна. 

    Додат је нови таб еФактура на детаљном приказу улазних и излазних рачуна, где су омогућене поменуте опције.

    За преузимање рачуна у одговарајућу књигу КПР направљен је чаробњак који олакшава преузимање рачуна.

    Верзија: 2.3.22109.1 - Датум: 19.04.2022

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15814

    Измењен назив колоне почетно стање у извештају промет пословних партнера.

    Дораде:

    Идентификациони број: 17314

    Извештај о доспелим обавезама приказује дуговања и од 7 дана, 15 дана, 180 дана, две године и три године.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 16960

    У програму је измењено да авансни рачуни не скидају резервацију робе са магацина. Скидање са резервације се врши документима Рачун, Коначни рачун или Делимична испорука. 

    У приказу извештаја Лагер листа – Резервације (детаљно) и Лагер листа – Резервације је додата колона Расположиве количине и приказују се и артикли којима је стање на лагеру 0.

    У доњем делу форме Лагер листа – Резервације (детаљно) исписују предрачуни по којима су резервисани артикли

    Исправке:

    Идентификациони број: 17432

    Када се девизни предрачун који има у ставкама  артикле, нема изабран магацин   преузме  у  девизном рачуну за извоз  повлачи све податке са девизног предрачуна.

    Идентификациони број: 17455

    У штампи рачуна поље јединица мере сада има централно поравнање.

    Идентификациони број: 17462

    Књизи 8. на опцији "Опште операције са документима" се не види опција копирај

    Идентификациони број: 17466

    Подаци о пословном партнеру и други подаци који су у бази уписани на једном писму тако се приказују и на штампи, независно од избора да ли је ћирилица или латиница. 

    Идентификациони број: 17467

    Подешавање "Рок плаћања се штампа" сада се односи и на предрачуне. 

    Модул: Малопродаја

    Дораде:

    Идентификациони број: 17082

    Додата је опција за формирање фискалних рачуна из предрачуна и авансних рачуна

    Идентификациони број: 17083

    Информације из рачуна у модулу ФД се чувају у дневном промету у модулу МП.

    Идентификациони број: 17084

    Модул малопродаје је интегрисан са ЕУРОПОС ЕСИР-ом.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 17347

    Приликом књижења калкулације и нивелације у робно-материјалном књиговодству по МРС2021, промењена је шема за књижење нивелација и калкулација, тако да се разлика у цени књижи на конто 1328, уместо на конто 1329.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 17353

    ПОА документ исписује Износ амортизације који се признаје као расход у пореском периоду, Износ неотписане пореске вредности на дан престанка обрачуна и Укупан износ амортизације који се признаје као расход у пореском периоду.

    Идентификациони број: 17354

    Документ процена у ком је било уписано средство које је у међувремену обрисано може да се обрише. 

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 17476

    Исправљена је грешка која је понекад доводила до тога да се не могу одштампати листићи из извештаја "Штампа обрачунских листића у периоду".

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 17477

    Ако је табела лице филтрирана, више се не искључује филтер приликом освежавања података.

    Идентификациони број: 17482

    Исправљена је грешка која се јављала код годишњих одмора када се на другој инстанци програма промене текући рачуни.

    Дораде:

    Идентификациони број: 17478

    Ако постоји преклапање плаћеног одсуства и годишњег одмора, ред је означен плавом бојом.

    Верзија: 2.3.22101.3 - Датум: 11.04.2022

    Модул: Малопродаја

    Дораде:

    Идентификациони број: 11586

    У случајевима кад је подешено да се артикли воде са серијским бројевима, и кад конкретан артикал има серијске бројеве, захтевати приликом продаје артикла у малопродаји наведе и серијски број. Ово је потребно како због извештавања и праћења тако и због гаранције и повраћаја артикла.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 17377

    Извештај преглед салда аналитике групише по аналитикама и приказује их у  једном реду

    Идентификациони број: 17457

    Књига 8. нема дугме копирај

    Дораде:

    Идентификациони број: 17379

    Код копирања финансијских докумената сада се појављује прозор са питањем да ли се код копирања датум рачуна поставља данашњи датум или се узима датум оригиналног документа.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 17381

    Поново се у шаблоним докумената виде и штампају сви подаци из шифарника радних места.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 17387

    Исправљена је грешка услед које се нису приказивали годишњи одмори, код корисника који немају модул Персонал, а у подешавањима је укључено аутоматско праћење промена на бази.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 17388

    Извештај Преглед салда аналитика у основном нивоу избацује груписане податке. 

    Идентификациони број: 17400

    Приликом припреме за штампање ИОС-а додата је опција за кориснике који желе да прикажу шифру пословног партнера испред назива партнера на штампи ИОС-а. 

    Идентификациони број: 17402

    Извештај Преглед салда аналитика ради груписање по валутама за девизна конта. Такође на штампи извештаја се приказују датуми "од" и "до".

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 17392

    Када се важећим проглашава извод за чији текући рачун није унет конто излази обавештење да није унет конто текућег рачуна.

    Идентификациони број: 17430

    Не излази грешка када се тражи приказ извештаја у платном промету.

    Верзија: 2.3.22084.3 - Датум: 25.03.2022

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 10738

    Омогућен је једноставан начин увоза/извоза података о артиклима из/у Excel фајла у МПП2.
    Постоје два типа увоза/извоза:

    • основни - садржи само основне податке
    • проширени - садржи аналитике, додатне атрибуте, категоризације итд.
    Опција је доступна у шифарнику артикала.

    Идентификациони број: 16188

    У текуће рачуне предузећа додата је колона напомена.

    У девизне рачуне предузећа додата је колона напомена.

    У девизне рачуне предузећа додат је податак да ли је рачун основни. Не могу да постоје два основна рачуна. Основни рачун се појављује као подразумевани код избора рачуна код креирања налога за плаћање и књижење где постоје девизне исплате.

    Идентификациони број: 16679

    У шифарник пословних партнера, додато је поље "број пољопривредног газдинства", које је потребно попунити уколико је партнер пољопривредно газдинство. До сада се за ове потребе користило поље "идентификациони број", али се у то поље уписивао и ЈМБГ за физичка лица или предузетнике, а како пољ. газдинство може имати и ЈМБГ и БПГ, поље БПГ је издвојено као посебно.

    Сада ће се на основу овог новог поља исписивати податак o БПГ на штампи у Откупном листу (робно-материјално) или на Признаници (финансијски документи).


    За кориснике који су већ уносили овај податак у неко друго поље: Потребно је прекопирати податак о БПГ из другог поља (најчешће је то био идентификациони број) у ново поље БПГ, а уколико има потребе у идентификациони број уписати ЈМБГ. Уколико имате велики број података које треба да пребаците, потребно је јавити се нашој подршци како бисмо решили ово кроз базу.

    Идентификациони број: 17178

    Додата је опција за креирање артикла у филтеру артикала

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 12045

    Када се у левом филтеру генератора извештаја филтрира по табели "Радна места", у списку поља за приказ виде се колоне табеле "Шифарник радних места".

    Идентификациони број: 16738

    Убрзано је освежавање података о лицима када је у подешавањима изабрано ручно освежавање. Додато је дугме "Освежи податке промењене на 2. месту". Кликом на ово дугме учитавају само лица код којих је било промена. Дугме "Поново  учитај све податке" учитава све податке о свим лицима.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15822

    Код брисања текућих и девизних рачуна кроз групни унос излази кориснику разумљива порука ако није дозвољено брисање текућег или девизног рачуна.

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 12387

    У оквиру документа Отпис направљена је могућност избора отуђења уместо отписа.

    Идентификациони број: 14202

    У основним средствима је додата колона серијски број

    Идентификациони број: 15923

    Постоји шема за књижење амортизације основних средстава хијерархијски по ном.групама, орг. јединици и аналитици

    Идентификациони број: 15924

    Постоје шеме за књижење амортизације основних средстава по аналитикама, по ном.групама и аналитикама, по орг. јединицама и аналитикама

    Идентификациони број: 17238

    Направљен је заједнички извештај који обухвата износ свих пореских амортизација за једну годину. Забележене су вредности ОА1, ОА укупно, ОА-Н и ПОА, и њихов укупни износ.  

    Идентификациони број: 17316

    Чланом 10. Закона о порезу на добит правних лица, прописано је прелазно решење по којем се као расход амортизације признаје целокупан салдо групе уколико је крајњи салдо за тренутну годину за: 2. групу мањи од 10%; 3. групу мањи од 15%; 4. групу мањи од 20%; 5. групу мањи од 30% у односу на салдо утврђен на дан 31. децембар 2018. године. 

    Поређење ће се вршити са важећим ОА обрасцем за 2018. годину.

    Додатно, уколико на 31.12.2028. тј. последњи дан пореског периода који почиње у 2028. години буде преостао салдо по групама у ОА обрасцу, целокупан преостали салдо групе ће се признати као расход амортизације, тј. све амортизационе групе се своде на нулу и завршава се потреба израчунавања пореске амортизације преко ОА обрасца. 


    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 12536

    Кликом на дугме Додај омогућена је опција отварања филтера за избор артикала који се преносе у ставке.

    Идентификациони број: 16238

    Додата је нова опција штампе књижних задужења/одобрења/обавештења на којој се исписује сумарна вредност рачуна и период од почетка издавања до завршетка издавања рачуна на које се позива документ. Штампа се зове "Рачуни сумарно - Књижно одобрење#Књижно задужење#Књижно обавештење"

    Идентификациони број: 16629

    Додата је нова опција штампе девизних књижних задужења/одобрења/обавештења на којој се исписује сумарна вредност рачуна и период од почетка издавања до завршетка издавања рачуна на које се позива документ. Штампа се зове "Девизни рачуни сумарно - Књижно одобрење#Књижно задужење#Књижно обавештење"

    Идентификациони број: 16700

    Штампа исправке пдв основице је у потпуности пребачена на нове извештаје. 

    Идентификациони број: 16987

    Постављено је да подразумевана штампа рачуна бира extrareport тип извештаја уместо досадашњег crystal извештаја.

    Идентификациони број: 17023

    Убачено је чек поље код књижења рачуна-отпремнице да се последња изабрана шема за књижење постави као подразумевана шема за књижење тог документа у финансијском књиговодству.

    Идентификациони број: 17027

    Штампа авансног рачуна је пребачена на Devexpress ExtraReports

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 14832

    Ако се зарада/накнада исплаћује у девизама у Налогу за плаћање и књижење у ставкама обавеза се креирају ставке у девизама. На основу ових ставки могуће је:

    1. Креирати Налог 70
    2. Прокњижити у финансијском књиговодству. Ако је конто на који се књижи динарски књижи се износ у динарима, ако  има могућност за девизно књижење књижи се у валути.
    Могућност исплата у девизама постоји:

    1. зарада упућеника у иностранство
    2. службени пут у иностранству
    3. ауторски уговор или накнада наследнику права.

    Идентификациони број: 17021

    У табелу неновчаних примања (шаблони, обрачун) је додата колона "улази у просек". Подразумевана вредност је да примање улази у просек.

    Остале вредности су "Не улази у просек на терет послодавца", "не улази у просек на терет фонда" и "не улази ни у један у просек".

    Ова опција постоји само код новокреираних обрачуна радне листе. Код осталих обрачуна се сматра да сва примања улазе у просек.


    Исправке:

    Идентификациони број: 15729

    Када лице има бенефицирани радни стаж, а било је на боловању на терет фонда у истом обрачунском периоду, обрачун са поделом бенефиција повлачи у ПД пријави на пољу 3.8 регуларне сате као и у обрачуну за дом здравља.

    Идентификациони број: 16843

    Када се додаје нови кредит у листу, види се одмах по додавању.

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 15947

    У форми за отварање почетних стања почетна стања се сортирају на основу броја документа.

    Идентификациони број: 16428

    Могуће је у лагер листи у опцији изабери колоне изабрати колоне јединична цена и продајна цена и продајна цена са порезом.


    Идентификациони број: 16699

    У корекцији набане вредности додата је опција да се преузму улазана робна документа. Претходно је било могуће само додавање калкулације.

    Идентификациони број: 16831

    У корекцији набавне вредности додата је опција да се преузма Повраћај робе од купца.

    Модул: MPP2

    Дораде:

    Идентификациони број: 16269

    Уговори су проширени додатним подацима који се дефинишу у табели на нивоу предузећа. У сваком уговору је додат језичак Додатни подаци у ком се уписују вредности. Могу се искористити у шаблонима уговора и приказују се на штампи извештаја Преглед уговора.

    Идентификациони број: 16539

    У производњи је направљен извештај Трошкови по радним налозима

    Идентификациони број: 16541

    Нарављен је Збирни извештај за трошкове по радним налозима у евиденцији производње

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 16425

    У напредном нивоу функционалности програма омогућен је преглед салда напредних аналитика у извештају Преглед салда конта.

    Идентификациони број: 16461

    У напомени ставке рачуна сада када се бира члан по коме је ставка ослобођена, додато је да увек испред стоји текст "ослобођено од ПДВ по члану који се изабере".

    Идентификациони број: 16474

    У напредном нивоу функционалности програма омогућен је преглед салда напредних аналитика у извештају Преглед салда аналитика.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17342

    Исправљена грешка у Билансу стања сабирање АОП-а 0023 и 0024 у колони Претходна година (крајње стање) у Билансу стања.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 16439

    Додата је провера да ли постоји детектована промена приликом проглашења важећим исправке извода, како би онемогућили да се креирају празна документа.

    Идентификациони број: 16561

    НАправљен је драјвер за увоз девизног извода за Уникредит банку

    Идентификациони број: 16671

    Додато је упозорење у модулу платни промет које се јавља приликом брисања ставки извода за које постоје везана разрешења.

    Идентификациони број: 17153

    Омогућено групно преузимање докумената из кира и кпр у дневник благајне.

    Идентификациони број: 17351

    Направљен је нови драјвер који подржава увоз извода прилагођен за електронски платни промет (еПП) Управе за трезор. 

    Модул: Уговори

    Дораде:

    Идентификациони број: 16556

    Додато је поље "Напомена" у ставци уговора са истим опцијама као напомена у ставци издатог рачуна. Та напомена се после преноси на рачун креиран из модула Уговори.

    Модул: Евиденција производње

    Дораде:

    Идентификациони број: 16658

    У форми за избор радних налога додата је претрага на основу статуса.

    Идентификациони број: 16786

    У извештају Трошкови по радним налозима, у филтерима за избор производа и материјала, могуће је изабрати више од једног артикла.

    Модул: Возила

    Дораде:

    Идентификациони број: 16762

    У возилима је у оквиру сервиса додата могућност уписа датума следећег сервиса. На основу овог датума ће се појављивати обавештење ако је возилу следећи сервис у оквиру од месец дана до датума следећег сервиса

    Идентификациони број: 16763

    Омогућен је табеларни приказ извештаја о сервисима и избор периода следећег сервиса у филетру за отварање извештаја.

    Модул: Малопродаја

    Исправке:

    Идентификациони број: 17341

    Уколико је у малопродајном рачуну чекирано ослобођено, без икаквих проблема рачун пролази кроз фискалну касу.

    Верзија: 2.3.22066.2 - Датум: 07.03.2022

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 17279

    Активна је опција затварања књига и отварања почетног стања код контног плана за друга правна лица 2021.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17326

    Исправљена је грешка која се јавља приликом формирања биланса успеха.

    Верзија: 2.3.22063.1 - Датум: 04.03.2022

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16527

    Приликом креирања новог документа, напомена која се аутоматски повлачи, а у себи има вредност "[NTR]", треба да буде исписана без те бредности.

    Идентификациони број: 17306

    Враћене су колоне у књигама партнер да ли је за ЦРФ, да ли је рачун извезен за ЦРФ, веза са документом, напомене.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 17302

    Не јавља се грешка код штампе биланса за ДПЛ тип 2021.

    Идентификациони број: 17308

    Исправљена грешка на шаблону за затварање пословних књига буџетско књиговодство. 

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 17310

    У ОА образац је додата просечна бруто зарада за 2021. годину

    Исправке:

    Идентификациони број: 17312

    Могуће је филтрирати ставке обрачуна рачуноводствене и пореске амортизације по информацији о грешци. То је прва колона у реду.

    Дозвољено је да се може писати у напомену у ПОА документу.

    Верзија: 2.3.22060.1 - Датум: 01.03.2022

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 17297

    Приликом књижења калкулације и нивелације у робно-материјалном књиговодству по МРС2021, промењена је шема за књижење нивелација и калкулација, тако да се разлика у цени књижи на конто 1348, уместо на конто 1349.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 17298

    У обрачуне зарада додате су субвенције које важе од 1.1.2022:

    • Шифра 37 -Новозапослено лице по члановима Закона 21з (порез) и 45ж (доприноси).
      Ослобађање је 100% доприноса  за ПИО и 70% пореза.
    • Шифра 38 - Лице које обавља истраживање и развој по члановима Закона 21и (порез) и 45з (доприноси).
      Ослобађање је 100% доприноса  за ПИО и 70% пореза.

    Програм за сада не подржава делимично коришћење субвенције 38 (да је лице само делом ангажовано на пословима истраживања и развоја). Додавање овакве функционалности је компликовано и није могуће тренутно предвидети када ће то бити урађено.

    Верзија: 2.3.22055.1 - Датум: 24.02.2022

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 14700

    У извештају Преглед ос сумарно се види штиклирано поље Улази у ПОА и датум уласка у ПОА

    Идентификациони број: 17236

    У ПОА обрасцу је додата могућност да се преузимају и нематеријална улагања. На кориснику је да одлучи да ли ће нематеријална улагања водити кроз ОА-Н образац или ПОА образац.

    Идентификациони број: 17237

    Приликом отписа дела основног средства, новонастала отписана картица ће добити први расположиви инвентарски број од ххх-о, ххх-о1, ххх-о2 итд.

    Идентификациони број: 17248

    Приликом преузимања основних средстава у обрачун амортизације у напомену ставке документа се уписује напомена из картице основног средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 17213

    У типу контног плана 2021 промењен је конто на који се књижи исправка амортизације

    Идентификациони број: 17278

    Извештај по амортизационим групама са детаљним приказом основних средстава која су укључена у документ ПОА има приказане суме по амортизационим групама.  

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 17256

    Додати су биланси за друга правна лица 

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 17268

    Избачена су срца са штампе хијерархије организационих једница.

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 17273

    Исправљена је грешка која се дешавала када постоји сачуван подразумевани изглед грида. Извештај "Активне обуставе лица" сада може да се отвори.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 17276

    Исправљен је опис на конту 9600. Сада је опис: "Готови производи основне делатности".

    Верзија: 2.3.22041.5 - Датум: 10.02.2022

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 16777

    Унапређен је рад са и штампање ПО потврде. Сада се пријава може креирати и за поједина лица.

    Приликом креирања пријаве програм води кроз чаробњак у коме се могу изабрати обрачуни и лица која улазе у пријаву.

    Сада је могуће сваком лицу доделити посебни деловодни број за штампу. У новој табели пријаве "лица која улазе у извештај" се може дефинисати посебан деловодни број. Ако није дефинисан, штампа се деловодни број из пријаве.

    Стара верзија форме пријаве се налази у "Застареле опције".

    Идентификациони број: 17032

    Додата је опција Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавање кориснички дефинисани изглед извештаја.

    У овој опцији се може креирати кориснички прилагођен изглед ППП ПО потврде и обрачунског листића.

    Треба унети:

    • Назив извештаја по коме ће се после моћи вршити избор између оригиналне или прилагођене потврде.
    • поље "Сва предузећа" означава да ли се прилагођени извештај види у свим или само у текућем предузећу.
    • Тип извештаја дефинише који се од доступних извештаја прилагођава.
    • Кликом на "детаљ" улази се у едитор прилагођеног изгледа. ПС.ИТ не сноси одговорност за изглед и функционалност овако прилагођеног извештаја, молимо да се направљени изглед извештаја темељно проба пре него што почне да се користи.
    Ако корисник дефинише прилагођени изглед он ће се појавити у избору код штампе или слања извештаја на маил.

    Такође, додата је опција да се и ПО пријава и обрачунски листић дигитално потпишу код слања на маил. По пријава се може дигитално потписати и код појединачне штампе, добијени извештај треба извести у ПДФ да би било валидан.

    Идентификациони број: 17185

    Обрачуни у локализацији за Црну Гору су прилагођени законским изменама:

    • укинут је допринос за здравствено осигурање
    • неопорезив део је 700 евра
    • до 1000 евра стопа пореза је 9%, преко тога је 15%
    • минимална нето зарада је 450 евра

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 17113

    У авансном рачуну је поље "датум важења" промењен у "датум пријема аванса".
    У штампи авансних рачуна је поље "Место и датум издавања:" промењено на "Датум пријема аванса:".

    Идентификациони број: 17222

    Убачени су нови обрасци ФИ за привредна друштва за 2021. годину: Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај.

    Омогућен је и извоз нових образаца ФИ у посебан информациони систем АПР-а.

    Напомена: Да би се у билансима виделе попуњене колоне за претходну (2020.) годину, потребно је извршити прекњижавање и за 2020. годину!

    Исправке:

    Идентификациони број: 17133

    Проширено је поље за организационе јединице у филтеру извештаја Салдо купца тако да могу да се филтрирају по шифри и по називу.

    Модул: Налог за службени пут

    Исправке:

    Идентификациони број: 17176

    Број часова на путу на штампи путног рачуна је приказан на две децимале.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 17188

    Исправљена је грешка због које програм није дозвољвао поништавање старог одмора пре 1. јула.

    Идентификациони број: 17250

    Исправљена је грешка код групне штампе докумената. Текст остаје форматиран као приликом формирања за једно лице.

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 17194

    Отклоњена је грешка приликом учитавања напредних аналитика, која се јављала ако на лиценцном кључу не постоји модул финансијски документи.

    Идентификациони број: 17203

    Изводи се могу разрешавати у старом и новом типу КП без грешака.

    Треба изабрати више типова контних планова у шифарнику типова разрешења.

    Дораде:

    Идентификациони број: 17230

    Направљен је нови драјвер који подржава извоз вирмана прилагођен за електронски платни промет (еПП) Управе за трезор. 

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 17198

    Додат је нови контни план за друга правна лица као и креирање предлога за прекњижавање конта

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 17211

    Приликом отписа дела основног средства резидуална вредност и ревалоризационе резерве се раздвајају по картицама

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 17239

    На последњој страни извештаја Лагер листа приказују се неправилности (прелазак артикла у негативу, излаз пре улаза).

    Верзија: 2.3.22021.3 - Датум: 21.01.2022

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 17174

    Постоје јединствене ознака типова разрешења у делу Платни промет- Типови разрешења.

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 17183

    Омогућено је књижење по старој шеми рачуна отпренице - класа 9. Назив шеме је: Рачун-отпремница производи - класа 9 са разликом у цени МРС2014/2021.

    Верзија: 2.3.22013.1 - Датум: 13.01.2022

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 17116

    Омогућен електронски извоз пријаве ОППСС( обавештење о промету полљ.производа и секундарних сировина) за 2021. годину.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 17134

    У обрачуне зарада додате су субвенције које важе од 1.1.2022:

    • Шифра 29 - Квалификовано новозапослено лице (старо) у предузећу до 30 лица (од 1.1.22) - 2022 година.
      Ослобађање је 85% доприноса  за ПИО и 60% пореза.
    • Шифра 30 - Квалификовано новозапослено лице (ново) у предузећу до 30 лица (од 1.1.22) - 2022 година.
      Ослобађање је 82% доприноса  за ПИО и 57% пореза.

    Верзија: 2.3.22010.2 - Датум: 10.01.2022

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 17129

    Решен је проблем са типовима разрешења и сада се приказују и у новом контном плану

    Верзија: 2.3.21365.2 - Датум: 31.12.2021

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15055

    Ако смо кликнули сачувај и прогласили га важећим, при изласку из аванса не пита нас да ли желимо да сачувамо промене.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15144

    Приказ сторно коначног рачуна  је идентичан као и у оргиналном коначном рачуну само минусно и на тагу 3.6

    Идентификациони број: 17120

    Приликом креирања контног плана на основу периода књижења, предложени назив контног плана је: "Контни план за (одговарајућу) годину".

    Дораде:

    Идентификациони број: 17079

    Додат је нови аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике  МРС 2021. Као и опција аутоматског прекњижавања конта прилагођених новом контном оквиру. 

    Модул: Update

    Исправке:

    Идентификациони број: 15763

    Не ремети се верзија базе након преузимања фајлова са клијентских рачунара.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 16825

    Tип субвенције за квалификована новозапослена лица промењен је свим лицима са друге на трећу годину.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17064

    Уписује се стопа пореза на доходак грађана у параметрима обрачуна и ако нису преузети подаци на бази просечних зарада.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 16980

    Исправљена је грешка у извештају "преглед одсустава". Сада се приказују сви типови одсуства.

    Модул: Администрација

    Дораде:

    Идентификациони број: 17042

    Убрзан је упис података у лог фајлове

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 17056

    Када се набавка прогласи важећом све новоформиране картице ос имају набавну вредност

    Верзија: 2.3.21349.1 - Датум: 15.12.2021

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 16844

    Сторно документи  након креирања, могу аутоматски  да се уписују у Кеп књигу.  

    Идентификациони број: 16845

    Приликом слања робног документа у Кеп књигу, програм нас обавештава да је књижење у Кеп књизи завршено.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16846

    Ако је укључено подешавање, Систем - Подешавање и конфигурација-Подешавање-Финансијски документи-Фактурисање за сва предузећа-Аутоматски евидентирај у Кепу и преузми број из Кепу, сторно фактуре се  аутоматски уписују у Кеп књизи.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16962

    Шифарник верских празника усклађен је са календаром за 2022. годину.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 17028

    Уколико се обрачун исплаћује у 2022 години користе се нове вредности:

    • неопорезивог дела 19300
    • минималне цене часа рада 201,22
    • стопе доприноса за ПИО 25%, код зарада 14% на терет запосленог и 11% на терет послодавца.

    Да би се нове вредности могле применити потребно је преузети податке о просечним зарадама.

    Продужено је важење олакшица које омогућавају враћање дела пореза и доприноса са 31.12.21 на 31.12.22.

    Исправке:

    Идентификациони број: 17048

    Исправљена је грешка која се дешавала код додавања лица у обрачун када лиценца за модул "људски ресурси" броји мање лица него лиценца за "Тотал С".

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 17049

    Драјвер за увоз извода за Уникредит банку je раздвојен од драјвера за Халком. За увоз извода се користи опција Увези извод -> Unicredit

    Верзија: 2.3.21344.1 - Датум: 10.12.2021

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 16666

    Контакт особа се до сада видела у подацима за сва предузећа, а сада се види и у детаљу предузећа

    Идентификациони број: 16728

    У пословним партнерима не долази до  промена типа пословног партнера уколико то не измени сам корисник.

    Дораде:

    Идентификациони број: 16701

    ...

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 16792

    ИОС образац се штампа као екстра рипорт

    Идентификациони број: 16934

    Дигитлани потпис у ИОС-у се сада налази на месту које је обележено за пошиљаоца.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16908

    У извештају Преглед салда конта се приказују подази о пословном партнеру и када је чекирана опција "Девизна конта".

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 16833

    Укључено је свим корисницима подешавање за примање обавештења од стране ПС.ИТ-а кроз апликацију.

    Корисници који ипак не желе да примају обавештења, могу ово подешавање да искључе у Систем / Подешавања и конфигурација / Подешавања / Основна подешавања / Опције - Активирај сервис за обавештења, постављањем опције "не".

    Исправке:

    Идентификациони број: 16904

    Приликом креирања рачуна кроз књигу издатих фактура аутоматски се поставља магацин који је постављен као основни на картици "Магацини" (Финансијски документи/ Опције).

    Идентификациони број: 16918

    Преузима се цена из комерцијалног уговора за прву ставку унету у издати рачун у којем је изабран магацин.

    Идентификациони број: 16955

    Штампа наслова на рачуну трошка зависи од избора из падајућег менија и корисник може сам да напише наслов документа у картици Штампа у дну рачуна.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16836

    Додата је као нова колона грејд (grade) у шифарник радних места. Колона је типа шифарник.

    На основни шаблон и шаблон лица за јавна предузећа додато је израчунљиво поље грејд (grade) на картицу Запослење.

    Идентификациони број: 16876

    Додато је упозорење приликом промене типа лица ако је нови тип лица искључен у подешавању "видљиви типови лица".

    Идентификациони број: 16924

    Омогућен је приказ евиденционог броја на документима када је дефинисано аутоматско додељивање бројева докумената.

    Модул: Администрација

    Дораде:

    Идентификациони број: 16872

    Постоје опције у модулу Администрације за одржавање базе за рекреирање индекаса и ажурирање статистика.

    Модул: Возила

    Дораде:

    Идентификациони број: 16882

    Штампа извештаја из возила са подацима возила садржи и податак о лизинг кући и уговору, док је из извештаја Преглед возила осигурање склоњен овај податак

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 16888

     Приликом извоза вирамана у налоге и пакете налога кроз ОТП тј. бивши социете драјвер попуњене су адресе налогодавца и корисника

    Дораде:

    Идентификациони број: 16927

    Приликом увоза динарских извода добијених из Халком апликације уписује се и поље рекламација у ставку извода

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 16915

    Када се примљени рачун преузме у калкулацију продајна цена артикала ће бити постављена у складу са ценом из ценовника на датум промета..

    Идентификациони број: 16926

    У нивелацији, која се аутоматски креира на основу калкулације, се један артикал не појављује у више редова.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 16943

    Ако корисник има и кадровску евиденцију и зараде у обрачуне на основу радне листе су додате колоне у којима се приказује:

    • радно место запосленог
    • разред зараде (grade)
    Ове колоне се приказују ако су дефинисана радна места. Вредности у колонама се попуњавају на основу података из кадровске евиденције.

    Верзија: 2.3.21311.1 - Датум: 07.11.2021

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 16760

    Исправљена је грешка која се јављала приликом чувања обрачуна Службени пут у иностранству, ако је мењан курс.

    Идентификациони број: 16822

    Исправљена је грешка на штампи износа на рекапитулацији коначног обрачуна у колони Исплата на текући рачун (претходна исплата) и Исплата на текући рачун (укупно) у ситуацији када је лице на аконтационом обрачуну, а у међувремену му је затворен радни стаж и нема исплату у коначном обрачуну.

    Дораде:

    Идентификациони број: 16840

    У извештају Основ за РАД1 изједначене су вредности података у табелама Зараде и запослени који су примили зараду и Зарада по степену стручне спреме тако да се сада бруто износи и број запослених слаже у ове две табеле, а све у складу са изменама по упутству са портала за предају наведног извештаја.

    Идентификациони број: 16873

    Коригован је изглед штампе вирмана из обрачуна зарада на А4 папиру тако да банке могу несметано да скенирају вирмане. Повећане су маргине са леве и десне стране папира 

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16778

    На извештаје:

    • структура запослених по полу
    • структура запослених по старости
    • структура запослених по образовању
    • стечено образовање
    • структура запослених по организационим јединицама
    • структура запослених по хијерархији организационих јединица

    додате су колоне "износ зараде" и "место трошка". Колоне се могу видети кроз опцију "избор колона".


    На извештаје:

    • структура запослених по полу
    • структура запослених по старости
    • структура запослених по образовању
    • стечено образовање
    • структура запослених по организационим јединицама
    • структура запослених по хијерархији организационих јединица
    • структура запослених по радним местима
    • укупан радни стаж
    • стручно усавршавање
    • преглед одсустава
    • годишњи одмор на дан
    додата је колона место трошка кроз опцију "избор колона".


    На извештаје: 

    • одсуства хоризонтални приказ
    • надређени на дан
    • задужења на дан
    додата је колона "место трошка".


    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 16780

    Приликом извоза вирмана у формат Рајфајзен/Аик банка повлачи се добар податак о месту корисника.



    Идентификациони број: 16839

    Приликом извоза вирамана у пакете налога за ОТП банку и  појединачног извоза налога за ОТП  банку (бивши социете драјвер) наша слова Ш, Ћ, Ж... се мењају словима С, Ц, З и дужина поља назива уплатиоца, назива примаоца и сврхе уплате се ограничава на 105 слова, а место уплатиоца и место примаоца се ограничава на 20 слова

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16790

    промењене су ознаке  ПОПДВ евиденције које добија сторно интерног обрачуна у зависности од ситуације. 

    Дораде:

    Идентификациони број: 16863

    Приликом креирања новог налога за књижење или креирања новог налога за књижење засебно за сваки документ у избору шеме за књижење могуће је одабрати тип налога за књижење који ће бити постављен приликом креирања.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 16809

    Подразумевани изглед извештаја Преглед ОС се аутоматски учитава 

    Дораде:

    Идентификациони број: 16856

    Додата је опција штампе попине листе и пописа  по ном.групи, орг јединици и локацији  - са напоменом без набавне вредности

    Верзија: 2.3.21295.1 - Датум: 22.10.2021

    Модул: Возила

    Дораде:

    Идентификациони број: 14473

    У возилима се налази нови језичак са подацима о осигурању и на основу њих се генерише извештај о прегледу возила са осигурањем. Информација о истеку осигурања се појављује у периоду од месец дана пре истека осигурања

    Идентификациони број: 16723

    У возилима се податак о лизинг уговору и лизинг кући види међу основним подацима о возилу. У филтеру возила се виде сва важећа осигурања за једно возило у једном реду. Ако је осигурање истекло неће се видети у овом списку

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16035

    На извештај "пријављена / одјављена лица" могуће је додати колону "разлог престанка радног односа" преко опције "избор колона".

    Идентификациони број: 16470

    Додата је могућност прегледа свих лица која улазе у извештај - Јубиларна награда за целу изабрану годину. У том случају на форми треба изабрати "било који месец" и тражену годину.

    Када се приказују подаци за целу годину, омогућено је филтирање по датумима. Филтер је аутоматски постављен на период од 01.01. до 31.12. изабране године.

    Идентификациони број: 16586

    Омогућено је аутоматско додељивање бројева докумената. У мени Људски ресусри -> Опције додата је форма "Подешавање за аутоматско бројање докумената". Ту се дефинише конфигурација за аутоматско додељивање бројева докумената.

    Идентификациони број: 16664

    Када се освеже лица, освежавају се и документа.

    Не препоручује се да корисници, који имају рестрикције "сакривено", користе аутоматско или полуаутоматско освежавање података. Овде се мисли на парцијалне рестрикције (не цео модул него нпр. само уговорена зарада) и то када је изабрана опција "сакривено". Код опције "само за читање" може да се користи аутоматско освежавање.

    Идентификациони број: 16706

    Наменски извештај  "Истек уговора о раду за сва предузећа" сада приказује све типове лица уместо само тип лица "запослени". У табеларни приказ додата је колона "тип лица" по којој може да се филтрира.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16757

    Исправњена је грешка која се дешавала у табели "детаљан стаж" када се у колони "рад у" откуца нешто, па оде стрелицом на доле.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 16375

    Додат је приказ динарских износа на штампу девизних рачуна у КИР 10 (Рачуни за инокупца).

    Идентификациони број: 16678

    Додат је приказ динарских износа на штампи рачуна из књиге КИР 19 - Промет добара и услуга изван Републике и други промет који не подлеже ПДВ.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16769

    Исправљена је шема за књижење примљених рачуна за књиге КПР 7, 8 и 18.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 16711

    Промењен је начин попуњавања ПД пријаве када се користи субвенција са шифром 23 (лична зарада предузетника). У складу са новим упутством сада се:

    • попуњава поље за пореску основицу
    • уписује минимална основица доприноса у поље основица доприноса.

    Идентификациони број: 16724

    У обрачуне зарада на основу бруто и нето (не и радне листе) додата је опција за субвенцију за иновациону делатност. Због компликованости, опција није додата у обрачуне на основу радне листе.

    Идентификациони број: 16793

    Ако постоји кадровска евиденција, у извештаје картица запосленог - збирна и картица запосленог - пивот табела је додат податак о месту трошка.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 16756

    Коригован је изглед штампе вирмана на А4 папиру тако да банке могу несметано да скенирају вирмане. Повећане су маргине са леве и десне стране папира 

    Верзија: 2.3.21273.1 - Датум: 30.09.2021

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16576

    У шифарнику радних места сада се, осим броја запослених према систематизацији, приказује и "активан број запослених".

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16634

    Када се приликом штампе рачуна из КИР 1 и КИР 4 користи опција Рачун - шифра подаци о издаваоцу се приказују у складу са подешавањем на путањи Финансијски документи/ Опције.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 16670

    У налогу за плаћање и књижење, исправљен је конто за књижење обавеза по основу пореза за накнаде запосленима у буџетском контном плану.


    Верзија: 2.3.21253.1 - Датум: 10.09.2021

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16305

    Омогућен је избор лица која ће бити извезена у xml фајл за учитавање на ЦРОСО. Када се извезе xml фајл, означи се колона "извезен" за лица која су била означена за извоз. При следећем отварању регистар се филтрира тако да се приказују само извезени редови.

    Идентификациони број: 16369

    Аутоматско освежавање података у људским ресурсима ради значајно брже што је посебно приметно код база са великим бројем лица.

    У подешавање Људски ресурси - Општа подешавања лица - Освежавање података о лицима додата је опција "При отварању картице лица". Ово је препоручљива опција за велике базе.

    Идентификациони број: 16535

    Израчунљиво поље "тип запослења" више не приказује празно када је лицу затворен стаж. Приказ је усклађен са колоном "тип запослења (на данашњи дан") у модулу за обрачун зарада.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16588

    Исправљена је грешка тако да више није могуће доделити лицу шифру која већ постоји.

    --------------------------------

    Изађе порука када лицу задајем исту шифру као у ПП да већ постоји партнер са наведеном шифром и дода словну ознаку као шифру за то лице. Када обришем ту словну ознаку и оставим само првобитно унету шифру изађе грешка која је у атачменту.

    Тања

    9.09.2021.

    ----------------------------------------------------- 

    У реду је.

    Тања

    10.09.2021.

    Идентификациони број: 16620

    Исправљена је грешка код регистра запослених (обрасци 2 и 3) тако да сада чува стручну спрему.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 16465

    Исправљена штампа извештаја Повраћај робе од купца. 

    У форми вуче цене у односу на начин вођења магацина.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16524

     Важећа исправка пдв основице са девизном клаузуом штампа девизне вредности за доплату

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 16544

    Забрањено је брисање врсте аналитика ако се она користи у опцији Подешавања - Приказ аналитика у напредном нивоу функсионалности

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 16583

    У обрачуну, ако постоји кадровска евиденција, се на крају приказује колона у којој су набројана сва места трошка којима лице припада.

    Верзија: 2.3.21245.1 - Датум: 02.09.2021

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 16408

    Исправљена је грешка која се јављала приликом брисања лица из табеле лица и примаоци прихода.

    Идентификациони број: 16530

    Исправљена је грешка у обрачуну са делимичним радним временом где се не прерачунава износ зараде у складу са сатима.

    Идентификациони број: 16559

    Ако лице нема повезано место трошка на датум обрачуна, у обрачуну ће бити повезано са оним које је имало на почетку месеца.

    Такође, у обрачуну се у табели места тропка сада виде и шифра и назив места трошка а не само назив.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 16537

    Пореска евиденција у картици основног средства која има више повећања вредности на исти датум ради исправно

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 16538

    Исправљена је грешка која се јављала приликом избора средства у табели ХТЗ опрема.

    Дораде:

    Идентификациони број: 16550

    Омогућено је закључавање докумената, који се шаљу на мејл, шифром.

    У креирана документа додата је колона "напомена".

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 16540

    Забрањено је брисање врсте аналитике која се користи у контроли аналитика, уз поруку: "Није дозвољено брисање аналитике која се користи у контроли аналитика".

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 16562

    Драјвер за Халком је променио назив у Halcom/Erste eBiz.  

    Верзија: 2.3.21231.1 - Датум: 19.08.2021

    Модул: Налог за службени пут

    Исправке:

    Идентификациони број: 15748

    Кад се промени датум у обрачуну службеног пута у земљи не дуплира дневницу .

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 16334

    Онемогућено је креирање 2 или више врста аналитика са истим називом. 

    Корисницима који имају на неки начин креиране аналитике са истим називом (дуплиране), изаћи ће порука приликом подизања програма да се јаве корисничкој подршци како би се "очистиле" дупле аналитике. Пожељно је да корсници у том случају позову корисничку подршку како би се решио проблем. Програм ће се после приказане поруке отворити регуларно како се не би спречавао несметан наставак рада у МПП.

    Идентификациони број: 16427

    У издати рачун у којем је постављен магацин робе, може се додати артикал који је услуга по цени дефинисаној на нивоу предузећа.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 16388

    Картица правног лица је сређена и допуњена одговарајућим подацима који се односе на правна лица.


    Идентификациони број: 16407

    Додата је колона "вредност" у шифарник ХТЗ опреме и у табелу "Задужења - ХТЗ опрема" на картици лица.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16466

    Када се кроз групни унос табеле "стручно усавршавање и обуке" бришу редови, аутоматски се бришу и припадајући трошкови из табеле "трошкови обуке".

    Идентификациони број: 16483

    Табела трошкова у делу Стручно усавршавање се лепо попуњава и чува.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 16437

    Исправљена је грешка приликом додавања лица у обрачун зараде - "Грешка приликом израчунавања поља бруто цена часа рада - биће уписана вредност 0". Ова грешка се јављала ако је кроз подешавања изабрано да се не преузимају сати из евиденције.

    Идентификациони број: 16471

    Исправљена је грешка која се дешавала када се дода ново лице и отвори детаљан приказ за то лице.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16443

    Приликом преузимања калкулације у рачун-отпремницу преузимају се и цене из калкулације и уписују на одговарајућа места.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 16454

    Отварање већ постојећег девизног рачуна не доводи до промене података у рачуну.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 16464

    Додата је подршка за аутоматско уписивање броја корисника код ОТП банке, за клијенте који воде више предузећа који користе ову банку. Свако предузеће има свој фајл облика '123456789sog.xml', где број представља ПИБ конкретног предузећа.

    Верзија: 2.3.21216.1 - Датум: 04.08.2021

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 14382

    Дефинисан шифарник Ознака за креирање рачуна у Платном промету.

    Омогућено коришћење шифарника у разрешењу извода кроз напредне аналитике.

    Промењен изглед форме за формирање рачуна у напредном нивоу.

    Омогућено бирање шеме преко ознаке или коришћење аналитика за генерисање података.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16356

    Креирање рачуна по типовима разрешења, не јавља се грешка када се повлачи тип разрешења које у ознаци има неко слово. 

    Модул: Уговори

    Дораде:

    Идентификациони број: 16252

    У уговорима је могуће додати напредне аналитике и накнадно их прослеђивати документима који се праве из уговора

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 16290

    У калкулацији се приказује исправна количина за серијски број артикла

    Идентификациони број: 16392

    Када се сторнира калкулација , сторно калкулација се уписује у промет.

    Модул: Возила

    Дораде:

    Идентификациони број: 16296

    У возилу се у пољу за снагу мотора може запамтити децимални број са једном децималом

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 16304

    Када се у измењени шифарник типова лица унесе ред без назива, више се не јавља грешка код подизања програма.

    Код измене прилагођених шифарника обавезно је попунити све вредности.

    Идентификациони број: 16309

    Исправљена је грешка која је доводила до дуплирања текућих рачуна приликом уноса кроз картицу лица.

    Идентификациони број: 16323

    Исправљена је грешка у табели лица. Више није дозвољен унос лица чија шифра већ постоји у табели "пословни партнери".

    Идентификациони број: 16351

    Када је лицу затворен радни стаж (није запослено на текући датум) израчунљиво поље "проценат радног времена" приказује 0 уместо 100%.

    Идентификациони број: 16416

    Исправљена је грешка која се јављала код извештаја рођендани.

    Идентификациони број: 16417

    У годишњим одморима више не може да се сачува неисправна вредност колоне "година".

    Дораде:

    Идентификациони број: 16396

    Додата је колона "претходно искуство" у шифарник радних места.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 16311

    Враћена је могућност креирања вредности аналитике директно из колоне одговарајуће аналитике у ставци налога за књижење (у напредном нивоу).

    Идентификациони број: 16340

    Непрокњижени документи сада не приказују исправке извода које су прокњижене.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16328

    Исправљен приказ позиције 1.4 у ПОПДВ обрасцу код девизних рачуна за извоз ако се уноси преко ставки рачуна.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16331

    Исправљено преузимање напомена у девизни рачун за извоз.

    Идентификациони број: 16373

    У девизном рачуну за извоз исправљен je приказ вредности курса у напомени, приликом промене датума, као и прерачун динарских износа спрам новог курса. 

    Идентификациони број: 16382

    У примљеном авансном рачуну се поља за ПДВ евиденцију  попуњавају у складу са подешавањима из опција у финансијским документима.

    Дораде:

    Идентификациони број: 16335

    - На штампи динарког/девизног књижног одобрења додати су нови бројеви Службеног Гласника...108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20.

    - На штампи девизних рачуна (КИР 4) поред износа основице и износа пдв-а у РСД-у,  додат  је  и укупан износ.

    - На штампи девизних књижњих одобрења/задужења (КИР 6),  поред износа основице и износа пдв-а у РСД-у,  додат  је  и укупан износ.


    Напомена: Ове измене су додаване само на штампе у XtraReport, тј. оне које у свом називу имају "Xtra" или "XtraReport". Старе верзије штампе (Crystal report) нису мењане и ускоро ће бити избачене.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 16361

    У вирманима за исплату готовине БОП се уписује у одговарајуће поље и приказује се добра шифра плаћања.

    Верзија: 2.3.21190.1 - Датум: 09.07.2021

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 16291

    У документу попис се колона серијски број попуњава серијским бројем а не ИД-јем серијског броја

    Идентификациони број: 16301

    Не губе се подаци о количини артикла у магацину приликом преласка на други таб/прозор

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 16298

    Ради добро

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 16303

    Када се рачун креира кроз КИР 1, лепо се повлаче подаци о курсу из курсне листе.

    Верзија: 2.3.21187.2 - Датум: 06.07.2021

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 13529

    Додата је опција подаци за просек који се не налазе у обрачунима. Овде постоје две подопције:

    • Просек за накнаде на терет послодавца
    • Просек за боловање на терет фонда
    У обе опције се може креирати и прегледати документ подаци за просек накнада на терет послодавца или подаци за просек боловања на терет фонда. Документ садржи следеће податке:

    • Месец (датум) за просек
    • Статус (нови, важећи, у припреми)
    • Опис
    Ставке документа садрже следеће податке:

    • Лице
    • Сати за просек
    • Бруто зарада за просек
    • Нето зарада за просек (само за боловање на терет фонда)
    • Датум исплате

    Подаци у овим документима се могу преузети из одговарајуће форматиране ексел датотеке.

    Алгоритам за рачунање просека, ако нађе податак о просеку узима тај податак и не гледа податке из обрачуна (ако постоје).

    Ова опција служи да олакша уношење 12месечног просека код почетка коришћења програма као и да олакша рачунање просека за боловање на терет фонда када нису сви приходи који улазе у просек исплаћени од стране послодавца на пример када је лице било на породиљском боловању.


    Идентификациони број: 15056

    У бруто радној листи и у нето радној листи, уколико лице нема основно радно време (5*8), а има одсуство које се односи на основно радно време, цена сата рада се исправно прерачунава.

    Идентификациони број: 15541

    Код књижења уговора по буџетском контном плану, промена економске класификације у чаробњаку мења конто трошка код књижења.

    Идентификациони број: 15569

    У табели лица сада се види и колона "приватна мејл адреса".

    Исправке:

    Идентификациони број: 15643

    Приликом креирања ПД пријаве у листи обрачуна који улазе у ПД пријаву се не приказује Обрачун доприноса оснивача који нису запослени у предузећу.

    Идентификациони број: 16166

    Када се извози списак за "Raiffeisen" банку, ако постоје две шифре плаћања у нето вирманима постојаће и два списка.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 14599

    Убрзано је учитавање модула за људске ресурсе.

    Идентификациони број: 14995

    У шаблоне докумената је додата могућност да се код генерисања докумената повлаче следећи подаци из обрачуна зарада:

    • Просечна нето зарада у задатом броју месеци уназад
    • Просечна нето зарада после одбитка обустава у задатом броју месеци уназад
    • Просечна бруто зарада у задатом броју месеци уназад
    • Укупан износ важећих обустава
    • Подаци из важећих обустава
    • Последња или зарада исплаћена у неком претходном месецу  - задаје се број претходних зарада уназад
    Ови подаци се могу користити за потврде за банке.

    Идентификациони број: 15629

    Додат је нови основни извештај Одсуства који за изабрани период приказује по лицима број дана одсуства. Иницијални период је претходни месец.

    Сваки тип одсуства (укључујући и годишњи одмор) је посебна колона у извештају. Такође посебна колона је и сваки разлог плаћеног одсуства као и сваки тип боловања на терет фонда. Постоји могућност да се сачува изглед грида. Из колона "шифра лица", "презиме име" на тастер Ф11 се отвара картица лица.


    Идентификациони број: 15631

    Надређени и место трошка се не налазе на форми, али се могу додати помоћу "избор колона".

    Идентификациони број: 16001

    Додато је аутоматско освежавање података.

    Идентификациони број: 16145

    У Људски ресурси -> Опције -> Годишњи одмори додата је форма "пребацивање старог одмора". Овај механизам треба покренути 1. јула или касније да би се стари одмор из 2020. пребацио као нови одмор за 2021. годину. Тако се у додељене дане за 2021. додаје број преосталих дана старог по основу "према одлуци Владе 2021.".

    Идентификациони број: 16191

    У шифарнику радних места додата је колона процена ризика. Ова колона је шифарник, који на почетку садржи само једну вредност "ризик", а корисник га може по потреби мењати и допунити.

    Идентификациони број: 16234

    У обрасцу 1 регистра запослених за лице које мења тип запосења у току месеца приказује се само последња промена.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15496

    Исправљена је грешка код преузимања лица из једног у друго предузеће за кориснике који су користили МПП пре верзије 2.2. Подаци као што су: место, општина... се исправно преузимају.

    Идентификациони број: 15770

    Исправљена је грешка која се дешавала када се чува слика из програма на изабрану локацију на рачунару.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 15103

    Додато је дугме "Освежи податке" на форму "Организационе јединице". Ако је укључено подешавање Основна подешавања -> Опције -> Аутоматски проверавај промене података на бази података и дође до промене података, на дугмету "Освежи податке" ће се појавити слика са две стрелице које се врте.

    Идентификациони број: 15727

    Додата је подршка за увоз и извоз књига примљених рачуна 10, 14, 15, 16, 17, 18.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15804

    Исправљен је изглед прозора за слање документације на маил адресе. Сада се приказује колико малова је послато и колико је преостало за слање када је подешен интервал чекања.

    Идентификациони број: 16149

    Када се повлачи у неком у докумената повлачи цену документу од датума важења ценовника. 

    Идентификациони број: 16185

    Више се не јавља грешка приликом књижења курсних разлика из ставке налога за књижење.

    Идентификациони број: 16203

    Када у чаробњаку за извоз артикала обришемо артикле које нећемо да извозимо, бришу се и категорије везане за њих.

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 15551

    У обрачуну пореске амортизације од 2019. додата је опција штампе прегледа основних средстава груписаних по аморт. групама.

    Идентификациони број: 15552

    У ПОА документу дорађена је опција штампе детаљног прегледа основних средстава тако да групише основна средства по амортизационим групама.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16095

    Када се документ набавка проглашава важећим, програм ће тражити да се направи ванпореска амортизација, а пореску амортизацију ће тражити само за постојећа основна средства која су у првој групи и улазе у ОА. Отвараће се документ пореске амортизације до 2019. године. 

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 15641

    Када се сторнира примљени аванс, вредност из интерног обрачуна иде на исправно поље (3а.5) у евиденцији ПОПДВ.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15919

    Излази порука да ће магацин прећи у нагативу у току једног дана ако се рачун-отпремница накнадо књижи у промет.

    Идентификациони број: 16102

    Предрачун који за себе има везане авансе и коначне или испоруке се не може кроз КИР-књига 21 обрисати. 

    Идентификациони број: 16126

    Када се улази у Издати рачун-Девизни рачун за извоз повлачи курс по изабраној основној девизној валути.

    У КИР у Књизи 4 дифолтно стоји основна девизна валута.

    Идентификациони број: 16186

    Коначни рачуни преузимају сетовање писма за штампу на основу писма из опција фактурисања у финансијским документима.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 16017

    Kада се налог за књижење прогласи важећим број налога се не мења.



    Идентификациони број: 16125

    Исправљена је грешка која се јављала приликом ручног уноса аналитика у делу "контрола аналитика".

    Идентификациони број: 16245

    Уколико назив контног плана садржи неки специјалан карактер, књижење функционише без грешке.

    Дораде:

    Идентификациони број: 16101

    У напредном нивоу, избачена је колона аналитика из ставке налога за књижење. Сада ће се свака врста аналитике, која треба да се види у налогу за књижење, појављивати у посебној колони.


    Да би се ове напредне аналитике виделе у ставци налога за књижење у одвојеним колонама, потребно их је изабрати у подешавању за приказ аналитика: 


    Систем —> Подешавања и конфигурација –> Подешавања - приказ аналитика.

    У овом прозору корисник треба да изабере које аналитике жели да користи у ком модулу.


    Модул: Курсна листа

    Дораде:

    Идентификациони број: 16097

    Налог 70 је измењен у складу са одредбама НБС.

    Модул: Малопродаја

    Исправке:

    Идентификациони број: 16242

    Исправљена је шема за књижење малопродајног рачуна плаћеног чеком.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 16246

    Приликом преузимања финансијских докумената у интерну отпремницу, не појављује се порука за сваки ред. 

    Верзија: 2.3.21158.1 - Датум: 07.06.2021

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15362

    Исправљена је групна штампа динарских коначних рачуна и обрачуна (КИР 2, КИР 5, КИР 17, КИР 18, КИР 20).

    Идентификациони број: 15782

    У излазним финансијским документима ће се штампати баркод само ако се у оквиру рачуна појављује ставка са артиклом који има баркод. У супротном се неће видети колона за баркод. 

    Идентификациони број: 16110

    Штампа одређених форми рачуна више не приказује спољни број ако је тако постављено у подешавањима.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 16030

    Увоз извода преко опције OTP (Societe Generale) функционише и са новим фајловима.

    Исправке:

    Идентификациони број: 16160

    Приликом извоза вирмана у ОТП и "Raiffeisen" банку матични број клијента код банке се узима из додатног фајла.

    Верзија: 2.3.21150.1 - Датум: 30.05.2021

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 15847

    Ако је лице имало промену стажа или коефицијената у току месеца, тај датум се узима као датум промене.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15995

    Сада се у Билансима за контни план по МРС - у не појављује на дугменцету Извоз + у Трезор

    Идентификациони број: 16039

    Не излази грешка када се затвори форма за аналитике у налогу за књижење

    Идентификациони број: 16103

    Ако је апликацији на латиници у извештајима у књиговодству на Прикажи, називи колона су на латиници.

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 16045

    Омогућена је промена цена са променом датума у документу корекција набавне цене

    Идентификациони број: 16056

    Када се у корекцију набавне цене преузима калкулација бришу се постојеће ставке из корекције набавне цене, уз обавештење.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 16080

    Приликом брисања податка из колоне бруто/нето из картице бонуси у обрачуну не изађе грешка у апликацији.

    Идентификациони број: 16124

    У локализацији за Црну Гору сада ради унос бонуса по сату и прерачунава се бруто 2 износ бонуса.

    Верзија: 2.3.21139.1 - Датум: 19.05.2021

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 15632

    У образац 1 се више не повлаче лица која су на неплаћеном одсуству.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 15841

    Ажуриране су шифре и називи банака у опцији Групни извоз вирмана у формат за банке.

    ОТП банка има сада два формата за извоз:

    • ОТП банка - формат који је користила Војвођанска банка пре спајања.
    • ОТП банка оригинални формат - формат који је користила ОТП банка пре спајања.

    Идентификациони број: 16040

    Укупан износ бонуса у картици Бонуси се израчунава исправно и за лица која имају бенефицирани радни стаж.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15920

    Попис се може преузети и у интерној отпремници и у интерној пријемници.

    Идентификациони број: 15994

    Када се ради корекција набавне вредности ако се ради без калкулације колоне стара, нова цена се попуњава ПНЦ-ом из промета за тај артикал на датум корекције. Ако се ради преузимањем калкулације у корекцији набавне вредности, колону стара цена се попуњава фактурном ценом из калкулације а колона нова цена се попуњава ПНЦ-ом из промета за тај артикал на датум корекције набавне цене.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 16081

    У шифарнику банака је ажурирана ОТП банка  

    Верзија: 2.3.21132.1 - Датум: 12.05.2021

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 12742

    Промењен је начин рада са додатним аналитика у налогу за књижење и извештајима у финансијском књиговодству. Сада се не бирају у посебној колони у обрачуну већ преко дугмета "аналитике" у реду ставке налога за књижење.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15904

    Пасивне аналитике се не приказују у избору додатних аналитика.

    Идентификациони број: 15922

    Додатне аналитике се могу унети без претходног чувања налога за књижење.

    Идентификациони број: 15939

    Исправљена је грешка која се јављала приликом увоза налога за књижење (са аналитикама) из XML фајла.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15842

    Хронолошки у попису приказује стање за магацин који се води по фифо методи, онако како су артикли уписани у промет.

    Идентификациони број: 15946

    Када је у картици артикала, чекирано прикажи партнера, исказује улаз и излаз по пословном партнеру али укупни количински салдо треба да буде исказан какав јесте.

    Идентификациони број: 15977

    Не излази непотребна порука када се бришу робни документи, калкулација и почетно стање.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15909

    У рачуну се у месту издавања и месту промета приказује само место, а у месту испоруке и месту отпремања се приказује адреса и место.

    Идентификациони број: 15917

    Омогућено је креирање интерних обрачуна без права на одбитак, ако рачун на основу кога се интерни обрачун креира не садржи ставке.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 15914

    Омогућено у стандардном нивоу групно стављање основних средстава ван употребе. 

    Идентификациони број: 15981

    Штампа картице основног средства сада приказује и промене које су рађене на дан штампе.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 15958

    У табелу лица додата су нова екстра поља:

    • шифра ОЈ
    • назив ОЈ
    • шифра РМ
    • назив РМ
    • шифра МТ
    • назив МТ

    Исправке:

    Идентификациони број: 15976

    Исправљена је грешка код сати увећања. Више нису жути редови када у истом дану постоје 2 интервала која се не преклапају.

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 15972

    Могу се  додати напредне аналитике у документ иако врста аналитике има више од 50 карактера.

    Модул: Компензација

    Исправке:

    Идентификациони број: 15984

    Приликом штампе компензацијене исказује датум у формату који је подешен на рачунару.

    Верзија: 2.3.21113.2 - Датум: 23.04.2021

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15734

    Уизводима, код разрешавања, када имамо повраћај купцу/добављачу, сада се можеразрешити документ сторно рачун и књижно одобрење.


    Идентификациони број: 15765

    У ПОПДВ евиденцији се приликом сторнирања датог аванса приказује само износ ПДВ-а.

    Идентификациони број: 15885

    У издатом рачуну изабрана девизна клаузула се види након проглашења фактуре важећом и поновним уласком у рачун.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15877

    Не може се унети у контроли анилитика два пута исто конто.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15880

    Прерачунвање промета узима у прерачун документ Корекција набавне цене.

    Идентификациони број: 15886

    У Интерној отпремници и Интерној пријемници се сабирају количине након преузимања.

    Идентификациони број: 15908

    На штампи је видљива колона јединице мере у међумагацинском преносу.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 15930

    Исправљена је грешка код екстра поља "проценат радног времена" када  се у току текућег месеца мења проценат радног времена.

    Дораде:

    Идентификациони број: 15960

    На основни шаблон и шаблон лица за јавна предузећа додата 3 су екстра поља:

    • датум почеткa рада на одређено
    • датум почетка рада на неодређено
    • датум истека рада на одређено

    Верзија: 2.3.21104.1 - Датум: 14.04.2021

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 10750

    Омогућен је једноставан начин увоза/извоза података о основним средствима из/у Excel фајла у МПП2.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15704

    Исправљена је грешка у штампи закључног листа за буџетске кориснике где је укупан салдо увек био 0.

    Идентификациони број: 15836

    Исправљено сумирање колона на штампи Закључног листа.

    Идентификациони број: 15869

    Исправљена је грешка у аналитичкој картици. Уколико конта имају аналитику и у детаљном приказу је чекирана аналитика, не дуплирају се износи.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 15857

    Исправљена је грешка у извештају Обуставе у периоду која се јављала када се кликне на дугме Прерачунај .

    Идентификациони број: 15906

    Исправљена је грешка да се Обрачун Стручно усавршавање плаћено не види у менију за избор врсте обрачуна.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 15858

    Исправљена је грешка које се дешавала приликом подизања програма код корисника када није инсталиран модул за обрачун зарада.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15863

    Порука да ће магацин прећи у негативу излази само у случају да ће магацин стварно прећи у негативу.

    Верзија: 2.3.21099.1 - Датум: 09.04.2021

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 8284

    Додата је схема за књижење за књижење издатих рачуна која ће основицу (приход) раздвојити на акцизни износ и остатак који иде на приход.

    Идентификациони број: 12073

    Општа евиденција пдв- КИР сада сортирање иде по датуму издавања

    Општа евиденција пдв- КИР сада се колона број рачуна зове број у књизи

    Општа евиденција пдв- КПР сада сортирање иде по датуму за одбитак основице

    Општа евиденција пдв- КПР сада се колона број рачуна зове број у књизи

    Општа евиденција пдв- КПР сада се колона спољни број зове оригинални број


    Идентификациони број: 14373

    За кориснике напредног нивоа додата су посебна конта прихода за књижење рачуна из КИР-а када је код пословног партнера изабрана врста повезаности: матично, зависно или повезано лице



    Идентификациони број: 14575

    Потребно је онемогућити бирање аванса у припреми као Аванс који је искоришћен у документу

    Идентификациони број: 14931

    У ПОПДВ пријави је додата колона где се приказује шифра документа ако је тако постављено у подешавањима.

    Идентификациони број: 15300

    Приликом отварања форме Избор шема пише конто у зависности од врсте повезаности партнера.



    Идентификациони број: 15484

    Пребачене су штампе коначних динарских рачуна у Екстра репорт.

    Идентификациони број: 15827

    У ОА образац је додата зарада за 2020. годину

    Исправке:

    Идентификациони број: 14088

    Сређена је групна штампа коначних девизних рачуна (КИР 10).

    Идентификациони број: 14582

    Приликом групне штампе исправке ПДВ основице из књиге, програм не поставља сувишно питање о избору типа исправке (књ. одобрење / књ. задужење / књ. обавештење), већ штампа онако како је подешено у рачуну.

    Идентификациони број: 15739

    Када се мења артикал у делимичној испоруци, не губи се искоришћени аванс.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 10723

    Омогућен је једноставан начин увоза/извоза података о пословним партнерима из/у Excel фајла у МПП2.
    Постоје два типа увоза/извоза:

    • основни - садржи само основне податке
    • проширени - додатне атрибуте, категоризације итд.
    Опција је доступна под називом "Увоз пословних партнера" у секцији "Увоз и извоз".

    Идентификациони број: 15481

    Када се база корисника приближи максимуму на бесплатној верзији SQL-a који је инсталиран  уз програм, програм избацује упозорење како би корисник имао времена да одлучи да ли да брише неке старе податке или предузећа, или да пређе на комерцијалну верзију SQL-a.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 10783

    Ако се постави подешавање да се не може мењати датум налога за књижење онда он остаје увек тај датум на који је налог креиран.

    Специјално ако се налог креира са датумом после датума до када важи контни план онда се као датум креирања поставља тај датум.

    Идентификациони број: 14389

    У документу Прекњижавање ставки налога за књижење постоји опција која омогућава промену броја документа у ставкама налога за књижење, односно прекњижавање ставки налога са једног броја документа на други број.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 14826

    У обрачун, у табу бонуси поред информације о нето и бруто износу бонуса постоји информација о бруто 2 износу бонуса. Бруто 2 износ се приказује, не може се кориснички унети. Овај износ ће постојати само за новокреиране обрачуне.

    У извештају "бонуси у периоду" се може видети износ бруто 2 бонуса ако постоји та информација у обрачуну.

    Идентификациони број: 14831

    Додата је опција креирања Налога за плаћање и књижење у обрачуне из групе Приходи правних лица.

    Идентификациони број: 15280

    Додата је могућност извоза налога у табеларну форму или xml приликом креирања Налога за плаћање и књижење из обрачуна зарада.

    Идентификациони број: 15383

    Додато је упозорење у параметрима обрачуна у опцији рачунај просек за накнаде које се јавља ако се изабере опција за 12 месечни просек а нема коначних (и потенцијално важећих, зависно од изабране опције) обрачуна у сваком од претходних 12 месеци.

    Идентификациони број: 15436

    Постоји могућност укључивања обавештења које ће сигнализирати уколико лице има одређени број сати који не улазе у обрачун.

    Идентификациони број: 15831

    У табу бонуси обрачуна додата је опција "промена бруто/нето прерачунава износ код девизних или бонуса задатих по сату".

    • ако је опција означена код девизних или бонуса задатих по сату промена нето/бруто ће прерачунати износ бонуса.
    • ако опција није означена промена не врши прерачунавање
    Подразумевана вредност је да не врши прерачунавање.

    Ова опција се не чува у обрачуну већ се мора по потреби поставити код рада са обрачуном.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14868

    Уколико лице има дефинисану уговорену зараду, износ се повлачи у обрачун Стручно усавршавање - плаћено.

    Идентификациони број: 15835

    Када идемо преко опције Прокњижи-Налог за плаћање и књижење-Налог за књижење и пллаћање МРС 2014-Ковид -19 плаћање целукупне зараде одједном после давања из буџета. Унети износ распоређује по запосленима и повлачи рачуна за средства из директних давања.

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 15315

    Додата је опција формирања пописа и почетног стања по аналитикама. Када документи Попис и Почетно стање имају додељену аналитику, кликом на дугме Формирај, из промета се преузимају само промене које имају изабрану аналитику.

    Идентификациони број: 15458

    Приликом промене курса на девизној калкулацији, аутоматски се прерачунавају износи у ставкама калкулације.

    Идентификациони број: 15750

    Документ међумагацински пренос је пребачен на нови изглед. Може се истовремено штампати више међумагацинских преноса кликом на десни тастер миша у филтеру за документе, у опцији групна штампа

    Исправке:

    Идентификациони број: 15823

    Не излази грешка када се отвара робни документ, калкулација и почетно стање са ставкама.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 15597

    Испарављена је грешка која је понекад доводила до грешк еприликом додавања бенефицираног стажа.

    Модул: Налог за службени пут

    Исправке:

    Идентификациони број: 15783

    Када формирамо обрачун дневница из налога за службени пут , а запослени нема пуну дневницу или има више дневница од којих је нека са  8 или мање сати, требало би да их правилно пбрачунава , а не заокружује на пуну дневницу 

    Верзија: 2.3.21089.3 - Датум: 30.03.2021

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 15713

    Убрзано је отварање извештаја "надређени на дан ",  као и групни унос надређених

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 15715

    У калкулатору просека када чекирамо поље "израчунај за сва лица", кликом на дугме "У реду" добићемо податке за сва лица која су у сталном радном односу и на одређено време на датум за који се креира просек.


    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 15728

    Копирањем и брисањем постојеће набавке, нову копију набавке можемо несметано да прогласимо важећом.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 15735

    Драјвер за увоз извода и извоз налога за плаћање који се користио за Societe Generale банку се сада користи за ОТП банку и назив му је измењен у "ОТП (раније Societe Generale) - xml"

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15779

    У  робним документима, приказује стање артикла  у магацину и по серијским бројем.

    Верзија: 2.3.21077.1 - Датум: 18.03.2021

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 15401

    Када је оригинални извод разрешен са погрешним типом разрешења (нпр. уплата уместо исплате) и то се исправи у исправци извода, сада се и у том случају прикаже сторно ставка која се мења са исправком.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15687

    У извештају Набављено од добављача, у колонама  Сума(фактурисано без ПДВ) и Сума(фактурисано са ПДВ) повлачи фактурисану јединичну нето цену (и са ПДВ) пута количина.

    Верзија: 2.3.21073.1 - Датум: 14.03.2021

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15564

    Када се рачун отпремница проглашава важећом нема поруке да артикал по том серијском броју иде у минус ако га има на стању по том серијском броју.

    Верзија: 2.3.21064.2 - Датум: 05.03.2021

    Модул: Уговори

    Исправке:

    Идентификациони број: 15427

    Могуће је брисати анекс уговора у модулу уговори.

    Идентификациони број: 15589

    Промењен је датум рачуна у ануитетном плану за рате које треба да доспеју да буде последњи дан у том месецу.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15478

    Када се у КИР-у уноси рачун, рачун се више не пресликава у филтеру.

    Идентификациони број: 15543

    Приликом позивања артикла у фактури излазној види се стање артикла у изабраном магацину.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 15518

    Ако постоји додатак за закључавање обрачунских листића:

    • сматра се да су шифре за закључавање потенцијално обавезне ако је дефинисана бар за једно лице у текућем предузећу
    • додато је подешавање да ли се може послати листић или ПО пријава ако није дефинисана шифра за неко лице. По дефиницији се не може послати.


    Исправке:

    Идентификациони број: 15571

    Ако је лице на неоправданом одсуству цео месец и користи се бруто радна листа, допуна за доприносе више не улази у 12месечни просек.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15528

    Када преузимамо девизни рачун у девизну калкулацију преузме се и валута и курс из документа који преузимамо

    Идентификациони број: 15548

    Не јавља се грешка приликом промене магацина у документу међумагацински пренос.

    Идентификациони број: 15561

    Не јавља се порука "да ли желите да сачувате документ" након књижења робних докумената

    Идентификациони број: 15609

    У промет више не улазе ставке са количином 0.

    Идентификациони број: 15617

    Када се преузима документ из магацинског пословања у документ у робно-материјалном, број документа у робно - материјалном добија одговарајући број.

    Идентификациони број: 15625

    Бројање робних докумената иде по реду ако се ради преузимање из других модула.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 15606

    Подаци у шифарнику банака су ажурни према сајту НБС са 18.02.2021..

    Модул: Магацинско пословање

    Исправке:

    Идентификациони број: 15619

    У магацинском пословању када се извештај стања залиха отвори на Прикажи, и одемо на Штампај, приказ одговара стању залиха у промету.

    Сумира по серијском броју ако је изабрана та опција.

    Верзија: 2.3.21056.1 - Датум: 25.02.2021

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 14611

    Приликом дигиталног потписивања излазног рачуна где је штампа подешена за рачун отпремницу , потпис се налази на одговарајућем месту.


    Идентификациони број: 15555

    Од 15.2.2021. у примени су нови (усклађени) динарски износи акциза.

    Идентификациони број: 15556

    Усклађени динарски износи акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу и дуванске прерађевине  примењују се од 15.02.2021.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15542

    Јединична цена се не ресетује на нулу када се рачун прогласи важећим

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 15433

    Омогућен је извоз завршног извештаја за буџетске кориснике у ЈСОН формат, ради предаје истог на сервис Управе за трезор.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 15487

    У обрачуну у картици Кредити, претходно отплаћено се исправно рачуна без освежавања шаблона.

    Модул: Магацинско пословање

    Исправке:

    Идентификациони број: 15540

    Корисницима који имају прилагођену штампу требовања у кристал рипорту понуди се избор прилагођене штампе приликом штампе требовања

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 15554

    При уносу повећања набавне вредности у пореској евиденцији ред се не дуплира.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15560

    У филтеру за преузимање магацинских докумената у робне подразумевани тип одговара документу у који се преузима.

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 15562

    У пољу вредност аналитике могуће је унети текст чији је део уоквирен таговима [NTR][/NTR] који неће бити превођен на писмо апликације код приказа аналитике.

    Нпр: вредност аналитике "Име Презиме [NTR]email: [email protected][/NTR]" програм треба да прикаже као вредност "Име Презиме email: [email protected]" када је апликација подешена на ћирилицу. 

    Верзија: 2.3.21043.1 - Датум: 12.02.2021

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 14204

    Кликом на десни тастер миша у филтеру за избор обрачуна амортизације додата је опција за штампу ОАН обрасца који се формира на основу више изабраних обрачуна. Кориснику се нуди могућност да податак да ли је средство нематеријално улагање и улази у ОАН посматра из података који се налазе на обрачуну у тренутку његовог креирања или из картице ОС  

    Идентификациони број: 15122

    Новокреирани ПОА документ је у статусу 'нови', а не у статусу 'у припреми'.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 14399

    Сада у копираном девизном рачуну за извоз, програм прерачуна курс на датум издавања.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 15127

    Додато је поништавање дана годишњег одмора у Опције и на картицу лица. Поништава се 10 радних дана за лица која су радила целе године и до 10 дана сразумерно стажу за лица која су почела или престала да раде у току године.

    Поништени дани ГО се уписују у новододату табелу "Поништени ГО" и приказују преко израчунљивих поља на картици лица:

    • поништено дана претхоне године
    • поништено дана текуће године.
    Израчунљива поља, која приказују коришћене и преостале дане одмора, рачунају и поништене дане.

    Идентификациони број: 15299

    Шифарник занимања у локализацији за Црну Гору је усаглашен са прописаним.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15470

    Испрвљена је грешка код креирања обрасца 1 тако да се сада попуњава колона "минули рад".

    Идентификациони број: 15502

    Када се регистар запослених извози као више xml фајлова, називи тих фајлова немају суфикс већ се разликују у броју секунди.

    Образац1 - када су празне колоне:

    • платна група
    • тип службеника
    • платни разред
    • година напредовања
    • група намештеника
    не извозе се њихови тагови.

    Код образаца 2 и 3 стручна спрема се извози у облику ниво квалификације + тачка + врста квалификације.


    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 15400

    Ако лице на пола месеца прелази са уговора на радни однос, у обрачун се повлаче само сати који се односе на радни однос.

    Идентификациони број: 15463

    Решене је проблем заокрижиавања код регистра запослених (образац 4). Сума основа од 111 до 133 једнака је износу основа 199 на 2 децимале.

    Идентификациони број: 15507

    Шифре занимања у обрасцу 1 се увек извозе на ћирилици без обзира на језик апликације.

    Када се у обрасцу 4 ручно промени неки основ, извози се се нови основ уместо оригиналног.

    Ако у обрасцу 4 није попуњен извор финасирања, тај таг се не извози.

    Дораде:

    Идентификациони број: 15482

    Код извоза обрасца 4, таг FunkcionalnaKlas се извози само када је предузеће "правно лице које се финансира из буџета".

    Идентификациони број: 15514

    • За предузећа која су буџетски корисници, код креирања обрасца 4, копира се функционална класификација и извор финансирања из табеле "Предузаћа".
    • Када регистар запослених има велики број ставки (кадровски преко 2000, финансијски преко 3000), извози се као један xml фајл.
    • У шифарнику функционалне класификације шифра "999" је сада пасивна.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15468

    Када се у књиговодству иде се на извештаје,  на Извештај о Доспелим обавезама, извештај се приказује.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15508

    Не јавља се грешка при уносу артикала у робни документ ако не бирамо артикле мишем.

    Идентификациони број: 15525

    Приказује се тастер "Освежи цене" након преузимања магацинског документа у улазни робни документ који има изабрани магацин чији је начин вођења по планским ценама.

    Модул: Магацинско пословање

    Исправке:

    Идентификациони број: 15513

    Када постоје артикли чији је тип артикла недефинисан у попису у  магацинском пословању, попис се може прогласити важећим.

    Идентификациони број: 15517

    Ако су укључени серијски бројеви у попису повлачи количине по књиговодству као што су у промету, без обзира ако за тај артикал постоје везани серијски бројеви или не.

    Верзија: 2.3.21035.3 - Датум: 04.02.2021

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 15242

    Ако постоји кадровска евиденција класификација занимања за извештај о исплаћеним зарадама се узима из ње.

    Ако не постоји мора се попунити шифарник Јавна предузећа и државна управа - Лица и класификације занимања. Класификације занимања у Јавна предузећа и државна управа - Лица и класификације занимања су сада у складу са новим класификацијама које важе од 1.1.21.

    Идентификациони број: 15381

    У извештају Обуставе у периоду додата је колона Спољни број обуставе.

    Идентификациони број: 15396

    Додат је обрачун за дуално образовање. Шифра у ПД пријави је 620.

    Идентификациони број: 15432

    Образац 4 регистра запослених измењен је у складу са новим прописима.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15413

    Вирмани из ОСИ обрасца се штампају исправно.

    Идентификациони број: 15459

    Исправљена је грешка у ПД пријави за Стручно усавршавање и оспособљавање плаћено. У пријави се види бруто износ, шифра врсте прихода је 999.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15313

    Исправно се повлачи курс у девизним робним документима

    Идентификациони број: 15369

    Подаци о превознику се исправно уписују у картици Превозник на робним документима Отпремница, 

    Девизна отпремница и Интерна отпремница.

    Идентификациони број: 15382

    Исправљена је грешка да се у отпремници у месту отпремања повлачи погрешна адреса магацина.

    Идентификациони број: 15403

    Враћено је креирање серијског броја артикла директно из робних докумената.

    Идентификациони број: 15404

    Приликом додавања артикла у излазни документ, не излази порука да артикал прелази у негативу ако то стварно није случај.

    Идентификациони број: 15405

    Сачувани изглед табеле "Ставке" у калкулацији се не враћа на почетни изглед након промене магацина.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 15332

    Преузима се исправан износ када се у КИР преузме отпремница у којој је исти артикал унет два пута.

    Идентификациони број: 15371

    На штампи рачуна износ словима сада подржава испис негативних вредности.

    Идентификациони број: 15378

    Исправљена је штампа авансног рачуна на ћирилици и у оквиру њега штампа пословног партнера који у свом називу има и ћирилицу и латиницу

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 15338

    Проглашавање важећом набавке консултује подешавање 'Дозвољено је да основно средство има стопу 0' и понаша се у складу са тим.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 15350

    Верски празник неће аутоматски доделити ако лице у том периоду има следећа досуства:

    • неплаћено одсуство
    • породиљско одсуство
    • нега тешко болесног детета до 18 година
    • удаљење са посла (издржава породицу)


    Идентификациони број: 15435

    Исправаљене су грешке код извоза регистра запослених везане за месец и формат датума.

    Модул: Уговори

    Исправке:

    Идентификациони број: 15426

    Не јавља се више порука да ли желите да сачувате промене у уговорима, у случају да нисмо направили ниједну измену.

    Модул: Основни део програма

    Исправке:

    Идентификациони број: 15443

    У комерцијалним уговорима можемо да додамо више артикала од једном.

    Верзија: 2.3.21022.3 - Датум: 22.01.2021

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 15261

    Регистар запослених - обрасци 1, 2 и 3 прилагођени су изменама прописа. Подаци којима располаже Централни регистар се више не шаљу. За Образац 1 то су:

    • Пол
    • Држављанство
    • Место пребивалишта
    • Општина пребивалишта
    • Општина рада
    • Стручна спрема
    • Накнада за запослене на КИМ
    • Датум почетка рада
    • Датум завршетка рада

    Код свих образаца је додато поље "Врста идентификације" (ЈМБГ, евиденциони број). У поље "Идентификација", за стране државаљане, се више не уноси број пасоша, већ евиденциони број.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 15296

    Исправаљена је грешка која не дозовољава унос сати увећања када није инсталиран модул за људске ресурсе.

    Убрзано је отварање форме "Евиденција рада са увећањима".

    Идентификациони број: 15322

    Ако корисник има додатак за слање обрачунских листића са шифром, сада се и ПО пријаве шаљу на маил са шифром

    Идентификациони број: 15334

    Брисање верског празника из табеле одсуства не затвара "рад од куће".

    Идентификациони број: 15344

    У старим верзијама обрачуна исправно се рачуна број сати рада ако се поклапа празник са годишњим одмором.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 15302

    Када се кликне на дугме Штампај, аутоматски се чувају промене у свим робно-материјалним документима.

    Идентификациони број: 15304

    Виде се тренутно стање артикла за изабрани магацин у форми робног документа.

    Идентификациони број: 15318

    Не нулира се јединична цена након додавања артикла на место  већ унетог артикла у калкулацији

    Идентификациони број: 15319

    У Попису приликом избора артикла преко постојећег артикла, треба да се повлаче цене артикла без обзира што је стање артикла 0.

    Идентификациони број: 15323

    Фифо метода функционише без грешке.

    Идентификациони број: 15333

    Приликом копирања калкулација, филтер се лепо освежава.

    Модул: Обрачун камате

    Исправке:

    Идентификациони број: 15316

    Исправљено учитавање уплата по изводима у модулу обрачун камата. 

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15320

    Исправљена је грешка код рачуна са девизном клаузулом да се у приказу види већа укупна вредност рачуна него што јесте.

    Верзија: 2.3.21019.2 - Датум: 19.01.2021

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 5422

    Додата веза између основног средства и возила, додат таб у картицу ОС за избор аналитика.

    Идентификациони број: 14913

    У картицу основног средства је додато поље датум преласка у ПОА на основу ког се прати тренутак кад је потребно средство искључити из ОА обрасца као прелазно отуђење. Oво поље имају средства која су набављена од 1.1.2019 или средства набављена пре 1.1.2019 а имају повећање набавне вредности након 1.1.2019

    Идентификациони број: 14914

    Кад се из извештаја Накнадна улагања већа од 10% пребацују средства из ОА у ПОА онда ће се попунити поље датум преласка у ПОА у картици основног средства.

    Идентификациони број: 14915

    Основна средства која имају прелазно отуђење у ОА обрасцу се бирају на основу поља датум преласка у ПОА у картици основног средства.

    Исправке:

    Идентификациони број: 15243

    Копирање постојеће набавке функционише исправно без обзира које се опције изаберу.

    Идентификациони број: 15256

    Као број дана за пореску амортизацију од 2019 се увек узима 365.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 11188

    У извештају Картица запослених - збирна додат је податак о радном месту запосленог. Овај податак се види само ако корисник има кадровску евиденцију.

    Идентификациони број: 11806

    Додата је опција да се број дана превоза у јавном саобраћају увећава за дане викенда уколико је то унето у Евиденцију рада са увећањима као прековремени рад.

    Такође, ако је на дан празника унет рад на празник и он улази у дане превоза.

    Идентификациони број: 13457

    На обрачунском листићу се види податак о укупном броју сати у месецу (радно време).

    Идентификациони број: 14028

    Из налога за плаћање и књижење се може штампати извештај исплатна листа по банкама. 

    Уколико постоји више рачуна са којих се врши исплата код штампе се прво бира исплатни рачун за који се треба штампати исплатна листа.

    Ако постоји налог за плаћање и књижење извештај исплатна листа по банкама се не може штампати из обрачуна већ само из налога за плаћање и књижење.

    Идентификациони број: 14029

    Код групног извоза вирмана у формат за банке памти се податак у зависности од изабране банке - број, име и презиме лица, телефон...

    Такође, ако податак није потребан за извоз изабране банке, он је обележен сивом бојом и не може се унети.

    Идентификациони број: 14206

    Додато је подешавање Евиденција лица -> Увећања -> Сати увећања се воде као:

    • број сати (подразумевано)
    • или период од - до.
    Ако корисник нема модул за људске ресурсе, сати увећања се увек уносе као број сати. Исто је понашање и у кадровској и у зарадама.

    Ако се сати увећања уносе као број сати откључана је колона за број сати, а период од - до се ни не види али се у позадини поставља тако да одговара броју сати. Нпр. ако је унето 4 сата, у периоду пише 00:00 - 04:00.

    Уколико је подешено да се уноси период, онда се виде све колоне али се не може уносити број сати већ само период од - до. Број сати се рачуна на основу ових података. Период се уноси у формату 00:00 до 24:00.

    Не може се унети период већи од 24:00. 

    Идентификациони број: 14278

    У опцију Шаблон - Обуставе додати табелу "шифарник врста обустава". Садржај ове табеле се мења од предузећа до предузећа. Колоне су:

    • шифра
    • назив
    • конто на који се књижи износ у Налогу за плаћање и књижење
    • спољни број
    У шифарнику обустава:
    • Обуставе износ
    • Обуставе проценат
    • Групне обуставе износ
    • Групне обуставе проценат
    • Кредити
    • Добровољно ПИО (које се обуставља из зараде)
    као и у табелама у обрачуну:
    • Обуставе износ
    • Обуставе проценат
    • Кредити
    • Добровољно ПИО (које се обуставља из зараде)
    се сада може изабрати врста обуставе у посебној колони "врста обуставе" која је одмах иза колоне "назив лица". Почетна вредност ове колоне је празно.Када се изабере врста обуставе попуњава се колона назив обуставе (кредита итд...) на основу назива из шифарника и спољни број на основу спољног броја из шифарника.У налогу за плаћање и књижење, ако је попуњена колона у шифарнику "конто на који се књижи износ" врши се књижење обавеза по тој обустави на одговарајући конто.

    Идентификациони број: 14515

    Из опције Извештаји/обрасци групна штампа се могу штампати вирмани.

    Идентификациони број: 14526

    Убрзано је отварање већ креираног и сачуваног обрачуна. Филтрирање у ставкама обрачуна брже ради.

    Идентификациони број: 14528

    У административну конзолу апликације је додата опција Рад са базом података - Индекси и статистике.

    Ова опција креира тзв. индексе и статистике у бази. Опција ће повећати величину базе на диску али ће база значајно брже радити. Опцији ће бити потребно доста времена (можда и до 20 минута) да се изврши али се пушта само једном.

    У оквиру опције се могу и обрисати индекси (ако постоје) и тиме се смањити величина базе на уштрб брзине.

    У оквиру опције су приказани подаци о верзији сервера и величини базе. 

    Идентификациони број: 14698

    Уколико је износ бонуса дефинисан по сату могуће је изабрати која цена сата ће се користити приликом израчунавања бонуса.

    Идентификациони број: 14748

    Ако корисник има и кадровску евиденцију и зараде и користи места трошка, места трошка за које је повезано лице се могу видети у посебној картици у обрачуну зарада. Такође се опционо могу видети и у налогу за плаћање и књижење.

    Ако постоје, места трошка се књиже као напредне аналитике у налогу за књижење у финансијском књиговодству.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13354

    Основ за обрачун накнаде боловања после 11.04.2019. рачуна исправно зараду и сате рада за месец у коме је запослени почео радни однос. Претходно је за део месеца у коме није био у радном односу рачунао сразмерну минималну зараду.

    Идентификациони број: 14461

    Калкулатор просека приказује заокружен износ зараде и просека ако је апликација на латиници.

    Идентификациони број: 14525

    У план одсуства годишњих одмора није могуће уписати годину мању од 1753 или већу од године која је за три године веће од тренутне.

    Идентификациони број: 14664

    Обрачун за лице које је у току месеца променило проценат делимичног радног времена или износ зараде ради исправно.  Уколико у истом месецу постоји зарада која се умањује и зарада која се не умањује у случају делимичног радног времена, пријављује се упозорење кориснику. 

    Идентификациони број: 14724

    Исправљено је директно књижење обрачуна за службени пут у иностранству када постоје неопорезиви трошкови.

    Идентификациони број: 14895

    Када лице има бенефицирани радни стаж, у обрачунима за рад у иностранству, приликом креирања ПД пријаве преузимају се одговарајући износи у поље 3.16.

    Модул: РИНО

    Дораде:

    Идентификациони број: 12168

    Поруке о већ преузетим документима или документима који не припадају одговарајућем месецу/години код преузимања докумената у обавезу сада се виде у целини и могуће је копирање текста.

    Модул: Људски Ресурси

    Исправке:

    Идентификациони број: 12174

    Упис података о лицима са личне карте исправо ради ако већ постоји унета слика лица.

    Идентификациони број: 14463

    Исправљена је грешка због које се на извештају "Кретање лица кроз организационе јединице са радним местима" нису приказивала сва лица.

    Идентификациони број: 14514

    Несметано се могу уносити и прегледати подаци невезано од величине монитора и резолуције.

    Дораде:

    Идентификациони број: 14410

    Додато је подешавање Људски ресурси -> Одсуства -> Верски празник се додељује према вероисповести. Ако је укључено ово подешавање и унета вероисповест за лица, приликом аутоматске доделе верских празника биће додато више дана верских празника у табелу "Одсуства" ако постоји више дана за ту вероисповест.

    Идентификациони број: 14610

    Додато је групно пасивизирање / активирање радних места у шифарнику.

    Идентификациони број: 14855

    Шифарник занимања је усклађен са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 56/18 i 101/20).

    Идентификациони број: 14879

    Колона "број дана" у одсуствима више није празна.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 13892

    Ако постоји више повезаних рачуна, програм неће избацивати грешку да постоји више рачуна и да има грешка.

    Идентификациони број: 14182

    Постоји опција да се преузме напомена у признаницу или примљене рачуне.

    Идентификациони број: 14223

    Аналитике рачуна се сада аутоматски преносе у интерни обрачун.

    Идентификациони број: 14540

    Опција у робно материјалном књиговодству "евидентирај у КПР" формира рачун у КПР5 (набавка од пољопривредника), ако пословни партнер није у систему ПДВ-а, и ако су артикли у документу са пореском стопом од 8%.

    Идентификациони број: 14864

    Омогућено је слање једног или више рачуна на мејл из књиге КИР 6.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14456

    Не појављује се грешка приликом креирања девизног предрачуна, када се, након што је изабрана организациона јединица, поново изабере опција - није изабрана.

    Идентификациони број: 14617

    У Обрачун ПДВа, на позицију (3а) додата колона порез_одбитак (одбитак пореза) како би се у 8е2 приказивао порез са урачунатим одбитком


    У форми Сразмерни одбитак ПДВ није могуће чекирати редове чији рачуни су попуњени кроз колоне "НЕ може се одбити" а овакве раније чекиране рачуне је могуће само одчекирати.

    Идентификациони број: 14663

    Приликом уноса кроз девизни калкулатор у КИР и КПР у којима постоји ова опција, лепо се повлаче подаци о курсу за изабрану валуту, без обзира да ли је у подешавањима постављено да се посматра шифра или ознака валуте.

    Идентификациони број: 14779

    Додате су опције дигиталног потписивања рачуна, као и слања рачуна на мејл за рачуне Исправке ПДВ основице, из детаља рачуна (десни клик на дугме Штампај).

    Идентификациони број: 15265

    Исправљена је грешка да документ Исправка ПДВ основице у претходној години добија број 0/20

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 14123

    Ако покушамо накнадно да направимо излаз на 15.3.2018. тог артикла од 2 комада, програм ће јавити да магацин иде у минус.

    Идентификациони број: 14912

    Направљен је нови извештај за требовање.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14561

    Када се примљени рачун преузима у калкулацију, датум промене попуњава се датумом из поља датум промета из рачуна.

    Идентификациони број: 14916

    Када се креира нова нивелација потребно је да поље Магацин буде попуњено магацином који је први у шифарнику али да је начин вођења тог магацина по продајној цени или по продајној цени са порезом.

    Идентификациони број: 15211

    Приликом књижења калкулације, лепо се преноси у налогу за књижење разлика у цени на одговарајуће конто.

    Идентификациони број: 15229

    Исправно се књижи разлика у цени и за артикле чија је количина у калкулацији већа од 1.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 14239

    На штампи ИОС-а за девизна конта промењен је члан Закона о рачуноводству и то: до 31.12.2019. год. важи члан 18. Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2013, 30/2018), а од 01.01.2020. год. важи члан 22. Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 73/2019).



    Идентификациони број: 14335

    Извештај о извршењу буџета приказује тачан износ у колони "Републике" и када се користе напредне аналитике.

    Ставке налога које немају аналитику приказују се у картици "Републике". Из картице "Групе аналитика за образац 5" уклоњена је колона "Републике". У истој картици додато је обавештење: "Ставке налога које улазе у Извештај, а које немају изабрану одговарајућу аналитику, биће приказане у колони "Републике" на картици Извештај о извршењу буџета 2015"!

    Идентификациони број: 15161

    Када се у раду користи контни план за буџетске кориснике, приликом штампе закључног листа треба да се штампа верзија за буџетски контни план.

    Идентификациони број: 15291

    Исправљена је грешка у апликацији која се јављала приликом креирања биланса.

    Дораде:

    Идентификациони број: 14330

    Додат је таб напредне аналитике приликом генерисања извештаја о доспелим обавезама.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 14287

    Приликом отварања шифарника артикала, партнера и предузећа се сада приказују само активни ентитети, док се не исклјучи филтер,

    Идентификациони број: 14650

    У Помоћ/О програму додат је податак о величини базе, као и о величини табеле индекса у бази.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14589

    Команда "додај или уклони дугме" у десном менију (Navigation Pane) ради исправно.

    Идентификациони број: 14655

    Сређена је штампа излазног рачуна са валутном клаузулом - Исправке ПДВ основице, за ситуације када се износ одобрења/задужења задаје у %. Сада се приказ попуста/задужења исправно приказује у валути.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 14466

    У прогледу промета преко извода могуће је филтрирати добијене податке и на основу девизних рачуна.

    Идентификациони број: 14467

    Преглед промета преко извода за девизне рачуне приказује податке и о девизним вредностима.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14513

    Датум исправке извода се сада може мењати.

    Модул: Магацинско пословање

    Дораде:

    Идентификациони број: 14911

    Направљен је нови извештај за  требовање. 

    Верзија: 2.3.21004.1 - Датум: 04.01.2021

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 11435

    Приказ празника у програму сада зависи од територије из лиценцног кључа.

    Модул: Обрачун камате

    Дораде:

    Идентификациони број: 14517

    На обрачуну камате штампа се текући рачун повериоца.

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 14632

    У извештају може се задати датум за креирање нивелације као и датум до кад треба да гледа промет.

    Идентификациони број: 14887

    Требало би убрзати орварање филтер форме за избор магацинских докумената за преузимање

    Исправке:

    Идентификациони број: 15108

    Не би требало да долази до смањења МПП2 прозора и фонта у програму у току формирања налога за плаћање.

    Идентификациони број: 15213

    КЕП књига за 2021. годину се може формирати.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 14699

    Повећање набавне вредности у ванпореској евиденцији у картици ос које је у ПОА се евидентира и у пореској евиденцији 

    Идентификациони број: 14888

    Могуће је користећи набавку креирати основна средства са стопом 0.

    Идентификациони број: 15019

    Документ Отпис дозвољава отписивање само вредности основног средства стављањем количине за отпис на 0. 

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 14825

     шифарник верских празника je измењен тако да датуми одговарају календару за 2021. годину.

    Идентификациони број: 14880

    Шифарник стручне спреме је усклађен са изменама  ("Сл. гласник РС", бр. 56/18 i 101/20).

    Исправке:

    Идентификациони број: 14893

    Убрзано је подизање програма када постоје рестрикције на модул за људске ресурсе.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 14860

    Када се формира више аванса, у коначном повлачи све авансе.

    Идентификациони број: 14902

    На штампи излазних рачуна за уплату је вредност  која је  у рачуну.

    Идентификациони број: 14945

    Приликом копирања исправке ПДВ основице у нови документ копира се и поље опис

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 15012

    Tип субвенције за квалификована новозапослена лица промењен је свим лицима са прве на другу годину.

    Идентификациони број: 15196

    Продужено је важење рефундација из чланова 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и из чланова 45 и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање до 31.12.2021.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 15057

    У налогу за књижење се у дну форме виде девизне вредности, валута и курс ако  тренутна ставка има девизни конто

    Верзија: 2.3.20324.2 - Датум: 19.11.2020

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 14566

    Авансни рачуни креирани из предрачуна са девизном клаузулом приказују исправне износе.

    Идентификациони број: 14763

    Не приказује грешку када постоји ситуација да је авансно плаћено више у односу на коначни за  0,00005.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 14723

    Штампа налога за књижење - са субаналитиком портрет сада штампа сваки налог на засебној страни

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 14760

    Када у називу пословног партнера има карактер & програм не избацује грешку приликом увоза робних докумената.

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 14764

    У изводима, код разрешавања, када имамо повраћај купцу/добављачу, сада се може разрешити документ сторно рачун и књижно одобрење.

    Верзија: 2.3.20311.1 - Датум: 06.11.2020

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 14402

    ...

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 14568

    Приликом додавања документа на девизном конту у налогу за књижење се не дуплира ред.

    Модул: Изводи и благајне

    Исправке:

    Идентификациони број: 14574

    Требало би да се без грешке разреше ставке извода када се користи опција Генериши разрешења и када се том приликом у разрешење додају организационе јединице, аналитике и тип разрешења.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 14768

    У робним документима Интерна отпремница, Требовање и утрошак би требало да се уписује исправна набавна цена.

    Верзија: 2.3.20303.1 - Датум: 29.10.2020

    Модул: Магацинско пословање

    Исправке:

    Идентификациони број: 12873

    Излазни документ би требало да се прогласи важећим ако артикла има довољно на стању.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 14081

    Онемогућена је промена колоне "број реализованих дана" у табели "годишњи одмори" за лица која имају нестандардно радно време.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 14276

    Штампа Исправке ПДВ основице (девизне и динарске са девизном клаузулом) се штампа као XtraReport.       *    - Уколико су сви рачуни у оквиру Исправке ПДВ основице динарски са девизном клаузулом, на штампи се поред динарских износа, за одређене колоне виде и девизни износи.

      - Уколико су сви рачуни у оквиру Исправке ПДВ основице девизни, штампа је само у девизама.

      - Уколико се у оквиру Исправке ПДВ основице налазе и динарски рачуни, али и динарски рачуни са девизном клаузулом, на штампи ће се видети само динарски износи.



    Исправке:

    Идентификациони број: 14481

    Када се У КИР-у 10 у подешавањима подеси да штампа шифру рачуна уместо броја рачуна, штампаће се шифра рачуна.

    Идентификациони број: 14551

    Исправљена је штампа Обрачуна за делимичне испоруке, са приказом спецификације авансних уплата.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 14445

    У девизној калкулацији која има одобрен рабат, не би требало да се мења девизна фактурна набавна цена када се промени курс.

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 14504

    Ако лица имају позив на број у текућим рачунима (бивше партије) онда се он више не пропагира у вирмане код којих не постоји БОП као што је неопорезиви превоз.

    Идентификациони број: 14643

    На обрачунском листићу се штампа назив банке запосленог.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14662

    Убрзати додавање ставки бонуса у обрачуну зарада.

    Верзија: 2.3.20286.1 - Датум: 12.10.2020

    Модул: КЕП књига

    Дораде:

    Идентификациони број: 1984

    Приликом отварања КЕПУ књиге у филтер форми приказују се само књиге које припадају текућем периоду књижења.

    Идентификациони број: 13519

    На штампи кеп књиге се види назив, адреса и место продајног магацина.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 3012

    Омогућено крерање комерцијалних уговора за више партнера одједном.

    Идентификациони број: 6403

    Приликом увоза артикала (кроз модул УИ) увозе се категорије и категоризације.

    Идентификациони број: 6594

    У шифарнику артикла се може означити више артикала и на деси клик се свима додати (променити) пореска стопа.

    Идентификациони број: 9554

    Додат увоз/извоз нивелације.

    Идентификациони број: 11388

    Када се шаље појединачни документ, додата је могућност прегледа и промене to и cc поља пре него што се пошаље исти.

    Идентификациони број: 11965

    Постоји чек поље пасиван у опцији текући рачуни за фирму у којој радимо.

    Идентификациони број: 13648

    У Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања, у делу Основна подешавања - опције је додато подешавање "Користи начин филтрирања из верзије 2.2". Подразумевана вредност је "не".

    Ако се промени ово подешавање на "да", филтери у табелама раде као у верзији 2.2 (по тексту, а не по вредности).

    Идентификациони број: 13856

    У евиденцији докумената, потребно је да се види веза када се калкулација (и девизна) преузме у издати рачун и када се магацински попис преузме у робни попис.

    Исправке:

    Идентификациони број: 11279

    Парсирање поља за Фром, То:, ЦЦ: и БЦЦ ради добро и за облик мејла  "име презиме <несто@оно.друго>

    Идентификациони број: 13487

    Када је изабран пословни партнер и иде се на опцију Додај, изабере или Финансијски документи или Робно- материјално филтрирају се документи са тим пословним партнером.

    Идентификациони број: 13849

    Када се обрише артикал из табеле "Артикли" више нису могуће измене и чување података о њему кроз детаљни приказ.

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 3431

    Могуће је креирати документе набавке, амортизације и отписа из картице ос.

    Исправке:

    Идентификациони број: 14277

    Могуће је креирати набавка са датумом у претходним годинама са исправним бројем документа.

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 4475

    Извештај треба да приказује хијерархију надређена-подређена лица на одређени датум.  Када се промени датум, подаци се аутоматски прерачунавају.

    Идентификациони број: 4687

    У генератору извештаја дошло је до следећих промена:

    • текстуална поља сада могу да се претражују по више вредности које се уносе у табелу уместо досадашње једне вредности у текстуалном пољу
    • списак табела у чворовима НА ДАН и ЗА ПЕРИОД у левом филтеру се приказује као табела уместо чек листе чиме је олакшана њихова претрага.

    Идентификациони број: 12577

    Додата је опција за копирање редова из табеле "радни стаж" у остале табеле. Када се унесе нови ред стажа, ова опција додаје нове редове са истим датумима у друге табеле.

    Идентификациони број: 13518

    У генератору извештаја шифарници у левом филтеру се сада приказују као табела уместо чек листе чиме је олакшана њихова претрага.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 4987

    У филтер формама извештаја 

    • Салдо пословних партнера
    • Салдо по документима
    у филтерима за одабир пословног партнера могуће је изабрати пословног партнера преко тастера "..."

    Идентификациони број: 12094

    Омогућено је формирање вирмана за плаћање делимично разрешених рачуна у платном промету, за кориснике који имају и модул Финансијски документи.

    Када се изабере документ у вирману, износ ће бити једнак неразрешеном износу тог документа.

    Идентификациони број: 14279

    Корисници имају на располагању драјвер за увоз xml извода из АИК банке које банка шаље мејлом.

    Исправке:

    Идентификациони број: 11869

    Извештај Салдо по документима би требало да приказује тачан салдо независно од писма.

    Идентификациони број: 13517

    У девизном изводу се види колона Број извода.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Дораде:

    Идентификациони број: 5877

    У нову ставку налога за књижење се може аутоматски копирати број конта. Потребно је у подешавањима укључити ове опције.

    Идентификациони број: 12207

    Додата je опција у подешавањима "Пренеси напомену на пореска конта", ако је изабрано књижење са напоменом.

    Идентификациони број: 13266

    Онемогућено додавање/промена аналитика кроз форму Књиговодство/Евиденција докумената.

    Исправке:

    Идентификациони број: 10916

    Књижење курсних разлика функционише и када је подешавање у курсним листама за девизни калкулатор постављено на приказ назива валуте уместо шифре валуте.

    Идентификациони број: 13637

    Филтер партнера у извештају преглед промета пословних партнера ради како треба.

    Идентификациони број: 14102

    Штампа више налога за књижење приказује ставке налога под одговарајућим бројем налога.

    Идентификациони број: 14291

    Приликом отварања пословних књига преко шаблона, избор налога затварања из пртходног периода би требало да ради исто и када се користи двоклик и када се изабере опција "Отвори".

    Модул: Робно материјално

    Дораде:

    Идентификациони број: 6896

    У робне документе убацити тип пореске стопе "Ослобођено"

    Идентификациони број: 8479

    Oмогућено преузимање креиране калкулације у нову калкулацију. Том приликом у новој калкулацијi као набавна цена артикла преузима се набавна цена из старе калкулације, а као продајна цена поставља се важећа цена из ценовника за магацин који изабран у новој калкулацији.

    Акцизни и отпадни трошак се не преузимају већ се израчунавају на основу дефинисаних вредности у самом шифарнику артикала.

    Заглавље калкулације се преузима (осим магацина и датума). 

    Напомена:

    У подешавањима постоји опција 

    Преузми цену из набавног ценовника код одабира артикала у калкулацију, које је иницијално постављено на "не". Вредност подешавања треба да је постављена на НЕ, тј. да не буде чекирано.

    У супротном, неће се преузети набавне цене из сторниране калкулације, већ цена из набавног ценовника.

    Идентификациони број: 9684

    Програм упозорава корисника када се роба "избацује" из магацина на неки датум из прошлости, а магацин, као последицу тога, има да на неки датум почев од после испред описаног, закључно са данашњим, "одлази" у минус.

    До сада је проверавао само да ли магацин на данашњи дан, као последицу описане ситуације, "одлати" у минус, што није довољно.

    Ово се односи се на унос ставке документа.

    Идентификациони број: 10623

    Постоји подешавање у робно-материјалном где бирамо да ли нас програм приликом уноса артикла упозорава да ли стање тог артикла у том тренутку прелази у минус.

    Идентификациони број: 11017

    У избор калкулације на десно дугме миша додате су опције Евидентирај у промет, Прогласи важећим и Додај аналитику.

    Идентификациони број: 12179

    Откупни лист - Признаница изгледа исто када се штампа из Финансијских докумената и када се штампа из Робно материјалног.

    Идентификациони број: 12483

    Калкулација - Додато је подешавање - Преузми цену из набавног ценовника код одабира артикала у калкулацији, које је иницијално постављено на "не".

    Уколико је изабрана ова опција и ако за изабрани артикал постоји цена у набавном ценовнику, она ће бити аутоматски уписана у поље фактурна цена.

    Пријемница - Додато је подешавање - Преузми цену из набавног ценовника код одабира артикала у пријемницу, које је иницијално постављено на "не".

    Уколико је изабрана ова опција и ако за изабрани артикал постоји цена у набавном ценовнику, она ће бити аутоматски уписана у поље јединична цена.

    Исправке:

    Идентификациони број: 12259

    На штампи пријемнице у колони количина, вредност је увек исказана у једном реду.

    Идентификациони број: 13534

    Не отварају се више дупли прозори приликом преузимања зависних трошкова рачуна из КПР у девизну калкулацију избором документа преко ентер тастера.

    Идентификациони број: 14327

    На штампи пријемнице би требао да се види порценат рабата 

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 7482

    На основу примљеног рачуна омогућено да се направи документ књижно задужење као излазни докумет којим се префактурише трошак купцу. 

    Идентификациони број: 11284

    У едитору темплате-а уговора додато је још табела и поља из којих се могу унети подаци на уговор: контакти партнера, трајање уговора.

    Идентификациони број: 11387

    Додата је опција за слање мејлом рачуна, уговора и анекса уговора из модула уговори.

    Идентификациони број: 11662

    Извештај: Доспела ненаплаћена потраживања на дан се брже отвара.

    Идентификациони број: 12909

    Додата је подршка електронске размене рачуна и за остале књиге у оквиру КПР. У интерфејсу за преузимање, треба одабрати књигу у коју је потребно уписати рачун. ПО дефиницији, рачуни иду у КПР1.

    Идентификациони број: 13210

    Дорађено је преузимање е-рачуна уз помоћ сервиса Мој е-Рачун. Уколико се користи сервис, у КПР се, између осталог, могу разликовати рачуни који су преузети кроз сервис, од ручно унетих рачуна (поље "Примљени дигитални документ" је обележено у случају преузетих рачуна).

    Идентификациони број: 13293

    Додељивање бројева уговора је аутоматизовано.

    Идентификациони број: 13323

    Документ креиран на основу уговора има додељену напредну аналитику Уговор.

    Идентификациони број: 13596

    У документу исправка ПДВ основице постоји таб књиговодство.

    Идентификациони број: 13745

    Приликом дигиталног потписивања рачуна, у филтеру за избор сертификата се нуде само сертификати који су намењени за дигитално потписивање. По потреби, списак се може проширити и на остале сертификате.

    Идентификациони број: 14062

    Додата је филтер форма за избор Организационе једнице у делу отвори уговор

    Идентификациони број: 14070

    Када прокњижимо исправку извода у евиденцији документа се приказује конто извода и конто ставки извода.

    Идентификациони број: 14096

    Направљена је могућност групне штампе исправке ПДВ основице (књижно одобрење и задужење)

    Идентификациони број: 14171

    Додата је година приликом слања броја документа кроз сервис Мој е-рачун.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13048

    Додата је подразумевана стопа "ослобођено 0%" у девизним предрачунима и рачунима за ино-купце. 

    Идентификациони број: 13565

    Приликом креирања авансног рачуна на основу предрачуна са девизном клаузулом, креира се авансни рачун у одговарајућој валути.

    Идентификациони број: 13661

    Приликом групне штампе рачуна са девизном клаузулом, додата је информација о курсу по ком је прерачунат износ за уплату.

    Идентификациони број: 13910

    У исправци ПДВ основице филтер се отвара знатно брже.

    Идентификациони број: 14164

    Сређен је изглед штампаног документа који се шаље сервису Мој е-Рачун, ако су у питању Коначни рачуни (динарски или динарски са девизном клаузулом).

    Идентификациони број: 14166

    Поправљена је штампа рачуна из КИР 4 који се шаље кроз сервис Мој е-Рачун.

    Идентификациони број: 14364

    Исправка ПДВ основице: наслов прозора је одобрење или задужење зависно да ли је изабрано у документу да ли је одобрење или задужење.

    Уколико корисник покуша да сачува Књижно задужење а укупан износ је мањи или једнак 0 појавиће се обавештење и тип ће бити промењен  Књижно одобрење.

    Уколико корисник покуша да сачува Књижно одобрење а укупан износ је већи од 0 појавиће се обавештење и тип ће бити промењен  Књижно задужење.

    Када се овај документ отвори подешени су и тип и наслов прозора.

    Модул: Малопродаја

    Дораде:

    Идентификациони број: 8372

    Треба да буде за patch info, нека упише програмер како се програм понаша, у зависности од решења. 


    Г.Б. 2020-08-21
    - На каси се унесу артикли
    - Програм преузима цене
    - Aко се ради о неком купцу који је ослобођен плаћања пореза, програм прерачуна цене када корсиник програма кликне на чекбокс "ослобођено пореза"
    - Када се изда фискални исечак, треба да стоји слобо Г на одговарајућим местима (као, на пример, А, Ђ, Е за друге стопе пореза)

    - Ако су на подешавањима укључене одговарајуће опције, излазни рачун ће бити генерисам са стопом "ослобођено пореза", док ће се појавити у робно-материјално са стопом "неопорезовано", из неког разлога баш тако се тражи,

    - Најзад, после издавања фискалног рачуна, чекбокс "ослобођено пореза" треба да се рашчекира.

    Модул: Погон

    Дораде:

    Идентификациони број: 9486

    Радном налогу није могуће додати више спецификација.

    Модул: Евиденција производње

    Дораде:

    Идентификациони број: 11825

    Када се у радном налогу бира производ тражи се одговарајући магацин. Најпре се гледа магацин из подешавања. Ако није унет магацин у подешавања, тражи се на основу врсте артикла и организационе јединице дневног извештаја. Ако није изабрана организациона јединица у дневном извештају, узима се први магацин за одговарајући тип артикла. Ако не постоји магацин за одговарајући тип артикла узима први магацин који нађе.

    Саставница се бира на основу магацина производа.

    Ако је изабрана организациона јединица у радном налогу, биће постављена организациона јединица у филтеру приликом преузимања робних докумената .

    Модул: Администрација

    Дораде:

    Идентификациони број: 12119

    Онемогућеноје брисање предузећа преко Администрације.

    ​За брисање предузећа контактирајтетехничку подршку ПС.ИТ.

    Модул: Магацинско пословање

    Исправке:

    Идентификациони број: 12133

    У листи за избор докумената не преводе се спољни број и напомена на језик апликације.

    Модул: Возила

    Дораде:

    Идентификациони број: 12197

    У извештај Ангажовање возача (Возила/ Извештаји) додати чек бокс нпр. "Прикажи путнике".Подразумевано би требало да овај чек бокс није попуњен и да се у извештају приказују само возачи.

    Идентификациони број: 13541

    У Возила је могуће додати податке о полиси осигурања, датуму истека полисе, осигуравајућој кући и уговору о финансијском лизингу. Ови подаци се могу видети и у филтеру за избор возила и у извештају Преглед возила.

    Идентификациони број: 13555

    Омогућено је додавање напредних аналитика у возило.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13692

    Возило које је враћено у употребу се приказује у Филтеру возила.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 13143

    Омогућено је креирање вирмана за добровољни додатни ПИО које плаћа послодавац преко налога за плаћање и књижење.

    Идентификациони број: 14218

    Када се лице додаје на обрачун, појављује се на крају, а не на почетку листе.

    Идентификациони број: 14242

    Када се у обрачун кликне на "Прошири", колоне које се тада појаве се сада виде у опцији десни клик - иди на колону.

    Дораде:

    Идентификациони број: 13319

    У свим картицама у Обрачуну зарада постоје поља за унос спољног броја и напомене. Ова поља постоје и у свим одговарајућим шаблонима.

    Идентификациони број: 13526

    У оквиру опције "Зараде и накнаде - групни вирман" у колону "групни вирман" се може унети вредност "целокупна нето зарада". 

    У оквиру једног предузећа се само једној банци може доделити вредност "целокупна нето зарада".

    У оквиру опције "Зараде и накнаде - групни вирман" је додата колона "рачун за уплату". Колона "рачун за уплату" има почетну вредност рачуна одговарајуће банке из "Систем - банке" и поставља се када се у колони "групни вирман" постави "да" или "целокупна нето зарада". Када се постави "не" или "из шифарника банака" колона "рачун за уплату" се празни и више се не може уносити у њу.

    Ако је у једној банци у предузећу додељена вредност "целокупна нето зарада" када се креирају вирмани или Налог за плаћање и књижење целокупна нето зарада без обустава иде на ту банку на рачун коју је задат у колони "рачун за уплату".

    Идентификациони број: 13558

    У опцију Шаблон - Бонуси додати табелу "шифарник врста бонуса". Садржај ове табеле се мења од предузећа до предузећа. Колоне су:

    • шифра
    • назив
    • конто на који се књижи износ у Налогу за плаћање и књижење.
    • спољни број
    У шифарнику бонуса, као и у табели бонуси у обрачуну се сада може изабрати врста бонуса у посебној колони "врста бонуса" која је одмах иза колоне "назив лица". Почетна вредност ове колоне је "није дефинисано".

    Када се изабере врста бонуса попуњава се колона назив бонуса на основу назива из шифарника и спољни број на основу спољног броја из шифарника.

    У налогу за плаћање и књижење, ако је попуњена колона у шифарнику "конто на који се књижи износ" врши се књижење на одговарајући конто.  

    Идентификациони број: 13613

    У опцију Зараде и накнaде - Просек за накнаде у табели где се приказују подаци за просек додате су колона "Број обрачуна" и "Опис обрачуна".

    Клик на Ф11 отвара обрачун. У обрачуну је селекција реда на изабраном лицу.

    Идентификациони број: 13639

    Исправљен је испис писма на вирманима у зарадама и накнадама у складу са подешеним језиком апликације. 

    Верзија: 2.3.20266.2 - Датум: 22.09.2020

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 14026

    На извештај "Одсуство по запосленом" кроз опцију "избор колона" може да се дода колона "разлог плаћеног одсуства".

    Исправке:

    Идентификациони број: 14285

    Исправљена је грешка тако да се сада, приликом избора члана породице у табели Породица, види колона шифра.

    Верзија: 2.3.20261.1 - Датум: 17.09.2020

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 13350

    У обрачуне зарада у локализацији за Црну гору су додате следеће функционалности:

    • Рад по норми
    • Рад од куће
    • Прерасподела радног времена
    • Уговорена зарада се опционо не умањује ако лице не ради пуно радно време 
    • Увећања зараде се сада преузимају из шифарника увећања
    • Различити начини на који се рачуна топли оброк
    Функционалност постоји у обрачуну нето радне листе и бруто радне листе у локализацији за Црну Гору. Такође, новододати подаци се виде на обрачунском листићу.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 13911

    Прелазно правило у ОА обрасцу којим се уводи вредносно ограничење трајања ОА обрасца тиме што се вредности група своде на нулу ако је неотписана вредност групе на крају периода мања од почетног салда групе помноженог стопом ам. групе се активира и кад се ручно куцају износи у колонама новонабављених и отуђених средстава. 

    Модул: Администрација

    Дораде:

    Идентификациони број: 14094

    У административној конзоли је додата опција за обележавање да ли је база cloud и директан унос конекционог стринга. Административна конзола се може подићи када је празна база без иједне табеле, покренути измене на бази и креирати база МПП.

    Код подизања административне конзоле додата је опција "настави без логовања" која отвара конзолу само са могућношћу промене корисничког кључа и промене повезивања са базом.


    Верзија: 2.3.20247.1 - Датум: 03.09.2020

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 13854

    На штампи девизног предрачуна у реду "За уплату" мора да стоји тачан износ.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 14073

    Додато је ново подешавање под називом "Подразумевана путања за извоз извештаја" у Систем - Подешавања и конфигурација - Подешавања - Основна подешавања - Извештаји где се може уписати подразумевана путања директоријума за извоз извештаја.

    Верзија: 2.3.20227.1 - Датум: 14.08.2020

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 13735

    Када лице има бенефицирани радни стаж и ослобађање са ознаком 09, у ПД пријави у пољу 3.6. у реду који се односи на боловање стоји одговарајуће ослобађање.

    Идентификациони број: 13980

    Уколико је боловање на терет послодавца (било које) унето као низ одсустава која се настављају просек за боловања се сада исправно рачуна на основу почетка првог боловања у низу.

    Модул: Основна средства

    Исправке:

    Идентификациони број: 13754

    Када непостоје набавке и кликне се отвори не јавлја никакву грешку.

    Идентификациони број: 13966

    Пореска амортизација ОА1 за средство које на тај датум има и ванпореску евиденцију не враћа вредност 0

    Идентификациони број: 14006

    Могуће је отворити обрачун пореске амортизације користећи дугме F12, као и отворити више различитих обрачуна без обзира на тип.

    Модул: Финансијски документи

    Исправке:

    Идентификациони број: 13827

    Када се кликне на калкулацију да се евидентира у КПР , фактура се формира и може да се отвори кроз књигу на дугме детаљ.

    Дораде:

    Идентификациони број: 13949

    У одабиру штампе документа корисник може да изабере документ под називом "Предрачун са превозником"

    Верзија: 2.3.20217.1 - Датум: 04.08.2020

    Модул: Зараде и накнаде

    Дораде:

    Идентификациони број: 13844

    Код креирања Налога за плаћање и књижење за COVID 19 плаћање дела зараде пре а дела после давања из буџета се сада може унети максимални износ давања по раднику. Ово је подршка за други програм помоћи у коме ће се давање бити 60% минималне месечне зараде.

    Плаћање целокупне зараде одједном после давања из буџета није промењено, само ће се унети нови износ средстава добијен из буџета.

    Верзија: 2.3.20213.1 - Датум: 31.07.2020

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 10569

    На статистичком извештају по хијерархији организационих јединица је омогућен избор организационе шеме и кликом на дугме прерачунај, појављује се резултат

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 13668

    У обрачуну боловања на терет фонда (све врсте) сада се ако је лице пензионер више не обрачунава допринос за незапосленост.

    Верзија: 2.3.20207.1 - Датум: 25.07.2020

    Модул: Људски Ресурси

    Дораде:

    Идентификациони број: 10021

    Додат је наменски извештај "Рођендани у периоду". Могуће је слање честитке на мејл ако се претходно дефинише шаблон за слање таквих мејлова. Поља, која могу да се користе приликом дефинисања шаблона, су:

    • [ime]
    • [prezime].

    Идентификациони број: 10598

    На статистички извештај "Структура запослених по хијерархији организационих јединица" додате су контроле "сабирај поднивое" и "прикажи ниво".

    Ако је штиклирано "сабирај поднивое" у број лица нивоа 1 улазе и лица из организационих јединица нивоа 2, 3 итд.

    Када се изабере нпр. "ниво 4", на извештају ће бити приказан ниво 4 и нивои који се налазе испод њега.

    Идентификациони број: 12047

    На извештај "Неопходно/стечено образовање за радна места" могуће је додати колону "број запослених" кроз опцију "избор колона".

    Идентификациони број: 12063

    На основни шаблон лица и шаблон за јавна предузећа додата је картица "Здравље и заштита на раду". На тој картици налазе се 2 табеле:

    • санитарна књижица
    • лекарско уверење.

    У овим табелама се историјски прате датуми прегледа и датуми важења.

    Додато је и обавештење о истеку санитарне књижице и лекарског уверења која се приказују приликом покретања програма ако је укључено у подешавањима.

    Идентификациони број: 12475

    Омогућено је да се у одсуствима унесе "број реализованих дана", а да програм израчуна "датум до". б. Takoђе, ако се годишњи одмор преклапа са датумима одсуства, а одсуство је нижег приоритета од годишњег одмора, дани одсуства се не рачунају.

    Идентификациони број: 12640

    Додата су нова поља у шифарник радних места:

    • ризици са којим је запослени упознат приликом оспособљавања за безбедан и здрав рад

    • конкретне мере за безбедан и здрав рад на том радном месту

    • обавештења, упутства или инструкције са којима је запослени упознат ради обављања процеса рада на безбедан начин

    Идентификациони број: 13241

    При додељивању надређеног лица, уколико се изабере неко лице које прави циркуларну референцу, корисник се обавештава о томе, а лице се брише из поља надређени. Ово се примењује, како у картици лица, тако и у групном уносу.

    Идентификациони број: 13254

    На основни и шаблон лица за јавна предузећа додата је табела ХТЗ опрема у картицу задужења.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13281

    Извештај Годишњи одмор на дан ради лепо када је у делу Подешавања и конфигурација - Људски ресурси - Годишњи одмор искључена опција - Поништи одмор из претходне године након јуна, а чекирана је опција "Уписан (реализован) одмор сматрај искоришћеним".

    Идентификациони број: 13322

    Исправљена је грешка код штампе докумената. Сада се поље "број дана словима" исписује као текст, а не као број.

    Идентификациони број: 13388

    Исправљена је грешка која се јављала код креирања докумената у случају да се користи модул за људске ресурсе без модула за зараде.

    Идентификациони број: 13492

    Убрзан је извоз табеле "Дани годишњег одмора" у Excel.

    Идентификациони број: 13493

    Исправљена је грешка у картици лица тако да је поље државаљанство повезано на прави шифарник уместо шифарник брачног стања.

    Идентификациони број: 13540

    Исправљена је грешка код генератора извештаја која се јављала када се филтрира по некој од табела које нису заједничке са модулом за обрачун зарада.

    Идентификациони број: 13691

    Исправљена је грешка која се јављала код додавања додељених дана годишњег одмора за лица која раније нису имала додељене дане.

    Модул: Робно материјално

    Исправке:

    Идентификациони број: 11134

    Цена 2500 не треба да се узима као основица па да се на њу додаје ПДВ већ да се узима као цена са ПДВ-ом.

    Налог треба да изгледа:

    2040 - 2500

             приход - 2083,33

             ПДВ - 416,67

             1340 - 2500

    5010 - 2500

    Идентификациони број: 13274

    Исправљен је приказ набавних цена на форми документа повраћај робе добављачу, у ситуацији када се магацин води по продајној цени са порезом, а подаци се преузимају из калкулације или пријемнице. 

    Идентификациони број: 13400

    Исправљена је шема за књижење документа повраћај робе добављачу.

    Дораде:

    Идентификациони број: 13194

    Приликом преузимања излазног рачуна у отпремницу преузимају се и подаци о превознику, месту отпремања и месту испоруке.

    Идентификациони број: 13275

    Штампа документа повраћај робе добављачу има исте колоне као и штампа отпремнице.

    Идентификациони број: 13318

    На захтев одређеног броја корисника, омогућено је да се у документу Калкулација може променити опција по којој се откључава или закључава цена која се ручно уноси (цена са или без пдв).
    Програм и даље нуди опцију са ценом која одговара начину вођења магацина, али корисник може да је промени уколико жели, и да изабере другу опцију.
    Ово може да доведе у специфичним случајевима до грешке у заокруживању, па треба бити обазрив.

    Идентификациони број: 13532

    Омогућена је промена полазне цене у калкулацијама, и за велепродајне магацине које се воде по продајној цени. Програм дифолтно нуди продајну цену, али се она може променити на продајну цену са пдв.

    Модул: Финансијски документи

    Дораде:

    Идентификациони број: 12082

    Додата је опција бирања књиге када се примљени рачуни креирају из предрачуна.

    Идентификациони број: 12162

    Омогућено је аутоматско креирање интерних обрачуна за рачуне који су без права на одбитак, када се раде кроз књигу без уласка у детаљ рачуна.

    Идентификациони број: 13294

    У уговорима је могуће доделити организациону јединицу која се затим преноси у документ креиран на основу уговора.

    Идентификациони број: 13465

    Додата је шема за књижење излазних рачуна за контни план за буџетске кориснике (конто 291311).

    Идентификациони број: 13500

    Дорађена је штампа признанице, тако да се на штампи види број пољопривредног газдинства. Корисници који су ово решавали додатним атрибутом, и даље ће на штампи програм да приказује унети број.

    За остале кориснике, потребно је у шифарнику пословног партнера изабрати "тип партнера" и у поље идентификациони број унети број пољопривредног газдинстава.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13109

    Mогуће је кликнути на дугме "ручно прокњижен" у књигама КИР и КПР, и за документе у припреми.

    Идентификациони број: 13242

    Изменом износа аванса у КПР 2, нови износ аванса се приказује у евиденцији ПОПДВ.

    Идентификациони број: 13535

    Ставке на штампи исправке ПДВ основице су приказане преко целе стране.

    Идентификациони број: 13537

    Број стране на штампи рачуна стоји у доњем делу документа.

    Идентификациони број: 13624

    Приликом штампе девизног предрачуна у коме су ставке са пореском стопом 0, у ставкама се исписује пдв основица.

    Идентификациони број: 13630

    Из важећег ОА обрасца је могуће штампати Новонабављена и отуђена основна средства кликом на дугме Прикажи ОС и прелазна отуђења кликом на дугме Приказ.

    Модул: Погон

    Исправке:

    Идентификациони број: 12096

    Отклоњена је грешка  која се јављала ако се у  току производње по истом радном налогу врши пренос материјала интерном пријемницом из једног у други новоформиран магацин.

    Модул: РИНО

    Исправке:

    Идентификациони број: 12169

    Исправљена је грешка код преузимања примљених рачуна у обавезе (РИНО). Сада се преузимају само документи који су штиклирани на форми за избор.

    Модул: Зараде и накнаде

    Исправке:

    Идентификациони број: 12206

    На обрачунском листићу је исказан износ редовног рада у једном реду, а у следећем износ бонуса.

    Идентификациони број: 13373

    Исправљена је грешка која се догађала код извоза вирмана у формат платни промет.

    Идентификациони број: 13401

    Исправљена је грешка да се не штампају вирмани за нето уколико је изабрана опција да се не штампају имена лица на вирманима.

    Дораде:

    Идентификациони број: 13183

    У извештају Збирни преглед примања, ако је изабрано "штампај за - лица по ОЈ" или "штампај за - избор лица" може да се врши претрага кроз филтер по ОЈ или лицима да би се лакше нашао жељени податак.

    Идентификациони број: 13186

    У опцији основ за обрачун накнаде ОЗ обрасци додата је и опција штампај исплатне листе из ОЗ 7.

    Идентификациони број: 13257

    Ако се у налогу за плаћање и књижење исплата нето износа врши преко групних вирмана, онда се, ако је селектован ред обавеза који је истовремено и групни вирман може видети и детаљан списак вирмана од којих је настао групни вирман.Извоз за банке се може радити из налога за плаћање и књижење. Ако је направљен налог за плаћање и књижење, извоз за банке се не може радити директно из обрачуна.

    Модул: Основни део програма

    Дораде:

    Идентификациони број: 12221

    Када се отворе стандардни робни документи, у евиденцији докумената, на картици Веза докумената, се виде преузети магацински и финансијски документи. Такође, у магацинским и финансијским документима у евиденцији докумената, на картици Веза докумената, се види у који робни документ су преузети.

    Идентификациони број: 13240

    Проширена је колона за назив предузећа.

    Идентификациони број: 13371

    Омогућено је да се у Евиденцији докумената, у посебном табу, види веза између докумената који су преузети један у други.

    Исправке:

    Идентификациони број: 12222

    Девизна отпремница која је извезена кроз опцију Извоз може да се увезе кроз опцију Увоз.

    Модул: Изводи и благајне

    Дораде:

    Идентификациони број: 12512

    У ставци извода, додат је податак о датуму стварне уплате/исплате.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13564

    Приликом извоза вирмана кроз Raiffeisen драјвер за страна представништва исписује префикс 48.

    Модул: Основна средства

    Дораде:

    Идентификациони број: 12749

    Извештај Преглед ос по ам. групама за пореску евиденцију приказује пореске податке о основним средствима груписане по амортизационим групама. Могуће је изабрати штампу једне или више амортизационих група.

    Идентификациони број: 13327

    Извештај Преглед ос по ам. групама по ванпореској евиденцији приказује средства груписана по амортизационим групама са подацима укупна набавна вредност, резидуална вредност, основица амортизације, ревалоризационе резерве, исправка вредности, садашња вредност.

    Исправке:

    Идентификациони број: 13305

    Приликом уноса повећања вредности основног средства кроз набавку креирају се недостајући обрачуни амортизације. Обрачун ванпореске амортизације се креира за основна средства која немају израчунату амортизацију на датум повећања вредности, а обрачун пореске амортизације се креира само за средства из прве амортизационе групе која нису прешла у ПОА, тј. која су у употреби пре 1.1.2019. године

    Идентификациони број: 13418

    Нови обрачун пореске амортизације до 2019. године дозвољава да се промени датум важења на прошлу годину.

    Идентификациони број: 13438

    Када приликом креирања новог основног средства кроз картицу променим датум стављања у употребу, мења се и први датум у Историји стопа отписа.

    Модул: Финансијско књиговодство

    Исправке:

    Идентификациони број: 13392

    Исправљена је грешка из претходне верзије која је доводила до тога да се, приликом затварања пословних књига, није могао формирати налог у кораку 2.

    Идентификациони број: 13488

    Исправљено је књижење обрачуна пдв-а у књиговодству када је у пореском периоду обрачуната претплата на пдв-у. 

    Исправљен је налог за књижење претплате пдв-а по обрачуну када има рачуна у књигама излазних рачуна 17,18 и 20.